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其他业务收入计提税金会计分录
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佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 不过不罢休 发表的提问:
公司是一个教育平台,各教育机构在平台注册,然后客户从平台上缴费报名,从中收返利,再扣掉渠道返利,剩余款项给各教育机构。例:A学员通过B学员了解知道了平台并在我们平台报名了甲教育机构的课程,课程学费10000元,现在:平台扣取返利500元,平台扣取要支付给B学员的渠道返利(奖学金)200元,剩余9300支付给甲教育机构,那么这个会计分录如何做? 借:银行存款 10000 贷:应付账款--机构提现--甲机构 9300 其他应付款--奖学金 200 主营业务收入500这可以吗
你好,你的账务处理可以的
91楼
2022-12-25 06:58:20
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不过不罢休:回复佟老师 那么关于这三方(学员,平台,机构)的发票该怎么开具呢?我们只赚了500元,总不能给学员开个10000的票吧
2022-12-25 07:37:10
佟老师:回复不过不罢休这个发票看谁开具,决定分录处理不一样。这个您要跟商家协商了
2022-12-25 08:04:09
不过不罢休:回复佟老师 如果分录按照刚才那个处理的话,那我们只给商家开500的发票就可以了,是吧?
2022-12-25 08:19:51
佟老师:回复不过不罢休是的,您的分录处理正确的
2022-12-25 08:32:47
朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 47.45w
引用 @ 发表的提问:
公司是物业公司,去年年底,其他应付款电费贷方余额为17万,截止到今年3月份底,贷方余额为14万,我想把这转到主营业务收入,可以吗?该如何转会计分录如何做
同学你好 这个可以的 是什么会计准则
92楼
2022-12-25 07:06:00
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 永不逝去的微笑 发表的提问:
企业支付的其他行政事业性收费收入会计分录
您好,借;现金或者银行存款,贷;事业收入,或者其他收入。
93楼
2022-12-26 06:29:26
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ Umigxixx 发表的提问:
你好,B公司收到一笔A公司的委托支付款(A公司员工工资),要给A公司开回普通发票,B公司应该怎么做会计分录?我看到有些人记其他应付款,有些人记主营业务收入?那个开票税费怎么记会计分录呢?
你好,既然是委托支付为什么你们要开票,你票开的什么内容呢
94楼
2022-12-26 06:58:55
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Umigxixx:回复小云老师 信息服务费
2022-12-26 07:29:32
Umigxixx:回复小云老师 开具的发票,要记会计分录吗?
2022-12-26 07:47:50
小云老师:回复Umigxixx开了票就要按发票做,借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费
2022-12-26 08:13:46
Umigxixx:回复小云老师 开票金额与汇款金额不一样,应该按哪一个入账呢?
2022-12-26 08:34:00
Umigxixx:回复小云老师 汇款金额比开票金额大~汇款9万,开票7万
2022-12-26 08:45:57
小云老师:回复Umigxixx按汇款金额确认收入。
2022-12-26 08:58:24
Umigxixx:回复小云老师 谢谢
2022-12-26 09:19:50
小云老师:回复Umigxixx不客气,祝你工作顺利
2022-12-26 09:36:11
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 米虫 发表的提问:
老帅,您好!我公司有一笔其他应付款要分期转为主营业务收入,会计分录可能直接转入吗,还是先从其他应付款再到预收账款,再分期确认收入?
你好! 可以直接记入的(不用通过预付账款科目过渡的)
95楼
2022-12-26 07:05:59
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家权老师
职称:税务师
4.97
解题: 20.37w
引用 @ 发表的提问:
公司是物业公司,去年年底,其他应付款电费贷方余额为17万,截止到今年3月份底,贷方余额为14万,我想把这转到主营业务收入,可以吗?该如何转会计分录如何做
为啥要转到收入呢?会计做任何处理都要有依据,不然,就会承担责任
96楼
2022-12-27 06:18:32
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 简单的灯泡 发表的提问:
求劳务派遣公司收到代发工资社保会计分录。我们是一月收到钱,二月开票。借银行存款贷预收账款。开具发票的金额是12万多。那么问题就来了,我是把这部分全部计入主营业务收入?还是借预收账款 贷主营收入 贷其他应付款工资社保?
1月份 借;银行存款 贷;其他应付款(全部) 2月份 借;其他应付款 (全部) 贷;银行存款(支付的社保工资) 主营业务收入(劳务派遣收入) 应交税费
97楼
2022-12-27 06:26:32
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简单的灯泡:回复邹老师 这步看懂了。那我支付工资就直接借其他应付款款工资贷方银行存款。可是我们的工资如果次月发放,这个难道也要计提?还有缴纳社保,借其他应付款 贷银行存款。可是社保也有个人承担的部分,这样做无法体现啊
2022-12-27 06:49:55
简单的灯泡:回复邹老师 老师麻烦回复我!
