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收到现金返利的会计处理
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ ヾ(◍°∇°◍)ノ゙ 发表的提问:
个税返还会计处理怎么弄呢?
借:银行存款 贷:营业外收入——减免税费
136楼
2023-08-19 19:51:34
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ 朴老师 发表的提问:
健身中心收到办年卡的钱等于是收入了,那这笔收入如何做会计处理?要分12个月?
如果不开具发票的,直接按每个月摊销收入处理
137楼
2023-08-19 20:04:16
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大卫
职称:,中级会计师
4.96
解题: 0.09w
引用 @ 发表的提问:
公司收到厂家的返利时账务处理该怎么做好
你好,收到销售返利方,冲减销售成本,并将进项税金转出。   借:银行存款   贷:主营业务成本   应交税费--应交增值税(进项税额转出)
138楼
2023-08-19 20:11:59
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 紫色梦 发表的提问:
请教老师:公司收到上游厂商的返利,采用冲减往来方式的,开具的发票与进货发票为一张发票,返利用负数开具,如何做会计处理?谢谢!
你这个收到发票根据这个折扣后的价税合计做借库存商品 进项税额 贷应付账款
139楼
2023-08-20 19:28:57
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紫色梦:回复maize老师 返利部分怎么做?
2023-08-20 19:55:49
紫色梦:回复maize老师 收到发票是返利和商品价格是分开的
2023-08-20 20:23:36
紫色梦:回复maize老师 老师的意思是把返利部分做库存商品降低成本进行入库?
2023-08-20 20:34:22
maize老师:回复紫色梦是的额,这个返利是冲掉库存商品的价格,
2023-08-20 20:46:43
紫色梦:回复maize老师 可以转出进项税额做成本减少吗?
2023-08-20 21:02:46
maize老师:回复紫色梦返利红字这个是冲掉的进项税额,你这个发票咋开截图给看看,这个,借库存商品 (蓝字-红字)进项税额(蓝字-红字)贷应付账款 这么做的,要是单独开红字那这个做借库存商品 负数 进项税额 负数 贷应付账款 负数
2023-08-20 21:17:12
紫色梦:回复maize老师 红字部分没有商品数量到家,只有金额和税额
2023-08-20 21:46:30
紫色梦:回复maize老师 数量单价
2023-08-20 22:08:50
maize老师:回复紫色梦你只需要冲掉进这个库存商品价格和进项税额就可以,你这个数量是不变的,只是对应总价少了,借库存商品 164248.56 进项税额 21352.31 贷应付账款
2023-08-20 22:30:50
紫色梦:回复maize老师 那就是把负数部分平均到库存商品里去了
2023-08-20 22:46:11
maize老师:回复紫色梦是的,是的额,是的,是的
2023-08-20 23:13:26
紫色梦:回复maize老师 好的,谢谢老师!以前就这么做的,想着还有其他的方法想借鉴一下。老师辛苦了
2023-08-20 23:37:16
maize老师:回复紫色梦没有别的,这个是正规的处理,
2023-08-21 00:02:36
紫色梦:回复maize老师 好的,谢谢老师
2023-08-21 00:31:30
maize老师:回复紫色梦好的,我先回复别的学员了
2023-08-21 00:52:09
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
但是像淘宝联盟这些返利网都是没办法开票的,这些都是直接扣商家的,像我们发货的时候是14.9,客户使用了返利网,实际收到8.9,请问分录要怎么做?开不了票的返利佣金要怎么办返利网这些开不了票?老板会问怎么处理比较好,返利佣金这部分金额也高
你好 ;     那这个返利 要开票给你的。 你计入 销售费用-返利费用 ; 到时没有发票汇算还得调整的  
140楼
2023-08-20 19:52:06
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 乐乐 发表的提问:
电商平台给一个a会员返现,返现原因是a成功引入b、c、d三人,abc由a介绍到平台成为平台会员,且每人交纳500元会费,最后我们将这三人缴纳的1500全额返现给a 1、返还现金的业务账务怎么处理? 2、还有一个业务会员消费返现6%到会员的虚拟账户,有两种使用方式,一提现,二、不提现直接使用购买商品 以上是业务形态,使用会计分录怎么做?报税怎么处理
1.借,销售费用1500 贷,银行存款1500 2.借,预计负债 贷,预收账款或其他应付款
141楼
2023-08-20 19:57:50
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乐乐:回复陈诗晗老师 1、做销售费用分录时用什么凭证做支撑?2、为什么要用预计负债?平台返还客户现金要预收?
2023-08-20 20:46:51
陈诗晗老师:回复乐乐支付的凭据,对方的收据,或你支付的回单。 你这个最后人家买东西有不确定性,抵价格,所以预收账款
2023-08-20 21:08:37
乐乐:回复陈诗晗老师 销售费用不是应该有发票做凭证吗?仅仅是支付凭证税务认可吗?
