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以前年度滞纳金会计分录
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程小峰老师
职称:中级会计师,CMA,高级会计师,税务师
4.98
解题: 0.21w
引用 @ 晓荣?新项目懒人白全国招商中 发表的提问:
自查以前年度帐目会计分录怎么做?
您好!需要用以前年度损益调整科目来调整。
76楼
2023-07-18 20:00:15
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晓荣?新项目懒人白全国招商中:回复程小峰老师 这样做不可以吗?老师
2023-07-18 20:15:56
程小峰老师:回复晓荣?新项目懒人白全国招商中您好!是应该这么做,现在新政策将我说的以前年度损益调整这个科目统一都用利润分配-未分配利润来代替。你做的没问题。
2023-07-18 20:34:36
晓荣?新项目懒人白全国招商中:回复程小峰老师 好的,谢谢老师
2023-07-18 20:57:14
程小峰老师:回复晓荣?新项目懒人白全国招商中好的,不谢!祝生活愉快!请帮我好评哈,谢谢!
2023-07-18 21:17:58
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 枚子 发表的提问:
老师,补缴以前年度印花税和滞纳金,怎么做分录
借以前年度损益调整 贷应交税费,借应交税费 贷银行,借 未分配利润 贷以前年度损益调整,这个滞纳金做借营业外支出 贷银行
77楼
2023-07-18 20:28:04
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 绿水青山 发表的提问:
弥补以前年度亏损后如何做会计分录,如果不做分录如何在凭证中表现呢
你好,不需要做分录的 弥补亏损了不在凭证体现,体现的是 未分配利润期末余额减少了
78楼
2023-07-18 20:51:55
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 热心网友小侯????미장 发表的提问:
老师 ,以前年度的账做错了我调在本年度需要做什么会计分录
你好,是什么科目错了,涉及到损益类的,要用以前年度损益调整,
79楼
2023-07-18 21:08:59
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热心网友小侯????미장:回复庄老师 就是多记了笔费用
2023-07-18 21:29:35
庄老师:回复热心网友小侯????미장你好,借其他应付款,贷以前年度损益调整,
2023-07-18 21:55:47
文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ zoeyang 发表的提问:
4.您单位申报表A105000第19行第3列\\\"罚金、罚款和被没收财物的损失-调增金额小于入库日期为当年度的“罚款总额”、“税收滞纳金总额”,请核实。因为是补交17年的税,我没注意把罚金也做到以前年度损益调整去了,现在要调2018年的账吗?还是只调增,不调账?
你好,只调增,不调账
80楼
2023-07-19 20:39:35
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zoeyang:回复文文老师 谢谢大侠!税务局会比对营业外支出科目吗?
2023-07-19 21:33:44
文文老师:回复zoeyang一般不会比对营业外支出科目
2023-07-19 21:50:51
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 恋鱼 发表的提问:
老师,请问社会团体补记以前年度漏记的义卖善款如何处理,如何做会计分录
同学你好 是非营利组织的吗
81楼
2023-07-19 20:48:45
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恋鱼:回复朴老师 老师,是的
2023-07-19 21:14:56
朴老师:回复恋鱼借银行 贷非限定性收入
2023-07-19 21:30:01
恋鱼:回复朴老师 好的,谢谢老师
2023-07-19 21:42:24
朴老师:回复恋鱼满意请给五星好评,谢谢
2023-07-19 22:04:09
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 平坦 发表的提问:
你好,老师。房地产企业预售房款缴纳的增值税怎样做会计分录 增值税滞纳金涉及以前年度损益的怎样做会计分录
你好,预售房款缴纳的增值税,借;应交税费——应交增值税,贷;银行存款 增值税滞纳金,借;营业外支出,贷;银行存款 滞纳金直接计入营业外支出核算,不通过以前年度损益调整核算的
82楼
2023-07-19 21:14:59
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平坦:回复邹老师 滞纳金是今年补去年的
2023-07-19 21:41:04
邹老师:回复平坦你好,那今年缴纳也是计入营业外支出核算,而不是通过以前年度损益调整科目核算的
2023-07-19 21:53:03
平坦:回复邹老师 那如果我 进货价 300的衣服,500卖给香港公司, 是按照300的17% 来退税的,还是按照500的17%来退税?
