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应交个人所得税会计分录
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陈静老师
职称:,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ zrf 发表的提问:
交个人所得税的会计分录怎么写?
你好!借:管理费用-工资 应交税费-个人所得税 贷:银行存款 上交时 借:应交税费-个人所得税 贷:银行存款
46楼
2023-07-31 21:29:58
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ 细心的彩虹 发表的提问:
事业单位交个税做会计分录,我原来做的是借:其他应收款-个人所得税,贷:银行存款,有人说应该这样做:借:其他应交税费--应交个人所得税 贷:银行存款,到底哪个做法准确?谢谢!
应交个人所得税,这个是属于应交税费科目核算的内容,按理论上讲,应计入“应交税费——应交个人所得税”科目核算。 至于其他一级科目核算,都是实际工作中不规范的操作。
47楼
2023-08-01 20:15:51
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沈家本老师
职称:注册会计师,税务师,律师
4.99
解题: 0.6w
引用 @ 花开半夏 发表的提问:
老师,交个人所得税会计分录咋写
计提税金: 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 缴纳时: 借:应交税费--代扣代缴个人所得税 贷:银行存款
48楼
2023-08-01 20:35:00
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沈家本老师:回复花开半夏您好,如果您是个体户或者个人独资企业,自己缴纳个人所得税,那么分录为 计提 借:所得税费用 贷:应交税费---应交个人所得税 缴纳 借:应交税费---应交个人所得税 贷:银行存款
2023-08-01 20:49:32
沈家本老师:回复花开半夏为您提供解答,如满意,请五星好评哦哦
2023-08-01 21:00:02
沈家本老师:回复花开半夏以上两个步骤两笔分录,为您提供解答
2023-08-01 21:19:43
花开半夏:回复沈家本老师 属于企业 ,借应交税费90,资产负债表上这个应交税费显示是负数咋办
2023-08-01 21:33:29
沈家本老师:回复花开半夏资产负债表中应交税金期末数是负数的原因:   1.资产负债表中有尚未抵扣完的进项税。   2.资产负债表中没有计提所得税、城建税等教育附加税等就交纳了,之后也没有补提,即只交不计提。   
2023-08-01 21:59:05
花开半夏:回复沈家本老师 我意思是 借应交税费一 一代扣代缴个人所得税90 贷银行存款90做了这笔分录后, 资产负债表上应交税费那一项是负90怎么办
2023-08-01 22:28:15
沈家本老师:回复花开半夏您好,需要 计提税金 这个分录,来冲平应交税费科目。 借:应付职工薪酬 90 贷:应交税费-代扣代缴个人所得税90
2023-08-01 22:56:43
花开半夏:回复沈家本老师 关键是我应付职工薪酬本来是16900,现在计提税金放在应付职工薪酬以后应付职工薪酬变成了16990不对啊
2023-08-01 23:07:47
花开半夏:回复沈家本老师 老师这个分录具体咋做呢?计提一直到发工资
2023-08-01 23:23:23
沈家本老师:回复花开半夏您好,我全部分录写一遍,您表格应发数和实发数一样了
2023-08-01 23:42:16
沈家本老师:回复花开半夏1.计提工资 借:管理费用 19600 贷:应付职工薪酬 19600 2发放工资 借:应付职工薪酬 19600 (90+19510) 贷:应交税费——应交个人所得税 90 银行存款 19510 3缴纳个税 借:应交税费——应交个人所得税 90 贷:银行存款 90 借:应交税费——应交个人所得税 90 贷:银行存款 90
2023-08-01 23:54:38
沈家本老师:回复花开半夏1.计提工资 借:管理费用 19600 贷:应付职工薪酬 19600 2发放工资 借:应付职工薪酬 19600 (90+19510) 贷:应交税费——应交个人所得税 90 银行存款 19510 3缴纳个税 借:应交税费——应交个人所得税 90 贷:银行存款 90
2023-08-02 00:17:45
沈家本老师:回复花开半夏您好,按下面那个分录,上面的多粘贴了一个分录 为您提供解答
2023-08-02 00:41:10
花开半夏:回复沈家本老师 银行存款本来应该发19510但是发错了,实际发放的是19600
2023-08-02 01:00:04
沈家本老师:回复花开半夏您单位是多发了90元,对吗
2023-08-02 01:20:40
花开半夏:回复沈家本老师 是的 给老板多发了90,不好意思问他要
2023-08-02 01:48:26
沈家本老师:回复花开半夏1.计提工资 借:管理费用 19690 贷:应付职工薪酬 19690 2发放工资 借:应付职工薪酬 19690 (90+19690) 贷:应交税费——应交个人所得税 90 银行存款 19600 3缴纳个税 借:应交税费——应交个人所得税 90 贷:银行存款 90
2023-08-02 02:13:47
沈家本老师:回复花开半夏您好,工资表上,老板的应发数、应发合计数 这两个数字改一下吧,分录就可以按上面的来。
2023-08-02 02:43:04
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 梦之语 发表的提问:
去年的凭证有问题,个体的所得税应记入 借:所得税-个体经营所得 贷:应交税费-个人所得税 交的时候 借:应交税费-个人所得税 贷:现金 ,之前那会计做到了 借,其他应收款-个人所得税 贷 应交税费-个人所得税 交的时候,借:应交税费-个人所得税 贷:现金 如果要调之前的问题,应该 如何做,如何写分录
借;所得税-个体经营所得 贷;其他应收款
49楼
2023-08-01 20:56:37
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梦之语:回复邹老师 老师,去年有好几和这样的,是分一笔一笔冲回,还是一次性全部冲呢?
