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计提员工工资的会计分录
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 我是静静 发表的提问:
不确定当月工资金额 计提工资的会计分录是什么
计提是根据之前工资表计提
46楼
2023-06-25 21:07:59
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我是静静:回复maize老师 次月工资表出来以后 金额与预估的金额有出入 需要把原来计提的工资红冲 重新蓝字计提吗
2023-06-25 21:38:01
maize老师:回复我是静静不够就补计提,计提多就冲回就可以
2023-06-25 22:06:52
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 发表的提问:
计提本月工资,基本工资2600,个人承担社保208,实发2392。单位承担社保416。 计提工资和缴纳社保的会计分录怎么写?能不能帮我把具体数字写上
借,管理费用,单位社保416。贷,应付职工薪酬,单位社保。416。 缴纳社保借,应付职工薪酬,单位社保,。416其他应收款或其他应付款-个人社保208。在银行。 计提工资做借管理费用,工资2600贷,应付职工薪酬工资。2600 发工资做借应付职工薪酬工资。2600 贷其他应收款或其他应付款-个人社保208 贷银行2392
47楼
2023-06-25 21:30:00
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.44w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
本月发放上月工资 上月没有计提工资 怎么做会计分录
借;管理费用等科目 贷;银行存款
48楼
2023-06-26 20:08:14
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.44w
引用 @ 绿叶 发表的提问:
请问老师,12月的工资已经计提工资并已报了税,今天发现少算了12月新员工的工资500多元,1月支付12月工资的时候可以补提增加的工资500多吗?会计分录怎么做?
你好,可以补提,然后支付 借;以前年度损益调整等科目 贷;应付职工薪酬 借;应付职工薪酬 贷;银行存款等科目
49楼
2023-06-26 20:25:49
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绿叶:回复邹老师 你好,老师,计提时做的借:管理费用-工资 管理费用-社保(公司部分) 贷:应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-社保(公司部分)
2023-06-26 20:42:59
邹老师:回复绿叶你好,以前年度是需要通过 以前年度损益调整来计提的
2023-06-26 21:00:15
林老师
职称:会计师
5.00
解题: 0.5w
引用 @ 佳佳 发表的提问:
全体员工应发工资50000,缴纳社保公司部份14250,个人5500,个税3000,实发工资32750.这个月末计提工资、社保、个税的会计分录如何处理?
1、发放工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收款-社会保险(个人) 其他应收款-公积金(个人) 应交税费-应交个人所得税 银行存款/库存现金 2、缴纳社保: 借:管理费用-社会保险(单位) 管理费用-公积金(单位) 其他应收款-社保(个人) 其他应收款-公积金(个人) 贷:银行存款 3、缴纳个税: 借:应交税费-个人所得税 贷:银行存款
50楼
2023-06-26 20:51:36
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.44w
引用 @ 2489406490 发表的提问:
计提某个工程人员的工资怎么写分录
借;工程施工——合同成本 贷;应付职工薪酬
51楼
2023-06-26 20:57:34
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 乐乐 发表的提问:
研发人员的工资和其他行政人员的工资计提这样做的会计分录是否正确
你好,不对啊。研发人员工资先通过研发支出,再转到管理费用才对
52楼
2023-06-26 21:26:59
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乐乐:回复徐阿富老师 先做了这一张凭证
2023-06-26 21:47:43
乐乐:回复徐阿富老师 然后,我又做了一张凭证,把研发支出转到了管理费用
2023-06-26 22:14:17
徐阿富老师:回复乐乐你好,对的,这样才是对的 。
2023-06-26 22:37:12
乐乐:回复徐阿富老师 月末把研发费用转入管理费用,摘要该怎么写,是要手动结转吗
2023-06-26 23:04:37
徐阿富老师:回复乐乐要手动转,摘要写费用化研发支出转帐
2023-06-26 23:29:01
乐乐:回复徐阿富老师 费用化研发支出结转还转账?
