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应借应贷会计科目有错误
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 迷路的自行车 发表的提问:
你好 我想问一下 我借方两个科目金额写错了贷方金额没有错误 还需要整个冲回还是只调整这两个科目就可以
你好 可以做直接更正的分录
151楼
2023-08-20 18:59:56
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森林老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.61w
引用 @ 颖颖和奕奕 发表的提问:
当时代扣员工社保,给员工做了其他应收款1474.77 实际有小数点误差,应该是1474.78 所以我12月做了调整,借其他应收0.01 贷:应付工资0.01 导致应付工资有余额0.01 我是不是调错科目了
同学,你好,你不应该调账,你应该调你的工资表,工资表里扣个人的部分多扣0.01分,你做出来的凭证就会其他应收款多出来0.01自动就有了。
152楼
2023-08-20 19:18:42
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颖颖和奕奕:回复森林老师 那我现在分录改怎么做啊
2023-08-20 19:45:40
颖颖和奕奕:回复森林老师 我知道您的意思了,工资表都要调整了 可是这个是离职员工,工资已经发了,改不了了
2023-08-20 20:00:56
颖颖和奕奕:回复森林老师 这个是离职员工,工资已经发了,人也走了 改不了了 所以这个0.01做营业外对吧
2023-08-20 20:20:16
森林老师:回复颖颖和奕奕同学,你好,那就微调一下,到管理费用吧,
2023-08-20 20:49:55
颖颖和奕奕:回复森林老师 我把下图这张凭证 应付工资科目改成管理费用-工资 就可以了吧
2023-08-20 21:11:25
颖颖和奕奕:回复森林老师 我把下图这张凭证 应付工资科目改成管理费用-工资 就可以了吧
2023-08-20 21:25:25
森林老师:回复颖颖和奕奕同学,你好,这个可以。
2023-08-20 21:51:32
李老师A
职称:中级会计师,初级会计师,争取明年拿下注会和税务师!
4.98
解题: 0.65w
引用 @ 玲心 发表的提问:
现在发现我司2017年有笔账目记账错误,当时的记账科目是:借:应付账款 贷:制造费用,在如今我怎么调整呢?所得税怎么补缴呢?
你好,是不是应该这样。做借制造费用 贷应付帐款,你问的是这个调过来的所得税怎么报吗
153楼
2023-08-20 19:41:12
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 璐璐酱。 发表的提问:
前面会计1月份有笔发票做错了,本来应该是借:应收账款,贷主营业务收入,应交税金-增值税-销项税额,她做成了借:应收账款,贷主营业务收入,营业外收入,现在我需要怎么调刚表达错误了
您好!红字冲减之前错误的,然后做正确的
154楼
2023-08-20 20:03:01
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 勤劳的滑板 发表的提问:
挂月的凭证发现有错误的。科目错误。怎么调整。怎么写调整凭证号
你好,错误的分录是什么,正确的分录又是什么呢? 需要知道这两个信息,才可以做出具体的调整分录的 
155楼
2023-08-21 18:53:43
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勤劳的滑板:回复邹老师 10月的错误分录:借:管理费用推广费2000,贷其他货币2000。借应付账款散户8000,贷其他货币8000。。 12月发展错误。需要调整为:借费用2000,应付6000。贷其他货币8000。怎么写调整分录
2023-08-21 19:14:35
勤劳的滑板:回复邹老师 已经都结转损益结账了。
2023-08-21 19:44:15
邹老师:回复勤劳的滑板你好,根据你的描述,现在的调整分录是 借:应付账款 6000,其他货币资金 2000,贷:应付账款—散户8000
2023-08-21 20:01:24
勤劳的滑板:回复邹老师 只能加在12月账本里,我需要怎么写摘要。
2023-08-21 20:12:12
邹老师:回复勤劳的滑板你好,摘要可以是:调整10月份第多少号凭证
2023-08-21 20:37:23
吴少琴老师
职称:会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 心悦ˆ凝 发表的提问:
上个月做了一笔错误分录 借:应收票据 20万 ,贷:其他应收款20万 ,应收票据生成累计数据20万;这个月冲销错误凭证 借:其他应收款20万 贷:应收票据20万 订正凭证 借:应收票据 20万 贷:应收账款20万,然后金蝶生成累计数据40万,实际收了20万啊,哪一步错了?
