咨询
应付职工薪酬的会计分录
分享
佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 娟儿 发表的提问:
#提问#,老师,请问冲销上月计提工资时怎么做分录? 我上月计提时的会计分录是:借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-职工工资 其他应付款-社保个人部分 应付职工薪酬-扣缴个人所得税
你是要全部冲掉还是部分冲掉
121楼
2023-09-12 19:32:34
全部回复
娟儿:回复佟老师 我要全部冲掉,发放时直接做发放工资的凭证
2023-09-12 19:49:13
佟老师:回复娟儿那就红字冲销就可以了
2023-09-12 20:07:42
娟儿:回复佟老师 收到
2023-09-12 20:32:35
娟儿:回复佟老师 谢谢老师
2023-09-12 20:58:05
佟老师:回复娟儿不客气的,祝您学习愉快,!!
2023-09-12 21:18:07
娟儿:回复佟老师 老师,这样显示有问题吗?
2023-09-12 21:36:09
佟老师:回复娟儿看不清的,都是花屏
2023-09-12 21:50:32
娟儿:回复佟老师 做上月计提工资进行红冲的时候,显示单位往来社保个人部分借方赤字
2023-09-12 22:15:08
娟儿:回复佟老师 可以吗?
2023-09-12 22:44:09
佟老师:回复娟儿那就是这个科目有记账错误,按道理原路红字冲回不应该有错误
2023-09-12 23:12:35
娟儿:回复佟老师 那我查一下,谢谢老师
2023-09-12 23:26:29
佟老师:回复娟儿客气客气,有问题欢迎再来咨询!
2023-09-12 23:52:47
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 发表的提问:
老师,公司承担的工资薪金个人所得税会计分录如何做?计提借:工程施工人工费;贷:应付职工薪酬应付工资,缴个税,借:应付职工薪酬应付工资,贷:银行存款。这样对吗
你好 你们算到工资然后从工资扣除不对 借工程施工贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷应交税费 借应交税费贷银行存款
122楼
2023-09-12 19:42:25
全部回复
岳老师
职称:注册会计师、注册税务师
4.93
解题: 0.31w
引用 @ 화이팅! 发表的提问:
工资多发放了,分录计提并支付工资 借制造费用50000 贷应付职工薪酬50000 借应付职工薪酬40000 应付职工薪酬-多发放10000 贷银行存款
您应当发放多少呢?
123楼
2023-09-12 20:08:59
全部回复
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ ?小蚂蚁 发表的提问:
请问年终奖计提分录是应发,借:管理费用-奖金10000,贷:应付职工薪酬-奖金10000 发放分录:借:应付职工薪酬 9000应交个税1000贷:银行存款10000 ,那计提跟发放的应付职工薪酬不平呐
你好,你计提的时候没有包含这部分个税吗?
124楼
2023-09-13 19:03:10
全部回复
?小蚂蚁:回复郭老师 没有包含个税
2023-09-13 19:14:25
郭老师:回复?小蚂蚁那你几题的分录做错了,借管理费用11000贷应付职工薪酬。
2023-09-13 19:40:26
郭老师:回复?小蚂蚁借应付职工薪酬 贷、银行存款1万应交税费个税1000
2023-09-13 20:06:33
?小蚂蚁:回复郭老师 计提的时候要包含个税吗
2023-09-13 20:33:34
郭老师:回复?小蚂蚁好,对的是的,这里是实际发下去的,加上个税的。
2023-09-13 20:53:23
?小蚂蚁:回复郭老师 啥是对的,不是计提的时候是应发嘛,发放的时候是实发
2023-09-13 21:09:01
郭老师:回复?小蚂蚁你好,计提的时候是应发工资,这个应发工资是不是包含个税?
2023-09-13 21:24:05
郭老师:回复?小蚂蚁应发工资的定义是什么?
