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其他业务收入计提税金会计分录
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 72.35w
引用 @ 念谁伴秋天 发表的提问:
我方承包通讯电话安装项目工程,已经决算验收,根据合同已确定含税工程款,还没有收到。以做分录 借:应收账款 贷:其他业务收入 贷:应收税费-应收增值税-销项税 后面还应该做什么会计分录处理?
结转你的成本就可以了
151楼
2023-01-28 06:02:59
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 春天里的霞光 发表的提问:
行政单位收到其他单位慰问金分录财务会计和预算会计分别怎么做?
你好! 借:银行存款 贷:其他收入
152楼
2023-01-29 04:50:36
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蒋飞老师:回复春天里的霞光预算会计做分录: 借:资金结存 贷:其他预算收入
2023-01-29 05:18:58
春天里的霞光:回复蒋飞老师 我是消防大队,收到财政慰问金怎么做分录?
2023-01-29 05:47:40
蒋飞老师:回复春天里的霞光借:银行存款 贷:财政拨款收入
2023-01-29 06:13:58
蒋飞老师:回复春天里的霞光预算会计做分录: 借:资金结存 贷:财政拨款预算收入
2023-01-29 06:41:05
春天里的霞光:回复蒋飞老师 为什么其他单位是其他收入而财政的慰问金做拨款收入?
2023-01-29 07:00:48
蒋飞老师:回复春天里的霞光其他单位有“捐赠”的性质所以记入“其他收入”了
2023-01-29 07:15:14
春天里的霞光:回复蒋飞老师 财政的慰问金算预算吗?
2023-01-29 07:29:08
春天里的霞光:回复蒋飞老师 对预算批复有影响吗?
2023-01-29 07:51:31
蒋飞老师:回复春天里的霞光你好! 算预算的
2023-01-29 08:12:06
春天里的霞光:回复蒋飞老师 打个比方,预算批复10万,财政给我们慰问金1万。那我的预算就是剩9万咯。
2023-01-29 08:29:03
蒋飞老师:回复春天里的霞光你好! 是这个思路的
2023-01-29 08:52:39
春天里的霞光:回复蒋飞老师 那他专门给了我这个慰问金1万,有什么意义呢?不都是我的预算都是我们用的钱吗?
2023-01-29 09:20:31
蒋飞老师:回复春天里的霞光如果是预算外资金,预算会计就不用做分录了(需要问清楚)
2023-01-29 09:39:26
春天里的霞光:回复蒋飞老师 如果是预算外资金,财务会计分录怎么做?
2023-01-29 09:58:40
蒋飞老师:回复春天里的霞光财务会计正常做上面的分录,预算会计就不用做分录了
2023-01-29 10:11:47
春天里的霞光:回复蒋飞老师 就是借银行,贷财政拨款收入。
2023-01-29 10:28:06
蒋飞老师:回复春天里的霞光你好! 对的。
2023-01-29 10:53:40
春天里的霞光:回复蒋飞老师 你好,我是消防队,财务收到官兵的伙食费1200元,
2023-01-29 11:17:12
蒋飞老师:回复春天里的霞光一事一问好吗,先结束再提问再答
2023-01-29 11:35:07
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 妮妮 发表的提问:
老师,企业主营业务收入是租金收入,请问老师计提结转成本会计分录怎么做?
你好,借;主营业务成本,贷;累计折旧
153楼
2023-01-29 05:09:04
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妮妮:回复邹老师 每个月都会做一笔计提固定资产累计折旧的,是借:管理费用,贷:累计折旧,那么计提成本的时候还需要再次做借:主营业务成本,贷:累计折旧吗?
2023-01-29 05:24:13
邹老师:回复妮妮你好,具体是什么租金收入?不是固定资产的租金收入吗?
2023-01-29 05:49:56
妮妮:回复邹老师 是的
2023-01-29 06:03:12
妮妮:回复邹老师 还想请问老师,当月收到其他企业开具给我企业的劳务费普票,留到下个月做可以吗?
2023-01-29 06:31:42
邹老师:回复妮妮你好,既然是固定资产的租金收入,那固定资产的折旧就应当计入主营业务成本,而不是管理费用的
2023-01-29 06:54:23
妮妮:回复邹老师 感谢
2023-01-29 07:04:49
邹老师:回复妮妮不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-01-29 07:22:40
洛洛老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 0.25w
引用 @ 欣悦 发表的提问:
老师 我一个项目我们公司和B公司合作。收入支出、利润都是五五分 我们公司付的租金10万元。会计分录 是 借:其他应收款 10万元 贷:银行存款 10万元 还是借:其他业务成本5万 其他应收款 5万 贷: 银行存款 10万元
您好,一共需要付10万你们公司承担5万的话借其他业务成本 5万 其他应收款5万 贷银行存款5万,问题是发票是开给哪一家呢?也就是说这个项目的收入和成本在哪一家列支?
