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增值税票未抵扣会计分录
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 小草 发表的提问:
不能抵扣的增值税进项发票,也需要认证吗?怎么做会计分录
同学 您好 借:应交税费——应交增值税——进项税额 贷:应交税费——应交增值税——进项税额转出
106楼
2023-09-13 20:05:43
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 醇咖啡 发表的提问:
老师您好,关于增值税加计抵减的月末转出的会计分录,例如,应交增值税10000,加计抵减10%1000元,实缴9000元,的会计分录——月末的时候转出:借: 应交税费-增值税-转出未交这增值税 9000 贷:应交税费-增值税-未交增值税 9000 加计抵减项 应交税费-增值税-进项税额 1000 其他收益 1000 这样做对吗?请您帮忙做一遍完善的会计分录——计提本月的增值税 及次月实缴的会计分录
借: 应交税费-增值税-转出未交这增值税 10000 贷:应交税费未交增值税10000 次月做借应交税费未交增值税10000 贷银行9000 其他收益1000
107楼
2023-09-13 20:20:59
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醇咖啡:回复maize老师 加计抵减的 这个金额 只需要在次月的 其他收益科目体现就可以嘛?
2023-09-13 20:42:41
maize老师:回复醇咖啡是的,这个规定是这样,次月体现
2023-09-13 21:06:02
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 郑海燕 发表的提问:
公司筹建期间的装修发票是增值税专用发票,可以抵扣吗?如果能抵扣怎么做会计分录
如果是一般纳税人是可以抵扣的 借;待摊费用 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款等科目
108楼
2023-09-19 19:15:57
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ 知识呗 发表的提问:
上月可抵扣的增值税这个月怎么做会计分录
这个直接抵扣处理,上个月直接转入应交税费——未交增值税科目的借方
109楼
2023-09-19 19:35:54
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曼曼老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.36w
引用 @ 叶子 发表的提问:
请问:航天服务费抵扣增值税会计分录怎么做?
你好,航天金税服务费全额抵扣的其会计分录如下: 1、借:管理费用 贷:库存现金 2、借:应交税费-应交增值税-减免税额 贷:管理费用
110楼
2023-09-19 19:45:19
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叶子:回复曼曼老师 请问: 应交税费-应交增值税-减免税额 期末需要结转到什么科目呀?
2023-09-19 20:13:14
曼曼老师:回复叶子你好,不需要结转了。
2023-09-19 20:42:43
叶子:回复曼曼老师 如果不需要结转,那么,减免税额这个科目是不是一直挂在那里呀?
2023-09-19 21:09:30
曼曼老师:回复叶子你好,一般是年末一次结平,你也可以当月结平。 结转时,借;应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷;应交税费-应交增值税-减免税额。
2023-09-19 21:29:55
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ A&O 发表的提问:
老师,购买 开票设备 未抵扣和抵扣后的会计分录怎么做?
购进,未抵扣 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。 全额减免的分录 按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。
111楼
2023-09-19 20:11:58
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 陈晨 发表的提问:
老师 我有两张增值税专票在2019年11月已经勾选抵扣了,但是记账联没有下账,现在应该怎样作会计分录
你这个是做费用还是成本还是啥,借以前年度损益调整,进项税额 贷其他应付款,借未分配利润贷以前年度损益调整,
112楼
2023-09-20 19:23:19
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 2333333 发表的提问:
本来9月份要扣的增值税是83376.73元,但是会计只做了28376.73元的增值税,剩下55000元下个月再抵扣,分录应怎样做?
你好,你这个是发票单独的金额55000?还是合并一起的?
113楼
2023-09-20 19:47:39
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2333333:回复徐阿富老师 不是发票的金额,是增值税剩下没有交的金额
2023-09-20 19:58:28
徐阿富老师:回复2333333你好,我是说这个发票上税金的金额是不是发票单独的还是,你28376.73元的增值税是进项发票的金额,这个进项发票是一张张发票单独加的吗?如果你发票认证了,是不能不抵扣的,认证了就要抵扣的
2023-09-20 20:27:57
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.87w
引用 @ 画笔 发表的提问:
这个是增值税专用发票吗,为什么会计分录还要做进项税额抵扣
你好,这事机动车统一发票,可以抵扣的
114楼
2023-09-20 19:58:31
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画笔:回复暖暖老师 只要是机动车统一发票,都可以抵扣吗
2023-09-20 20:47:01
暖暖老师:回复画笔机动车统计发票可以抵扣的
2023-09-20 21:07:40
画笔:回复暖暖老师 固定资产折旧现在都采用什么方法?怎么核算的呢?
