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预付账款摊销的会计分录
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @  向日葵  发表的提问:
郭老师,季度预付房租,还有摊销的会计分录怎能做,每个月用摊销吗
您好,季度预付房租,借:预付账款,贷;现金或者银行存款,拿到发票,借;长期待摊费用,应交税费-应交增值税-进项(一般纳税人取得增值税专用发票,用于应税项目,否则无此分录),贷:预付账款,按月摊销时,借;管理费用-长期待摊费用摊销等科目,贷;长期待摊费用。如果是不跨年的租赁费,可以不用摊销了,如果是跨年的租赁费需要摊销的。
46楼
2023-06-26 20:34:18
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 向日葵 :回复王雁鸣老师 我们是季付的,我直接走的是借方,销售费用 贷银行存款 金额是3个月的房租对吗
2023-06-26 21:17:41
王雁鸣老师:回复 向日葵 您好,这样操作是对的。
2023-06-26 21:27:43
韦老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.43w
引用 @ 发表的提问:
帮忙看一下会计分录给正确本月有一笔款已付,发票未到借:预付账款42500贷银行存款42500,房租摊销:借:管理费用20000贷:预付账款20000
您好!第一笔分录是对的,第二笔分录是摊销房租的分录吗?
47楼
2023-06-26 20:48:07
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 芹菜 发表的提问:
收到一批员工工作服60000元,钱未付,要做一年摊销,怎么做分录!借,预付账款,贷,应付账款,分摊时,借,管理费用,贷预付账款
入库做低值易耗品,领用一次摊销
48楼
2023-06-26 21:01:37
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 芹菜 发表的提问:
收到一批员工工作服60000元,钱未付,要做一年摊销,怎么做分录!借,预付账款,贷,应付账款,分摊时,借,管理费用,贷预付账款
入库借低值易耗品贷应付账款,领用一次性摊销
49楼
2023-06-26 21:09:38
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 学堂用户_ph679507 发表的提问:
现在取消待摊科目了,做分录时借:预付账款贷:银行存款,摊销时借:管理费用贷:预付账款对吗?
对的 做分录时借:预付账款贷:银行存款,摊销时借:管理费用贷:预付账款对
50楼
2023-06-26 21:29:59
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ ♥﹏相知相惜 发表的提问:
你好,这张票分录是这样做的嘛? 借销售费用7956 贷预付账款 分摊:借预付账款 贷银行存款2652
您好 借:预付账款 7956 贷:银行存款 7956 借:销售费用 7956/3=2652 贷:预付账款 2652
51楼
2023-06-27 20:18:38
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 芹菜 发表的提问:
,收到一批员工工作服60000元,钱未付,要做一年摊销,怎么做分录!借,预付账款,贷,应付账款,分摊时,借,管理费用,贷预付账款
要是不是主营相关可以做借预付账款贷其他应付款,
52楼
2023-06-27 20:34:30
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汪晨老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ 1097542691 发表的提问:
老师,您好。我们前几个月的时候预付了一个房租10万,我当当时做的会计分录是:借:预付账款 贷:银行存款,现在我如果做摊销的话,要怎么做分录?
你好,每月摊销的分录 借 管理费用 贷 预付账款
53楼
2023-06-27 20:57:17
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1097542691:回复汪晨老师 那明细呢?借:管理费用-长期待摊费用-房租 贷预付账款-***房租
2023-06-27 21:11:23
汪晨老师:回复1097542691你好,管理费用-摊销费 预付账款-房租
2023-06-27 21:30:48
汪晨老师:回复1097542691你好,管理费用-摊销费 预付账款-房租
2023-06-27 21:48:00
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 闪闪的泥猴桃 发表的提问:
请问摊销预付款项的分录怎么做呢
你好 要看你摊销 是房租的话 做 借管理费用-租赁费 贷预付账款
54楼
2023-06-27 21:11:00
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 简单如我 发表的提问:
得前任会计1月份期初录错账,预付账款录成了应付账款(房租),后期摊销做了预提,又增加了应付,现在应该怎么调账?
