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月初交这个月的租金的会计处理
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季老师
职称:高级会计师,税务师,建造师
4.95
解题: 0.42w
引用 @ 钟情khalil 发表的提问:
事业单位里面,出租房屋的收入,应该归类为哪个科目?而且当月交了一整年的租金,在会计账务里面应该怎么处理?
借:银行存款 贷:经营收入
61楼
2022-12-18 09:08:59
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钟情khalil:回复季老师 租金是用现金交的,重点是当月交了一整年(假设是2018.6-2019.6,金额6000这样)的收入,是全部确认为该月的收入?还是怎么处理?
2022-12-18 09:39:42
季老师:回复钟情khalil收入分期确认,分期缴税;如果已开票,收入分期确认,税款当期缴纳。
2022-12-18 10:06:11
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 顾 连() 发表的提问:
老师,你好,3.4月两个月的租金忘了计题了,应怎么处理呢
你好,补做计提分录就是了
62楼
2022-12-19 06:51:27
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 幸福、Love 发表的提问:
公司房租5月底到期,租金交到11月,我们准备退房,可房东不给退剩下的租金,五我的会计分录怎么做,是这个月把剩下几个月的房租一次性摊销吗
您好!是的。一次计入营业外支出。
63楼
2022-12-19 07:01:11
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 妩媚的月饼 发表的提问:
2月份增值税报完以后,3月初发现系统没有比对,少报了税,把少报的又报上了,还有50.11的滞纳金,2月份的增值税应该怎么处理 ,补交增值税在3月份是不是有个计入三月份? 请问老师,这个会计分录应该怎么处理
你好, 补交分录 借:应交税费——未交增值税 税款部分 借:营业外支出 滞纳金 贷:银行存款
64楼
2022-12-19 07:17:59
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妩媚的月饼:回复立红老师 那3月份补交的 是不是有放到三月份里了 ?
2022-12-19 08:02:06
立红老师:回复妩媚的月饼你好,是的,是这样的,
2022-12-19 08:12:59
妩媚的月饼:回复立红老师 老师,图一是19年12月的资产负债表,图二图三是我做的2020年一月的负债表和利润表,图四图五是2020年一月份的汇总表,我想请问一下,2020年一月的资产负债表是根据2019年12月的负债表做的是吗? 我这样做是不是存在错误?
2022-12-19 08:34:55
妩媚的月饼:回复立红老师 图一是19年12月负债表 图二是20年一月负债表 图三20年一月利润表 图四图五是20年一月的科目汇总表 负债表我是根据19年12月的数据填的,这样是不是存在错误呀
2022-12-19 09:00:20
立红老师:回复妩媚的月饼你好,20年1月的资产负债表的年初数是19年12月末的报表的期末数。我看您凭证上有原材料,但为什么报表上没有存货呢
2022-12-19 09:17:39
妩媚的月饼:回复立红老师 19年应交增值税期末余额是 97540.5 2020.1月的应交税费借方 321594.36 贷方445976.71 那1月的应交税费期末余额 应该是多少? 存货一直没有,我也不知道从我接手的时候就一直没有
2022-12-19 09:37:28
立红老师:回复妩媚的月饼你好, 那1月的应交税费期末余额 应该是多少?445976.71 - 321594.36 321594.36应包括97540.5 原材料没有余额,所以报表上没有存货
2022-12-19 09:48:07
妩媚的月饼:回复立红老师 老师,那2020年的资产负债表,年初余额应该是填19年资产负债表的期末余额。 那2020年的资产负债表的期末余额 是填本期发生额 ? 还是填在19年数据基础上相加减的数据?
2022-12-19 10:13:12
立红老师:回复妩媚的月饼你好,那2020年的资产负债表的期末余额是填在19年数据基础上相加减的数据 比如货币资金19年末是100,20年1月我们又收了10,那么1月末的余额是110
2022-12-19 10:34:32
王瑞老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.96
解题: 0.94w
引用 @ 宛童 发表的提问:
企业解除员工劳动合同,取得的一次性经济补偿金,是否有免税的规定?1.我们与员工解除劳动关系补了一个月工资,这个钱是一次性经济补偿金吗?2这个补偿金怎么做会计处理?