2023-08-01 21:13:56
邹老师:回复梦之语你好,可以一次性冲回
2023-08-01 21:33:11
职称:
解题: 
引用 @ 发表的提问:
是建安业的,预交所得税的会计分录怎么写,到了季度计提所得税是实际交纳所得税-预交所得税=应交所得税,这个分录怎么写。
借:应交税费贷:银行存款        
50楼
2023-08-01 21:09:00
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赵:回复 老师这是预交所得税的分录吧,那季末计提的所得税分录怎么做,是不是把预交所得税减去。
2023-08-01 22:02:09
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ Yue na 发表的提问:
外购商品用于职工福利,缴纳个税的这个会计分录,借:其他应收款---员工 贷:应交税费---应交个人所得税,金额应该怎么平衡呢
缴纳时 借应交税费---应交个人所得税 贷银行存款
51楼
2023-08-02 20:06:58
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Yue na:回复暖暖老师 是把外购商品的不含税价汇总进员工当月工资薪金吗
2023-08-02 20:28:02
暖暖老师:回复Yue na含税价格,税额转出处理
2023-08-02 20:48:41
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 发表的提问:
建安业企业预交所得税的会计分录怎么做,到了季末实际交所得税-预交所得税=应交所得税的会计分录怎么做
借:应交税费贷:银行存款             
52楼
2023-08-02 20:17:36
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 发表的提问:
有限公司目前期末未分配利润200万,比如法人想分红100万,会计分录是不是“借:利润分配-未分配利润 100贷:应付股利 100 借:应付股利 100 贷:银行存款 80 贷:应交税费-应交个人所得税 100*20%=20”是这么做账的吗?
是的,是这样账务处理的
53楼
2023-08-02 20:44:45
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月:回复辜老师 那么税务上呢,要跟专管员沟通吗?还是公司自行这么做账就可以把分红钱给领导啦?会后续申报或者汇算清缴有影响吗?
2023-08-02 21:04:43
辜老师:回复你后续要申报个税的,汇算清缴没有影响的
2023-08-02 21:18:46
月:回复辜老师 申报个税的话,个税申报系统中有针对分红这块的申报吗,平时我就只根据工资表申报过个税,分红这块没接触过
2023-08-02 21:32:27
辜老师:回复你申报个税的时候,选择股息红利所得税的个税申报就是了
2023-08-02 21:47:43
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 太阳 发表的提问:
应交增值税,计提,缴纳的会计分录,应交所得税,计提,缴纳会计分录,城建税
您好 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 借:所得税费用 贷:应交税费——应交所得税 借:税金及附加 贷:应交税费——城建税 借:应交税费——未交增值税 应交税费——应交所得税 应交税费——城建税 贷:银行存款
54楼
2023-08-02 20:52:28
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小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 老实的夕阳 发表的提问:
问题:3月份,为其他房地产公司进行销售培训,取得课酬8000元。 并根据计算结果,做应预扣预缴设计师个人所得税的相关会计分录 应纳个税=8000*(1-20%)*20%=1280(元) 请问会计分录是这样的: 借:管理费用         8000             贷:应交税费──应交代扣个人所得税   1280     银行存款     6720 借:应交税费──应交代扣个人所得税  1280 贷:银行存款     1280 还是这样的: 借:管理费用 1280 贷:应交税费──应交代扣个人所得税   1280 借:应交税费──应交代扣个人所得税   1280 贷:银行存款 1280
您好,分录一是正确的。
55楼
2023-08-02 21:09:00
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老实的夕阳:回复小林老师 谢谢小林老师
2023-08-02 21:35:55
小林老师:回复老实的夕阳客气,非常荣幸能够给您支持!