2023-06-26 23:56:25
徐阿富老师:回复乐乐你好,应该是转账更妥当些。
2023-06-27 00:18:52
乐乐:回复徐阿富老师 我这样设置的明细科目是否可以,我在研发支出科目下设置的明细科目有分项目,比较具体,但是结转到管理费用科目后我直接在管理费用下设置了研发费用,没有再设置项目明细,因为我之前没有做过研发费用,所以对于研发费用的科目设置不是很清楚,因此,希望老师能够多给我一些指点
2023-06-27 00:36:48
乐乐:回复徐阿富老师 没什么是转账,不太理解,请指教
2023-06-27 00:49:20
徐阿富老师:回复乐乐你好,在研发支出下按照项目立项,可以分为直接投入(或者原材料、水电费分开)、人员人工、折旧与摊销、其他等子目,管理费用-研发费用,这样就好。管理费用-研发费用下面不需要再设子目了。
2023-06-27 01:00:52
乐乐:回复徐阿富老师 非常感谢
2023-06-27 01:23:18
乐乐:回复徐阿富老师 关于前面提到的问题,为什么是转账,我不太理解
2023-06-27 01:40:17
徐阿富老师:回复乐乐你好,因为只是转到管理费用里面去,,结转一般是是对结转利润而言。
2023-06-27 01:54:18
乐乐:回复徐阿富老师
2023-06-27 02:11:40
徐阿富老师:回复乐乐恩,你很不错,你研发费用核算思路也比较清晰
2023-06-27 02:25:02
乐乐:回复徐阿富老师 多谢老师,其实我不会,是百度查的,但是又不确定,所以才向老是咨询
2023-06-27 02:44:09
乐乐:回复徐阿富老师 请问,企业发生的所有的关于研发的费用都要做在研发费用里,还是可以,选择性的,做一部分,其他部分可以做进成本或费用??
2023-06-27 02:55:26
乐乐:回复徐阿富老师 这个有没有规定
2023-06-27 03:08:48
徐阿富老师:回复乐乐你好,研发是独立的,你可以把研发合1生产混用的设备和人员,按照混用的工时比例分摊到研发和生产中,不是随意分的
2023-06-27 03:20:35
乐乐:回复徐阿富老师 例如,实验室用的消耗品,我直接做在了费用里,没有做进研发支出,这样可以吗
2023-06-27 03:49:39
乐乐:回复徐阿富老师 实验室买的实验用的鞋子,衣服,自己实验用的剪刀等等,我做的时候就 借:管理费用――低值易耗品 贷:银行存款
2023-06-27 04:14:22
徐阿富老师:回复乐乐你好,小件的支出问题不大的。
2023-06-27 04:35:07
乐乐:回复徐阿富老师 我只是把工资、实验设备的折旧、实验用原材料做进了研发支出
2023-06-27 04:53:44
徐阿富老师:回复乐乐哦,这些是主要的开支项目
2023-06-27 05:10:03
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ Jane kong 发表的提问:
计提和发放劳务派遣人员的工资会计分录
1.计提工资 借:劳务成本 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:劳务成本 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
53楼
2023-06-27 20:29:23
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Jane kong:回复袁老师 社保公积金是我们出钱然后派遣公司支付的
2023-06-27 20:52:42
袁老师:回复Jane kong那就通过其他应付款过度吧
2023-06-27 21:22:00
Jane kong:回复袁老师 能写下完整的分录么?个人所得税也是我们代扣派遣公司代缴
2023-06-27 21:42:43
袁老师:回复Jane kong就是借:应付职工薪酬贷:其他应付款--公司;借:其他应付款--公司贷:银行存款
2023-06-27 22:05:14
Jane kong:回复袁老师 还有各自指定的现金流量是什么
2023-06-27 22:16:05
袁老师:回复Jane kong为职工支付的现金流出
2023-06-27 22:45:36
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.44w
引用 @ 水中的小鸟 发表的提问:
员工工资计提与发放如何做会计分录?(含五险一金的)做个详细分录?
