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补营业税怎样作会计分录
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 烟花懿冷 发表的提问:
请问老师,18年汇算清缴调增需要补交企业所得税,这种情况怎样做会计分录?
你好,可以借应交税费-企业所得税 贷银行存款 然后借利润分配-未分配利润 贷应交税费-企业所得税
136楼
2023-08-18 19:32:10
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烟花懿冷:回复徐阿富老师 老师,不用通过以前年度损益调整吗
2023-08-18 19:59:56
徐阿富老师:回复烟花懿冷你好,现在没有以前年度损益调整科目了,再说,通过了也要转到利润分配-未分配利润
2023-08-18 20:29:23
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ Hedgehog 发表的提问:
老师,我们公司主营代理进口业务,如果代收客户货款的会计分录是怎样的,付款给境外公司的会计分录是怎样的?
您好,借银行存款-人民币贷其他应付款,借其他应付款贷银行存款-外币的
137楼
2023-08-18 19:53:59
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宇飞老师
职称:中级会计师,税务师,注册会计师
4.99
解题: 1.4w
引用 @ 一叶知秋 发表的提问:
补交2019年企业所得税的会计分录怎么写?
借:以前年度损益调整 贷:银行存款 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
138楼
2023-08-19 19:09:18
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王敏老师
职称:注册税务师,中级会计师
4.90
解题: 0.04w
引用 @ 宋春丽 发表的提问:
老师,我们公司缴纳营业税,做收入分录怎么写,怎样计提营业税
你好。公司计收入时:借:银行存款或者库存现金 100 贷:主营业务收入 或其他业务收入 100 月末计提营业税,如果税率为5%, 借:营业税金及附加5 贷:应交税费-应交营业税5 次月1-15日,交给税务机关,借:应交税费-应交营业税5 贷:银行存款5
139楼
2023-08-19 19:22:57
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 十字路口 发表的提问:
发票冲红,认证和没认证怎样做会计分录?买发票被查到,补齐税款并交罚款的会计分录怎么做?
您好,发票冲红是指的开具发票方,还是收到红字发票方啊?买发票被查到,补交税款和罚款的,借;应交税费-未交增值税,营业外支出-罚款,贷:现金或者银行存款。
140楼
2023-08-19 19:50:59
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赵老师
职称:中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 杨阳 发表的提问:
14年11月补交13年增值税款和企业所得税,还交了滞纳金,教下怎样做会计分录呢
对查补的前年度的企业所得税,在编制损益表时,通过“以前年度损益调整”项目来反映。分录:(1)调整应交所得税   借:以前年度损益调整     贷:应交税费——应交所得税 (2)将“以前年度损益调整”科目余额转入利润分配   借:利润分配——未分配利润     贷:以前年度损益调整 (3)补交税款时   借:应交税费——应交所得税     贷:银行存款 2.补交增值税 借:应交税费--增值税检查调整 贷:应交税费--未交增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 3.滞纳金 借:以前年度损益调整 贷:银行存款 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
141楼
2023-08-20 19:17:42
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杨阳:回复赵老师 是因为发现有一笔收入167898元没有记入然后产生的增值税,这里面没有看到收入科目的 。还有城建税那些怎样做会计分录呢。在用友软件里做账没有增值税检查调整这一科目是不是要增加这个科目呢
2023-08-20 20:06:44
赵老师:回复杨阳1.补记收入 借:应收帐款 196440.66 贷:以前年度损益调整 167898 贷:应交税费--增值税检查调整28543.66 借:应交税费--增值税检查调整28543.66 贷:银行存款 28543.66 2.补城建税(城市7%,县城5%) 借:以前年度损益调整 11752.86 贷:应交税费-应交城建税 11752.86 借:应交税费-应交城建税 11752.86 贷:银行存款 11752.86 3. 以前年度损益调整转出 借:以前年度损益调整 156145.14 贷:利润分配-未分配利润 156145.14
2023-08-20 20:26:46
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
货款已收,补货上月不良品怎样做会计分录
只需结转成本,无需确认收入 借;主营业务成本 贷;库存商品
142楼
2023-08-20 19:37:51
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问:
异地预交税款交多了,退回的税款怎样作会计分录
把计提和缴纳的分录红冲。
143楼
2023-08-20 20:00:00
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 安详的小蝴蝶 发表的提问:
麻烦问一下,农业局给农民专业合作社给的科技补助资金怎么做会计分录?
你好,同学。 借 银行存款 贷 递延收益或营业外收入
144楼
2023-08-21 19:23:35
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克江老师
职称:,中级会计师,注册会计师,税务师
4.96
解题: 0.33w
引用 @ 怕黑的黄豆 发表的提问:
请问,所得税减免额怎样做会计分录?减免金额用做营业外收入吗?
