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其他业务收入计提税金会计分录
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郭老师
职称:
初级会计师
4.99
解题:
72.35w
引用 @
念谁伴秋天
发表的提问:
我方承包通讯电话安装项目工程,已经决算验收,根据合同已确定含税工程款,还没有收到。以做分录 借:应收账款 贷:其他业务收入 贷:应收税费-应收增值税-销项税 后面还应该做什么会计分录处理?
结转你的成本就可以了
151楼
2023-01-28 06:02:59
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蒋飞老师
职称:
注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题:
7.05w
引用 @
春天里的霞光
发表的提问:
行政单位收到其他单位慰问金分录财务会计和预算会计分别怎么做?
你好! 借:银行存款 贷:其他收入
152楼
2023-01-29 04:50:36
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蒋飞老师:
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春天里的霞光
预算会计做分录: 借:资金结存 贷:其他预算收入
2023-01-29 05:18:58
春天里的霞光:
回复
蒋飞老师
我是消防大队,收到财政慰问金怎么做分录?
2023-01-29 05:47:40
蒋飞老师:
回复
春天里的霞光
借:银行存款 贷:财政拨款收入
2023-01-29 06:13:58
蒋飞老师:
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春天里的霞光
预算会计做分录: 借:资金结存 贷:财政拨款预算收入
2023-01-29 06:41:05
春天里的霞光:
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蒋飞老师
为什么其他单位是其他收入而财政的慰问金做拨款收入?
2023-01-29 07:00:48
蒋飞老师:
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春天里的霞光
其他单位有“捐赠”的性质所以记入“其他收入”了
2023-01-29 07:15:14
春天里的霞光:
回复
蒋飞老师
财政的慰问金算预算吗?
2023-01-29 07:29:08
春天里的霞光:
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蒋飞老师
对预算批复有影响吗?
2023-01-29 07:51:31
蒋飞老师:
回复
春天里的霞光
你好! 算预算的
2023-01-29 08:12:06
春天里的霞光:
回复
蒋飞老师
打个比方,预算批复10万,财政给我们慰问金1万。那我的预算就是剩9万咯。
2023-01-29 08:29:03
蒋飞老师:
回复
春天里的霞光
你好! 是这个思路的
2023-01-29 08:52:39
春天里的霞光:
回复
蒋飞老师
那他专门给了我这个慰问金1万,有什么意义呢?不都是我的预算都是我们用的钱吗?
2023-01-29 09:20:31
蒋飞老师:
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春天里的霞光
如果是预算外资金,预算会计就不用做分录了(需要问清楚)
2023-01-29 09:39:26
春天里的霞光:
回复
蒋飞老师
如果是预算外资金,财务会计分录怎么做?
2023-01-29 09:58:40
蒋飞老师:
回复
春天里的霞光
财务会计正常做上面的分录,预算会计就不用做分录了
2023-01-29 10:11:47
春天里的霞光:
回复
蒋飞老师
就是借银行,贷财政拨款收入。
2023-01-29 10:28:06
蒋飞老师:
回复
春天里的霞光
你好! 对的。
2023-01-29 10:53:40
春天里的霞光:
回复
蒋飞老师
你好,我是消防队,财务收到官兵的伙食费1200元,
2023-01-29 11:17:12
蒋飞老师:
回复
春天里的霞光
一事一问好吗,先结束再提问再答
2023-01-29 11:35:07
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.49w
引用 @
妮妮
发表的提问:
老师,企业主营业务收入是租金收入,请问老师计提结转成本会计分录怎么做?
你好,借;主营业务成本,贷;累计折旧
153楼
2023-01-29 05:09:04
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妮妮:
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邹老师
每个月都会做一笔计提固定资产累计折旧的,是借:管理费用,贷:累计折旧,那么计提成本的时候还需要再次做借:主营业务成本,贷:累计折旧吗?
2023-01-29 05:24:13
邹老师:
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妮妮
你好,具体是什么租金收入?不是固定资产的租金收入吗?
2023-01-29 05:49:56
妮妮:
回复
邹老师
是的
2023-01-29 06:03:12
妮妮:
回复
邹老师
还想请问老师,当月收到其他企业开具给我企业的劳务费普票,留到下个月做可以吗?
2023-01-29 06:31:42
邹老师:
回复
妮妮
你好,既然是固定资产的租金收入,那固定资产的折旧就应当计入主营业务成本,而不是管理费用的
2023-01-29 06:54:23
妮妮:
回复
邹老师
感谢
2023-01-29 07:04:49
邹老师:
回复
妮妮
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-01-29 07:22:40
洛洛老师
职称:
中级会计师
4.98
解题:
0.25w
引用 @
欣悦
发表的提问:
老师 我一个项目我们公司和B公司合作。收入支出、利润都是五五分 我们公司付的租金10万元。会计分录 是 借:其他应收款 10万元 贷:银行存款 10万元 还是借:其他业务成本5万 其他应收款 5万 贷: 银行存款 10万元
您好,一共需要付10万你们公司承担5万的话借其他业务成本 5万 其他应收款5万 贷银行存款5万,问题是发票是开给哪一家呢?也就是说这个项目的收入和成本在哪一家列支?
