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一般纳税人交增值税的会计分录
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 啦啦 发表的提问:
一般纳税人交增值税分录该怎么做?
借应交税费未交增值税贷银行存款
91楼
2022-12-24 06:29:07
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啦啦:回复玲老师 老师。。我是想知道从开出销项。。收到进项。然后结转应交税费的分录
2022-12-24 06:51:06
玲老师:回复啦啦你好 为了方便其他同学查看同类的问题 不同的问题请您重新发起提问 老师再接手回复你的提问。
2022-12-24 07:12:55
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 海丽 发表的提问:
一般纳税人,会计交增值税时会计分录做成了,借:应交税费——应交增值税,贷:银行存款,请问这个现在怎样做分录调整,然后18年应交增值税明细科目也没有结转
你好 一般纳税人缴纳税费应该明细到三级科目 做错了就红冲 重新做 然后结转 把进项和销项等转到转出未交增值税等科目
92楼
2022-12-24 06:46:30
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海丽:回复meizi老师 这个凭证就做在19年,还是做到18年去
2022-12-24 07:05:20
meizi老师:回复海丽你好 你18年年结没 没年结在18年去结转增值税
2022-12-24 07:29:14
海丽:回复meizi老师 都装订了,我也刚到这公司,是不是科目错了,在19年红冲,然后做一笔正确的,增值税进销项额也在19年结转到未交增值税
2022-12-24 07:52:27
meizi老师:回复海丽你好 那如果你18年没结转 你19年补结转
2022-12-24 08:03:56
程小峰老师
职称:中级会计师,CMA,高级会计师,税务师
4.98
解题: 0.21w
引用 @ 王傻傻 ﹉ 发表的提问:
一般纳税人,充多交的增值税分录怎么写
您好!还没完全明白您的意思呢
93楼
2022-12-24 06:57:00
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王傻傻 ﹉:回复程小峰老师 最开始增值税多缴了,现在做分录冲多交的增值税,分录要怎么写呢?
2022-12-24 07:09:52
程小峰老师:回复王傻傻 ﹉您好!为什么要冲回多交了的呢?这个可以不用冲回,留到以后要交税的时候抵减。
2022-12-24 07:28:21
王傻傻 ﹉:回复程小峰老师 我的账上要显示出来,那笔是多交的啊、
2022-12-24 07:45:54
程小峰老师:回复王傻傻 ﹉您好!那笔是多交的,但是后期可以抵减下来的,所以现在就让那个多交的数据挂在账目上就可以了,后期有税款抵减的时候,账面还是会平掉的。你现在账面显示多交,后期交税的时候抵减,就少交税,然后就平了。这个是不需要做分录处理的。
2022-12-24 07:57:44
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 舒老师 发表的提问:
老师我想咨询一下一般纳税人缴纳增值税的会计分录如何做,增值税是否计提,计提的分录又如何做!!谢谢
你好!增值税是不计提的。“应交税金”科目下设置“应交增值税”和“未交增值税”两个明细科目。   “应交税金——未交增值税”:核算增值税期末欠交数或多交数。借方余额反映多交数,贷方余额反映欠交数。   “应交税金——应交增值税”:   借方设置: “进项税额”、“已交税金”、“减免税款”、“出口抵减内销产品应纳税额”、“转出未交增值税”   贷方设置:“销项税额”、“出口退税”、“进项税额转出”、“转出多交增值税”等。   第二,增值税一般纳税人的有关账务处理:   ①、一般购销业务   国内采购、进口物资   借:原材料   应交税金—应交增值税(进项税额)   贷:银行存款   销售、提供劳务、分配给股东   借:应收账款(应付股利)   贷:主营业务收入   应交税金—应交增值税(销项税额)   ②、接受投资(同时收到增值税发票的)   借:原材料   应交税金—应交增值税(进项税额)   贷:股本   资本公积   ③、接受应税劳务   借:管理费用等   应交税金—应交增值税(进项税额)   贷:银行存款   ④、购入免税农产品(没有增值税专用发票,税额是按13%计算出来的)。   借:原材料   应交税金—应交增值税(进项税额)   贷:银行存款   ⑤、视同销售:   委托代销、代销、用于非应税项目、投资、福利、
94楼
2022-12-25 05:53:26
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舒老师:回复晓海老师 老师缴税的那笔分录又怎么做
2022-12-25 06:17:07
晓海老师:回复舒老师当月交纳当月的增值税时: 借:应交税金——应交增值税(已交税金)贷:银行存款 当月交纳以前各期的未交增值税时: 借:应交税金——未交增值税贷:银行存款.向高手请教
2022-12-25 06:32:54
舒老师:回复晓海老师 当月缴纳以前的未交增值税前面一笔分录是借:???贷:应交税金-未交增值税?