2023-07-19 22:05:05
邹老师:回复平坦你好,按300乘以退税率来计算的
2023-07-19 22:19:14
平坦:回复邹老师 不是 500-300=200 的利润乘以17% 来退税的吗
2023-07-19 22:47:26
邹老师:回复平坦你好,贸易企业退税是按购进价款*退税率计算 与差价没有关系的
2023-07-19 23:15:36
平坦:回复邹老师 那生产型企业出口 是怎么退税呢
2023-07-19 23:44:45
邹老师:回复平坦你好,按应纳税额负数的绝对值与出口免抵退税额两者较小的金额退税
2023-07-20 00:09:28
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 虚拟的保温杯 发表的提问:
补交以前年度的城建税,教育费附加,地方教育费附加,还有滞纳金怎么做会计分录
借:以前年度损益调整 贷:应交税费 借:盈余公积 未分配利润 贷:以前年度损益调整
83楼
2023-07-20 20:23:51
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森林老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.61w
引用 @ 月半弯 发表的提问:
 老师给员工补申报了以前年度的个税 这个会计分录怎么做啊 .有税款 和滞纳金的
只是交了个税吗 借其他应收款-员工个人 贷应交税费-应交个人所得税 交款时,借应交税费-应交个人所得税 贷银行存款 员工这个钱要要回来的。 借营业外支出 贷银行,这个是滞纳金分录
84楼
2023-07-20 20:48:12
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月半弯:回复森林老师 老师 这个款是我们公司承担了 ,是漏申报的
2023-07-20 21:12:21
森林老师:回复月半弯借管理费用-其他  贷应交税费-应交个人所得税-----这个税前不能扣除
2023-07-20 21:25:24
月半弯:回复森林老师 只是个税的 ~~·
2023-07-20 21:46:59
森林老师:回复月半弯同学,你好,看上面回复
2023-07-20 21:57:34
月半弯:回复森林老师 不是计入 管理费用 /工资 是吧
2023-07-20 22:11:32
森林老师:回复月半弯同学,你好这个不计入工资的
2023-07-20 22:27:38
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ 岁禾 发表的提问:
补缴之前年度的河道费,会计分录怎么做?需要计提吗!?计提后怎么补缴的会计分录,还有滞纳金算什么会计分录?
用“以前年度损益调整”科目进行账务处理。全部(含滞纳金)调减未分配利润,转入利润分配——未分配利润
85楼
2023-07-20 21:05:58
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 路过蜻蜓 发表的提问:
我单位被稽查查账,补缴以前年度增值税,企业所得税,滞纳金,罚款,怎么做会计分录?
通过以前年度损益调整就可以了
86楼
2023-07-31 20:18:17
全部回复
路过蜻蜓:回复朴老师 老师,能给出具体的分录么?最后要不要动利润分配?
2023-07-31 20:41:58
朴老师:回复路过蜻蜓计提税款时借:以前年度损益调整贷:应交税费-应交企业所得税 同时调整未分配利润   借:利润分配-未分配利润   贷:以前年度损益调整。   补交税款时   借:应交税费-应交企业所得税 贷:银行存款
2023-07-31 20:55:53
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 发表的提问:
公司补缴以前年度个人所得税及滞纳金,如何分录?
