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银行不良贷款的会计处理
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晓宇老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 0.89w
引用 @ 特别 发表的提问:
我公司疫情期间有退回银行一笔2月份工伤保险收入。请问老师我会计处理是要做红冲上个月做的借:管理费用贷:银行存款?还是借:营业外收入 贷:银行存款
您好,同学,红冲处理即可。
136楼
2023-08-16 19:41:13
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特别:回复晓宇老师 分录怎么做,谢谢
2023-08-16 19:58:33
晓宇老师:回复特别借:银行存款 贷:管理费用(负数)
2023-08-16 20:26:43
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 顺心的雪糕 发表的提问:
老师你好,企业采购的研发用品未取得发票,会计处理为借:应付账款 贷:银行存款 这样对吗?感觉会导致账实不符
您好 研发用品未取得发票,会计处理正确的 收到发票后 借:研发支出 贷:应付账款
137楼
2023-08-16 19:56:59
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顺心的雪糕:回复bamboo老师 如果一直没有收到发票呢?要怎么处理,有的挂账还是17年
2023-08-16 20:13:16
bamboo老师:回复顺心的雪糕一般可以挂账三年的 到时候没收到发票 借:营业外支出 贷:应付账款
2023-08-16 20:31:52
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 微笑的大象 发表的提问:
老师您好:我有一项银行退款业务不知如何处理,请求老师帮助。 2018年4月我公司银行支付西安市退休人员社会化管理费1000元。借:管理费用1000贷银行存款1000;月末结转 借:本年利润1000贷管理费用1000;2019年12月收到银行退款,我该如何做账,会计分录是什么?
你好,借银行存款 贷利润分配――未分配利润或贷以前年度损益调整
138楼
2023-08-17 18:51:09
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微笑的大象:回复徐阿富老师 资产负债表 利润分配――未分配利润期初数会变,资产负债表的左右方期初数就会不平
2023-08-17 19:06:05
徐阿富老师:回复微笑的大象你好,期初数怎么会变啊
2023-08-17 19:31:54
徐阿富老师:回复微笑的大象这个分录只影响期末
2023-08-17 19:54:20
文静老师
职称:高级会计师,中级会计师,会计学讲师
4.99
解题: 1.33w
引用 @ 子健 发表的提问:
A企业2020年1月1日用银行存款购入H公司当天发行的5年期债券,购入的债券面值为300000元,票面利率为8%,支付金额为308000元.另以存款支付交易费1000元,该债券每月月末付息一次,最后一次偿还本金。请做出以下会计处理(1)A企业购入债券的会计处理(2)持有期间每月月末的会计处理(3)持有期间每月实际收到利息的会计处理(4)债券到期收回本息的会计处理
同学,你好 你这题的实际利率是多少?
139楼
2023-08-17 19:10:50
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ 徐你一生一施 发表的提问:
对于工会经费的处理是借:管理费用 贷:银行存款 还是说再做一笔借:其他应付款 贷:管理费用?
工会组织的报销计入管理费用,是第一笔分录
140楼
2023-08-17 19:34:00
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 左岸 发表的提问:
企业按揭购车三年贷款会计处理首付款挂哪个科目
收付款直接计入银行存款 借;固定资产 应交税费 贷;长期应付款 银行存款
141楼
2023-08-17 19:53:59
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陈静老师
职称:,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ 红叶 发表的提问:
发工资不是借:应发职工薪酬 贷:银行存款吗?我们公司的老会计这样写 借:管理费用 贷:银行存款,这是有什么不同?
你好,前面这个计提后发放的.后面这个是直接入成本发放的.
142楼
2023-08-18 19:19:06
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果果老师
职称:中级会计师,税务师
4.95
解题: 0.22w
引用 @ 朴实的宝贝 发表的提问:
学校买入不需安装设备为10000元,已取发票,尚未付款。请会计处理。过几天银行存款付款,请会计处理。
借:固定资产 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应付账款 银行付款时: 借:应付账款 贷:银行存款
143楼
2023-08-18 19:37:50
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 玩的新鲜 发表的提问:
计提工会经费 借:管理费用 贷:其他应付款 支付时 借:其他应付款 贷:银行存款 这样做对吗? 然后返还时怎么处理?
您好!返还的时候你可以冲减管理费用
144楼
2023-08-18 19:50:59
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玩的新鲜:回复宋生老师 我计提时借其他应付是对的吗?有的是借应付职工薪酬 哪一个好点呢?
2023-08-18 20:10:00
宋生老师:回复玩的新鲜您好!是的。计入其他应付款。
2023-08-18 20:21:56
玩的新鲜:回复宋生老师 好的 谢谢老师,还有一个问题 固定资产已经折旧完的需要在软件里面删除吗?