2022-12-25 06:43:38
舒老师:回复晓海老师 并且摘要如何写??谢谢老师了
2022-12-25 06:56:42
晓海老师:回复舒老师借:应交税金——未交增值税贷:银行存款.
2022-12-25 07:13:51
舒老师:回复晓海老师 前面不做一笔分录??怎么会计平??、
2022-12-25 07:28:57
舒老师:回复晓海老师 难道直接就是借方的应交税金-未交增值税?、
2022-12-25 07:45:34
晓海老师:回复舒老师你好!第一次回答你的答案你看了吗?仔细看一下。
2022-12-25 08:02:42
舒老师:回复晓海老师 这样做行吗?当月未交增值税借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费-未交增值税,缴纳时:借:应交税费-未交增值税,贷:银行存款,问题是这样做了到年底的时候应交税费——应交增值税(转出未交增值税)有余额
2022-12-25 08:32:07
晓海老师:回复舒老师每个月都转出来了哪来的余额?
2022-12-25 08:44:25
舒老师:回复晓海老师 本月销项-(进项-进项转出)-期初留底税就是为本月应该要交的税,问题计入应交税费——应交增值税(转出未交增值税)的借方,,到年底的时候这个科目还有余额???一直挂到借方嘛??我就是这点没有搞明白
2022-12-25 09:09:52
晓海老师:回复舒老师你没看明白,转出本月未交增值税时:借:应交税金——应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税金——未交增值税⑨、 当月交纳以前各期的未交增值税时: 借:应交税金——未交增值税贷:银行存款.
2022-12-25 09:20:19
舒老师:回复晓海老师 问题是三级科目的转出未交增值税难道一直都挂到起借方嘛,我是这个问题
2022-12-25 09:41:53
晓海老师:回复舒老师是的,有余额,你们进项税和销项税也都有余额啊!
2022-12-25 09:57:01
舒老师:回复晓海老师 有余额是不是一直都挂到应交税金——应交增值税(转出未交增值税),证明负债增加哟!!
2022-12-25 10:18:45
舒老师:回复晓海老师 老师我想了下应该这样做分录:结转当月未交增值税:借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-未交增值税 缴纳时:借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款这样负债就不能增加
2022-12-25 10:33:48
晓海老师:回复舒老师你好!不是这样做的,进项税和销项税是不结转的。
2022-12-25 10:55:49
晓海老师:回复舒老师你好!如果你非要结转平的话这样做也可以。
2022-12-25 11:22:47
晓海老师:回复舒老师你好!如果你非要结转平的话这样做也可以。
2022-12-25 11:33:12
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.34w
引用 @ 发表的提问:
一般纳税人交增值税要怎么写分录??