154楼
2023-01-29 05:33:56
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郭老师
职称:
初级会计师
4.99
解题:
72.35w
引用 @
萌佳佳
发表的提问:
9月只有增值税销项税额,借银行存款 贷应交增值税(销项) 其他业务收入 月末怎么计提增值税会计分录,需不需要结转增值税 10月缴纳9月增值税时会计分录?
你好 一般纳税人的吗
155楼
2023-01-29 05:44:15
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萌佳佳:
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郭老师
对,一般纳税人
2023-01-29 06:08:41
郭老师:
回复
萌佳佳
借应交税费应交增值税销项贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费未交增值税。 10月借应交税费,未交增值税贷银行存款。
2023-01-29 06:38:14
萌佳佳:
回复
郭老师
什么时侯计提,什么时候结转
2023-01-29 07:04:31
郭老师:
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萌佳佳
你好。九月份计提九月份结转,十月份缴纳。
2023-01-29 07:15:58
辜老师
职称:
注册会计师,中级会计师
4.98
解题:
7.35w
引用 @
古风之悦
发表的提问:
老师,请问2019年12月代扣职工个人承担的三险一金,,12月计提工资会计分录 借:应付工资 贷:其他应收款-代扣个人保险、公积金,因为公司网络原因没有缴纳成功2020年1月才缴纳的,2019年年末就挂在其他应收款的贷方,这样处理对不对
没有缴纳,没有其他应收款贷方余额是可以的
156楼
2023-01-29 06:02:57
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古风之悦:
回复
辜老师
老师,12月计提工资是应发数,已经包含了代扣的个人承担的三险一金,不做在其他应收款,账务怎么处理
2023-01-29 06:26:46
古风之悦:
回复
辜老师
老师,代扣还没有支付的个人承担的三险一金,计提时是不是可以借:应付工资 贷:其他应付款
2023-01-29 06:47:13
辜老师:
回复
古风之悦
计提是应发数,缴纳的时候,借,应付职工薪酬~社保,其他应收款~个人社保,贷,银行存款
2023-01-29 07:08:22
古风之悦:
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辜老师
老师,12月计提的是应发数,可是社保1月才缴纳,那12月应付职工薪酬贷方就有余额了,就是未缴纳的社保费
2023-01-29 07:30:57
辜老师:
回复
古风之悦
是的,形成贷方余额就可以了
2023-01-29 07:56:03
古风之悦:
回复
辜老师
老师,未缴纳的社保和公积金是不是可以计入其他应付款的贷方,不在应付职工薪酬贷方反应也是可以的
2023-01-29 08:12:54
辜老师:
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古风之悦
单位部分就是在应付职工薪酬贷方反应的
2023-01-29 08:38:45
陈静老师
职称:
,中级会计师
4.97
解题:
1.25w
引用 @
Jiaaaa
发表的提问:
1计提社保,公积金的会计分录(包括个人和企业一起的,不要单独企业的分录)2缴纳五险一金社保,公积金的分录里,有用其他应收还有用其他应付,到底应该用哪个科目核算
你好!借:管理费用-公积金 管理费用-社保 其他应付款-扣个人社保 其他应付款-扣个人公积金 贷:银行存款 用其他应付款科目核算。
157楼
2023-01-30 05:14:28
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邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.49w
引用 @
依依妈咪
发表的提问:
公户收客户手续费,计入其他业务收入,分录怎么做?
你好 借:银行存款等科目,贷 :其他业务收入,应交税费——应交增值税
158楼
2023-01-30 05:34:06
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QQ老师
职称:
中级会计师
4.98
解题:
9.02w
引用 @
幽の空
发表的提问:
公司主营业务是供新能源汽车充电的,需要外面买来充电桩,外包给别的单位安装好以后运营。合同签了20000,已付工程预付款3000,验收后扣对方工程款1000元,本月打款12000,现收到外包安装公司开来的20000元发票(10%税率),我的会计分录该怎么做?借:固定资产 18181.82 应交税费-增(进) 1818.18 贷:银行存款 12000 应付账款 7000 其他业务收入 1000
你好!为什么扣款? ,,,
159楼
2023-01-30 05:59:59
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幽の空:
回复
QQ老师
工程用料的原因,总计用料比合同少1000
2023-01-30 06:22:40
QQ老师:
回复
幽の空
不做营业外收入,按实际付款开发票
2023-01-30 06:50:04
幽の空:
回复
QQ老师
问题是票已经开来了,业务员没时间去退
2023-01-30 07:06:23
QQ老师:
回复
幽の空
那只能按其他业务收入处理了
2023-01-30 07:26:48
幽の空:
回复
QQ老师
那我的做法可行吗?
2023-01-30 07:38:23
QQ老师:
回复
幽の空
可以的,,,,,,,,,,,,,
2023-01-30 08:07:11
幽の空:
回复
QQ老师
如果以后遇到的是工程罚款的话是不是也是其他业务收入?
2023-01-30 08:36:37
QQ老师:
回复
幽の空
你好!最好不要这样处理,还是按实际开发票合适
2023-01-30 08:49:09
幽の空:
回复
QQ老师
好的,谢谢老师
2023-01-30 09:15:58
QQ老师:
回复
幽の空
不客气,,,,,,,,,,,,,,,
2023-01-30 09:45:35
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