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其他业务收入计提税金会计分录
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.71w
引用 @ 白悦如413 发表的提问:
我公司是小规模纳税人,收到一笔出纳旧货款会计分录:借银行存款:50000 贷:其他业务收入48543.69 应交税金—应交增值税(销项税)1456.31 这个会计分录对吗?
分录没有问题,你是哪里的疑问
106楼
2022-12-29 06:01:04
全部回复
白悦如413:回复陈诗晗老师 计税方
2022-12-29 06:13:21
陈诗晗老师:回复白悦如413税的计算没有问题。同学
2022-12-29 06:23:42
白悦如413:回复陈诗晗老师 好的谢谢老师
2022-12-29 06:37:07
陈诗晗老师:回复白悦如413不客气,祝你工作愉快
2022-12-29 07:04:42
粉喵喵老师
职称:中级会计师
0.00
解题: 0w
引用 @ 啦啦啦啦啦得得 发表的提问:
物业公司开家政服务的发票,税率开的是1%,收到社区的岗亭补贴24000,领导让计入其他业务收入-家政服务,但是我们计提税金是按3%计提的,这该怎么做账
您好同学,减免税额分录为 借:应交税费-应交增值税-减免税额 贷:营业外收入
107楼
2022-12-29 06:30:41
全部回复
啦啦啦啦啦得得:回复粉喵喵老师 我们其他业务收入还有一个550元,是按3%计提的税金,我如果按照1%计提24000元补贴的税额,那么我结转其他业务收入怎么得出不含税的其他业务收入的金额呢,那时候按什么税率算呢
2022-12-29 06:44:34
啦啦啦啦啦得得:回复粉喵喵老师 老师还在吗,就是利润表里面主营和其他业务收入都是不含税金额嘛,我们余额表里面出来的是含税金额,这要按什么税率转换为不含税金额
2022-12-29 07:11:11
粉喵喵老师:回复啦啦啦啦啦得得亲 那你在计提的时候有开票吗 如果没有开票可以对冲后 把实际的分录做进去
2022-12-29 07:40:52
啦啦啦啦啦得得:回复粉喵喵老师 550元的那个没有开发票,没懂,具体分录应该怎么做呢
2022-12-29 08:00:57
粉喵喵老师:回复啦啦啦啦啦得得就是如果没开票,你们计提3%的话,是不是就做借:应收账款24000 贷:收入 23300.97  应交税金-销项税额 699.03  那么现在实际是1%的税率 那么是否可以红冲原来那笔计提的分录 重新做一笔新的按1%开具的收入发票呢?
2022-12-29 08:30:40
啦啦啦啦啦得得:回复粉喵喵老师 24000元是开了发票的,1%的税率开的
2022-12-29 08:59:04
啦啦啦啦啦得得:回复粉喵喵老师 红冲那笔怎么做账,重新做又该怎么做呢
2022-12-29 09:23:50
粉喵喵老师:回复啦啦啦啦啦得得红冲就是借:应收账款-24000 贷:收入 -23300.97  应交税金-销项税额 -699.03 
2022-12-29 09:37:54
粉喵喵老师:回复啦啦啦啦啦得得然后重新做的话就是按1%来 借:银行存款 24000    贷:其他业务收入 23762.38  应交税金-销项税额237.62
2022-12-29 09:52:01
啦啦啦啦啦得得:回复粉喵喵老师 但我纠结的是,我们做了一张计提税金的表,统一计提主营业务和其他业务收入的税金,然后就结转收入到本年利润,但是我们用友出来的余额表是含税的收入金额,利润表的收入是不含税的金额,我如果按实际的1%来做税金的话,因为还有一笔其他业务收入550元是按3%做的税金,我就不明白做利润表的时候我的不含税金额怎么算,用什么税率算
2022-12-29 10:11:51
啦啦啦啦啦得得:回复粉喵喵老师 就是这张表,你看看
2022-12-29 10:34:35
啦啦啦啦啦得得:回复粉喵喵老师 我们利润表是自己做的,不是用友自动生成的
2022-12-29 10:56:52