你好!缴纳的时候当月交纳以前期间未交的增值税额 借:应交税费——未交增值税   贷:银行存款
95楼
2022-12-25 06:21:06
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 71.17w
引用 @ 发表的提问:
老师,公司一般纳税人,应交的增值税分录是怎么转来的?(只会做进项,和销项的分录)纳税增值税的分录怎么做的?谢谢
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,未交增值税。
96楼
2022-12-25 06:30:15
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 小橘子 发表的提问:
一般纳税人购税控盘开票软件,抵扣增值税的会计分录
全额抵扣增值税 不用认证 购入金税盘和报税盘时, 借:管理费用 贷:银行存款/现金 抵减增值税税额, 借:应交税费应交增值税 (减免税款) 借:管理费用负数
97楼
2022-12-25 06:56:59
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 小?美 发表的提问:
老师,一般纳税人增值税交税的分录,有哪些
结转销项税额、进项税额 结转进项时 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税——进项税额 结转销项时 借:应交税费——应交增值税——销项税额 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 结转进项税转出时 借:应交税费——应交增值税——进项税额转出 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 1) 如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账; 2) 如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 缴纳时 借: 应交税费——未交增值税 贷:银行存款
98楼
2022-12-26 05:48:33
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小?美:回复紫藤老师 老师,我们有一笔进项税额转出了,我贷记进项税额转出,借方记什么科目
2022-12-26 06:01:05
紫藤老师:回复小?美贷记进项税额转出,借方 管理费用等
2022-12-26 06:31:03
小?美:回复紫藤老师 老师,是上个月的一张凭证,记错了。我冲红了,红字借制造费用 贷银行存款,蓝字贷进项税额转出。后面再做啥科目
2022-12-26 06:59:08
紫藤老师:回复小?美贷记进项税额转出,借方制造费用
2022-12-26 07:20:45
小?美:回复紫藤老师 老师,这张凭证上个月我正常记了,这个月发现有问题我们不报销了,我把进项税转出了。借方在不能是制造费用吧
2022-12-26 07:33:34
紫藤老师:回复小?美贷记进项税额转出,借方管理费用等
2022-12-26 07:44:05
小?美:回复紫藤老师 这张凭证整个我都要作废。不记了
2022-12-26 07:55:19
紫藤老师:回复小?美冲红,你做相反分录即可
2022-12-26 08:19:29
小?美:回复紫藤老师 我知道,那进项税呢,之前抵扣了。现在在贷方做转出。具体分录怎么写
2022-12-26 08:40:00
紫藤老师:回复小?美你之前的分录是什么?借方就是什么
2022-12-26 09:02:41
小?美:回复紫藤老师 借制造费用,进项税额 贷银行存款。现在这张凭证我要冲红不支付了。之前抵扣的进项税额贷方转出,我不知道怎么记账
2022-12-26 09:18:39
紫藤老师:回复小?美贷记进项税额转出,借方制造费用
2022-12-26 09:40:13
小?美:回复紫藤老师 制造费用我冲红,再不做了啊
2022-12-26 10:02:11
紫藤老师:回复小?美你要不然就这样,借银行存款 贷 制造费用,进项税额
2022-12-26 10:23:51
小?美:回复紫藤老师 发票有问题,我不支付了,我冲红凭证。我只是把进项税从贷方转出。这种情况分录要怎么做
2022-12-26 10:39:40
紫藤老师:回复小?美贷记进项税额转出,借方制造费用
2022-12-26 11:02:24
紫藤老师:回复小?美这是我的观点,你可以问问其他老师
2022-12-26 11:26:41
小?美:回复紫藤老师 老师我说的意思你没听懂。
2022-12-26 11:45:13
紫藤老师:回复小?美我觉得做相反那分录即可
2022-12-26 12:02:06
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 欣慰的流沙 发表的提问:
附加税计提分录一般纳税人的,和增值税计提分录
如果缴纳增值税,借应交税费转出未交增值税贷,应交税费未交增值税,计提附加税借税金及附加贷应交税费
99楼
2022-12-26 06:10:32
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月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 苗苗 发表的提问:
一般纳税人月底怎么计算应交增值税?分录怎么写?
你好,一般纳税人销项-进项-已交税金+进项税额转出,就是增值税 借:应交税金-应交增值税(已交税金) 贷:银行存款
100楼
2022-12-26 06:34:56
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苗苗:回复月月老师 计提应交增值税的时候分录怎么写?
2022-12-26 07:09:28
月月老师:回复苗苗你好,不需要计提,看增值税科目余额表余额缴纳就行。
2022-12-26 07:27:55
苗苗:回复月月老师 那进项税额转出是什么
2022-12-26 07:51:19
月月老师:回复苗苗你好,改变用途不能抵扣了就做进项税额转出。
2022-12-26 08:04:00
苗苗:回复月月老师 好的,谢谢老师
2022-12-26 08:23:11
苗苗:回复月月老师 老师,还有个问题:公司给员工交五险一金,但是有的员工不要交,这种情况报个税的时候怎么填表?