企业所得税减免税款会计分录 可以参考如下: 【征前减免】 征前减免就是在企业所得税征收入库之前即给与减免,企业无需实际缴纳税款.在此情况下,企业仍然需要计算应纳所得税,待税务机关审批之后再确认减免税. 企业在计算应纳所得税时: 借:所得税 贷:应交税金-企业所得税 确认减免税时: 借:应交税金-企业所得税 贷:所得税 由于冲减了所得税费用科目,在期末结转账务的时候,相应增加了企业期末账面利润(然后按照规定进行分配)或者减少了账面亏损. 【即征即退】 企业在计算应纳所得税的时候: 借:所得税 贷:应交税金-企业所得税 缴纳税款时: 借:应交税金-企业所得税: 贷:现金/银行存款 确认减免税收到退税款时: 借:银行存款: 贷:所得税 由于冲减了所得税费用科目,在期末结转账务的时候,相应增加了企业期末账面利润(然后按照规定进行分配)或者减少了账面亏损,对企业税后利润产生了影响. 企业所得税减免税款会计分录 【有指定用途的退税】 有些情况下,企业所得税退税款有其指定的用途,企业并不能全额获得退税款.其常见情形如下. 1、所得税退税款作为国家投资,形成专门的国家资本.收到退税时, 借:银行存款 贷:实收资本-国家资本金 2、所得税退税款作为国家对所有投资人的赠与,用于企业发展再生产.收到退税时, 借:银行存款 贷:资本公积--其他资本公积 3、所得税退税款作为专项用于某个项目、设备、特定人群的资金.收到退税时, 借:银行存款 贷:其他应交款--××部门 其他应付款--××项目 使用的时候, 借:其他应付款--××项目 贷:银行存款/现金 上述1-3项退税均没有对企业税后利润产生影响. 4、所得税退税款部分用于企业的发展、部分按照规定上交有关部门.收到退税时, 借:银行存款 贷:资本公积--其他资本公积 其他应交款--××部门 使用的时候, 借:其他应付款--××部门 贷:银行存款/现金
145楼
2023-08-21 19:37:46
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 唯一 发表的提问:
您好老师,商品已经作为样品赠送,成本已经结转,税务查了以后已经补缴增值税,会计分录怎么处理
你好 当时分录怎么做的
146楼
2023-08-21 19:47:59
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唯一:回复郭老师 借:主营业务成本 贷:库存商品
2023-08-21 20:15:42
郭老师:回复唯一借销售费用 贷主营业务收入、 应交税费、应交增值税销项 借应交税费、应交增值税销项 贷应交税费查补税款、 借应交税费查补税款、 贷银行存款
2023-08-21 20:40:43
唯一:回复郭老师 这是赠品,没有收到钱
2023-08-21 21:08:40
郭老师:回复唯一好也没有做到,应收账款直接让你做到了销售费用。
2023-08-21 21:20:35
唯一:回复郭老师 补缴的税最后记录在哪里
2023-08-21 21:47:01
郭老师:回复唯一借应交税费、应交增值税销项 贷应交税费查补税款、 借应交税费查补税款、 贷银行存款
2023-08-21 21:58:27
唯一:回复郭老师 借方的销项税额最后怎么平掉
2023-08-21 22:19:55
郭老师:回复唯一借销售费用 贷主营业务收入、 应交税费、应交增值税销项 借应交税费、应交增值税销项 贷应交税费查补税款、 借应交税费查补税款、 贷银行存款
2023-08-21 22:43:04
郭老师:回复唯一你看下还有余额吗?第一个分录不做吗。
2023-08-21 23:02:52
郭老师:回复唯一不确认收入吗?你不确认收入的话怎么做视同销售。
2023-08-21 23:25:36
唯一:回复郭老师 主营业务收入是0
2023-08-21 23:50:02
郭老师:回复唯一主营业务收入,不可以是零的 填写你的成本价格。
2023-08-22 00:00:03
唯一:回复郭老师 好的,谢谢老师
2023-08-22 00:16:21
郭老师:回复唯一不用客气,工作愉快。
2023-08-22 00:40:17
唯一:回复郭老师 玫瑰玫瑰玫瑰玫瑰玫瑰玫瑰
2023-08-22 01:05:16
郭老师:回复唯一不用客气,工作愉快,非常感谢。
2023-08-22 01:30:48
小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ honey 发表的提问:
2018年度企业所得税漏计提了,2019年怎么补计提,补计提的会计分录怎么写?
你好,金额具体是多少
147楼
2023-08-22 19:23:50
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honey:回复小惑老师 40多万
2023-08-22 19:45:06
honey:回复小惑老师 44万
2023-08-22 20:00:24
小惑老师:回复honey借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交所得税
2023-08-22 20:24:55
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 桀骜不驯 发表的提问:
政府补贴款会计分录:借:银行存款 贷:营业外收入--政府补助 对吗?
