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月初交这个月的租金的会计处理
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小轩老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 0.11w
引用 @ 薰珃 发表的提问:
老师,2019年2月-2019年12月租车的租金计提的,按月摊销,今天收到租赁发票,账务该怎么处理?发票该放在哪个月?
您好,收到一租金发票时,预提费用就是当期预计会发生的,在发生月份实际发生后冲销上年度预提的,然后根据实际发生数入账!
106楼
2023-01-03 06:50:59
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薰珃:回复小轩老师 老师,预提的那笔分录冲销,那按月摊销的分录需要冲销不呢?
2023-01-03 07:18:31
小轩老师:回复薰珃您好,在今年一次冲回,再按实际的金额入账
2023-01-03 07:33:47
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 英ying 发表的提问:
公司有一笔以前年度多收的分租租金,但是当时没有记在账上,现在对方交这个月的租金扣了出来,应该怎么处理
你你好!首先,你要确认是不是收了,是对公收的还是现金。然后补充计入这笔多收的计入到预收账款,这个月冲减预收账款。
107楼
2023-01-04 05:55:33
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 452183618 发表的提问:
2019年1月交的3个月租金,2月开始摊销。但是要退回来,钱又没到账怎么处理呢?
你好!等退回来了再处理。没发生不用处理
108楼
2023-01-04 06:09:57
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452183618:回复宋生老师 还用摊销不明知道要退回
2023-01-04 06:32:19
宋生老师:回复452183618你好!确认会退回可以不用摊销了。
2023-01-04 06:51:06
王瑞老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.96
解题: 0.94w
引用 @ 水印忧蓝 发表的提问:
我单位为房地产开发企业,查账时17年有笔租金收入24万没交税,打算这个月补交应该怎么处理?18年3月份也是收到同一房屋的租金6万,4月份交增值税是按11%交的,企业前期有增值税留抵,所以实际是没交款,但是出租的房屋是属于老项目,应该按5%交,那我补交的24万租金收入可以按5%交吗?上个月的错误还用处理吗?
您好,按规定出租营改增前取得的项目可以按简易计税方法5%交税。
109楼
2023-01-04 06:35:32
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水印忧蓝:回复王瑞老师 会计上怎么处理?
2023-01-04 06:56:39
宸宸老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 靖靖 发表的提问:
办公楼房租是每月交的,如现在是2月份按理要交1月份房租了,但是还没交,现在做1月份的帐,这个房租需要计提吗?
您好,这种情况下,不同计提了
110楼
2023-01-04 06:48:00
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靖靖:回复宸宸老师 但是这种也是属于当月发生的费用呀
2023-01-04 07:14:27
宸宸老师:回复靖靖一般都是缴纳全年的,然后再会计提,再摊销
2023-01-04 07:38:49
靖靖:回复宸宸老师 我们是每月交的,但是没有按时交这个怎样做?
2023-01-04 08:07:36
宸宸老师:回复靖靖您好,其实每月交的,就差一个月,不用计提,直接做费用就可以了
2023-01-04 08:20:07
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 阳光 发表的提问:
交接的时候,营业费用有期初余额,这个月末怎么处理账呢
您好,应该营业外费用要结转到本年利润的
111楼
2023-01-05 06:22:12
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 6.75w
引用 @ 发表的提问:
别人欠我们钱,把厂房出租给我们,这个房租的每月计提怎么处理?会计分录和摘要怎么写?
厂房出租给你们是办公用,还是生产车间用呢?还是作为库房用? 这上决定你们入的费用
112楼
2023-01-05 06:27:55
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海:回复江老师 生产车间用
2023-01-05 06:54:14
江老师:回复一、计提生产车间厂房租金抵账 借:制造费用——租赁费 贷:应收账款——XX公司 上述需要租赁发票
2023-01-05 07:09:22
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 路人雪 发表的提问:
老师,上月计提的个税比这个月交的个税多,怎么处理呀
你好,做一笔调整分录 借;应交税费-个人所得税 贷;应付职工薪酬
113楼
2023-01-05 06:40:59
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 张伟欢 发表的提问:
筹建期间预付了租金和管理费,管理费是8月、9月的,租金是10月份的,发票是8月份开的,这要怎么做账务处理呀
你好,你是在做几月的帐呢
114楼
2023-01-05 06:47:59
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金子老师
职称:中级会计师,注册税务师
4.99
解题: 0.46w
引用 @ 微信用户 发表的提问:
请问6月份交了一年的房租、押金和保洁费,房租的发票随时要随时开,但保洁费和押金不开票,会计账务处理怎么做?做
您好,学员,押金分录: 借:其他应收款   贷:银行存款 保洁费可以直接计入费用当中,分录: 借:管理费用 贷:银行存款
115楼
2023-01-06 05:26:24
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微信用户:回复金子老师 老师,那房租没有到发票怎计做分录,如果过一个月到了又该怎么做
2023-01-06 05:44:50
金子老师:回复微信用户借;预付账款或其他应收款 贷:银行存款 ; 次月,借:管理费用等 贷;预付账款或其他应收款
2023-01-06 06:14:41
微信用户:回复金子老师 老师,这个需要摊销吗?
