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企业会计准则职工福利费
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 开心的发夹 发表的提问:
小企业会计准则下,手工账中“应付工资”记为“应付职工薪酬”影响大吗?没关系吧?
您好,影响不大,没关系,直接改吧。
61楼
2023-08-23 20:17:57
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 可乐king 发表的提问:
小企业会计准则,应付职工薪酬贷方有余额,如何处理?
好,是你们单位多计提了工资吗?
62楼
2023-08-23 20:33:41
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可乐king:回复郭老师 是的,之前是外面代账做的,现在发现余额太大了,该如何处理?
2023-08-23 20:58:23
郭老师:回复可乐king你好,明细账能看到吗?查一下是不是多计提了,还是他少给你做了发放?
2023-08-23 21:25:09
可乐king:回复郭老师 应该是多计提的,发放每月金额都对得上
2023-08-23 21:49:20
郭老师:回复可乐king借应付职工薪酬贷利润分配,未分配利润 如果多抵扣所得税,需要纳税调增。
2023-08-23 22:00:13
可乐king:回复郭老师 没有多抵扣所得税,初创企业也无利润分配
2023-08-23 22:15:00
可乐king:回复郭老师 可以红字冲销计提的工资吗? 借管理费用工资  负数 贷应付职工薪酬  负数
2023-08-23 22:33:59
郭老师:回复可乐king是的,可以这么做的。
2023-08-23 22:52:22
可乐king:回复郭老师 按权责发生制原则,冲完之后只留当月计提未发放的金额?
2023-08-23 23:03:02
郭老师:回复可乐king是的是的,是这么做的,是这么理解的。
2023-08-23 23:24:05
可乐king:回复郭老师 谢谢老师
2023-08-23 23:48:54
郭老师:回复可乐king不用客气,工作愉快。
2023-08-24 00:10:51
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 忐忑的舞蹈 发表的提问:
老师,建账选用小企业会计准则吗?如果是里面是应付工资,没有应付职工薪酬。
您好,一般都是选择企业会计准则的。
63楼
2023-08-23 20:52:22
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忐忑的舞蹈:回复张艳老师 选择新会计准则可以吗
2023-08-23 21:05:52
张艳老师:回复忐忑的舞蹈是的,可以的,现在记账软件上就是新企业会计准则
2023-08-23 21:16:37
森林老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.61w
引用 @ anncyc 发表的提问:
小企业会计准则科目里应付职工薪酬下的职工工资科目按照准则要求应该只能包含工资表里的计时工资吧?就是基础工资和职务工资。所有奖金补贴计入奖金津贴类科目吧?有老师教这个直接计入工资虽然问题不大但是不大符合准则要求吧
同学,你好,直接做工资就行。
64楼
2023-08-23 21:14:56
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anncyc:回复森林老师 他小准则的原则上还是要求你分开计的吧?  又不是企业会计准则。
2023-08-23 21:27:08
森林老师:回复anncyc同学,你好,这个是可以分开的。
2023-08-23 21:51:53
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 爱吃蘑菇的小菇凉 发表的提问:
小企业会计准则下面 应付职工薪酬-社保 这个科目 一般怎么做分录?
你好!计提的时候借管理费用-社保 贷应付职工薪酬社保
65楼
2023-08-23 21:26:59
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王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 发表的提问:
老师 ,小企业会计准则里的工资科目叫应付工资,那应付职工薪酬是企业会计制度里的吗?
不是的,你看的小企业会计准则是旧版的,现在都是叫应付职工薪酬了
66楼
2023-09-05 20:03:35
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.89w
引用 @ cc 发表的提问:
老师,我们公司新购入一家小规模公司,20年1月交完税款后账不平,还有19年的时候漏计提了工资,应付职工薪酬也挂又账,我怎么做分录把账调平,是小企业会计准则
你好,补计提就可以了哦
67楼
2023-09-05 20:25:32
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cc:回复朴老师 是跨年度的,具体分录怎么写?还有增值税是借方的,19年免交的没有结转
2023-09-05 21:10:42
朴老师:回复cc借管理费用贷应付职工薪酬
2023-09-05 21:39:54
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问:
小企业会计准则下,职工的培训费如何入账?
老师,我们公司购入花和树,开增值税普通发票可以吗?做进管理费用吗?需要摊销吗
68楼
2023-09-05 20:40:15
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邹老师:回复菲童牛宝借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-职工教育经费 借;应付职工薪酬-职工教育经费 贷;银行存款等科目
2023-09-05 20:59:21
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ ???? 发表的提问:
、某生产化妆品的企业,当年计入成本、费用中的合理的实发工资540万元,当年发生的工会经费15万元、职工福利费80万元、职工教育经费11万元,则税前可扣除的职工工会经费、职工福利费、职工教育经费合计为( )万元。
你好,同学。 50*2%=1 50*14%=7 50*8%=4 总的是为 12
69楼
2023-09-05 20:55:29
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????:回复陈诗晗老师 百分之二。百分之十四,百分之八是什么呀?