举例个人部分社保金额为279,公司部分为716,月工资3500 月头缴纳时会计分录为: 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 其他应收款--社会保险费(个人部分)279 贷:银行存款 995 月底计提会计分录为: 借:管理费用/销售费用/制造费用---社会保险费(单位部分)716 贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 借;管理费用/销售费用/制造费用---工资3500 贷;应付职工薪酬-工资3500 个人部分从工资中扣回时,会计分录为: 借:应付职工薪酬--工资(应发数)3500 贷:其他应收款--社会保险费(个人部分)279 应交税费--应交个人所得税 0 库存现金/银行存款 (实发数)3221
54楼
2023-06-27 20:36:15
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ tyza 发表的提问:
新政府会计计提工资分录怎样做
你好, 借单位管理费 贷 应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷财政补助收入 借事业支出 贷财政补助预算收入
55楼
2023-06-27 21:04:39
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 年轻的中心 发表的提问:
计提员工工资3万元,并用银行存款发放会计分录
你好,借 管理费用-工资 贷应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 银行存款
56楼
2023-06-27 21:20:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.44w
引用 @ Forever 发表的提问:
发的员工工资不到5000,需要做会计分录计提个人所得税吗?
你好,工资不到5000是免征个人所得税,就不需要做计提个人所得税分录了
57楼
2023-06-28 20:31:46
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Forever:回复邹老师 那需要去申报个人所得税吗?
2023-06-28 20:55:35
邹老师:回复Forever你好,需要申报,但是不需要纳税
2023-06-28 21:24:25
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.44w
引用 @ 茶多纷 发表的提问:
6月计提工资,7月发放时。有个同事工资更改为兼职工资。应该怎么做会计分录呢?
你好,这个员工所从事的岗位具体是?
58楼
2023-06-28 20:44:39
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茶多纷:回复邹老师 财务兼职
2023-06-28 21:11:31
邹老师:回复茶多纷你好,借;管理费用,贷;银行存款等科目
2023-06-28 21:25:00
龙枫老师
职称:注册会计师,国际税收协会会员
4.99
解题: 1.55w
引用 @ luciaying 发表的提问:
员工的工资已经计提但是没有实际发放怎么做会计分录
计提工资时(就是前文提到的企业拿来发工资的钱) 借:管理费用(这个是用于部门内容的支出的,如果是销售用途就计销售费用) 贷:应付职工薪酬——工资
59楼
2023-06-28 20:56:27
全部回复
luciaying:回复龙枫老师 计提我会,但是有一部分员工工资只计提没有发放怎么做会计分录
2023-06-28 21:13:56
龙枫老师:回复luciaying暂时不做发放的会计分录等发放的时候在再做的,你是此意思吗 ?如果不是再给您解答的
2023-06-28 21:42:06
luciaying:回复龙枫老师 有几个员工的工资已经计提过了,因为离职没有交接好工作,暂时先不发放,需要做什么会计分录
2023-06-28 21:58:05
龙枫老师:回复luciaying暂时不用做的等发放的时候做 借 应付职工薪酬 贷 银行存款
2023-06-28 22:09:14
luciaying:回复龙枫老师 那申报个人所得税时需要填上计提的工资数吗
2023-06-28 22:30:19
龙枫老师:回复luciaying对于工资 申报个人所得税时,是按实际发放工资来计算的,
2023-06-28 22:43:43
luciaying:回复龙枫老师 好的,谢谢老师
2023-06-28 23:09:16
龙枫老师:回复luciaying感谢您的提问如果满意请给五星谢谢
2023-06-28 23:27:44
答疑何老师
职称:注册会计师
4.79
解题: 0.3w
引用 @ 会丫头 发表的提问:
公司说2019年1月份才交的保险,而且补了医疗保险补了17年和18年的,计提工资还有发工资的时候怎么做会计分录呀1月份交的当月的保险,发的当月的工资
你好,补计提就可以了
60楼
2023-06-28 21:20:59
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