粉喵喵老师:回复啦啦啦啦啦得得其他业务收入550后续是否会开1%的发票?如果是的话那么可以统一一下,一起按1%税率来计算,分录也是一样的,未开票收入当期也是一样要申报增值税不开票收入税额的
2022-12-29 11:25:09
啦啦啦啦啦得得:回复粉喵喵老师 550元不开发票,那我可不可以按1%的税率来算
2022-12-29 11:47:37
粉喵喵老师:回复啦啦啦啦啦得得可以的啊 就统一标准 到时候查起来也可以说明
2022-12-29 12:03:36
啦啦啦啦啦得得:回复粉喵喵老师 怎么说明,就是不知道该怎么说明
2022-12-29 12:25:25
粉喵喵老师:回复啦啦啦啦啦得得你们公司是小规模纳税人减按1%征税把 如果合理的话当然可以说明,因为如果你申报了这笔税没有发票的话就可以这么说明啊,只要申报了就行
2022-12-29 12:50:57
啦啦啦啦啦得得:回复粉喵喵老师 哦哦哦,懂了,谢谢
2022-12-29 13:13:25
粉喵喵老师:回复啦啦啦啦啦得得嗯嗯 不用客气的哈
2022-12-29 13:24:49
思顿乔老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.62w
引用 @ 啦啦啦啦啦得得 发表的提问:
物业公司开家政服务的发票,税率开的是1%,收到社区的岗亭补贴24000,领导让计入其他业务收入-家政服务,但是我们计提税金是按3%计提的,这该怎么做账
您好。 把3个点的应交税费增值税给冲销,收入增加
108楼
2022-12-29 06:59:59
全部回复
思顿乔老师:回复啦啦啦啦啦得得也就是 贷:主营业务收入(正数金额) 贷:应交税费增值税(负数金额)
2022-12-29 07:46:12
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 12.25w
引用 @ ℡芒果 发表的提问:
物流企业做仓储保管,计入其他业务收入,那计提印花税的时候 是按照其他业务收入的税率去计提 还是按照仓储保管合同的税率去计提
你好,按仓储保管合同的税率
109楼
2023-01-03 05:19:37
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℡芒果:回复邹老师 @邹老师:公司的营业执照上 是有保管这项的 那可以计入 主营业务收入吗,如果计入主营业务收入 那印花税按照哪个计提
2023-01-03 05:49:44
邹老师:回复℡芒果你好,可以的 还是按仓储保管合同
2023-01-03 06:07:42
℡芒果:回复邹老师 @邹老师:那按合同价格 还是入账开发票的价格计提 合同的价格大
2023-01-03 06:36:39
邹老师:回复℡芒果你好,按合同价格
2023-01-03 06:49:14
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 赵利伟 发表的提问:
老师,您好,我们平常以销售货物为主。10月给供应商开了一张广告制作费的发票,走的其他业务收入,月底我要结转成本,这个其他业务成本的会计分录怎么写啊?
你好 你们广告制作费不是有制作的材料和人工成本吗 你们是找广告公司制作的 就是支付的费用
110楼
2023-01-03 05:34:59
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赵利伟:回复meizi老师 月底我要结转成本,那么这个成本怎么结转啊
2023-01-03 06:01:42
meizi老师:回复赵利伟你好 那你这个实际发生了广告制作费了吗 你们销售货物为主 不应该开广告制作费的发票的
2023-01-03 06:30:10
赵利伟:回复meizi老师 老师,这个是我们公司做了一个妈妈班,只要我们开广告制作费的发票,供应商就支持我们一万元的费用
2023-01-03 06:48:13
meizi老师:回复赵利伟你好 那你们做妈妈班的费用才是你的成本 你单独是没有成本的
2023-01-03 07:01:18
赵利伟:回复meizi老师 老师,那我需要怎么做呢?