2023-09-13 21:51:18
?小蚂蚁:回复郭老师 包含个税了,但是实际发放要交个税呀,这样导致计提跟发放科目不平呀
2023-09-13 22:17:10
郭老师:回复?小蚂蚁你好,你看一下我上面的分录,这个不平吗。 借管理费用11000贷应付职工薪酬。未读 2022-03-02 11:42 借应付职工薪酬11000 贷、银行存款1万应交税费个税1000
2023-09-13 22:40:55
郭老师:回复?小蚂蚁哪个分路还不平,哪个还有余额的。
2023-09-13 22:56:30
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 晨曦 发表的提问:
老师我想知道影响利润的工资是计提的工资分录,还是应付职工薪酬的分录。应付职工薪酬最后结转到哪里了
管理费用 发工资冲了,借管理费用贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷银行存款
125楼
2023-09-13 19:19:10
全部回复
晨曦:回复郭老师 应付职工薪酬,冲没了吗。影响利润的是计提的工资么
2023-09-13 19:47:41
郭老师:回复晨曦对的 不影响 管理费用还是管理费用
2023-09-13 19:58:12
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 遇见就不在错过 发表的提问:
老师请问三八妇女节付给职工的福利费应该计入应付职工薪酬福利费,然后还要结转吗?麻烦老师列一下详细的会计分录,谢谢您!
这个是跟工资一样的,没什么特别的
126楼
2023-09-13 19:47:34
全部回复
遇见就不在错过:回复朴老师 不需要结转到管理费用吗
2023-09-13 20:07:20
朴老师:回复遇见就不在错过你通过应付职工薪酬来做管理费用和制造费用都可以,都有的话就都做
2023-09-13 20:18:35
遇见就不在错过:回复朴老师 老师,能不能麻烦您写个具体的凭证呀
2023-09-13 20:37:41
遇见就不在错过:回复朴老师 不是应该还要结转吗?您说的我没懂
2023-09-13 20:55:08
朴老师:回复遇见就不在错过借管理费用贷应付职工薪酬借应付职工薪酬贷现金/银行
2023-09-13 21:08:59
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ ^_^ 发表的提问:
计提工资分录:借:管理费用/应付职工薪酬 贷:其他应付款/代扣个人养老 应交个税 应付职工薪酬 这个分录怎么理解
你好,应付职工薪酬二级科目是工资吗?
127楼
2023-09-13 20:05:59
全部回复
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 发表的提问:
老师,我公司员工5月份罚款50元,在工资中表中个人罚款里体现,这个是包括在应付职工薪酬-工资里的吗?分录怎么做?谢谢老师。
你好,按扣了50以后的工资计提
128楼
2023-09-19 18:58:29
全部回复
雷蕾老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.22w
引用 @ 发表的提问:
老师你好我想咨询一下.第3个分录为什么借方是应付职工薪酬,能给我解释一下吗?谢谢
那是因为医疗费从工资里扣出来了。假如一个人工资5000,我们如果全部发,就是借:应付职工薪酬5000 贷:银行存款5000。现在我们钱少付别人了,只付2000块。那不就是借:应付职工薪酬5000 贷:银行存款 2000 其他应收款3000。 这样可以理解吗?只是把这个合并分录分成两个写了。
129楼
2023-09-19 19:09:01
全部回复
敏:回复雷蕾老师 谢谢老师
2023-09-19 19:31:16
雷蕾老师:回复不客气哈,继续加油咯~
2023-09-19 19:42:37
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 紫伊藤 发表的提问:
给仓管员和车间员工电动叉车司机培训考证,各发生4250元和850元,分录怎么做呢?要不要通过应付职工薪酬?
同学。 借:管理费用-教育经费 贷:应付职工薪酬
130楼
2023-09-19 19:32:05
全部回复
紫伊藤:回复陈诗晗老师 车间员工的培训费可以记录到制造费用吗
2023-09-19 20:04:44
陈诗晗老师:回复紫伊藤可以计入制造费用,但是不建议记制造费用。 因为这具经费有可能涉及到纳税调整,你记制造费用,后面不好区分
2023-09-19 20:24:16
紫伊藤:回复陈诗晗老师 谢谢老师
2023-09-19 20:42:19
陈诗晗老师:回复紫伊藤不客气,祝你工作愉快
2023-09-19 20:59:42
紫伊藤:回复陈诗晗老师 可以记录到管理费用——培训费吗
2023-09-19 21:19:55
陈诗晗老师:回复紫伊藤可以计入培训费,根据你企业实际设置的明细科目来处理
2023-09-19 21:38:36
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 杨庭婷 发表的提问:
邹老师,您好!麻烦请教下,退回工资的会计分录怎么写。原先计提的该怎么处理。我之前做的分录是计提 借:管理费用 100 贷:应付职工薪酬 100 发放时:借:应付职工薪酬100 贷:银行100 现在退回了50 我的分录是借:管理费用-50 贷:应付职工薪酬-50 借:银行存款50贷应付职工薪酬50 这样做对吗
是的,你冲回之前就可以你这个没有跨年吧?