2022-12-26 08:49:39
苗苗:回复月月老师 不好意思,打错字了是不想交
2022-12-26 09:09:29
月月老师:回复苗苗你好,是有其他地方给他上社保吗
2022-12-26 09:33:47
苗苗:回复月月老师 不是的,他们就是不愿意交社保,因为交社保还要扣自己的工资
2022-12-26 09:46:52
月月老师:回复苗苗你好,你公司不交社保是有风险的。
2022-12-26 10:13:50
苗苗:回复月月老师 不是不交,是有些员工自己不愿意交,愿意交的公司都给交了
2022-12-26 10:37:32
月月老师:回复苗苗你好,不愿意交的,只能按照临时工算。对公司比较好。
2022-12-26 10:52:56
苗苗:回复月月老师 那临时工还要给报个税吗
2022-12-26 11:15:21
月月老师:回复苗苗你好,他们需要缴纳个税吗
2022-12-26 11:39:31
苗苗:回复月月老师 不需要
2022-12-26 12:06:29
月月老师:回复苗苗你好,不需要缴纳个税就按照临时工申报就可以。还是要报个税的。
2022-12-26 12:34:02
苗苗:回复月月老师 临时工和员工报个税时有什么不同吗?
2022-12-26 12:49:56
月月老师:回复苗苗你好,临时工暂且对保险要求不严格,国家规定都是要上保险的。
2022-12-26 13:01:57
苗苗:回复月月老师 那填个税申报表的时候填的是同一个表吗
2022-12-26 13:21:31
月月老师:回复苗苗你好,都是填工资薪里面。
2022-12-26 13:34:22
苗苗:回复月月老师 如果员工2月底辞职了,2月份的工资正常发,报个税的时候社保那几栏不填可以吧
2022-12-26 13:46:48
月月老师:回复苗苗你好,你给职工缴纳社保了吗。应该也是需要缴纳的。缴纳就要填。
2022-12-26 14:06:25
苗苗:回复月月老师 2月份交了,我们是先扣后交的,因为3月份不用给该员工交社保了,2月份的工资也就不扣个人的那部分了
2022-12-26 14:27:45
月月老师:回复苗苗你好,你报税的3月份不是报2月份吗。
2022-12-26 14:47:44
小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 易理会计 发表的提问:
金税盘续费以及抵减增值税会计分录,一般纳税人
借:管理费用贷:现金 借:应交税费-增值税(减免税额) 贷:管理费用
101楼
2022-12-26 06:42:53
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 路雨霏 发表的提问:
一般纳税人缴纳上个月的增值税的会计分录应该是什么呀?
您好 借 应交税费-未交增值税 贷 银行存款
102楼
2022-12-26 06:53:59
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路雨霏:回复bamboo老师 但是他的收入税额是入在应交税费-应交增值税-销项税额科目,税费缴纳的时候是直接也入这个科目吗?
2022-12-26 07:24:06
bamboo老师:回复路雨霏是的 这个是一般纳税人的账务处理
2022-12-26 07:34:32
路雨霏:回复bamboo老师 嗯嗯,这家就是一般纳税人哒,就缴纳的时候直接入销项税额借方科目,不用计提吧?
2022-12-26 08:02:03
bamboo老师:回复路雨霏开具发票的当月 月末写分录 借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷 应交税费-未交增值税
2022-12-26 08:26:45
路雨霏:回复bamboo老师 哦哦哦,好的好的,谢谢老师!!
2022-12-26 08:43:22
bamboo老师:回复路雨霏不客气哈 欢迎有疑问继续提问
2022-12-26 09:04:36
路雨霏:回复bamboo老师 等于是,1月月末: 借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税   贷  应交税费-未交增值税     2月缴纳的时候 借  应交税费-未交增值税 贷 银行/现金
2022-12-26 09:21:23
路雨霏:回复bamboo老师 是这样做吗?
2022-12-26 09:37:54
bamboo老师:回复路雨霏是的 这样写分录正确的
2022-12-26 09:58:14
路雨霏:回复bamboo老师 好的好的,谢谢老师!!
2022-12-26 10:19:31
bamboo老师:回复路雨霏不用谢 祝您工作顺利 生活愉快
2022-12-26 10:30:05
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.34w
引用 @ wiling 发表的提问:
一般纳税人企业如何计提增值税?交的时候是什么分录?