2023-01-03 07:30:01
赵利伟:回复meizi老师 先收到广告公司的货?,再销售给供应商公司?
2023-01-03 07:44:42
meizi老师:回复赵利伟你好 你总得有成本 你才好做收入 你要开票就要报其他业务收入 缴纳增值税的 最好是有广告公司发生的相关成本
2023-01-03 07:59:04
赵利伟:回复meizi老师 老师,您好,我只有我们开给供应商的发票,给供应商开了发票他就能给我们货补,没有广告公司开给我们的发票,我们也只是开了一张发票也没有付款,请问这张发票的分录,以及月末结转的分录
2023-01-03 08:14:48
meizi老师:回复赵利伟你好 借应收账款贷其他业务收入 应交税费 这样来挂着 借银行存款贷应收账款
2023-01-03 08:39:53
赵利伟:回复meizi老师 老师,广告公司不给我们开票,我们也没有付款,这个成本的问题怎么解决啊
2023-01-03 08:58:33
meizi老师:回复赵利伟你好 你没有实际的成本 你总不能虚做成本 你就做收入就行了。
2023-01-03 09:16:42
赵利伟:回复meizi老师 老师,本身我这个发票开的是广告制作费,税率是百分之六,那么就说明我给君乐宝公司提供服务了,所以月末就不用结转成本了,这么理解可以吗
2023-01-03 09:35:09
meizi老师:回复赵利伟你好 其实正常的话 有收入肯定对应有成本的 。比如你的广告制作费 会产生人工费和材料费的 这些都是成本的 。 只是你确实没发生 你就做收入交税把
2023-01-03 10:04:53
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
收到其它公司借款利息需要交税金吗?会计处理计入财务费用还是其他业务收入?
要缴纳营业税的 借:银行存款 贷:其他业务收入
111楼
2023-01-03 05:58:00
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 12.25w
引用 @ 永不逝去的微笑 发表的提问:
企业支付的其他行政事业性收费收入会计分录
你好 借;管理费用等科目 贷;银行存款
112楼
2023-01-03 06:27:13
全部回复
阿水老师
职称:注册会计师,税务师,初级会计师
4.99
解题: 0.29w
引用 @ 发表的提问:
小规模纳税人销售材料做其他业务收入时还怎么做会计分录?税金做到哪个科目?未收到钱是做应收账款还是其他应收款?
学员你好, 销售材料计入其他业务收入。 税金主要是增值税吧,计入应交税费—-应交增值税科目。 未收到款项,做应收账款。
113楼
2023-01-03 06:50:59
全部回复
吴少琴老师
职称:会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 甜蜜的银耳汤 发表的提问:
没收押金应该计入营业外收入还是其他业务收入.(小企业会计准则)
没收押金计入营业外收入
114楼
2023-01-04 05:28:23
全部回复
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ mark 发表的提问:
计提其他应收款账务处理分录
请给出具体的业务背景
115楼
2023-01-04 05:46:32
全部回复
mark:回复张艳老师 就是原先挂其他应收款科目下的其他应收外部单位款,这个不能直接借:坏账准备贷:其他应收款—**,要怎么做分录才合理呢
2023-01-04 06:08:46
张艳老师:回复mark需要先做一笔 借:资产减值损失 贷:坏账准备 之后如果核销掉的话,才需要做您上面列的分录。
2023-01-04 06:19:04
mark:回复张艳老师 老师您看这样做分录可以吗,见附图
2023-01-04 06:35:57
张艳老师:回复mark是的,核销坏账是这样处理的。
2023-01-04 07:01:16
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 21.45w
引用 @ Eternity 发表的提问:
其他代理业务资金-金融平台集中代收付清算户批收怎么做会计分录
你这是电费还是啥呢
116楼
2023-01-04 06:09:35
全部回复
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 张英 发表的提问:
去年有一笔会计分录应该下在其他应收款中,结果下错了再其他业务收入中跨年了应该怎样调整?会计分录应该怎样做?
