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企业所得税计提会计分录
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月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 发表的提问:
缴纳上年度的企业所得税如何计提,会计分录怎么做
你好 借:以前年度损益调整 贷:应交税金-所得税
46楼
2023-08-01 20:37:36
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想:回复月月老师 结转利润的时候是不是,借:本年利润,贷:以前年度损益调整
2023-08-01 21:01:58
月月老师:回复你好 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
2023-08-01 21:11:59
想:回复月月老师 好的
2023-08-01 21:26:08
月月老师:回复你好,麻烦给一个五星好评,谢谢了。
2023-08-01 21:43:26
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 123456 发表的提问:
去年多计提了年终奖,今年需要红冲,在会计分录上是直接红冲就可以吗,企业所得税方面呢
冲红时,涉及损益科目是要用以前年度使用调整科目代替的。
47楼
2023-08-01 21:04:19
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小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 凝冰点 发表的提问:
电商企业亏损3年,今年首次盈利,请问怎样弥补亏损,怎样计提和支付企业所得税,就是首年盈利之后,年末整体要怎么做会计分录?
您好,汇算清缴填报即可弥补亏损,看对应年度是否缴纳企业所得税
48楼
2023-08-01 21:26:59
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凝冰点:回复小林老师 那是弥补亏损之后计提企业所得税吗?
2023-08-01 21:40:48
凝冰点:回复小林老师 还是会12月结账就马上计提所得税?然后缴纳?
2023-08-01 21:58:05
小林老师:回复凝冰点您好,先弥补亏损后计算企业所得税
2023-08-01 22:19:03
凝冰点:回复小林老师 就是净利润减去以前年度的亏损之后的金额计提所得税吗?
2023-08-01 22:48:12
凝冰点:回复小林老师 那什么时候缴纳所得税?
2023-08-01 22:58:32
小林老师:回复凝冰点您好,是税法口径应纳税所得额减去可弥补亏损后计算企业所得税,季度或年度纳税申报后确认缴纳企业所得税
2023-08-01 23:22:07
凝冰点:回复小林老师 如果12月有净利润,减去弥补亏损后的金额,计算计提企业所得税,然后明年1月缴纳?
2023-08-01 23:34:38
小林老师:回复凝冰点您好,是的,您的理解非常正确
2023-08-01 23:53:32
凝冰点:回复小林老师 那如果汇算清缴之后多缴税了怎么办?
2023-08-02 00:08:34
小林老师:回复凝冰点您好,那您在预缴款项科目核算
2023-08-02 00:37:49
冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 虚幻的电源 发表的提问:
去年的企业所得税没有计提,但是今年补交了,会计分录该怎么弄,
你好, 借所得税费用 应交所得税 贷银行存款
49楼
2023-08-02 20:43:01
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虚幻的电源:回复冉老师 这个是交去年的,那在利润表中也是填写到今年的所得税费用里咯?
2023-08-02 21:05:28
冉老师:回复虚幻的电源在利润表中也是填写到今年的所得税费用
2023-08-02 21:24:34
虚幻的电源:回复冉老师 业务招待费超标,企业所得税是在12月计提还是汇算清缴的时候直接交
2023-08-02 21:37:26
冉老师:回复虚幻的电源你好,已经超标的话,要纳税调增
2023-08-02 21:55:51
冉老师:回复虚幻的电源汇算清缴的时候处理
2023-08-02 22:25:34
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @  つ.半夏 发表的提问:
在2018年12月份内少计提了0.01的企业所得税,2019.01月如何补救这0.01呢?具体会计分录是什么?
同学 您好 0.01金额不大 不需要通过以前年度损益调整科目 借:所得税费用 贷:应交税费——应交所得税
50楼
2023-08-02 21:03:13
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 つ.半夏:回复bamboo老师 如果通过前年度损益调整科目 来调整,具体每一步会计分录如何做呢? 很不清楚:前年度损益调整科目 如何用?麻烦老师说一下,谢谢
2023-08-02 21:20:42
bamboo老师:回复 つ.半夏借:以前年度损益调整 贷:应交税费——应交所得税 借:利润分配——未分配利润 贷:以前年度损益调整
2023-08-02 21:47:33
 つ.半夏:回复bamboo老师 前年度损益调整科目 借贷方都表示什么呢?是增加了什么呢?不太好理解
2023-08-02 22:12:49
bamboo老师:回复 つ.半夏以前年度损益调整是对以前年度财务报表中的重大错误的更正。 “以前年度损益调整”,是指企业对以前年度多计或少计的盈亏数额所进行的调整,以使其不至于影响到本年度利润总额。 (2)“以前年度损益调整”主要调整的是以前年度的重要差错,以及资产负债表日后事项,既不是损益类科目,也不是权益类,它作为损益类项目的过渡性科目,其余额最终转入“利润分配——未分配利润”科目。 (3)“以前年度损益调整”的金额不体现在本期利润表上,而是体现在未分配利润中。 (4)“以前年度损益调整”最终结转后无余额。 借方表示减少增加以前年度未分配利润 贷方表示减少以前年度未分配利润
2023-08-02 22:40:15
 つ.半夏:回复bamboo老师 我们现在还差120万开发票数,就变成一般纳税人了。现在老板想要开500万,请问如何开怎么能够节税?如何操作呢?