你好!平时只需要借应收账款等 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 然后月末,销项与进项的差额 月份终了,将当月应交未交增值税额从“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)   贷:应交税费——未交增值税
103楼
2022-12-27 06:15:01
全部回复
wiling:回复宋生老师 然后月末,销项与进项的差额怎么处理?
2022-12-27 06:27:31
宋生老师:回复wiling你好!上面说了的,第二个分录。 月份终了,将当月应交未交增值税额从“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)   贷:应交税费——未交增值税
2022-12-27 06:48:35
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ *如月* 发表的提问:
内帐一般纳税人缴纳增值税怎么做会计分录?需要计提吗?
你好,内账不需要计提增值税,按交税的金额,借:管理费用 贷:应交税费——应交增值税
104楼
2022-12-27 06:23:38
全部回复
*如月*:回复立红老师 缴纳增值税是银行扣款,分录怎么反应?
2022-12-27 06:41:18
*如月*:回复立红老师 金税盘年服务费减免增值税怎么做?
2022-12-27 07:10:35
立红老师:回复*如月*你好,借:管理费用 贷:应交税费——应增 借:应交税费——应增 贷:银行存款 2、借:应交税费——应增 贷:管理费用
2022-12-27 07:26:17
*如月*:回复立红老师 销项税和进项税都按一般纳税人做了分录,后面缴纳时,借:管理费用 贷:应交税费——应交增值税?
2022-12-27 07:50:33
立红老师:回复*如月*你好,您说你之前销项和进项都作了,是么?
2022-12-27 08:01:19
*如月*:回复立红老师 是的
2022-12-27 08:13:55
*如月*:回复立红老师 应交增值税怎么期末余额不为0?
2022-12-27 08:26:37
立红老师:回复*如月*你好,如果您之前进项和销项都做了,期末,需要结转增值税,借:应交税费——应增(销) 贷:应交税费——应增(进)应交税费——未交增值税 交税,借:应交税费——未交增值税 贷:银行存款
2022-12-27 08:50:47
*如月*:回复立红老师 不用管理费用了吗?如果和金税盘年费减免增值税一起缴纳的增值税怎么做呢?
2022-12-27 09:06:04
立红老师:回复*如月*你好,金税盘减免是按减免后的增值税交税。 期末,需要结转增值税,借:应交税费——应增(销) 贷:应交税费——应增(进) 应交税费——应增(减免税款)应交税费——未交增值税
2022-12-27 09:27:58
*如月*:回复立红老师 我是这样做的,就是期末余额不平,不知道是什么原因?
2022-12-27 09:48:35
立红老师:回复*如月*你好,期末余额就是我们本月没交的税款,需要在下月申报期交税的
2022-12-27 10:13:43
*如月*:回复立红老师 内帐 缴纳增值税时有留抵税额怎么账务处理
2022-12-27 10:29:54
立红老师:回复*如月*你好,缴税有留抵不用处理,在下期应交税款中抵减。
2022-12-27 10:53:37
*如月*:回复立红老师 我之前这样做的该怎么更正啊?
2022-12-27 11:15:43
立红老师:回复*如月*你好,您这个是用银行存款交税了么
2022-12-27 11:45:37
*如月*:回复立红老师 是的。就是这个留抵税额该怎么办?销项税额和进项税额应该是哪个数字?是本月期初余额加本期发生额吗?
2022-12-27 12:14:44
立红老师:回复*如月*你好,您这个留抵税额不是已经在销项中抵扣了么
2022-12-27 12:29:14
*如月*:回复立红老师 钱是已经正确金额交了,现在我的应交税费科目余额这里多了这个留抵税额的金额,我该怎么更正?
2022-12-27 12:53:18
立红老师:回复*如月*你好,您上期应有一个借方的留抵数,然后本期从贷方转出,差额是交税的金额,应是没有余额的
2022-12-27 13:19:22
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 淡淡的书包 发表的提问:
一般纳税人,计提增值税分录
借 应收贷收入 应交税费 期末再结转、 结转销项税额、进项税额 增值税结转: 1、结转进项税额: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(进项) 2、结转销项税额: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 3、结转未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是贷方余额, 借:应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是借方余额, 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税-转出多交增值税 如果进项大于销项就是最后一个分录
105楼
2022-12-27 06:43:36
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