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预付账款摊销的会计分录
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 聪明的小脑瓜子 发表的提问:
交1个月房租,我应该怎么做会计分录,为啥会有借预付账款
您好!你当交当月的就借管理费用-房租等 贷银行存款等
61楼
2023-07-03 20:47:12
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 俊秀的牛排 发表的提问:
你好,公司买的分气缸怎么做会计分录?上个月已经做了预付账款
你好;  这个价值大吗 。是器具类的还是  金额不大 看是否计入固定资产   
62楼
2023-07-03 21:14:59
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俊秀的牛排:回复meizi老师 2800元,发票刚到,和蒸汽连接的
2023-07-03 21:34:22
meizi老师:回复俊秀的牛排你好 ;   那就直接费用化去  。   计入制造费用去核算   
2023-07-03 21:47:06
俊秀的牛排:回复meizi老师 还没开始生产呢!可以吗
2023-07-03 22:01:30
meizi老师:回复俊秀的牛排你好;   没有生产的话计入 管理费用-开办费去   
2023-07-03 22:20:31
俊秀的牛排:回复meizi老师 公司里的基建费用可以一次性费用化吗?
2023-07-03 22:40:43
俊秀的牛排:回复meizi老师 四十多万
2023-07-03 22:56:53
meizi老师:回复俊秀的牛排 你好;  分摊下。 计入开办费去  
2023-07-03 23:08:52
俊秀的牛排:回复meizi老师 长期待摊费用吗
2023-07-03 23:23:33
meizi老师:回复俊秀的牛排 你好; 是的。 就得计入长期待摊费用-开办费  
2023-07-03 23:40:46
俊秀的牛排:回复meizi老师 分气缸不用入库吧
2023-07-04 00:04:29
俊秀的牛排:回复meizi老师 图片不能发吗?
2023-07-04 00:24:21
俊秀的牛排:回复meizi老师 这样可以吗
2023-07-04 00:37:34
meizi老师:回复俊秀的牛排你好;  不用。直接做账哈   
2023-07-04 00:51:28
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 动人的黄蜂 发表的提问:
会计分录预付账款整车款137100怎么来的
不好意思,可能这个问题起前面由其他老师回答 具体经济业务内容是?
63楼
2023-07-04 19:55:47
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 方瑞安 发表的提问:
公司请别人制造车间打磨水帘柜工程,总价15万,预付账款5万。会计分录怎么做?
你好水帘柜是什么 哪里用的
64楼
2023-07-04 20:20:49
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方瑞安:回复玲老师 喷油漆的设备
2023-07-04 20:47:39
玲老师:回复方瑞安预付时:借 预付账款 贷银行存款 收到发票时: 借 在建工程 贷预付账款 完工时: 借固定资产贷在建 工程
2023-07-04 21:07:50
方瑞安:回复玲老师 没发票
2023-07-04 21:21:34
方瑞安:回复玲老师 另外我想通过应付账款来核算,怎么做账
2023-07-04 21:49:59
玲老师:回复方瑞安借 应付账款负数 贷银行存款
2023-07-04 22:19:32
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ Icey 发表的提问:
请问下,预付账款退回怎么做会计分录?
借:银行存款 贷:预付账款
65楼
2023-07-04 20:31:20
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
预付账款款项的金额大于最终支付的金额会计分录怎么写
预付账款款项的金额大于最终支付的金额,剩余预付款退回来 借XX费用 银行存款 贷预付账款
66楼
2023-07-04 20:53:31
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老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 发表的提问:
第六题会计分录不是应该是预付账款吗
你好 这是员工备用金借款,列入其他应收款中 如果是预付给供应商的货款,那就要列入预付账款科目了
67楼
2023-07-04 21:11:58
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十:回复老江老师 那第七题呢
2023-07-04 21:41:36
十:回复老江老师 我咋感觉不应该用长期待摊
2023-07-04 21:57:31
老江老师:回复这个是购入是两年的杂志,所以根据权责发生制原则,要按年分摊 列入长期待摊费用
2023-07-04 22:18:24
十:回复老江老师 好的谢谢老师
2023-07-04 22:45:14
老江老师:回复不客气 请及时评价,谢谢
2023-07-04 22:55:39
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ sgl 发表的提问:
请问老师预付账款后估计收不到货也收不到钱了,要做什么会计分录?
