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应收账款的收回会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @  Luna  发表的提问:
公司确认有部分应收账款收不回来了,如何做坏账的会计分录呢?
借;资产减值损失 贷;坏账准备 借;坏账准备 贷;应收账款
31楼
2023-06-22 21:36:08
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 一路向前 发表的提问:
收回应收账款和收回已转销的应收账款的分录
你好, 收回应收账款分录 借:银行存款 贷:应收账款 收回已转销的应收账款 借:应收账款 贷:坏账准备 借:银行存款 贷:应收账款
32楼
2023-06-22 21:53:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 杨小姐 发表的提问:
确定这笔应收款无法收回怎么做坏账准备的会计分录
你好 借;坏账准备 贷;应收账款 确认坏账损失是做这个分录
33楼
2023-06-23 20:58:35
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 安详的黑夜 发表的提问:
确认应收甲单位的账款1200元已经无法收回。编制转销应收甲单位的账款的会计分录。
借坏账准备贷应收账款1200。
34楼
2023-06-23 21:27:15
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 申屠虹旭 发表的提问:
超过3年无法收回的应收账款做坏账准备,怎么做会计分录?
您好,分录,借;坏账准备,贷;应收账款。
35楼
2023-06-23 21:39:20
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申屠虹旭:回复王雁鸣老师 没有计提过
2023-06-23 22:01:00
王雁鸣老师:回复申屠虹旭您好,没计提过,可以年底再提,也可以直接做到营业外支出,借;营业外支出-坏账损失,贷:应收账款。
2023-06-23 22:19:19
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ v7喜 发表的提问:
做完应收账款之后怎么处理?会计分录!期末余额一直有数
你好,具体是发生了什么经济业务呢? 
36楼
2023-06-23 21:50:59
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 范小小 发表的提问:
 还是没理解,会计分录不是涉及到应收账款了吗
您好!先弄清楚2个概念,1账面余额,2账面价值。 我本来应收你100块钱(账面余额),我预计只能收到你90元(账面余额),那么我计提10元坏账准备,这个账面余额变了,但是账面价值不变(还是100元)我虽然账上计提了10元,但是可能还是能收到100元的,结果你跑了,这下完了,这10元确定收不到了。账面价值也就变成了90.
37楼
2023-06-24 20:58:13
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 会计 发表的提问:
这个月收到应收账款30万元,月末结转时应该怎么做会计分录昵
单就收到往来款,月末是不用结转的。月末结转的是损益科目。
38楼
2023-06-24 21:07:18
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 艺涵 发表的提问:
老师,请教一下,王晨的300元应收账款,老板说免除算了,会计分录怎么写?还要写什么说明老板要签字吗?(内账)
借营业外支出 贷应收账款 需要老板签字的
39楼
2023-06-24 21:27:55
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小叶老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.96
解题: 0.55w
引用 @ ze ro 发表的提问:
老师好!收工程进度款的会计分录,借,应收账款,贷工程结算,收到时,借银存,贷,应收,可以吗
同学,你好,开票时,借,应收账款,贷工程结算/税金,收到时,借银存,贷,应收
40楼
2023-06-24 21:33:18
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ze ro:回复小叶老师 谢谢老师!我的财务软件上没有工程结算这个科目,在主营业务收入下并列设一个该科目可以吗
2023-06-24 21:56:10
小叶老师:回复ze ro工程结算是在成本类科目里,在里头设置
2023-06-24 22:21:09
ze ro:回复小叶老师 余额在贷方,对吗
2023-06-24 22:43:55
小叶老师:回复ze ro嗯嗯,是的,在贷方的
2023-06-24 22:56:25
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 贤惠的眼神 发表的提问:
用应收账款怎么编制会计分录
需要看你具体业务,啥业务,销售商品还是收到货款?
41楼
2023-06-24 21:50:59
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 发表的提问:
如果是应收账款,过了很多年,收不回来了,怎么做会计分录啊?
你好! 可以确认为坏账 借:资产减值损失(或管理费用-坏账损失) 贷:应收账款
42楼
2023-06-25 20:40:38
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鲸:回复蒋飞老师 这个需不需写一份证明文件由法人签字做附件呢?
2023-06-25 21:05:28
蒋飞老师:回复你好! 需要的,签字后做为记账凭证附件就可以了
2023-06-25 21:26:32
小洪老师
职称:CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 做最好的me 发表的提问:
老师好!应收账款余额负数44元,客户不要了,如何做会计分录
你好,这个客户那边不还钱了是吧,借信用减值损失,贷应收账款44
43楼
2023-06-25 21:00:30
全部回复
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 卿金云 发表的提问:
应收账款负数调平,怎么做会计分录呀
您好!这样的要找出原因,是哪个地方错了导致出现负数
44楼
2023-06-25 21:19:56
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卿金云:回复宋生老师 我们上个月收到客户的预收款300元,之前会计没做预收账款这个科目,把这项做到应收账款负数,我现在要把这300元已完工调为收入。
2023-06-25 21:36:17
卿金云:回复宋生老师 请问老师怎么做分录,麻烦告诉我下,谢谢
2023-06-25 21:47:58
宋生老师:回复卿金云您好!那你借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
2023-06-25 22:11:31
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 素颜 发表的提问:
过后收到的应收账款,对方说得合情合理说要扣点水分,每月就少1-2百吨,少点这笔钱怎么做会计分录,请老师帮忙解答
同学你好 啥东西少这么多
45楼
2023-06-25 21:28:49
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素颜:回复朴老师 拉沙石料,说每车扣水分2吨,每月1-2百车就有2-3百吨的损失,因为这笔钱是过几个月才去商量结账,账提前做了,去结账结不了全款,少的这笔款怎么做会计分录
2023-06-25 22:03:30
朴老师:回复素颜那按照扣除之后的做账就行了
2023-06-25 22:25:30
素颜:回复朴老师 问题是账已经按多的做过账了,过后才结得的账得不到已经做过账的那么多,现在问少的这笔钱怎么做账,老师刚才回答的按扣除之后的做账,那要去改前几个月的账吗?,请给过明确明示
2023-06-25 22:37:11
朴老师:回复素颜那你现在没法改之前的 你收不回来的可以计入营业外 后面的都按扣除后的来做
2023-06-25 23:03:09
素颜:回复朴老师 能不能有过会计分录来解决,因为每月销售都不能马上结账,每月都按只有的销售数字做账,去结账都会有差额的,这长期的差额怎么整个会计分录好点
2023-06-25 23:32:29
朴老师:回复素颜同学你好 计入营业外就可以了
2023-06-25 23:50:38
素颜:回复朴老师 老师,这差额会计分录是借:营业外支出贷:应收账款吗
2023-06-26 00:15:05
朴老师:回复素颜对的 这样做就可以的
2023-06-26 00:38:18

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