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如何调整银行存款差额会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ JQzhao 发表的提问:
公司开立了一个银行账户存款300元,会计分录如何记录?
你好,借;银行存款 300 贷;库存现金 300
136楼
2023-01-10 06:17:59
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朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 46.01w
引用 @ ????suyanni 发表的提问:
接手财务,管家婆中,盘点银行存款和现金,完全不一致。老板说按现有银行存款和现金入账。我该如何调整。如何调整现有数据
你调整的话你得有发票的
137楼
2023-01-11 04:58:59
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.98
解题: 14.5w
引用 @ 悠悠我心 发表的提问:
去年有一笔会计分录应该是借其他应收账款贷银行存款,做成了借其他应付账款贷银行存款,怎么调整啊
调整为借:其他应收款 贷:其他应付款
138楼
2023-01-11 05:23:16
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悠悠我心:回复暖暖老师 好的,谢谢
2023-01-11 05:41:50
暖暖老师:回复悠悠我心不客气,请给好评哦
2023-01-11 05:59:07
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ 屈屈屈屈屈可爱 发表的提问:
老师,我把公司的银行存款期初余额录入错了,怎么办,多录入了500月,有什么调整办法没
你好,只能是重新建账,录入正确的期初数了
139楼
2023-01-11 05:48:09
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言岩老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.27w
引用 @ HUANG 发表的提问:
2018年的账,前任会计收到客户的账款,没有进入银行存款,现在怎么调整
你好。收到客户的钱当初录入哪里了。
140楼
2023-01-11 06:15:00
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HUANG:回复言岩老师 应收账款
2023-01-11 06:44:17
言岩老师:回复HUANG你好。那这次银行存款一直没有入账是吗。
2023-01-11 07:04:10
言岩老师:回复HUANG如果没有入账,就补计 借:银行存款 贷:应收账款
2023-01-11 07:22:05
朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 46.01w
引用 @ 缓慢的书本 发表的提问:
银行存款期初余额录入错误怎么调整?
你好,按照差额来调整
141楼
2023-01-12 05:11:07
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朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 46.01w
引用 @ kisaqi蒋蒋 发表的提问:
单位购买理财,未入账,收到分红含本金,当时已全额做的利息收入,未调整账面余额,全部赎回理财后,银行余额出现差额,如何把账面余额和银行余额调整一致?分录怎么做?
账面余额和银行余额哪个余额大,哪个小
142楼
2023-01-12 05:36:24
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kisaqi蒋蒋:回复朴老师 账面余额大于银行余额,而且差额几十万
2023-01-12 06:18:45
朴老师:回复kisaqi蒋蒋借:交易性金融资产 贷:银行存款 金额是相差的这几十万。借:财务费用 贷:交易性金融资产 金额也是相差的这几十万,或者把两笔分录合并也行 前提这个企业是用的企业会计制度,如果用的小企业会计制度就需要走“短期投资”。
2023-01-12 06:42:45
方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ A港货代购-彭晓丹 发表的提问:
事业单位应交税金漏做预提税,直接分录借,应交税金,贷,银行存款,导致借方有余额,非当月,如何调整。
你好,是什么税,增值税还是其他税种,是什么业务发生的税金。
143楼
2023-01-12 05:43:51
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A港货代购-彭晓丹:回复方老师 年度企业所得税,不知道为什么我们事业单位也要交所得税,以前遗留的问题
2023-01-12 06:09:04
方老师:回复A港货代购-彭晓丹借所得税费用贷应交税费 摘要写清楚调账补提以前年度所得税。
2023-01-12 06:37:39
小锁老师
职称:注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.28w
引用 @ 深情的金针菇 发表的提问:
你好,手工账,借财务费用手续费16.5,贷银行存款16.5;借:银行存款,贷财务费用利息收入315.51是这样做会计分录吗,月末,如何结转要如何做会计分录呢
结转的时候,就是把财务费用结转到本年利润就可以了啊
144楼
2023-01-12 05:53:56
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丁小丁老师
职称:注册会计师,CMA,税务师,中级会计师
5.00
解题: 0.01w
引用 @ 瘦瘦的飞鸟 发表的提问:
代账公司没做银行账 现科目余额表银行存款为0 交接给我 我应如何录银行存款余额 还是后期调账 应该怎么调
您好!交给你们时银行有钱吗?如果银行有钱,就得录入期初,然后找代账公司问清楚为什么不做银行存款?
145楼
2023-01-12 06:11:58
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瘦瘦的飞鸟:回复丁小丁老师 她说我们没给她流水 
2023-01-12 06:50:02
瘦瘦的飞鸟:回复丁小丁老师 反正就是没做
2023-01-12 07:00:32
瘦瘦的飞鸟:回复丁小丁老师 银行一直有往来
2023-01-12 07:19:07
丁小丁老师:回复瘦瘦的飞鸟您好!那就是差错更正处理了,你们要没做的流水都补上来
2023-01-12 07:30:52
瘦瘦的飞鸟:回复丁小丁老师 那个怎么补 比如应收应付这块怎么补
2023-01-12 07:54:41
丁小丁老师:回复瘦瘦的飞鸟您好!这个就要和客商去对账了,这代账公司太不专业了,给你们造成很大的麻烦,你们只能自己去核对了
2023-01-12 08:23:06
瘦瘦的飞鸟:回复丁小丁老师 是的 真的太无语了 那请问一下这个应收应付账款对完后期怎么做账 怎么做调账分录
2023-01-12 08:39:46
丁小丁老师:回复瘦瘦的飞鸟您好!如果应收收回来,就冲减应收账款,增加银行存款,反之就减少银行存款,如果应付账款减少,就是减少应付账款,同时减少银行存款
2023-01-12 09:01:33
瘦瘦的飞鸟:回复丁小丁老师 比如 现在应收帐款A公司账上挂20万 实际全部到款了,那这笔账怎么做,现在银行存款没有余额,然后怎么调
2023-01-12 09:31:00
瘦瘦的飞鸟:回复丁小丁老师 但是实际到款也是之前到的 
2023-01-12 09:50:44
瘦瘦的飞鸟:回复丁小丁老师 在代账公司手里到的 但是她也没做银行账,也没冲应收帐款
2023-01-12 10:19:43
丁小丁老师:回复瘦瘦的飞鸟您好!银行存款没有余额,那就说明钱收回来又花出去了,您首先要把应收账款平掉,增加银行存款,然后再去找这个钱被花到什么地方去了 其实,拿着银行流水一个一个核对就好了,就是量大很麻烦
2023-01-12 10:48:33
瘦瘦的飞鸟:回复丁小丁老师 比如 以前账应收A公司应收账款挂20万 但是以前收回了,但是现在还挂着,请问这个分录怎么做
2023-01-12 11:07:32
丁小丁老师:回复瘦瘦的飞鸟您好! 借:银行存款20 贷:应收账款20 然后再去做花钱的分录
2023-01-12 11:26:43

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