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如何调整银行存款差额会计分录
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言岩老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.27w
引用 @ 加油 发表的提问:
何调整应付账款账上的差异 比如账上的应付账款在借方,余额是5,实际上应付账款在贷方,余额是10,如何做调整的会计分录啊?
你好。是录入错误造成吗
31楼
2022-11-28 10:23:54
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加油:回复言岩老师 不知道啥原因,陈年老账了
2022-11-28 10:51:56
加油:回复言岩老师 我接手不知道怎么做
2022-11-28 11:13:01
加油:回复言岩老师 账上应付账款在借方,128558.7
2022-11-28 11:42:43
加油:回复言岩老师 实际上应付账款在贷方,241.5
2022-11-28 12:07:44
加油:回复言岩老师 我想把账上调成和实际一样的
2022-11-28 12:23:48
加油:回复言岩老师 不知道怎么写分录,请老师指导,谢谢
2022-11-28 12:49:57
言岩老师:回复加油你好。外账还是内账
2022-11-28 13:06:06
加油:回复言岩老师 内账
2022-11-28 13:19:45
言岩老师:回复加油你好。可以调整利润分配科目。借:利润分配-未分配利润 贷:应付账款
2022-11-28 13:41:56
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 顺心的钢笔 发表的提问:
我公司需要付前欠货款,以银行存款在银行开出等值金额的银行电子承兑,会计分录如何做才完整,请指教
你好这个借应付账款,贷应付票据,这个地方是不是有扣保证金了?支付做借应付票据,贷银行
32楼
2022-11-28 10:34:58
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顺心的钢笔:回复maize老师 没有扣保证金,另外支付手续费按万分之五
2022-11-28 11:02:51
maize老师:回复顺心的钢笔支付手续费做借财务费用手续费 贷银行,
2022-11-28 11:22:34
maize老师:回复顺心的钢笔你要是一般纳税人,银行给你开的专票,你还可以做借进项税额     借   财务费用手续费负数。 调出来这个税额可以抵扣
2022-11-28 11:51:05
顺心的钢笔:回复maize老师 是一般纳税人公司,但银行只给开了收费凭证,没开专票,直接作财务费用了,这可以吧
2022-11-28 12:14:33
maize老师:回复顺心的钢笔可以,你这个找银行给你们开一下发票才可以税前扣除。
2022-11-28 12:35:00
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 71.13w
引用 @ 随缘 发表的提问:
是21年少计银行存款,与银行对账单余额对不上,但是这笔分录是付利息,涉及到费用,在22年想把银行存款余额调整,那怎样做分录调整呢?
借财务费用,贷银行存款,直接做这个就可以了。
33楼
2022-11-29 09:51:35
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.31w
引用 @ 付莉 发表的提问:
上月会计分录:借:其他应付款350 贷:银行存款 350 本月核对银行余额时发现多付一元,实际银行付款349元。本月怎么做调整会计分录?
您好!借银行存款 贷其他应付款1
34楼
2022-11-29 10:07:25
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赵海龙老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 1.25w
引用 @ 邱磊一 发表的提问:
1. 对企业尚未入账而银行已收妥入账的未达账项,正确的会计处理方法是( )。 • 根据未达账项编制收款凭证,调整企业银行存款账面余额 • 根据银行对账单中银行记录的金额,调整企业的银行存款账面余额 • 编制银行存款余额调节表,不作任何会计处理,以后实际收到银行结算凭证时再作会计处理 • 根据调整后的银行存款余额调节表的银行存款余额,调整企业银行存款账面余额 2. 下列各选项中,不应计入外购存货成本的是( )。 • 购货价格 • 购货运费 • 取得的现金折扣收入 • 在途保险费 •
取得的现金折扣收入不计入存货采购成本 编制银行存款余额调节表,不作任何会计处理,以后实际收到银行结算凭证时再作会计处理
35楼
2022-11-29 10:29:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ 小巧的大山 发表的提问:
更换新软件录期初余额时发现银行存款是贷方,请问如何调整?