借营业外支出贷预付账款
68楼
2023-07-05 20:01:56
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sgl:回复朴老师 好的,谢谢
2023-07-05 20:29:46
朴老师:回复sgl满意请给五星好评,谢谢
2023-07-05 20:51:34
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 快乐人生 发表的提问:
18年度的账发现有房租分摊的错了两笔分录,当时的会计5月份做分录 借:管理费用--房租分摊20000 贷:预收账款20000。房租是预付的,用预收账款是错的。18年12月做的分录 :借:管理费用---房租分摊20000 贷:预付账款20000.18年11月房租到期,这比分录是多做的,我现在怎么调账
可以做调整分录 借:以前年度损益调整20000 贷:预付账款20000 (金额用负数表示)
69楼
2023-07-05 20:31:07
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 碧玉 发表的提问:
所以我那个会计分录也可以直接做预付账款对吧?
你好,是的
70楼
2023-07-05 20:42:31
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梵一老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 0.09w
引用 @ A 发表的提问:
预付账款、应付账款、预收账款、应收账款的会计分录是啥
预付账款、应付账款、预收账款、应收账款 这个四个属于往来科目 预付给供应商的款项 借:预付账款 贷:银行存款 预收客户的款项 借:银行存款 贷:预收账款 应付供应商的款项 借:库存商品/原材料等 贷:应付账款 应收客户款项 借:应收账款 贷:主营业务收入
71楼
2023-07-05 21:11:59
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 学习 发表的提问:
装修摊销1、已付清:借:长期待摊费用 贷:银行存款 ,摊销时:借:销售费用 贷:长期待摊费用2、未付清,借:预付账款 贷:银行存款, 摊销时分录怎么写的
还在预付里面,是否还没有收到发票,可以收到发票后在进行摊销
72楼
2023-07-06 20:26:33
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方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 闪闪的歌曲 发表的提问:
预付装修费20万,按十年摊销,会计分录该怎么做
借长期待摊费用 贷银行存款 摊销时借管理费用 贷长期待摊费用
73楼
2023-07-06 20:43:28
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闪闪的歌曲:回复方老师 老师,装修发票没到做预付,借预付帐款吗
2023-07-06 21:07:28
闪闪的歌曲:回复方老师 老师是预付的
2023-07-06 21:31:57
方老师:回复闪闪的歌曲预付的借预付账款 贷银行存款 等装修完在开始摊销
2023-07-06 21:43:00
闪闪的歌曲:回复方老师 老师己装修完了,摊销分录怎么做
2023-07-06 22:04:43
方老师:回复闪闪的歌曲借管理费用 贷预付账款
2023-07-06 22:19:54
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 玩的新鲜 发表的提问:
租赁房屋一年,先付的房租,后开的票,2018年3月租赁的,摊销分录为借:管理费用 贷:预付账款 2019年1月付款,借:预付账款 贷:银行存款 2月开票,借:长期待摊费用 预付账款 应交税费 贷:预付账款,这样做分录是对的吗?
你好!预付账款平账的话是可以的
74楼
2023-07-06 21:09:00
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玩的新鲜:回复QQ老师 正常我这种要怎么做分录呢,付款 摊销 开票,麻烦老师给写一下
2023-07-06 21:40:11
QQ老师:回复玩的新鲜你好!你们付款和发票都是全年的吗?是的话是你这样处理的
2023-07-06 21:58:20
玩的新鲜:回复QQ老师 对,付款就付全年的,发票也开全年的,那就是没开发票的时候我就先在预付账款或应付账款里摊销吗?这两个科目都行吗,然后开票以后再转到长期待摊费用里摊销是吗?
2023-07-06 22:13:24
QQ老师:回复玩的新鲜你好!跨年度的是可以的
2023-07-06 22:31:42
玩的新鲜:回复QQ老师 就是没票时放应付,开票时转长期待摊?
2023-07-06 23:00:22
QQ老师:回复玩的新鲜你好!可以这样处理的,或就在预付账款放着摊销
2023-07-06 23:16:43
玩的新鲜:回复QQ老师 老师得意思是开票以后不用放在长期待摊费用里也是可以的?
2023-07-06 23:26:53
QQ老师:回复玩的新鲜你好,是的,只要自己能分清就可以。
2023-07-06 23:49:45
韦老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.43w
引用 @ 小王子 发表的提问:
预付全年租金24万,以后每个月摊销房租,会计分录是: 借:预付账款(其他应付款)240000 贷:银行存款 240000 以后每月做: 借:管理费用 房租 20000 贷:预付账款(其他应付款)20000 这样对吗?
您好!是的,你的分录这样做是对的。
75楼
2023-07-10 20:14:21
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