视同月份工资做账务处理
65楼
2022-12-20 06:42:55
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宛童:回复王瑞老师 老师,第一个问呢?然后我们这边不超过当地职工平均工资3倍免税,如果算进工资,不就要交税了吗?
2022-12-20 07:14:35
王瑞老师:回复宛童你好,单就补偿款不超过3倍免个税,
2022-12-20 07:41:53
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 雪花飘飘 发表的提问:
现在是处理商场和租户的电费问题,交电业局的电费-收回的二次用电=本月电费,这个会计分录应该怎么处理?交电业局电费是3000元,收到租户的电费是2000元,也就是本月用电1000元
你好,如果租户不用开发票的,交电业局借管理费用 贷银行存款 收租户 借银行存款 借管理费用(红字),或者如果付给电业局时就已经计算出租户的负担金额了,那租户的电费也可以通过其他应收款科目
66楼
2022-12-20 06:50:18
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雪花飘飘:回复徐阿富老师 收到租户电费,我是这样处理的,借:现金,贷销售费用-电费-二次用电收回,往电业局交电费的话,借:销售费用还是管理费用?贷银行存款/现金
2022-12-20 07:32:07
徐阿富老师:回复雪花飘飘你好,这里,你销售费用和管理费用要一致,不能一个是销售费用,另一个用管理费用。
2022-12-20 07:43:41
雪花飘飘:回复徐阿富老师 可是销售费用下面已经设置二级科目电费,三级科目二次用电收回了,交电业局电费时,借:销售费用-电费时提醒有子科目,就不能直接体现销售费用-电费,
2022-12-20 08:12:23
徐阿富老师:回复雪花飘飘你好,我不是很明白,不需要设置3级科目啊。
2022-12-20 08:30:04
雪花飘飘:回复徐阿富老师 设置3级科目是为了能明确知道收回的电费是多少
2022-12-20 08:57:52
徐阿富老师:回复雪花飘飘你好,这个设置不了的,要么增加一个2级科目,要么在原2级科目摘要注明
2022-12-20 09:15:58
钟存老师
职称:注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ 小小~ 发表的提问:
我想问问,我们公司租来经营的旅游车,付租金,然后分月计提租金,会计分录怎么处理呀
同学你好 借:应付账款 贷:银行存款
67楼
2022-12-20 07:17:59
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小小~:回复钟存老师 付租金的时候会计分录怎么写,还有每月分摊的时候会计分录怎么写
2022-12-20 07:43:45
钟存老师:回复小小~借 预付账款 贷 银行存款
2022-12-20 08:11:34
钟存老师:回复小小~借 主营业务成本 贷 预付账款
2022-12-20 08:28:21
小小~:回复钟存老师 好的,谢谢
2022-12-20 08:56:07
小小~:回复钟存老师 我还想问问,谈好的租金是8万,但是这个月只付了3万,剩下的后面付,这种会计分录应该怎么处理呀
2022-12-20 09:13:02
钟存老师:回复小小~目前付的这部分就是今年的吗 是的话不需要入预付
2022-12-20 09:24:17
小小~:回复钟存老师 今年的一部分,全年是8万
2022-12-20 09:53:00
钟存老师:回复小小~把收到钱的部分做收入 确认增值税
2022-12-20 10:19:53
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 精明的大雁 发表的提问:
11月份开业,这两个月房屋租赁费不想交,咋处理。
你好,什么时候交什么时候做账
68楼
2022-12-21 06:11:27
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精明的大雁:回复吴月柳 明年交的话,咋摊销,说具体一些。
2022-12-21 06:37:59
吴月柳:回复精明的大雁如果发票显示今年两个月的话,交费时,借:其他应收款 贷:银行存款,摊销时,借:以前年度损益调整 贷:其他应收款,结转,借:利润分配~未分配利润 贷:以前年度损益调整
2022-12-21 06:48:56
精明的大雁:回复吴月柳 以前年度损益调整,所得税汇算时给调减吗
2022-12-21 07:08:54
吴月柳:回复精明的大雁以前年度的不能调减
2022-12-21 07:35:41
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 小耳朵 发表的提问:
如果这个月销项,是1000,进项是100,那么下月初只要交900,那么这个月的账务处理的第3个分录转出未交的税金900,那销项的贷方月是不是还是1000啊
您好,不是的,要结转入转出未交增值税科目的。
69楼
2022-12-21 06:23:16
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小耳朵:回复王雁鸣老师 @王老师:谢谢,结转的时候应交税费的二级科目为转出未交的增值税,就是销项减进项,而之前的应交税费二级科目应交增值税销项的贷方余额海留在帐上?