你好,是的
148楼
2023-08-22 19:31:45
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 五市金门画廊 发表的提问:
自繁大豆种子,种植业合作社怎样会计分录,请详解,谢谢
你好! 种植过程中费用开支记入农业生产成本科目
149楼
2023-08-22 19:44:58
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蒋飞老师:回复五市金门画廊大豆种子入库后 借:库存商品…大豆种子 贷:农业生产成本
2023-08-22 20:15:33
五市金门画廊:回复蒋飞老师 刚开始建账,自繁种子,库存商品/大豆种子,这要怎样分录,是借:库存 货:资本公积 吗? 库存 减少 转生产成本 后,资本公积怎样处
2023-08-22 20:29:03
蒋飞老师:回复五市金门画廊1.. 种植过程中费用开支记入农业生产成本科目 借:农业生产成本 贷:银行存款
2023-08-22 20:48:36
蒋飞老师:回复五市金门画廊2. 大豆种子入库后 借:库存商品…大豆种子 贷:农业生产成本
2023-08-22 21:15:19
五市金门画廊:回复蒋飞老师 开始建账时,手有自繁种子,没有上年库存结转,上年没账,自繁种子入库存,咋分录?谢谢
2023-08-22 21:33:40
蒋飞老师:回复五市金门画廊借:库存商品…大豆种子 贷:利润分配…未分配利润
2023-08-22 21:44:55
五市金门画廊:回复蒋飞老师 1 借:库存产品/种子 贷:利润分配/末分配利润 2 借:生产成本/种子 贷:库存产品/种子 3 借:经营支出 贷:生产成本/种子 4 借:本年收益 贷:经营支出 5 借:利润分配/末分配利润 贷:本年收益 是这样吗?最后种子还是没花钱,没产生成本?我这样理解对不?谢谢
2023-08-22 21:56:12
蒋飞老师:回复五市金门画廊你好! 思路是对的
2023-08-22 22:16:26
五市金门画廊:回复蒋飞老师 应该是产生成本了,库存少
2023-08-22 22:40:01
蒋飞老师:回复五市金门画廊好的,以后慢慢规范把
2023-08-22 23:09:31
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 小丽 发表的提问:
去年报废汽车一辆,银行收到报废补助款8000元,本应入″营业外收入”科目但原会计错入到“其他应付款”科目,今年我想调成正确的,应该怎样作分录?
你好 借其他应付款贷营业外收入
150楼
2023-08-23 18:23:47
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小丽:回复meizi老师 调帐后会影响去年的利润吗?需要用到“以前年度损益调整”科目吗?
2023-08-23 18:49:10
meizi老师:回复小丽你好 你应该正常做 借其他应付款贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整贷未分配利润
2023-08-23 19:08:24
小丽:回复meizi老师 那就不需要用“营业外收入”科目了,对吗? 这样调帐后有哪些涉税方面,需要交什么税?
2023-08-23 19:27:32
meizi老师:回复小丽你好 到时你需要补缴纳企业所得税的 你可以问问税局那边是否可以去修改18年汇算表 补企业所得税
2023-08-23 19:46:21
小丽:回复meizi老师 调帐时用到了“利润分配一未分配利润”科目,那么是否就会体现在今年的所得税汇算清缴中了? 我们企业近几年一直是亏损,是否就不涉及交企业所得税?
2023-08-23 20:05:35
meizi老师:回复小丽你好 你先问下你们专管员怎么处理 。 因为各地要求不一样 。可能有差异。 你现在去调整过来就补企业所得税 和滞纳金。 如果累计亏损的话 是的
2023-08-23 20:16:43
小丽:回复meizi老师 我们企业是累计亏损,那我现在就只需正常调帐,到明年正常作今年的企业所得汇算即可,不用作其他什么操作了,对吗?
2023-08-23 20:32:07
meizi老师:回复小丽如果确实累计亏损的话是不缴纳企业所得税 你最好问问税局是否要去修改表 。我是建议去改表的
2023-08-23 20:51:51
小丽:回复meizi老师 累计亏损的情况下,也不用去税局问那些问题了
2023-08-23 21:17:54
meizi老师:回复小丽你好 但是你申报你得体现出来 你实际是多少 与你账上一致
2023-08-23 21:41:31
小丽:回复meizi老师 ?不明白,能具体说一下吗?
2023-08-23 22:10:44
meizi老师:回复小丽你好 就是说就算你是累计亏损 你申报表也得体现你具体亏损了多少 。比如你账上本来亏损10元 而你实际这个营业外收入 +1 那么实际就会亏损9元 。但是你申报还是按10元来报 就不一致了
2023-08-23 22:33:39
小丽:回复meizi老师 哦,明白了,谢谢老师!
2023-08-23 22:52:31
小丽:回复meizi老师 不过,不是已经不涉及营业外收入这个科目了吗?因为您说的是通过以前年度损益这个科目之后就转到利润分配-未分配利润那个科目中去了呀!这样的话就应该不存在申报与账本不一致的问题?
2023-08-23 23:15:43
meizi老师:回复小丽你好 你可以去税局专管员问问。看是否需要去修改18年汇算表 。去补缴纳企业所得税。你去修改就行了。或者你专管员不让你修改 。就在2020年汇算补缴纳企业所得税 就行了。
2023-08-23 23:28:40
小丽:回复meizi老师 好的,谢谢!
2023-08-23 23:58:18
meizi老师:回复小丽不客气 帮到 你就好
2023-08-24 00:26:49

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