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月初交这个月的租金的会计处理
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罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ EVER 发表的提问:
员工参加公司培训花的打的的费用应计入管理费用下的什么科目呢?
管理费用-交通费
1楼
2022-11-24 09:29:51
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赵老师
职称:中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 妩媚的吐司 发表的提问:
公司购买一批劳保品50元没有发票用的是的士费的发票来顶替,那做账的时候这笔费用到底是些劳保费还是的士费呢
以取得的发票为准,做的士费
2楼
2022-11-24 10:34:54
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ benben 发表的提问:
老师您好,平时外出办事打的费用和停车费放哪个会计科目呀,
您好!作为办公费-差旅费就可以了。
3楼
2022-11-24 11:28:01
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benben:回复宋生老师 外出办事的打的费就写管理费用-办公费,停车费就写管理费用-差旅费对吧
2022-11-24 11:39:19
宋生老师:回复benben都写差旅费。。。。。。
2022-11-24 12:06:28
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ shuling 发表的提问:
房租交的三个月的,会计处理该怎么做呢?
借;待摊费用 贷;银行存款等科目
4楼
2022-11-24 12:40:29
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伍老师
职称:税务师
4.90
解题: 0.08w
引用 @ 发表的提问:
租用市场两个门市7200每月,2月交了半年的租金43200,这个月其中一个门租转租给别人3个月,收到3个月租金3600X3=10800,,这个款怎么处理,以前分摊房租是分7200每个,这个月摊3600吗,余下的收到的租金7200怎么做账务处理?
收到3个月租金3600X3=10800,,这个款做租金收入
5楼
2022-11-24 13:47:17
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田老师
职称:会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 半夏微凉 发表的提问:
给综合部放了一笔5000的备用金,这笔钱到年底才收回来,中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少,就是保证他们部门一直有这5000元的备用金,这样的话他们拿来票找财务报销,正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账?
借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000 报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
6楼
2022-11-24 14:52:59
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半夏微凉:回复田老师 @田老师:老师现在情况是要给她补实际还没给
2022-11-24 15:28:28
田老师:回复半夏微凉报销售1000借:管理费用等1000贷:其他应收款--XX1000 等补时借:其他应收款--XX1000 贷:银行1000
2022-11-24 15:38:48
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 沉默的豌豆 发表的提问:
假如是7月领的证件,8月份出的税务登记证,当月无收入,那么6月,7月刻章,办证用的费用记到哪 是管办证用的费用理费用-开办费么
是的
7楼
2022-11-24 16:19:07
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 发表的提问:
公司是物业公司,商铺进场预交租金转为当月的租金,会计账务怎么处理?
你好 借;预收账款 贷;主营业务收入 应交税费
8楼
2022-11-24 17:42:36
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苳苳老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 0.25w
引用 @ 璐璐 发表的提问:
老师您好:公司补扣个人社保,这个月工资不够扣,交一部分现金,该如何做会计处理呢?工资表可已出负数吧?谢谢!
交一部分现金,会计处理,借:现金 贷:其他应收款 当工资表出现负数时 借:其他应收款 贷:应付职工薪酬
9楼
2022-11-24 18:41:30
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 张师师???? 发表的提问:
一次付完六月利息的银行帐怎么做 后面要分摊六个月利息怎么做会计处理
借:应付利息 贷:银行存款 分摊时,做 借:财务费用--利息 贷:应付利息
10楼
2022-11-24 19:53:44
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克江老师
职称:,中级会计师,注册会计师,税务师
4.96
解题: 0.33w
引用 @ 张海平 发表的提问:
19年五月份租的办公楼,19年9月收到全年租金发票,九月份用现金缴纳了之前月份的租金,这样业务会计上如何处理???
你好,如果金额不大,可以一次进收入。
11楼
2022-11-24 21:12:45
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张海平:回复克江老师 老师,我是承租人,是付房租的一方!开票是一年租金,共计120000
2022-11-24 21:43:55
克江老师:回复张海平你好, 如果费用对您公司是一笔大的开支,可以通过长期待摊费用核算,本年承担8个月,明年4个月
2022-11-24 22:11:12
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 张海平 发表的提问:
19年五月份租的办公楼,19年9月收到全年租金发票,九月份用现金缴纳了之前月份的租金,这样业务会计上如何处理???
您好 收到发票的时候 借:待摊费用 贷:其他应付款 缴纳前面租金 借:其他应付款 贷:库存现金 摊销 借:管理费用 贷:待摊费用 要把前几个月的补入摊销
12楼
2022-11-24 22:42:36
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张海平:回复bamboo老师 因为5-8月没有收到租金发票,所以没做租金费用,9月收到的发票可以把前几个月的租金都做到9月的费用里么???
2022-11-24 23:01:30
bamboo老师:回复张海平9月收到的发票可以把前几个月的租金都做到9月的费用里
2022-11-24 23:24:28
张海平:回复bamboo老师 那后期汇算清缴用做说明,或是有什么其他影响么?
2022-11-24 23:52:42
bamboo老师:回复张海平同一个年度内 计入不同月份 汇算清缴没有影响
2022-11-25 00:15:13
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 王白石 发表的提问:
老师,请问5月的租金没交,5月怎么账务处理?6月分别交了5月和6月的租金,发票没有收到,6月怎么账务处理,7月收到5、6月租金专票,7月怎么账务处理?谢谢
您好!借管理费用—租金 贷应付账款 6月借管理费用—租金 应付账款 贷银行存款。 7月可以借应交税费—应交增值税—进项税额 贷管理费用—租金
13楼
2022-11-24 23:37:10
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王白石:回复宋生老师 老师,请问办公室退租一部分场 ,没收部分租赁押金,请问怎么账务处理?
2022-11-25 00:02:00
宋生老师:回复王白石你好!这个借营业外支出 贷其他应收款
2022-11-25 00:14:10
王白石:回复宋生老师 老师,您好!请问这个营业外支出,可以税前扣除吗?
2022-11-25 00:37:02
宋生老师:回复王白石您好!这个严格来说,对方应该当做与服务有关的其他收费开票给你
2022-11-25 00:50:56
王白石:回复宋生老师 老师,如果对方没有开票给我,那能不能税前扣除?
2022-11-25 01:05:46
王白石:回复宋生老师 老师,对方是否有义务开票给我?
2022-11-25 01:17:35
宋生老师:回复王白石你好!当然是有义务了。这个相当于是价外费用
2022-11-25 01:34:07
王白石:回复宋生老师 谢谢老师的回答!
2022-11-25 01:55:26
宋生老师:回复王白石您好!不用客气的了
2022-11-25 02:20:02
田老师
职称:会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 善待自己 发表的提问:
指定的实例名称无效,是啥意思,用友软件T3安装时出现的
应该是没有破解密码
14楼
2022-11-25 00:40:23
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月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 珠珠 发表的提问:
上季度的租金收入这个月发生了退租,但已经交了增值税,这个怎么处理
你好,下个月度扣减增值税。
15楼
2022-11-25 01:46:55
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珠珠:回复月月老师 怎扣减
2022-11-25 02:09:24
月月老师:回复珠珠你好,下个月在税控器那把冲红的发票数减掉。
2022-11-25 02:32:46

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