131楼
2023-09-19 19:53:58
全部回复
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ ࿇࿄向却卓玛࿄࿇ 发表的提问:
老师您好想问下我做提工资的分录对不 借:销售费用 贷:应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-养老保险 应付职工薪酬-失业 应付职工薪酬-公积金 发放工资 借:应付职工薪酬-工资 贷:现金
您好!计提的时候,借销售费用 贷应付职工薪酬—工资就可以了
132楼
2023-09-20 19:16:36
全部回复
࿇࿄向却卓玛࿄࿇:回复宋生老师 一样的吧老师,我在发工资时就一步,
2023-09-20 19:45:33
࿇࿄向却卓玛࿄࿇:回复宋生老师 还有一个问题老师,我是一般纳税人,比如我库存里没有的商品,我开发票了,怎么处理,我又进项留底可以抵扣增值税吗,没有库存是不是就不转成本,就可以了
2023-09-20 19:55:57
宋生老师:回复࿇࿄向却卓玛࿄࿇你好!是一样的,只是没必要搞那么多二级科目
2023-09-20 20:12:48
࿇࿄向却卓玛࿄࿇:回复宋生老师 那发工资时,怎么做分录呢老师
2023-09-20 20:29:07
࿇࿄向却卓玛࿄࿇:回复宋生老师 还有一个问题,不再我公司上班,在我公司上公积金的人员,是不是不用申报个税,谢谢老师
2023-09-20 20:46:58
宋生老师:回复࿇࿄向却卓玛࿄࿇你好!因为挂靠本身违规,所以建议还是要申报个税
2023-09-20 21:07:41
小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 耶、我是可爱的小鲁班 发表的提问:
如果通过应付职工薪酬的话分录应该怎样做?
您好,应当是借银行存款,贷营业外收入,正确处理是减少税前工资。就不需要对方还钱
133楼
2023-09-20 19:40:14
全部回复
耶、我是可爱的小鲁班:回复小林老师 为啥做进营业外收入?
2023-09-20 20:33:45
小林老师:回复耶、我是可爱的小鲁班您好,因为属于与生产经营无关
2023-09-20 21:02:33
耶、我是可爱的小鲁班:回复小林老师 不用冲减费用?
2023-09-20 21:30:16
小林老师:回复耶、我是可爱的小鲁班您好,是的,因为是对外收款,冲费用不合理
2023-09-20 21:47:51
耶、我是可爱的小鲁班:回复小林老师 那这位老师的思路怎么理解呢?
2023-09-20 22:11:31
小林老师:回复耶、我是可爱的小鲁班您好,有银行收款记录就很难说清楚
2023-09-20 22:34:44
耶、我是可爱的小鲁班:回复小林老师 什么意思?可以说明白点么?
2023-09-20 23:02:21
小林老师:回复耶、我是可爱的小鲁班您好,就是公司收对方款项,说承担社保是不合理的
2023-09-20 23:14:03
耶、我是可爱的小鲁班:回复小林老师 所以我不用冲减费用、而是直接计入营业外收入?
2023-09-20 23:41:39
小林老师:回复耶、我是可爱的小鲁班您好,是的,以后处理就是直接调整减少税前工资
2023-09-21 00:03:51
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 感性的西装 发表的提问:
还未付(应付职工薪酬)分录怎么写
借管理费用工资贷应付职工薪酬工资,只需要做计提的。
134楼
2023-09-20 19:53:59
全部回复
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ Nancy 发表的提问:
应付职工薪酬以外币支付,期末调汇分录应该怎么写
你好,同学。 借 应付职工薪酬 贷 银行存款 财务费用 汇总损益 可在借方
135楼
2023-09-21 19:27:02
全部回复
Nancy:回复陈诗晗老师
2023-09-21 20:05:22
Nancy:回复陈诗晗老师 比如这笔怎么做分录
2023-09-21 20:28:02
陈诗晗老师:回复Nancy你按之前计提的借 应付职工薪酬 贷 银行存款是现在汇率金额,差额 计财务费用 你是调汇,并不是支付。 那你就是差额 借 应付职工薪酬 贷 财务费用 汇总损益 或相反分录
2023-09-21 20:52:48

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×