2022-12-27 07:09:47
邹老师:回复简单的灯泡你好,劳务派遣其实社保,工资不是你公司承担,而是雇佣单位,所以不需要体现
2022-12-27 07:19:55
简单的灯泡:回复邹老师 所以我的工资不需要计提?也就是收到对方打来的钱,就发工资,就直接借其他应付款工资 贷银行存款?那社保不是也要扣掉个人承担的部分?这个不能理解。
2022-12-27 07:49:12
邹老师:回复简单的灯泡你好,是的,不需要计提 是的 社保也是雇佣单位打款过来你单位代为缴纳的
2022-12-27 08:12:58
简单的灯泡:回复邹老师 派遣的人也不自己承担啊?社保部分。还是你的意思是说,雇佣单位在打钱来的时候,已经扣了个人部分?我就是没明白这。我的理解是借其他应付款工资 借其他应收款 个人社保部分 贷银行存款。缴纳社保就借其他应付款单位 贷银行存款贷其他应收款个人社保。
2022-12-27 08:31:46
邹老师:回复简单的灯泡你只是代收代付,与一般的企业有个人负担不同的
2022-12-27 08:48:52
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 无我 发表的提问:
单位钢瓶出租如何做会计分录,借现金贷其他业务收入,同时钢瓶也减少了,如何做分录
你好,借;其他业务成本 贷;累计折旧 瓶子只是给到对方用了,今后还会收回
98楼
2022-12-27 06:49:25
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无我:回复邹老师 但这不是固定资产啊,库存毕竟减少了啊,想提现出来,,
2022-12-27 07:14:19
邹老师:回复无我你好,用于出租的钢瓶计入经营出租资产 出租的时候做备查登记,之后收回就可以了 这个并没有销售给对方,只是使用权转给对方了,所有权还是在公司的
2022-12-27 07:30:35
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 豆子爸爸 发表的提问:
我这边是汽修店包括洗车,小规模纳税人 有客户洗车给的现金 但是我们会计做会计分录的时候是借 应收账款 贷 其他业务收入 不是应该是 借 现金 贷 其他业务收入吗 有点不懂了
你好 你收到现金了 直接做 借库存现金贷主营业务收入 应交税费
99楼
2022-12-27 07:02:59
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豆子爸爸:回复meizi老师 那为啥他做成借应收账款了,会不会后面整体帐会有问题
2022-12-27 07:30:02
豆子爸爸:回复meizi老师
2022-12-27 07:58:39
豆子爸爸:回复meizi老师 这个就是那个会计分录
2022-12-27 08:16:46
豆子爸爸:回复meizi老师 我有点懵,会不会到时候会出现账面问题
2022-12-27 08:44:42
豆子爸爸:回复meizi老师 因为应收账款不是该收没收到的钱吗,但是我收到钱了。会计已经有三个月这么做账了,我怕出现问题以后
2022-12-27 09:04:28
meizi老师:回复豆子爸爸你好 应收账款是没有收到的款 你看下明细科目都是不一样的。做的现金是已经收到了钱 你要看不同明细来做。 如果这个单位收到了钱 你就做一笔 借银行存款贷应收账款 来冲掉了 不能再挂应收账款里面去
2022-12-27 09:29:22
豆子爸爸:回复meizi老师 还有一个问题请教下,我季度报印花税的时候,里面有一个购销合同需要填,购销合同的数据我需要按照什么去填
2022-12-27 09:58:11
meizi老师:回复豆子爸爸你好 按你们购销合同约定的金额来报就行 填写在计税金额里面一栏
2022-12-27 10:10:24
豆子爸爸:回复meizi老师 就是记税金额或件数
2022-12-27 10:39:32
豆子爸爸:回复meizi老师 关键是购销合同我在哪里可以查到数据
2022-12-27 10:59:56
meizi老师:回复豆子爸爸嗯是的 就是计税金额那里填写
2022-12-27 11:22:02
豆子爸爸:回复meizi老师 数据我在那里查的到,就是购销合同的数据
2022-12-27 11:51:19
meizi老师:回复豆子爸爸嗯 就是你们合同的金额 你们购销合同肯定有约定金额的
2022-12-27 12:10:59
豆子爸爸:回复meizi老师 是不是我店里每个月开出去的普票和专票加起来的金额啊。
2022-12-27 12:26:50
meizi老师:回复豆子爸爸你好 你要看合同 合同约定有金额的 按合同来交纳 没有合同的 你还要考虑 比如你有无票收入 没开票的这部分也要缴纳的
2022-12-27 12:44:54
何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 学堂用户_ph188061 发表的提问:
你好请问 我们和总公司往来要怎么做账好呢?? 例:我们应付总公司:10万,做账分录-借,销售费用 贷 其他应付款-总公司,我们应收总公司:例12万元,会计分录:其他应收款,主营业务收入12万,然后对清楚,总公司转2万给我们,请问我怎么做我的银行账比较好??
同学,你就是用这个做往来就好了,但是记得只记一个科目,就是用其它应付款,无论是收还是付,这样就行了。
100楼
2022-12-28 05:39:58
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学堂用户_ph188061:回复何江何老师 不用其他应收款吗?那我收他的 借其他应收款,贷 主营业务收入吗?