您好,那就需要把预付账款及对应的科目红冲了。
55楼
2023-06-27 21:26:59
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简单如我:回复文老师 期初录错的应该怎么红冲?
2023-06-27 21:45:33
文老师:回复简单如我您好,如果预付 那你就放在预付账款里面。
2023-06-27 22:04:12
简单如我:回复文老师 老师,应该怎么写分录呢?
2023-06-27 22:32:03
文老师:回复简单如我您好,借预付账款贷应付账款。
2023-06-27 22:51:36
简单如我:回复文老师 可是我的应付账款本来就应该没有,这样的话应付是不是多了?
2023-06-27 23:02:00
文老师:回复简单如我您好,您期初余额应付账款就冲掉了,您摊销的时候,借成本费用科目贷预付账款。
2023-06-27 23:31:53
简单如我:回复文老师 不是的,期初录错的应付账款在贷方,现在再做一个贷方应付账款,那就更多了
2023-06-27 23:56:44
文老师:回复简单如我您好, 您的意思是应付账款是错的,那应该是什么
2023-06-28 00:20:03
文老师:回复简单如我您好, 您的意思是应付账款是错的,那应该是什么
2023-06-28 00:36:44
简单如我:回复文老师 是的,应该是预付账款期初录成了应付账款
2023-06-28 01:02:05
文老师:回复简单如我您好,那就是借应付账款,贷预付账款
2023-06-28 01:19:07
小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 小猫不乖 发表的提问:
18年12月支付了一年的房租,发票未到,合同为15年,18年12月的会计分录借记:预付账款 暂估预付账款 70万 贷记:银行存款 70万然后当月摊销:管理费用 开办费 房租 58333.33贷记:预付账款 暂估预付账款 58333.33那如果19年1月发票来到 ,会计分录与金额怎么记,金额要写70万,还是减去已经摊销的金额?能讲讲嘛
你好,发票到后,还是按期继续摊销就可以了。把发票贴在分摊分录后面就可以了
56楼
2023-06-28 20:20:36
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小猫不乖:回复小惑老师 老师能说的在详细一些吗?发票收到不用冲暂估预付账款吗?
2023-06-28 20:33:54
小猫不乖:回复小惑老师 老师?
2023-06-28 20:43:57
小惑老师:回复小猫不乖您的暂估70万跟发票一样吗
2023-06-28 21:00:21
小猫不乖:回复小惑老师 一样应该怎么记,不一样应该怎么记,请老师费心讲解
2023-06-28 21:13:25
小惑老师:回复小猫不乖如果当时结转的成本金额是一样的就不用再调整了。如果不一样,就冲红之前结转成本或者增加少计提的,冲红多计提的成本
2023-06-28 21:37:02
小猫不乖:回复小惑老师 好的,谢谢老师
2023-06-28 22:03:29
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 开心的时光 发表的提问:
多了的预付账款怎么做会计分录
为什么多 以后没有业务了吗 那就收回来 没收回不做账 继续 挂预付
57楼
2023-06-28 20:39:35
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 布妞 发表的提问:
预付账款有哪些会计分录
你好,支付 借;预付账款 贷;银行存款 取得采购发票 借;库存商品等科目 贷;预付账款 支付剩余款项 借;预付账款 贷;银行存款
58楼
2023-06-28 21:05:00
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布妞:回复邹老师 预付帐款的账务处理,有哪些分录?
2023-06-28 21:28:38
邹老师:回复布妞你好,主要就是这些分录
2023-06-28 21:45:57
汪晨老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ 谨慎的冰棍 发表的提问:
月初预付账款电费2000月末实际剩电费1000元会计分录
你好,做分摊分录 借 管理费用 1000 贷 预付账款 1000
59楼
2023-06-28 21:23:59
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 金wanぉchen 发表的提问:
老师,这个会计分录是不是应该做预付账款的啊
你好 付款应该是做 借应付账款或者预付账款去做借方。 不应该走预收账款的
60楼
2023-07-03 20:33:59
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