154楼
2023-01-29 05:33:56
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 72.35w
引用 @ 萌佳佳 发表的提问:
9月只有增值税销项税额,借银行存款 贷应交增值税(销项) 其他业务收入 月末怎么计提增值税会计分录,需不需要结转增值税 10月缴纳9月增值税时会计分录?
你好 一般纳税人的吗
155楼
2023-01-29 05:44:15
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萌佳佳:回复郭老师 对,一般纳税人
2023-01-29 06:08:41
郭老师:回复萌佳佳借应交税费应交增值税销项贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费未交增值税。 10月借应交税费,未交增值税贷银行存款。
2023-01-29 06:38:14
萌佳佳:回复郭老师 什么时侯计提,什么时候结转
2023-01-29 07:04:31
郭老师:回复萌佳佳你好。九月份计提九月份结转,十月份缴纳。
2023-01-29 07:15:58
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 古风之悦 发表的提问:
老师,请问2019年12月代扣职工个人承担的三险一金,,12月计提工资会计分录 借:应付工资 贷:其他应收款-代扣个人保险、公积金,因为公司网络原因没有缴纳成功2020年1月才缴纳的,2019年年末就挂在其他应收款的贷方,这样处理对不对
没有缴纳,没有其他应收款贷方余额是可以的
156楼
2023-01-29 06:02:57
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古风之悦:回复辜老师 老师,12月计提工资是应发数,已经包含了代扣的个人承担的三险一金,不做在其他应收款,账务怎么处理
2023-01-29 06:26:46
古风之悦:回复辜老师 老师,代扣还没有支付的个人承担的三险一金,计提时是不是可以借:应付工资 贷:其他应付款
2023-01-29 06:47:13
辜老师:回复古风之悦计提是应发数,缴纳的时候,借,应付职工薪酬~社保,其他应收款~个人社保,贷,银行存款
2023-01-29 07:08:22
古风之悦:回复辜老师 老师,12月计提的是应发数,可是社保1月才缴纳,那12月应付职工薪酬贷方就有余额了,就是未缴纳的社保费
2023-01-29 07:30:57
辜老师:回复古风之悦是的,形成贷方余额就可以了
2023-01-29 07:56:03
古风之悦:回复辜老师 老师,未缴纳的社保和公积金是不是可以计入其他应付款的贷方,不在应付职工薪酬贷方反应也是可以的
2023-01-29 08:12:54
辜老师:回复古风之悦单位部分就是在应付职工薪酬贷方反应的
2023-01-29 08:38:45
陈静老师
职称:,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ Jiaaaa 发表的提问:
1计提社保,公积金的会计分录(包括个人和企业一起的,不要单独企业的分录)2缴纳五险一金社保,公积金的分录里,有用其他应收还有用其他应付,到底应该用哪个科目核算
你好!借:管理费用-公积金 管理费用-社保 其他应付款-扣个人社保 其他应付款-扣个人公积金 贷:银行存款 用其他应付款科目核算。
157楼
2023-01-30 05:14:28
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 依依妈咪 发表的提问:
公户收客户手续费,计入其他业务收入,分录怎么做?
你好 借:银行存款等科目,贷 :其他业务收入,应交税费——应交增值税
158楼
2023-01-30 05:34:06
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 幽の空 发表的提问:
公司主营业务是供新能源汽车充电的,需要外面买来充电桩,外包给别的单位安装好以后运营。合同签了20000,已付工程预付款3000,验收后扣对方工程款1000元,本月打款12000,现收到外包安装公司开来的20000元发票(10%税率),我的会计分录该怎么做?借:固定资产 18181.82 应交税费-增(进) 1818.18 贷:银行存款 12000 应付账款 7000 其他业务收入 1000
你好!为什么扣款? ,,,
159楼
2023-01-30 05:59:59
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幽の空:回复QQ老师 工程用料的原因,总计用料比合同少1000
2023-01-30 06:22:40
QQ老师:回复幽の空不做营业外收入,按实际付款开发票
2023-01-30 06:50:04
幽の空:回复QQ老师 问题是票已经开来了,业务员没时间去退
2023-01-30 07:06:23
QQ老师:回复幽の空那只能按其他业务收入处理了
2023-01-30 07:26:48
幽の空:回复QQ老师 那我的做法可行吗?
2023-01-30 07:38:23
QQ老师:回复幽の空可以的,,,,,,,,,,,,,
2023-01-30 08:07:11
幽の空:回复QQ老师 如果以后遇到的是工程罚款的话是不是也是其他业务收入?
2023-01-30 08:36:37
QQ老师:回复幽の空你好!最好不要这样处理,还是按实际开发票合适
2023-01-30 08:49:09
幽の空:回复QQ老师 好的,谢谢老师
2023-01-30 09:15:58
QQ老师:回复幽の空不客气,,,,,,,,,,,,,,,
2023-01-30 09:45:35

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