2023-08-02 23:00:49
bamboo老师:回复 つ.半夏如果不想变成一般纳税人的话 可以再注册个小规模公司
2023-08-02 23:12:51
 つ.半夏:回复bamboo老师 老板需要。就是不知道开了500万怎么计算增值税了?以哪个标准先进项发票呢?
2023-08-02 23:23:27
bamboo老师:回复 つ.半夏等您转为一般纳税人后取得的进项税额才能抵扣进项
2023-08-02 23:36:51
 つ.半夏:回复bamboo老师 晓得。就是想问这个500万怎么开发票呢?
2023-08-02 23:53:00
bamboo老师:回复 つ.半夏您可以按小规模把500万开了 然后去税务主动申请成为一般纳税人 如果超过限额你自己不去认定一般纳税人,被税务局强制认定的话,要按适用税率计算销项 我这边是这么规定的
2023-08-03 00:20:30
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 孙娟娟 发表的提问:
请问我18年企业所得税按1个点计提了20万,实际2018年只交了5万,多提的15万怎么做会计分录
你好,需要冲销多计提的所得税 借;应交税费——企业所得税15万,贷;以前年度损益调整——所得税费用 15万
51楼
2023-08-02 21:15:42
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孙娟娟:回复邹老师 是在18年12月份做还是19年5五月份汇算清缴后做这笔分录
2023-08-02 21:29:39
邹老师:回复孙娟娟你好,是在19年5五月份汇算清缴后做这笔分录
2023-08-02 21:48:12
孙娟娟:回复邹老师 老师,我理解的是,多计提了就冲回,为啥你写的是贷:以前年度损益调整阿
2023-08-02 22:09:40
孙娟娟:回复邹老师 是不是这样,在2019年5月份做这笔分录时还要做结转的这笔分录?
2023-08-02 22:36:23
邹老师:回复孙娟娟你好,需要冲销多计提的所得税 借;应交税费——企业所得税15万,贷;以前年度损益调整——所得税费用 15万 因为是跨年的损益事项,就不可以直接通过所得税费用核算,需要通过以前年度损益调整——所得税费用科目代替入账才是的
2023-08-02 22:49:35
孙娟娟:回复邹老师 那我要不要再做一笔结转的分录啊,把以前年度损益调整再转到利润分配,未分配利润中啊?(我的财务软件损益是自动结转的)
2023-08-02 23:03:38
邹老师:回复孙娟娟你好,是的,需要做一笔以前年度损益调整结转到利润分配——未分配利润的分录
2023-08-02 23:17:15
孙娟娟:回复邹老师 我在19年5月份做了这笔分录,是这样俩笔分录做一起吗?
2023-08-02 23:43:34
孙娟娟:回复邹老师 这个利润分配_未分配利润在贷方,是相当于19年又增加12万的利润在账上没分配呢是吧?
2023-08-03 00:04:11
邹老师:回复孙娟娟你好,是的,是这样的
2023-08-03 00:15:43
孙娟娟:回复邹老师 分录也是像我刚拍你的那样俩笔做一起是吧
2023-08-03 00:43:25
邹老师:回复孙娟娟你好,是的,是这样处理的
2023-08-03 01:10:51
孙娟娟:回复邹老师 那我为什么不在18年12月就把多计提的冲回呢,这样直接做一笔相反的分录就好啦?
2023-08-03 01:39:15
邹老师:回复孙娟娟你好,你单位现在还可以返回到18年当年,做当年的调整分录吗?
2023-08-03 02:02:12
孙娟娟:回复邹老师 上面那样做总感觉所得税费用科目,利润分配_未分配利润这俩个科目没有平掉
2023-08-03 02:27:03
邹老师:回复孙娟娟你好,利润分配_未分配利润是余额的 所得税费用(通过以前年度损益调整科目核算)结平了之后是没有余额的
2023-08-03 02:46:01
孙娟娟:回复邹老师 可以 但是如果18年12月份吧多计提的15万冲回,2019年5月份又补交了一点企业所得税的,怎么处理呢
2023-08-03 03:11:01
邹老师:回复孙娟娟你好,2019年5月份又补交了一点企业所得税,账务处理是 借;以前年度损益调整 ,贷;应交税费—企业所得税 借;应交税费—企业所得税 , 贷;银行存款 借;利润分配——未分配利润,贷;以前年度损益调整
2023-08-03 03:36:28
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 发表的提问:
16年年末未计提企业所得税,17年缴纳16年的企业所得税相应会计分录应该怎么做呢
借;以前年度损益调整 贷;应交税费-企业所得税 借;应交税费-企业所得税 贷;银行存款
52楼
2023-08-02 21:24:00
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 陈铸强 发表的提问:
第一季度亏损,到今年的6月才盈利,而6月末忘计提企业所得税,现在9月末持续盈利,第二季度和第三季度的所得税会计分录应该如何做
您公司二、三季度的盈利是否大于一季度的亏损数呢?