2023-08-20 21:24:24
陈诗晗老师:回复乐乐你这里可以是佣金形式的支付 代扣个税
2023-08-20 21:35:44
乐乐:回复陈诗晗老师 还涉及其他税种吗?个税是劳务的话税率就太高了……
2023-08-20 21:50:07
陈诗晗老师:回复乐乐不涉及,个税就可以了
2023-08-20 22:10:49
乐乐:回复陈诗晗老师 按照劳务缴纳个税嘛?
2023-08-20 22:26:15
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 小桃儿 发表的提问:
给公司车辆办保险,收到了保险公司的现金返利,返利可以入账吗
你好!可以按营业外收入入账
142楼
2023-08-20 20:21:01
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小桃儿:回复QQ老师 计入营业外收入,没有发票也可以吗
2023-08-20 20:35:28
小桃儿:回复QQ老师 如果税务稽查到会不会有风险
2023-08-20 20:50:29
QQ老师:回复小桃儿你好!你们不是收钱方吗?
2023-08-20 21:04:14
小桃儿:回复QQ老师 是收钱方
2023-08-20 21:19:33
QQ老师:回复小桃儿你好!计入营业外收入就可以
2023-08-20 21:38:57
小桃儿:回复QQ老师 OK
2023-08-20 22:03:25
QQ老师:回复小桃儿你好!欢迎下次提问满意请好评谢谢
2023-08-20 22:24:10
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 悦耳的小鸭子 发表的提问:
收到企业现金缴款单,银行的处理会计分录是
你好,收到企业现金缴款单,银行的处理会计分录是 借:存放中央银行款项,贷:吸收存款
143楼
2023-08-21 18:58:06
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ ID 发表的提问:
返利的会计分录怎么做?就是计提返利和结转返利,还有返利到账。
你好!发票怎么开的?实际收到时做账
144楼
2023-08-21 19:07:56
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 有魅力的鞋子 发表的提问:
收到厂家返的现金或者或者货物怎么做会计分录
发票你们是怎么开的,
145楼
2023-08-21 19:34:47
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英老师
职称:中级会计师
4.96
解题: 0.42w
引用 @ 好梦^-^回忆 发表的提问:
现金返利账务上需要哪些附件,分录如何处理
同学好,借:银行存款     贷:主营业务成本       应交税费——应交增值税(进项税额转出)
146楼
2023-08-21 20:01:54
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好梦^-^回忆:回复英老师 我是销售方,给对方折扣,我需要准备什么凭证附件,分录怎么做
2023-08-21 20:24:28
英老师:回复好梦^-^回忆借:主营业务收入或销售费用     贷:银行存款 返利政策及计算依据
2023-08-21 20:40:41
晓宇老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 0.89w
引用 @ ping 发表的提问:
收到银行利息的会计处理?
您好,很高兴为您解答问题! 借;银行存款 贷;财务费用——利息收入 (或借方负数) 如您对我的回答满意,请给5星好评! 祝您工作顺利!
147楼
2023-08-21 20:08:59
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ping:回复晓宇老师 这样处理,我年末报表的财务费用为负数了,这样提交税局不会有问题吗?
2023-08-21 20:35:08
晓宇老师:回复ping这样处理,期末结转,借:本年利润,负数,贷:财务费用-利息收入,负数。
2023-08-21 20:47:09
ping:回复晓宇老师 我年末的利润表利,财务费用那栏是负数的,这样提交税局没问题吗?
2023-08-21 21:16:20
晓宇老师:回复ping没有问题,财务费用如果是利息收入大于利息支出及手续费等,机会出现这种情况,属于正常情况。
2023-08-21 21:35:23
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 皮克斯会卖萌丶 发表的提问:
司先收到供应商的返利款,后收到返利发票(负数),收款和收票分开做会计分录,应该做什么科目?是去年的返利,今年结算
收到销售返利方: 收到实物销售返利方冲减有关存货成本,并要计缴增值税。需分两种情况处理: (1)若供货方开具增值税专用发票,则: 借:库存商品 应交税金——应交增值税(销项税额) 贷:主营业务成本 (2)若不开具增值税专用发票,则: 借:库存商品 贷:主营业务成本 2.直接返还货款 支付销售返利方: 销售返利如采用支付货币资金形式的,支付销售返利方,根据取得的“进货退出或索取折让证明单”作为费用处理。 借:营业费用 贷:银行存款等 但是在实务操作中,对于这种返利方式会计处理方法各异,有的会计人员做如下处理: 借:主营业务收入 贷:银行存款 因为现金返利是在购货日后发生的,无法注明在同一张增值税专用发票上。因此,返利不能冲减增值税,只能冲减主营业务收入。 收到销售返利方: 收到销售返利方,冲减销售成本,如果对方开具红字发票时,应将进项税金转出。 借:银行存款 贷:主营业务成本 应交税金——应交增值税(进项税额转出)
148楼
2023-08-22 19:04:48
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宸宸老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 淡定的吐司 发表的提问:
收到的税收返还体现在现流表中的哪一项?收到的其他?