更正分录应该是红字冲减, 借应收票据-20 贷:其他应收款-20
156楼
2023-08-21 18:59:01
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心悦ˆ凝:回复吴少琴老师 做蓝字反方向分录不是一个意思吗?
2023-08-21 19:30:59
吴少琴老师:回复心悦ˆ凝更正分录应该是红字冲减
2023-08-21 19:52:33
心悦ˆ凝:回复吴少琴老师 做红字,累计数据还是20万?
2023-08-21 20:21:02
心悦ˆ凝:回复吴少琴老师 那现在软件里都是隔月的账了,怎么调整合适呢
2023-08-21 20:45:41
吴少琴老师:回复心悦ˆ凝冲减原来的分录,累计就是20
2023-08-21 21:04:28
心悦ˆ凝:回复吴少琴老师 还有好几个月前调整的,现在怎么办啊
2023-08-21 21:24:45
吴少琴老师:回复心悦ˆ凝更正分录应该是红字冲减
2023-08-21 21:38:01
心悦ˆ凝:回复吴少琴老师 我跨月反结账对报表有影响吗,还是这个月对之前的更正分录做两比红字冲减
2023-08-21 21:49:18
吴少琴老师:回复心悦ˆ凝本月更正就可以,不需要反结账
2023-08-21 22:08:51
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 行舟 发表的提问:
老师,您好,我发现去年的会计科目入错账了,借:营业税金及附加——教育费附加,贷应交税费——应交城建税,贷方写错了,怎么更正啊?是去年的账
这个可以调整的,借:应交税费——应交城建税 贷:应交税费——应交教育费附加
157楼
2023-08-21 19:19:17
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 小桔子 发表的提问:
老师,我之前月份支付税金的时候,弄错科目了,借营业税金及附加贷银行存款,其实是借应交税费教育附加等贷银行存款的,然后每月计提借营业税金及附加贷应交税费的,但红字更正错误分录在录正确分录,结果还是不平,我哪里错了?
你好,你红冲的,分录怎么做的?
158楼
2023-08-21 19:42:03
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小桔子:回复郭老师 借营业税金及附加红字贷银行存款红字
2023-08-21 20:01:21
郭老师:回复小桔子看一下税金及附加科目余额表有余额吗?
2023-08-21 20:13:18
小桔子:回复郭老师 有余额的
2023-08-21 20:30:59
小桔子:回复郭老师 但是计提和支付的不想等
2023-08-21 20:45:59
郭老师:回复小桔子你月末需要结转损益啊。
2023-08-21 21:12:35
小桔子:回复郭老师 不懂也。能讲下分录?
2023-08-21 21:39:03
小桔子:回复郭老师 是不是结转后就相等?
2023-08-21 22:04:21
郭老师:回复小桔子借本年利润负数贷税金及附加负数,这个是结转损益,月末需要必须结转损益
2023-08-21 22:34:14
小桔子:回复郭老师 试了结转还是不等
2023-08-21 23:02:00
小桔子:回复郭老师 系统自动结转
2023-08-21 23:16:51
小桔子:回复郭老师 是单独做这个分录?