53楼
2023-08-07 20:01:11
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ Life · 女孩 发表的提问:
老师计提增值税 、计提印花税、计提城建税、计提企业所得税的会计分录分别是什么
你好,是小规模还是一般纳税人?
54楼
2023-08-07 20:26:39
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 陌生人???? 发表的提问:
企业所得税会计分录怎么做,需要计提吗
您好,需要计提借所得税费用贷应交税费,应交企业所得税,借应交税费应交企业所得税贷银行存款
55楼
2023-08-07 20:49:01
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 爱嘉 发表的提问:
老师企业所得税会计会计分录怎样写,用计提不用!
您好,需要计提的 借:所得税费用 贷:应交税费--应交所得税 缴纳时,做 借:应交税费--应交所得税 贷:银行存款
56楼
2023-08-07 21:14:58
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爱嘉:回复张艳老师 当月计提可以吗老师还是交税的上个月计提?
2023-08-07 21:45:01
张艳老师:回复爱嘉是的,需要当月月末做计提分录的。交税的当月,就只做第二个分录了。
2023-08-07 22:05:13
爱嘉:回复张艳老师 那我上个月没有计提,这个月可以补提吗?
2023-08-07 22:32:32
张艳老师:回复爱嘉是的,可以补计提的。
2023-08-07 23:01:08
爱嘉:回复张艳老师 老师公司安装变压器的费用会计分录怎样写
2023-08-07 23:24:12
张艳老师:回复爱嘉如果您最初的问题已经解决,请您及时给予评价。如果您有另外的新问题,建议您重新提问。因为单独进行提问,会方便其他同学查询同类问题,感谢您的理解!!
2023-08-07 23:36:49
龙老师
职称:初级会计
5.00
解题: 0.04w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
月末计提、结转、交纳企业所得税会计分录如何做?
预缴(计提)所得税时:借:所得税 贷:应交税费——企业所得税 实际缴款时:借:应交税费——企业所得税 贷:银行存款 结转所得税时:借:本年利润 贷:所得税 年末结转 借:利润分配——未分配利润 贷:本年利润
57楼
2023-08-08 20:36:18
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 纯真的鞋子 发表的提问:
企业所得税的计提和上缴的会计分录如果做
借;所得税费用 贷;应交税费-企业所得税 借;应交税费-企业所得税 贷;银行存款
58楼
2023-08-08 21:02:39
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 隐形的御姐 发表的提问:
老师,补交上年企业所得税和滞纳金的会计分录,包括计提和结转,谢谢
你好 借:以前年度损益调整   ,贷:应交税费—企业所得税 借:应交税费—企业所得税 ,营业外支出, 贷:银行存款 借:利润分配——未分配利润,贷:以前年度损益调整
59楼
2023-08-08 21:21:22
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隐形的御姐:回复邹老师 老师,以前年度损益调整没有二级科目吗,还有所得税费用不需要计提了吗
2023-08-08 21:43:58
隐形的御姐:回复邹老师 老师需要吗
2023-08-08 21:55:06
邹老师:回复隐形的御姐你好,以前年度损益调整有二级科目,这个就是计提分录(需要计提) 借:以前年度损益调整—所得税费用   ,贷:应交税费—企业所得税
2023-08-08 22:18:02
隐形的御姐:回复邹老师 我们是小企业会计准则
2023-08-08 22:34:24
邹老师:回复隐形的御姐你好,小企业会计准则,分录是 借:利润分配——未分配利润  ,贷:应交税费—企业所得税 借:应交税费—企业所得税 ,营业外支出, 贷:银行存款
2023-08-08 22:45:34
隐形的御姐:回复邹老师 ,谢谢老师
2023-08-08 23:12:39
邹老师:回复隐形的御姐不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-08-08 23:36:19
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 晓荣?新项目懒人白全国招商中 发表的提问:
请问老师,企业所得税计提和缴纳的会计分录怎么写?
你好 计提,借;所得税费用 ,贷;应交税费-企业所得税 缴纳,借;应交税费-企业所得税 , 贷;银行存款
60楼
2023-08-08 21:32:59
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