这个是工资薪金个人所得税还是啥
87楼
2023-07-31 20:25:55
全部回复
荷:回复maize老师 工资薪金个人所得税
2023-07-31 20:54:47
maize老师:回复那还扣员工么,不扣就做营业外支出-其他/滞纳金 贷银行存款
2023-07-31 21:12:41
荷:回复maize老师 不扣员工,钱公司出,要通过以前年度损溢科目吗
2023-07-31 21:23:20
maize老师:回复借以前年度损益调整 贷银行 借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整,滞纳金自己做营业外支出就可以
2023-07-31 21:53:10
荷:回复maize老师 好的,谢谢老师
2023-07-31 22:10:46
maize老师:回复满意请给五星好评,谢谢
2023-07-31 22:21:41
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 舒婷 发表的提问:
补缴以前年度印花税的会计分录是 这样吗? 借:税金及附加 营业外支出(滞纳金) 贷:银行存款
你好,是这样做分录 借:以前年度损益调整——税金及附加 营业外支出(滞纳金) 贷:银行存款
88楼
2023-07-31 20:45:12
全部回复
舒婷:回复邹老师 好的,谢谢
2023-07-31 21:08:56
邹老师:回复舒婷不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-07-31 21:25:58
舒婷:回复邹老师 还结转之类的科目吗?
2023-07-31 21:42:56
邹老师:回复舒婷你好,需要把以前年度损益调整——税金及附加结转到利润分配——未分配利润 借;利润分配——未分配利润,贷;以前年度损益调整——税金及附加
2023-07-31 22:00:26
舒婷:回复邹老师 好的,非常感谢
2023-07-31 22:24:36
邹老师:回复舒婷不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢 晚安
2023-07-31 22:36:24
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ S. 发表的提问:
老师,你好。民非企业2019年少计提了摊销费。在20年调整以前年度损益怎么做会计分录?
你好,同学。 借以前年度损益调整 贷累计摊销 借未分配利润 贷以前年度损益调整
89楼
2023-07-31 21:02:58
全部回复
S.:回复陈诗晗老师 民非企业没有这两个科目
2023-07-31 21:21:24
陈诗晗老师:回复S.你是民非 借 非限定性净资产 贷 无形资产摊销 你这处理
2023-07-31 21:39:05
何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 容朕想想 发表的提问:
以前年度成本计算错误,然后现在调整以前年度损益,那涉及到的少交的所得税怎么处理,具体完整的会计分录是怎样的
少交所得税我不建议你退,这个税务要检查,你会给烦死的。
90楼
2023-08-01 20:10:56
全部回复
容朕想想:回复何江何老师 我也是这么觉得的,那我这个差错怎么办
2023-08-01 20:52:07
何江何老师:回复容朕想想你只能记到你的所得税费用里了,否则他来查账才是真的麻烦上门了。
2023-08-01 21:15:08
容朕想想:回复何江何老师 不是,你理解错了,是我多结转了成本,导致少交了所得税,不是要退税,现在是要补税
2023-08-01 21:41:02
何江何老师:回复容朕想想那么你就最好是放在本年里面了,在今年的税上多缴纳,这笔算在今年上边
2023-08-01 21:52:50
容朕想想:回复何江何老师 以前是借:主营业务成本8000,贷:库存商品8000,但是实际结转金额应该是3000,那我放在本年应该怎么操作
2023-08-01 22:05:58
何江何老师:回复容朕想想你将这个主营业务成本与结转的金额都换成是:以前年度损益调整 但是算利润是本年的,因为是你今年调整的,所以影响今年的所得税就可以了。
2023-08-01 22:25:52
容朕想想:回复何江何老师 可以给我分录吗
2023-08-01 22:39:06
何江何老师:回复容朕想想以前是借:主营业务成本8000,贷:库存商品8000 借:库存商品5000 贷:以前年度损益调整5000 这个的分录同学
2023-08-01 22:59:35
容朕想想:回复何江何老师 那这样不还是要去税务局重新申报,然后借:以前年度损益调整,贷:应交税费-应交所得税,然后借:以前年度损益调整,贷:利润分配-未分配利润
2023-08-01 23:21:52
何江何老师:回复容朕想想不是的,要明年报税的时候再申报,今年就算了
2023-08-01 23:36:25
容朕想想:回复何江何老师 你是指明年汇算清缴的时候把这笔做进去?
2023-08-02 00:00:49
何江何老师:回复容朕想想是的同学,就是这个意思
2023-08-02 00:27:04

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