你好,你需要查明是什么原因导致银行存款余额负数,查明了原因才知道如何调整的
36楼
2022-12-08 09:54:33
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ W 发表的提问:
税额有4分钱的差异,如何调整,调整到那个分录。
您好,如果是尾差造成的,记营业外收支科目
37楼
2022-12-08 10:06:12
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W:回复玲老师 也就是说我实际银行支付了100.08的税钱,但是我最近发现账表上只有100.04的税钱。请问应该调整营业外支出还是收入。
2022-12-08 10:24:06
W:回复玲老师 帐上少记了0.04的税额
2022-12-08 10:53:11
玲老师:回复W你好 补记上 原来的分录 不变 金额是 0.04
2022-12-08 11:08:02
W:回复玲老师 记主营业务收入?
2022-12-08 11:25:14
玲老师:回复W您好,您税款少记了,应该是税款那个科目应交税费补记上,
2022-12-08 11:52:30
W:回复玲老师 不是老师,我不知道借方科目记啥,是记主营业务收入吗。
2022-12-08 12:18:05
玲老师:回复W你好 你原来是收入多记了 税金少了吗 要清楚什么情况才好说科目
2022-12-08 12:41:12
W:回复玲老师 对的对的,就是收入多记了0.04,税金少了0.04
2022-12-08 13:00:14
玲老师:回复W你好,借主营业务收入0.04带应交税费,应交增值税0.04
2022-12-08 13:22:14
W:回复玲老师 好的,谢谢老师
2022-12-08 13:45:41
玲老师:回复W不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!
2022-12-08 14:10:43
小菲老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 9.47w
引用 @ 负责的凉面 发表的提问:
老师你好的,我银行实际存款金额与报表金额不符,差0.7,我可以直接这样写分录么,借:库存现金 0.7,贷:银行存款0.7,摘要写:调整银行存款
同学,你好 恩恩,可以的
38楼
2022-12-08 10:15:39
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负责的凉面:回复小菲老师 老师,谢谢你了,我再追问下,多少金额以下可以这样写分录
2022-12-08 10:26:43
小菲老师:回复负责的凉面同学,你好 没有金额限制
2022-12-08 10:56:17
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 开心百合 发表的提问:
请问其他应付款及其他应收款在入账时只做了财务会计帐,没有做预算会计账。年底银行存款跟零余额存款财务会计与预算会计造成金额不符。用友软件下,现在如果要进行差异项调整应该如何调?谢谢
你好,差异可以计入本年盈余
39楼
2022-12-08 10:29:59
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ Shouting。 发表的提问:
你好老师:之前把账收回来 我也没有核对银行存款余额比账上银行余额多这个事情 现在做到8月份 发现银行存款实际还有四五千 但是账上已经为负数了 这个怎么处理调整啊 分录怎么做
你好,查一下具体的业务看看差额是哪几笔业务产生的,补做就可以了。
40楼
2022-12-09 07:49:03
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 啦啦 发表的提问:
老师,月末我要调整银行存款的金额,要和现实中的一样。分录怎么做
你好,一般来说,你要找出差额的原因才能调整
41楼
2022-12-09 08:18:38
全部回复
啦啦:回复徐阿富老师 找不出来了
2022-12-09 08:38:00
啦啦:回复徐阿富老师 我接手的时候都不准了
2022-12-09 09:04:40
啦啦:回复徐阿富老师 现在只要调平
2022-12-09 09:22:08
徐阿富老师:回复啦啦你好,那就借其他应收款或贷其他应付款-银行存款账务差额。通过这样调整
2022-12-09 09:49:13
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 虚心的学姐 发表的提问:
银行存款上缴国库,如何做会计分录?
你好,借 财政补助结转等 贷 应交财政专户 借 应交财政专户 贷 银行存款
42楼
2022-12-09 08:41:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
银行存款余额调节表怎样做会计分录
不是做账依据,只是用来核对未达账项的 所以不涉及具体的分录
43楼
2022-12-11 08:20:26
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 美丽的山水 发表的提问:
上年度分录为借:银行存款 贷:应收账款 现在要将贷方的应收账款调整为营业外收入,请问如何编制调整分录
你好 你冲上年分录 借应收账款贷银行存款 再做 借银行存款贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整贷未分配利润
44楼
2022-12-11 08:41:19
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ 现代的星星 发表的提问:
我的银行存款跟对账单余额不对,调整需要分录调整吗?
你好,是因为未达账项还是其他原因造成的不一致?
45楼
2022-12-11 09:00:14
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