2023-08-18 20:41:52
宋生老师:回复玩的新鲜您好!不需要删除的了。
2023-08-18 21:02:56
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ ?徐微微 发表的提问:
老师 收到从银行的贷款(时间12个月)会计分录是不是借:银行存款 贷:长期借款
借:银行存款 贷:短期借款
145楼
2023-08-19 18:41:23
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?徐微微:回复辜老师 短期借款要不要设二级科目(具体某银行)
2023-08-19 18:57:13
?徐微微:回复辜老师 这样做 行不行老师
2023-08-19 19:21:25
辜老师:回复?徐微微可以按银行设置二级科目
2023-08-19 19:36:17
?徐微微:回复辜老师 谢谢老师
2023-08-19 19:58:46
辜老师:回复?徐微微好的,客气,帮到你就好
2023-08-19 20:26:11
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 独秀峰 发表的提问:
14年的一笔存现金,出纳只记了银行存款,未在现金记支出;会计借记了银行存款,贷记了其他应付款;现在怎么处理。
你好,出纳需要补做现金减少的分录 会计这样做调整分录,借;其他应付款,贷;库存现金
146楼
2023-08-19 19:11:04
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独秀峰:回复邹老师 那出纳需要补10000元现金吧?
2023-08-19 19:31:18
邹老师:回复独秀峰你和,如果错误的金额是1万,那就需要补做库存现金1万减少的处理
2023-08-19 19:46:17
独秀峰:回复邹老师 那这不是相当于范大错了吗?是吗?
2023-08-19 20:12:18
邹老师:回复独秀峰你好,是的,这个属于比较大的错误
2023-08-19 20:34:47
独秀峰:回复邹老师 那出纳补交完了是不是就没事了?
2023-08-19 21:03:29
邹老师:回复独秀峰你好,是补做相应的登记,并不是需要补交差额的款项给公司
2023-08-19 21:21:12
独秀峰:回复邹老师 您是说不用从兜里掏1万元现金?那不就导致现在的现金余额对不上了吗?
2023-08-19 21:39:40
邹老师:回复独秀峰你好,根据你这个描述(14年的一笔存现金,出纳只记了银行存款,未在现金记支出),出纳需要补做现金减少的分录就是了
2023-08-19 22:01:39
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ ┧E·land╁ 发表的提问:
公司银行贷款还不起,对会计有银行吗?
这个会计只要没有提供虚假资料,没有影响的
147楼
2023-08-19 19:21:43
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ xneopw 发表的提问:
不良资产处置的财务处理?
可以借:营业外支出贷:相关资产的
148楼
2023-08-19 19:50:59
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佩瑶老师
职称:注册会计师
4.97
解题: 0.13w
引用 @ 小幸运 发表的提问:
选择 9.某软件开发企业按照增值税的有关规定,收到按即征即退方式返还的增值税,该企业正确的账务处理为( )。 A.借:银行存款 贷:补贴收入 B.借:银行存款 贷:利润分配——未分配利润 C.借:银行存款 贷:营业外收入——政府补助 D.借:银行存款 贷:以前年度损益调整 10.税务会计以( )为准绳。 A、会计制度 B、会计准则 C、国家税收法律制度 D、财务会计 11. 对于法定减免的所得税,纳税人应( ) A、贷记“所得税” B、贷记“补贴收入” C、贷记“盈余公积” D、不做账务处理
你好 第九题选择 C 企业实际收到即征即退、先征后退、先征后返的增值税借记“银行存款”科目,贷记“营业外收入”科目。 第十题选择 C 第十一题选择D
149楼
2023-08-20 19:08:54
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刘诗
职称:注册会计师,中级会计师
4.97
解题: 0.09w
引用 @ 快乐每一天 发表的提问:
用公账银行存款支付餐费会计分录是不是借管理费用-业务招待费贷:银行存款
你好!对的,会计分录是对的。
150楼
2023-08-20 19:23:14
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快乐每一天:回复刘诗 我看到我们之前会计还有一个科目是管理费用-餐费,这个科目和管理费用-业务招待费有什么区别
2023-08-20 19:34:47
刘诗:回复快乐每一天你好!一样的,二级科目可以自己设置,不过大家普遍用业务招待费,餐费很少。
2023-08-20 19:52:07
快乐每一天:回复刘诗 我看到之前会计,管理费用二级科目既有管理费用餐费又有管理费用业务招待费,我到底选择那个
2023-08-20 20:07:16
刘诗:回复快乐每一天你好!选择业务招待费。
2023-08-20 20:31:35
快乐每一天:回复刘诗 好的谢谢
2023-08-20 20:48:31
刘诗:回复快乐每一天很高兴能帮你解决问题哈。
2023-08-20 21:02:38

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