您好,有一个流量是“收到的税收返还”。在经营活动里的,您再找找看
149楼
2023-08-22 19:29:07
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ Meng 发表的提问:
代金券发放的时候不做会计处理,收回的时候直接以抵减后的金额计收入有纳税风险嘛?想年底给经销商发放销售返利,销售给经销商都是未开票收入,有什么需要留存的呢?返利转货款了算现金折扣嘛?与经销商约定了多久之内退货几折几折,怎么做业务处理??
如果你一次做的话费用是不是很大呢?还有你发出去的时候不做账知道发给谁了吗? 算是现金折扣,借财务费用贷应收账款。
150楼
2023-08-22 19:48:24
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Meng:回复郭老师 嗯,也是,那做的话,发出是就是先借销售费用贷其他应收款代金券嘛?其他应收款挂到客户往来上,然后收回来的时候借其他应收款代金券、银行存款或者现金 贷主营业务收入,应交税费应交增值税销项税额嘛?是这样做嘛?
2023-08-22 20:25:24
Meng:回复郭老师 郭老师销售给经销商都是未开票收入,给他们提供销售返利的时候怎么证明这些销售呢?需要有什么文件留存呢?还有就是那个收到经销商同意的几折几折处理退货,怎么冲减收入呢?
2023-08-22 20:38:43
郭老师:回复Meng对的,上面的分录是正确的。
2023-08-22 20:58:45
郭老师:回复Meng用你的发货单,合同。 合同不是约定给予1%或者2%的折扣吗?你根据货物销售额乘以1%,或者是2%。
2023-08-22 21:16:08
Meng:回复郭老师 郭老师,不是给予他们折扣,是我们销售给他们的东西,我们约定好,比如发货以后一个月退货,按原价9折退款,发货三个月后,按原价的8折给他们退款,这种的也是和您说的一样处理嘛?
2023-08-22 21:34:25
郭老师:回复Meng不能的 你们应该做营业外收入
2023-08-22 21:48:04
Meng:回复郭老师 郭老师,发货单都粘在当期销售凭证后边了,还用单独备份吗?有就可以了是吧?
2023-08-22 22:15:00
郭老师:回复Meng不用备份的,你们出库单还有
2023-08-22 22:31:16
Meng:回复郭老师 奥奥,那就是折扣的部分我们直接确认营业外收入是嘛?郭老师我最后还想问一个问题,比如我们发出货物,委托快递公司嘛,中途破损了,然后快递公司给我们赔偿,给我们打款,我们需要怎么处理呢?
2023-08-22 22:48:49
郭老师:回复Meng是的 货物给物流还是给购买方的
2023-08-22 23:04:53
Meng:回复郭老师 您是说理赔之后货物给谁嘛?货物是发给购买方的,最后破损的就不要了,然后物流公司给我们理赔
2023-08-22 23:19:48
郭老师:回复Meng销售价格给他的吗
2023-08-22 23:31:38
Meng:回复郭老师 嗯是的,销售价格给就算视同销售嘛?不是吧?
2023-08-22 23:51:36
郭老师:回复Meng算视同销售的
2023-08-23 00:03:14
Meng:回复郭老师 老师如果有以旧换新业务怎么做呀?收回来的时候没有发票该怎么做业务啊?
2023-08-23 00:30:04
Meng:回复郭老师 老师如果有以旧换新业务怎么做呀?收回来的时候没有发票该怎么做业务啊?
2023-08-23 00:58:45
Meng:回复郭老师 老师如果有以旧换新业务怎么做呀?收回来的时候没有发票该怎么做业务啊?
2023-08-23 01:19:56
Meng:回复郭老师 奥,那就算视同销售做业务,直接进其他业务收入了嘛??
2023-08-23 01:36:47
Meng:回复郭老师 如果不是销售价格给物流公司的呢?怎么处理呀??
2023-08-23 01:51:41
郭老师:回复Meng收回来的,你借库存商品贷应收 给他新的借银存,应收贷主营业务收入应交税费
2023-08-23 02:05:53
Meng:回复郭老师 收回来的没有发票就直接进库存商品成本了呗? 那老师如果不是销售价格给物流公司,该怎么做呢?
2023-08-23 02:24:46
郭老师:回复Meng不可以税前扣除的 销售给购买方,你们收到的赔偿款记营业外收入
2023-08-23 02:38:50
Meng:回复郭老师 好的,知道了,谢谢老师
2023-08-23 03:02:05
郭老师:回复Meng不用客气的,
2023-08-23 03:30:04

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