2023-09-20 21:30:38
暖暖老师:回复画笔一般是直线法折旧的
2023-09-20 21:58:34
画笔:回复暖暖老师 老师,那怎么核算呢?分录怎么做
2023-09-20 22:11:01
暖暖老师:回复画笔借:管理费用或者其他 贷:累计折旧
2023-09-20 22:30:31
画笔:回复暖暖老师 哪个折旧方法折旧的快呢?
2023-09-20 22:43:45
暖暖老师:回复画笔双倍余额递减法或者年数总额发
2023-09-20 23:07:40
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 平安是福 发表的提问:
5月份发票认证可抵扣300元,之前留抵9000元,全额抵减增值税,不用再交增值税的,问下会计分录要做哪些?
你只要确认进项税就可以,月末不用结转的
115楼
2023-09-20 20:08:59
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平安是福:回复辜老师 开了发票出去的,不用结转吗?
2023-09-20 20:30:20
辜老师:回复平安是福你进项税大于销项税,可以不用结转的
2023-09-20 20:58:35
平安是福:回复辜老师 请帮我看下,不是要做以下的分录吗?
2023-09-20 21:18:28
辜老师:回复平安是福是的,这个月末可以不用做的
2023-09-20 21:37:18
平安是福:回复辜老师 那我写的这个是这个月不用做分录,下个月要做吗?
2023-09-20 21:47:20
辜老师:回复平安是福如果需要缴纳增值税,就需要结转
2023-09-20 22:02:31
小黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.06w
引用 @ 翎翎 发表的提问:
你好,请问下,原来会计月末结转增值税,做的分录是借:应交税费-销项贷应交税费-未交增值税,借:应交税费-未交增值税,贷应交税费-进项,可是进项中有未做抵扣的,能将它们分开,分录要怎么做
您好,需要增加 待抵扣进项税额
116楼
2023-09-21 19:43:15
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翎翎:回复小黎老师 我增加了,分录怎么做呀
2023-09-21 20:11:24
小黎老师:回复翎翎您好,你这个待抵扣进项税额,当地就不要转入未交增值税就可以了
2023-09-21 20:41:11
翎翎:回复小黎老师 哎呀,我上面不是写了,是以前会计做的么,我只是想咨询下这个怎么做分录 ,你直接告诉我就行啦
2023-09-21 20:57:50
小黎老师:回复翎翎您好,借 应交税费 应交增值税 待抵扣进项税额 贷应交税费 应交增值税 进项税额
2023-09-21 21:21:53
方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 要减肥的河马 发表的提问:
转结有未交增值税是多交的,这个后面做么做平呢,下个月,抵扣的发,分录怎么写
下个月扣掉多交的税额后交纳差额就可以。 不用单独做分录。
117楼
2023-09-21 19:50:59
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ 动人的哑铃 发表的提问:
成品油销售企业增值税抵扣怎么做会计分录?
借:库存商品 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应付账款
118楼
2023-09-21 19:59:56
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ 奥利给 发表的提问:
月末进项税的会计分录,已抵扣进项税分录,未抵扣的进项税分录,抵扣的进项税比销项税大的分录,请问怎么做
一、月末进项税的会计分录是: 借:库存商品(或原材料) 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应付账款
119楼
2023-09-21 20:05:59
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月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ _ 发表的提问:
公司是一般纳税人收到增值税专用发票抵扣联怎么做会计分录
你好,发票抵扣联是用于认证发票的,发票联才是入账的。
120楼
2023-10-09 18:49:12
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_:回复月月老师 入账直接是借库存商品 借应交税费进项税额贷应付账款吗
2023-10-09 19:10:15
月月老师:回复_你好,应该是可以的。 科目是应交税金—应交增值税(进项税额)
2023-10-09 19:24:56
_:回复月月老师 谢谢老师
2023-10-09 19:40:53
月月老师:回复_不客气,祝您生活愉快,麻烦给个好评,谢谢。
2023-10-09 19:50:57

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