2023-08-21 23:41:39
郭老师:回复小桔子这个是系统自动结转的。
2023-08-22 00:01:24
小桔子:回复郭老师 那怎么还不等
2023-08-22 00:12:50
小桔子:回复郭老师 系统只有三个结转分录,成本,收入,费用
2023-08-22 00:37:42
郭老师:回复小桔子截图你的科目余额表看一下。
2023-08-22 01:04:00
小桔子:回复郭老师 如果做了分录借本年利润正数贷营业税金及附加正数就对得上
2023-08-22 01:21:09
小桔子:回复郭老师 说错了是负数
2023-08-22 01:40:19
郭老师:回复小桔子你好,你是不是借应交税费贷税金及附加啦。
2023-08-22 02:05:18
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ A++ 发表的提问:
老师,这个题目,借贷双方都涉及到什么会计科目
你好! 借:应收票据2270 贷:主营业务收入2000 应交税费…应交增值税(销项税额)260 银行存款10
159楼
2023-08-21 19:53:59
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A++:回复蒋飞老师 为什么是银行存款10呢?而不是应收账款10呢,不是已经转换成应收票据了吗
2023-08-21 20:23:48
蒋飞老师:回复A++是为购货方代垫的运费(银行存款支付)10万
2023-08-21 20:45:47
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 哈喽未来 发表的提问:
老师,试算平衡表中有一笔银行存款应该计贷方误计入借方,我应该怎么调整,凭证做对了,表写错了
你好,同学。 你现在是减少借方金额 ,增加贷方金额 就可以了
160楼
2023-08-22 19:20:29
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哈喽未来:回复陈诗晗老师 是之前月份的已经封账了,我现在应该怎么做分录调整
2023-08-22 19:45:19
陈诗晗老师:回复哈喽未来你现在 是调整试算 平衡表,你之前的账不调整。
2023-08-22 20:14:01
哈喽未来:回复陈诗晗老师 老师,我减少了借方增加了贷方,余额不平了
2023-08-22 20:26:55
陈诗晗老师:回复哈喽未来你如果之前做错了,之前的才不平,现在调整后,现在才平了
2023-08-22 20:47:24
哈喽未来:回复陈诗晗老师 正确的分录是借银存-青岛。贷银存-日照 ,日照银行是减少,但是调节表又把日照银行的金额加上了
2023-08-22 21:09:34
陈诗晗老师:回复哈喽未来那你这后面调节时加上了,你就不存在 另外 调整了啊。
2023-08-22 21:30:19
哈喽未来:回复陈诗晗老师 我糊涂了,调节表是银行现在借方是13万,实际上应是12万,我怎么调过来?
2023-08-22 21:55:50
陈诗晗老师:回复哈喽未来这个要看你之前是如何调整的了啊。 你之前如果是做错了,你这试算 平衡表是不可能平的。 你既然平了,你后面调节表你又加上了。说明 你就是调平了啊
2023-08-22 22:21:10
月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 帝都小强 发表的提问:
错误 借:营业外支出 贷:其他应收款--个人 正确的 借:管理费用 贷:其他应收款---个人
你好,可以直接修改 借:管理费用 贷:营业外支出 也可以 借:营业外支出 负数 贷:其他应收款--个人 负数 订正 借:管理费用 贷:其他应收款---个人
161楼
2023-08-22 19:37:02
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ Brian 发表的提问:
应收账款和实际收款的差异计入哪个科目?计算错误的差异又计入那个科目?
您是收不回来的什么,收不回来转营业外支出
162楼
2023-08-22 19:50:58
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Brian:回复文老师 请回答后面的
2023-08-22 20:19:52
文老师:回复Brian计算错误的要调整为正确的
2023-08-22 20:29:56
Brian:回复文老师 怎么调整?
2023-08-22 20:46:29
文老师:回复Brian少算了就补原来科目,多算了就冲减原来科目
2023-08-22 21:02:12
小锁老师
职称:注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.41w
引用 @ 微信用户 发表的提问:
资产类哪些会计科目有备抵账户?对应的备抵科目有哪些?借贷方向都是相反的吗?
你好,应收账款有坏账准备,存货有存货跌价准备,固定资产有减值准备,就这些了大概,都是相反
163楼
2023-08-23 18:15:20
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微信用户:回复小锁老师 麻烦老师给总结全一点吧
2023-08-23 18:29:30
小锁老师:回复微信用户还有长期股权投资减值准备,无形资产减值准备,合同资产减值准备,没有了
2023-08-23 18:54:39
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 守护沙漏 发表的提问:
会计做账如果发现有错误怎么办?如果是科目用错了怎么办?
你好,你可以用划线更正
164楼
2023-08-23 18:42:23
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守护沙漏:回复邹老师 软件
2023-08-23 18:58:01
守护沙漏:回复邹老师 次月发现了之后怎么办?
2023-08-23 19:14:14
邹老师:回复守护沙漏你好,是软件里面的科目错误了,还是你做账用错了会计科目?
2023-08-23 19:38:54
守护沙漏:回复邹老师 用错了
2023-08-23 20:05:23
邹老师:回复守护沙漏你好,你可以做对应的调整分录
2023-08-23 20:30:25
方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 无它 发表的提问:
会计科目使用错误违反了会计的什么原则
可靠性。祝您工作愉快!
165楼
2023-08-23 18:55:31
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