2022-12-21 06:54:20
王雁鸣老师:回复小耳朵您好,不客气,不能留在账上,全部转入转出未交增值税科目。
2022-12-21 07:08:52
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 虚心的小甜瓜 发表的提问:
租期自1l月份到明年ll月份,开一年的租金发票,未收到款,现按月确认收入,会计如何处理?
你好 ;   借 应收账款 贷 应交税费-应交增值税。 按月做 :借  应收账款 贷主营业务收入;   
70楼
2022-12-21 06:45:47
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 72.35w
引用 @ 优雅的柚子 发表的提问:
老师,你好,.我公司4月份成立,办公场地是租的,办公场地租金,水电费到8月份才交有交,那我现在账要怎么处理?4-7月都没有计提,因租金合同这个才补签合同,合同签订日期写的是4月份
你好,那你直接一次做到这个月就可以的,借管理费用等贷银行存款。
71楼
2022-12-21 07:14:59
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优雅的柚子:回复郭老师  摊销怎么摊?老师,我公司总共9个人,有3人是个项目相关的经理,其他的都是后勤人员
2022-12-21 07:30:17
郭老师:回复优雅的柚子场地项目上使用的吗
2022-12-21 07:57:51
优雅的柚子:回复郭老师 办公场地是7公司管理人员和2项目经理在一起用,所以像这种情况怎么分摊?按人头分摊来算部门的总分摊?还是全部记管理费用
2022-12-21 08:24:48
郭老师:回复优雅的柚子按使用部门分摊 直接做管理费用就可以 不做项目成本
2022-12-21 08:37:47
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 72.35w
引用 @ 清爽的胡萝卜 发表的提问:
平时每月交1万元办公室房租无开专票的,到了12月去国税局代开租金发票12万,会计分录如何写,帐务如何处理?
你好 开的是20年的吗 之前怎么做的
72楼
2022-12-22 06:18:24
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清爽的胡萝卜:回复郭老师 你好,之前写,预付帐款1万,其他应付款1万
2022-12-22 06:46:57
郭老师:回复清爽的胡萝卜借管理费用贷预付账款其他应付款。
2022-12-22 07:14:36
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 开心 发表的提问:
请况这个应交税金以前会计一直挂账我该如何处理?这个应交税金以前会计一直挂账我该如何处理,刚从外账手中接回来自己做:之前的外账会计从去年6月开始有35.80的应交税费一直挂账,该如何处理,
转入未分配利润吧
73楼
2022-12-22 06:43:25
全部回复
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 72.35w
引用 @ 悠悠水朵 发表的提问:
初级会计师几月报名,几月考试?一年可以考几次?
一年一次的 11月份报名,次年五月份考试的
74楼
2022-12-22 07:12:00
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赵老师
职称:中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 白付@美眉(琪) 发表的提问:
现金流量表中,往来款是放到其他与经营有关的现金吗
是的
75楼
2022-12-23 06:17:51
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白付@美眉(琪):回复赵老师 那我编制现金流量时就按单位现金加上银行的收入和应收款计入销售商品、提供劳务收到到现金,往来和别的算其他与经营有关现金。最后现金加上银行的本期合计就是现金流入小计,行吗
2022-12-23 06:34:19
赵老师:回复白付@美眉(琪)销售商品\提供劳务收到到现金,往来和别的算其他与经营有关现金就是现金流入小计.
2022-12-23 06:53:26

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