2022-12-28 06:10:13
何江何老师:回复学堂用户_ph188061同学,你用其它应收和其它应付都是可以的同学。
2022-12-28 06:27:11
学堂答疑王老师
职称:中级会计师,初级会计师,注册会计师
4.94
解题: 0.19w
引用 @ 发表的提问:
汽车代购代销差价做无票收入,确认收入的时候税收的会计分录怎么做?比如车购进时:借:其他应收款-代购 90000 贷:银行存款 90000 销售时:借:银行存款100000 贷:其他应付款-代销100000 结转收入:借:其他应付款-代销 100000 贷:其他应收款-代购 90000 贷:主营业务收入 10000,那这个税的会计分录怎么写呢??
您好!账务处理错误,代购时:借:其他应收款90000.贷:银行存款90000,收到委托方的发票,借:应交税费-应交增值税-进项 17000,贷:银行存款17000,销售时,借:银行存款 117000,贷:其他应付款-代销 100000,应交税费-应交增值税-销项 17000,结算收入时:借:其他应付款100000,贷:其他应收款-代购90000 主营业务收入10000
101楼
2022-12-28 05:47:36
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超:回复学堂答疑王老师 我是汽车代购代销销售,发票是其他4S店直接开给客户的,我们没有收到发票,
2022-12-28 06:17:49
学堂答疑王老师:回复@超:同学您好!贵公司就是赚取代购代销的差价,相当于提供了中介服务。可以按开票收入(不含税),计征税费的。建议:做内账时,可以以代购代销合作方挂子目,会更清晰些。小规模纳税人适用增值税税率为3%。计算的增值税应交税费的公式为:含税销售收入/(1+3%)*3%=应交增值税额。您表述的10000元含税的话,先换算成不含税收入,再乘以适用3%的税率,最终得出应纳增值税额,归集到:应交税费——应交增值税即可。 感谢您的提问!
2022-12-28 06:39:22
超:回复学堂答疑王老师 老师 可以帮忙写下完整的分录吗,我们是一般纳税人
2022-12-28 06:58:19
学堂答疑王老师:回复@超:同学您好!一般纳税人服务业适用增值税6%的税率。建议:按实际取得的差额收入开具发票。 您可以将公司的业务再细化的表述下,比如:能否取得进项票?这边好帮助您解答。感谢您的提问!
2022-12-28 07:21:22
超:回复学堂答疑王老师 没有进项票,我们卖车是这样发票是其他4S店直接开给个人,资金是个人先转给我们,我们再转给其他4店,也就是我们公司是按照差额确认收入,但是不需要开票的
2022-12-28 07:45:01
学堂答疑王老师:回复您好!可以按3%(小规模纳税人)和6%(一般纳税人)开具普票,以实际收到的差额款,借:银行存款科目,贷:主营业务收入、应交税费-应交增值税
2022-12-28 08:01:33
超:回复学堂答疑王老师 那这个应交税费-应交增值税的三级科目是什么呢
2022-12-28 08:12:45
学堂答疑王老师:回复如果是小规模纳税人是不需要设置三级科目的,如果是一般纳税人需要设置应交税费-应交增值税-销项税科目的。
2022-12-28 08:27:08
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ jossonli 发表的提问:
企业支付的其他行政事业性收费收入会计分录
你好,具体是支付的什么税费?
102楼
2022-12-28 06:17:17
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 啦啦啦啦啦得得 发表的提问:
物业公司开家政服务的发票,税率开的是1%,收到社区的保安补助24000,领导让计入其他业务收入-家政服务,但是我们计提税金是按3%计提的,这该怎么做账
您好 保安补助不应该计入其他业务收入-家政服务 应该计入营业外收入啊 这是补助 不是单位收入啊
103楼
2022-12-28 06:41:09
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啦啦啦啦啦得得:回复bamboo老师 我们开发票开的是家政服务*劳务费,领导让做到其他业务收入里面,我可以用来冲减成本吗
2022-12-28 07:03:57
bamboo老师:回复啦啦啦啦啦得得这个也不应该冲成本的  是营业外收入
2022-12-28 07:16:56
钟存老师
职称:注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ 啦啦啦啦啦得得 发表的提问:
物业公司开家政服务的发票,税率开的是1%,收到社区的保安补助24000,领导让计入其他业务收入-家政服务,但是我们计提税金是按3%计提的,这该怎么做账
这个计提的税金和实际缴纳税金制的差额,计入营业外收入,或者其他收益
104楼
2022-12-28 07:02:59
全部回复
啦啦啦啦啦得得:回复钟存老师 具体分录应该怎么做呢
2022-12-28 07:18:56
钟存老师:回复啦啦啦啦啦得得借应交税费应交增值税减免税额 贷其他收益
2022-12-28 07:37:20
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 育贝 发表的提问:
老师,某企业是制造业,如果购原材料,又将部分原材料出售,编制会计分录是不是贷方记其他业务收入,对吗?结转成本其他业务成本,对吗
您好,是的。但是要注意出售原材料,也需要交增值税的。贷记其他业务收入的同时,还要贷记应交税费-应交增值税-销项税额,当然免税项目除外。
105楼
2022-12-29 05:44:08
全部回复

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