2023-01-06 06:36:15
微信用户:回复金子老师 房租发票过几个月到了又该怎么处理
2023-01-06 06:59:14
金子老师:回复微信用户您这个房租跨年了吗?
2023-01-06 07:25:39
微信用户:回复金子老师 从今年6月到明年6月
2023-01-06 07:45:28
金子老师:回复微信用户按期分摊进行,先放入预付,今年可以将一半从预付转费用,另一半明年再结转 。
2023-01-06 08:11:25
微信用户:回复金子老师 老师,6月份付的款,分摊从6月开始还是7月份开始
2023-01-06 08:28:54
金子老师:回复微信用户学员,从6月份开始分摊。
2023-01-06 08:43:27
微信用户:回复金子老师 老师,不管有没有到发票都一样的账务处理吗?6月份分录借;预付账款或其他应收款 贷:银行存款 ; 借:管理费用等 贷;预付账款或其他应收款 这两笔。从7月到第二年的五月就借;借:管理费用等 贷;预付账款或其他应收款这一笔对吗
2023-01-06 09:10:04
金子老师:回复微信用户学员,是的,不过要在汇算清缴前来票,否则税前不可以扣除。
2023-01-06 09:22:58
微信用户:回复金子老师 房租票随时都可以开,就是押金和保洁费没有票,汇算清缴应该怎么办
2023-01-06 09:39:08
金子老师:回复微信用户押金还退吗?保洁费没票不可以税前扣除。
2023-01-06 10:06:29
微信用户:回复金子老师 押金退,还有一个商铺物业费1344要开票的,怎么做分录
2023-01-06 10:17:01
金子老师:回复微信用户退的话,不用发票的。物业费也是记入管理费用。
2023-01-06 10:29:57
微信用户:回复金子老师 二级科目什么费呀
2023-01-06 10:47:50
金子老师:回复微信用户可以放入管理费用-办公费中
2023-01-06 11:06:29
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ _木子 发表的提问:
商业企业,公司开了两年,这个月初才用财务软件建帐,建帐时的初期余额(上个月的期末余额)漏计了上月需要分摊的库房租金几百元,这个月老板交下半年库房租金时,才知道每个月还有库房租金,(由于上个月期末余额没有算租金,所以本年利润里面应该有几百块钱是租金费用)现在想把本年利润转几百块钱出去,该怎么做?(租金钱是半年一交,现在又不能做预付了,上个月的租金是1月份已经支付了的,也不能减少银行存款)
你好  那你就补做账就行了。  你之前这个房租是怎么挂科目的     发下分录   
116楼
2023-01-06 05:53:01
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_木子:回复meizi老师 下半年的:借预付账款,贷银行存款,然后每个月再分摊。但是上个月的是1月份就付款了,钱早就付出去了,建帐后初期余额也改不了了,现在肯定不能贷银行存款了啊,就不知道怎么做了
2023-01-06 06:18:28
meizi老师:回复_木子 你好            那你之前   支付的 钱 计入什么科目的 。 你总得找到原来挂的是什么科目 才能去做贷方科目的 
2023-01-06 06:44:57
_木子:回复meizi老师 现在的问题就是,这个月才正规建帐的,之前没有会计,所以没有之前的科目,现在怎么把本年利润转几百块钱出去
2023-01-06 06:59:21
meizi老师:回复_木子 你好 没有科目的话。 你就    做 借预付账款贷利润分配 -未分配利润这样挂着   
2023-01-06 07:14:26
_木子:回复meizi老师 就一直挂着啊,老板看资产负债表的时候也会问啊,有没有什么办法把他消掉
2023-01-06 07:26:03
meizi老师:回复_木子 你好      你现在只能这样处理 。 你  预付账款   支付了你后面分摊就行了 。借管理费用-租赁费贷预付账款这样分录就行了。    
2023-01-06 07:41:15
_木子:回复meizi老师 这样转出去也可以,谢谢
2023-01-06 07:56:40
_木子:回复meizi老师 不对啊,未分配利润贷方表示增加啊,一开始借预付,贷未分配,未分配就又增加了,我现在是想减少未分配利润里面的几百块钱啊
2023-01-06 08:23:59
meizi老师:回复_木子  你现在 是因为你 没有做账 你要 补做账   就 先这样调整哦  不然那你科目  处理不了  
2023-01-06 08:53:33
岳老师
职称:注册会计师、注册税务师
4.96
解题: 1.37w
引用 @ 慧溦慧湘 发表的提问:
交上一年的租金。2019年1月付2018年1月到12月的厂房租金,用现金付的.会计分录怎么做?