2023-08-02 21:52:02
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 陈海霞 发表的提问:
计提外地预缴的个人所得税时分录是:借:所得税-个人所得税贷:应交税费-个人所得税
你好,如果是计提,应当是 借;应付职工薪酬 贷;应交税费-个人所得税
56楼
2023-08-07 20:28:57
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陈海霞:回复邹老师 老师,那我的凭证从一月到12月都计提错了,怎么办呢
2023-08-07 20:56:28
邹老师:回复陈海霞做调整分录了
2023-08-07 21:22:55
陈海霞:回复邹老师 老师,那我怎么做调整分录
2023-08-07 21:50:30
邹老师:回复陈海霞借;应付职工薪酬 贷;所得税-个人所得税
2023-08-07 22:16:06
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问:
公司是一般纳税人,2016年年末计提企业所得税做会计分录是:借:所得税费用590.56,贷:应交税费-应交所得税590.56,实际交了是借:应交税费-应交所得税590.55,贷:银行存款590.55,多计提了0.01元,2017年怎么做会计分录调整呢。2016年的会计报表用做调整吗
借;应交税费 贷;以前年度损益调整 0.01 16年的不调整
57楼
2023-08-07 20:53:50
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 阳光 发表的提问:
个人独资企业做账中发放应付利润,导致资产负责表的未分配利润与利润表里面的利润总额不平,这个是正常的吗?需要调账吗?还有 1.在计提利润分配的时候,会计分录: 借:利润分配-未分配利润, 贷:应付利润, 支付时: 借:应付利润, 贷:银行存款, 这个会计分录有问题吗? 2.在计提个人经营所得税,会计分录: 借:应付利润 贷:应交税费-应交个人所得税 支付时, 借:应交税费-应交个人所得税 贷:其他应付款 这个会计分录有问题吗?
你好, 1.在计提利润分配的时候,会计分录: 借:利润分配-未分配利润, 贷:应付利润, 支付时: 借:应付利润, 贷:银行存款, …对的
58楼
2023-08-07 20:59:58
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蒋飞老师:回复阳光2.在计提个人经营所得税,会计分录: 借:所得税费用 贷:应交税费-应交个人所得税 支付时, 借:应交税费-应交个人所得税 贷:银行存款 然后再结转分录: 借:利润分配…未分配利润 贷:所得税费用
2023-08-07 21:23:02
阳光:回复蒋飞老师 老师,这笔会计分录是不是存在问题啊? 在计提个人经营所得税,会计分录: 借:所得税费用 贷:应交税费-应交个人所得税 支付时, 借:应交税费-应交个人所得税 贷:银行存款 这个贷方应该是“其他应付款-法人”吧,因为这个是从法人名下的个人银行卡上扣除的,公司的银行账户上没有显示这笔款项的扣除啊
2023-08-07 21:48:34
阳光:回复蒋飞老师 个人独资企业做账中发放应付利润,导致资产负责表的未分配利润与利润表里面的利润总额不平,这样的财务报表是正常的吗?需要调账吗
2023-08-07 22:09:16
蒋飞老师:回复阳光支付时, 借:应交税费-应交个人所得税 贷:银行存款 这个贷方应该是“其他应付款-法人”吧,因为这个是从法人名下的个人银行卡上扣除的,公司的银行账户上没有显示这笔款项的扣除啊 …那就是:贷方就是“其他应付款-法人”
2023-08-07 22:29:48
蒋飞老师:回复阳光个人独资企业做账中发放应付利润,导致资产负责表的未分配利润与利润表里面的利润总额不平,这样的财务报表是正常的吗?需要调账吗 …不用调账的
2023-08-07 22:45:01
答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 张张 发表的提问:
老师,个人所得税的会计分录是 借:营业税金及附加 贷 应交税费-个人所得税 然后银行扣款后 就是借:应交税费-个人所得税 贷:银行存款 吗
你好 不是的 个人所得税是在发放工资里直接扣掉了 看下老师给你发的图片
59楼
2023-08-08 20:24:50
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张张:回复答疑苏老师 老师我们公司的社保跟个税都是公司承担的
2023-08-08 20:54:55
张张:回复答疑苏老师 所以账务处理就没你截图给我的那样操作,就是简单的做下而已
2023-08-08 21:16:08
张张:回复答疑苏老师 就是省了应付职工薪酬这个
2023-08-08 21:28:34
张张:回复答疑苏老师 之前看老会计都是这么交接给我的
2023-08-08 21:45:10
答疑苏老师:回复张张你好 都是公司承担的 可以你那样做。
2023-08-08 22:01:30
文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ 羞涩的大神 发表的提问:
工程项目简易计税会计分录的做法,是直接贷应交税费-简易计税 还是分个人所得税,企业所得税,附加税分别计提?
分个人所得税,企业所得税,附加税分别计提 应交税费-简易计税 这是计提增值税的
60楼
2023-08-08 20:37:37
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羞涩的大神:回复文文老师 计提 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-简易计税 应交税费-企业所得 应交税费-个人所得稅 应交税费-附加税 缴纳 借: 应交税费-简易计税 应交税费-企业所得 应交税费-个人所得稅 应交税费-附加税 贷:银行存款 老师,是这样做吗
2023-08-08 21:09:12
文文老师:回复羞涩的大神计提增值税 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-简易计税 计提其他税 借:所得税费用 借:应付职工薪酬 借:税金及附加 贷:应交税费-企业所得 贷:应交税费-个人所得稅 贷:应交税费-附加税 缴纳的分录,正确
2023-08-08 21:38:58
羞涩的大神:回复文文老师 好的,谢谢老师
2023-08-08 22:04:36
文文老师:回复羞涩的大神不用谢,有帮到你就好。请五星好评!
2023-08-08 22:30:56

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