借以前年度损益调整,贷其他应收款,借未分配利润 贷以前年度损益调整,去调之前年报这个,
117楼
2023-01-04 06:35:16
全部回复
张英:回复maize老师 以前是借应交工资薪酬贷其他业务收入,贷现金,调整的话会计分录是借以前年度损益调整,贷其他应收款,借未分配利润贷以前年度损益调整,在写正确会计分录借其他业务收入贷其他应收款吗
2023-01-04 07:08:23
maize老师:回复张英不用,你这个不是说不是收入吗,那就不需要做这个其他业务收入  以前年年度损益调整代替是其他业务收入,
2023-01-04 07:33:14
张英:回复maize老师 当时其他业务收入就在贷方,调整时是不是会计分录借其他业务收入贷以前年度损益调整呀?这样才能将其他业务收入平了?
2023-01-04 07:57:30
张英:回复maize老师 是不是收入当时凭证科目错了,贷方应该是个其他应收款,下到其他业务收入了,这样贷方多了一笔其他业务收入,贷方少了一笔其他应收款,跨年了调整的会计分录应该怎样做才能将其他业务收入和其他应收款调平
2023-01-04 08:10:01
maize老师:回复张英不是,跨年了,不能做其他业务收入,这个借以前年度损益调整-其他业务收入,贷其他应收款,借未分配利润 贷以前年度损益调整,是这样,其他业务收入作为二级科目了,
2023-01-04 08:20:09
张英:回复maize老师 只是做一个借以前年度损益调整-其他业务收入,贷其他应收款,借未分配利润 贷以前年度损益调整就可以了吧。不用再写其他的分录了吧
2023-01-04 08:47:58
maize老师:回复张英是的,是的,是的,是的,
2023-01-04 09:02:25
张英:回复maize老师 好的明白了,直接写一个凭证
2023-01-04 09:12:55
maize老师:回复张英是的,是的是的,是的
2023-01-04 09:24:08
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 会计学堂辅导老师 发表的提问:
一间新开机械公司,刚转一般纳人,今个月要开出设计费,这个设计是怎样做分录呀?是入其他业务收入吗?
您好!你有这个营业范围吗?
118楼
2023-01-04 06:48:00
全部回复
会计学堂辅导老师:回复宋生老师 有的,宋老师您帮看下吧
2023-01-04 07:05:03
宋生老师:回复会计学堂辅导老师你好!有这个范围,可以计入主营业务收入。
2023-01-04 07:18:35
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 41.19w
引用 @ 馒頭 发表的提问:
其他业务收入能做计提吗
你说的这个计提是什么意思?其他业务收入应该是借银行存款贷,其他业务收入应交税费。
119楼
2023-01-05 05:48:39
全部回复
馒頭:回复郭老师 服务费,2月底我开了票给对方公司,钱还没收到
2023-01-05 06:15:29
郭老师:回复馒頭借应收账款贷其他业务收入应交税费。
2023-01-05 06:39:01
馒頭:回复郭老师 这服务费是1月份的,我二月份开票,我是做到一月还是二月啊
2023-01-05 06:52:04
郭老师:回复馒頭可以根据你的发票来做。
2023-01-05 07:08:32
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 12.25w
引用 @ 邈嫣雨灵 发表的提问:
中介收入汇总计提增值税,9 有计提国税,免税了,借:其他业务收入—中介收入,贷:应交税费—未交增值税。我现在分录怎么做了?
借;应交税费 贷;营业外收入
120楼
2023-01-05 06:14:58
全部回复
邈嫣雨灵:回复邹老师 以前的会计用的是应交税费—未交增值税,那请问用应交税费—应交增值税可以吗?
2023-01-05 06:26:38
邹老师:回复邈嫣雨灵你好,小规模是 应交税费—应交增值税
2023-01-05 06:42:21

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