借:以前年度损益调整 贷:库存现金
117楼
2023-01-06 06:05:12
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慧溦慧湘:回复岳老师 现在每个月计提厂房租金会计分录?
2023-01-06 06:33:34
慧溦慧湘:回复岳老师 厂房租金的发票会在2020的1月份才会收到,到那时又该怎样做会计分录?
2023-01-06 06:44:14
岳老师:回复慧溦慧湘借:制造费用 贷:应付账款(其他应付款) 借:应付账款(其他应付款) 贷:银行存款
2023-01-06 07:09:39
慧溦慧湘:回复岳老师 老师!你这分录是计提时的? :制造费用 贷:应付账款(其他应付款) 借:应付账款(其他应付款) 贷:银行存款
2023-01-06 07:21:15
岳老师:回复慧溦慧湘第一笔是计提,第二笔是支付。
2023-01-06 07:31:58
咪老师
职称:初级会计师,中级会计师
4.84
解题: 0.04w
引用 @ 云霞瑾色 发表的提问:
融资租赁 ,承租方会计处理?设备租赁价72万,合同首付款248000,实际支付260000,每期/月租金21900,共24期,也就是2年。如何会计处理
首先将每期预计付款额进行变现处理,根据算出来的付款金额的现值进行融资资产的入账处理,之后年末根据资产租赁年限和使用年较短者,进行折旧处理。
118楼
2023-01-06 06:35:12
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沈家本老师
职称:注册会计师,税务师,律师
4.99
解题: 0.6w
引用 @ 学徒 发表的提问:
事业单位里面,如果当月一次性以现金交了一年的租金,那这一年的租金是都确认在这一个月里面吗?相关的会计分录怎么做呢?
您好,您是出租方还是承租方
119楼
2023-01-06 06:44:59
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学徒:回复沈家本老师 后者
2023-01-06 07:14:51
沈家本老师:回复学徒您好,可以确认在支付租金那一个月。 借:事业支出——基本支出——商品及服务支出——租赁费 贷:银行存款
2023-01-06 07:43:06
学徒:回复沈家本老师 我是一个修理厂,给甲方提供修理服务,开具专用发票,但是甲方要求我提供明细清单。我知道能开的项目有材料费工时费,因为我们是使用专利设备进行修理,不更换零件,材料费用的较少,因此工时费很高,但是甲方财务提出工时太高不利于他们横向纵向对比,让我们降低工时费,请问我还能往里开什么呢?
2023-01-06 07:56:03
沈家本老师:回复学徒您好,维修劳务一般就只包括材料和工时的,尽量多开点材料。
2023-01-06 08:17:07
文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 15.84w
引用 @ 晴天 发表的提问:
内账,5月付5月的仓库租金+4月水电费,5月怎么做这会计分录?每个月都是这样付的。水电费是4月份的 怎么处理?是计入5月的水电费冲减利润 ,还是应该记入4月冲减利润?
计入5月的水电费冲减利润 ,保持连续性。
120楼
2023-01-08 08:06:22
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晴天:回复文文老师 意思是4月水电费记入5月的水电费冲减利润 ,然后5月水电费记入6月的水电费冲减利润是吗
2023-01-08 08:33:50
文文老师:回复晴天是的,你的理解是对的。
2023-01-08 08:54:23
晴天:回复文文老师 实务中,一般都是这样做吗?
2023-01-08 09:12:30
文文老师:回复晴天是的,一般都是这样处理的。
2023-01-08 09:40:54
晴天:回复文文老师 一般当月都不用计提当月的水电费咯?
2023-01-08 09:52:04
文文老师:回复晴天如果金额确定,可以当月计提当月
2023-01-08 10:08:11

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