2023-09-05 21:16:12
陈诗晗老师:回复????这是各费用的扣除标准,税法规定的
2023-09-05 21:42:05
????:回复陈诗晗老师 谢谢
2023-09-05 21:54:09
陈诗晗老师:回复????客气,祝你学习愉快。
2023-09-05 22:10:34
????:回复陈诗晗老师 谢谢老师
2023-09-05 22:31:51
陈诗晗老师:回复????帮我好评一下,谢谢你
2023-09-05 22:46:23
????:回复陈诗晗老师 、某货运公司2020年年初拥有载货汽车10辆、挂车5辆,整备质量均为20吨/辆;拥有乘用车5辆。该公司所在省规定载货汽车年基准税额每吨40元,乘用车年基准税额为每辆360元。根据车船税法律制度的规定,该公司2020年应缴纳车船税( )元。
2023-09-05 23:05:11
陈诗晗老师:回复????5*360%2B10*20*40%2B5*20*40*50% 你计算一下,挂车减半征收
2023-09-05 23:23:26
????:回复陈诗晗老师 好的,谢谢老师
2023-09-05 23:52:26
陈诗晗老师:回复????不客气,祝你学习愉快。
2023-09-06 00:08:59
答疑郭老师
职称:初级会计师
5.00
解题: 0.98w
引用 @ 发表的提问:
酒吧,小企业会计准则,买了实物做员工福利发放,购入实物和发放福利如何做分录?
借管理费用-福利费贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷银存
70楼
2023-09-05 21:02:59
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美:回复答疑郭老师 我做销售费用,不做应付职工薪酬可以吗?<br><br>
2023-09-05 21:21:42
答疑郭老师:回复做销售费用可以,这个安你受益部门就可以,但是需要通过应付职工薪酬过渡的
2023-09-05 21:46:30
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 燕文 发表的提问:
职工教育经费,福利费,工会经费 2018年的企业所得税扣除标准是什么?
职工教育经费税前扣除标准是工资总额的8% 福利费税前扣除标准是工资总额的14% 工会经费税前扣除标准是工资总额的2%
71楼
2023-09-06 20:28:16
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萱萱老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 2.54w
引用 @ 辛勤的劳动 发表的提问:
老师您好,民办职业学校适应的会计准则,是民间非营利会计准则,还是小企业会计准则呢? 还是都可以?
具体看学校的登记注册类型,属于民非就用民非会计准则
72楼
2023-09-06 20:37:16
全部回复
李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ zhouhe 发表的提问:
企业人员工资现在无论是用企业会计准则或是小企业会计准则,都是用的应付职工薪酬吧?
是计应付职工薪酬科目处理
73楼
2023-09-06 20:59:59
全部回复
小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 小叶子 发表的提问:
老师,请教您一下,现在公司(系统集成商)有个平台建设项目,周期挺长,按完工进度开票付款,产生的人工费是怎么做账呢?小企业会计准则没有劳务成本科目
您好,那您可以补充劳务成本科目,方便处理
74楼
2023-09-07 20:08:45
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小叶子:回复小林老师 小企业会计准则,加不了科目,可以用工程施工科目替代吗
2023-09-07 20:35:23
小林老师:回复小叶子您好,也是可以的,能明确核算规则即可
2023-09-07 20:48:59
宸宸老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 发表的提问:
2020年暂估了一笔加工费,2021年1月发票回来了,用做账务处理吗?如果用,分录应该咋做,我们是小企业会计准则
您好,需要的,先把当时暂估的分录红冲,然后根据发票重新正常做分录
75楼
2023-09-07 20:38:00
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圆:回复宸宸老师 跨年了,还可以冲红?
2023-09-07 20:49:32
宸宸老师:回复您好,可以的。暂估的跨年也可以红冲
2023-09-07 21:05:06
圆:回复宸宸老师 当时已经付款了的,我做的分录是:借 委托加工物资 贷 银行存款
2023-09-07 21:17:56
宸宸老师:回复您好 您这个不是暂估呀,是在没有发票的情况下,正常入账的。 那么我建议您把发票直接放进去了
2023-09-07 21:43:17
圆:回复宸宸老师 老师,是在什么情况下,才是暂估啊,去年12月的时候,都付了款,就是发票还没开回来,然后我就都暂估了
2023-09-07 22:01:17
宸宸老师:回复您好,如果当时业务已经发生,那么就可以暂估 借:委托加工物资 贷:应付账款-暂估 等发票到以后,先红冲,再根据发票入账  借:委托加工物资 贷:应付账款 您之前付的钱,就正常做账 借:应付账款 贷:银行存款
2023-09-07 22:29:46
圆:回复宸宸老师 我当时没有做应付账款来过渡,直接做银行存款了,那我现在直接把发票放在12月的凭证后面就可以了是吗?
2023-09-07 22:45:44
宸宸老师:回复您好,是的,现在建议您直接把发票放进去即可
2023-09-07 22:59:45

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