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计提未交增值税会计分录怎么做
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 康乃馨 发表的提问:
交增值税的分录,和计提的分录是怎么做的
你好 做收入的时候做 借应收账款或者银行存款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 借应交税费-应交增值税 贷银行存款
76楼
2022-11-08 09:00:18
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康乃馨:回复meizi老师 不是这个意思,我是说未交增值税和应交增值税的科目怎么转化做科目
2022-11-08 09:23:01
康乃馨:回复meizi老师 做分录
2022-11-08 09:38:07
meizi老师:回复康乃馨你好 你是想问月末怎么结转这个增值税科目把??
2022-11-08 10:03:42
康乃馨:回复meizi老师
2022-11-08 10:24:25
meizi老师:回复康乃馨你好 你需要结转 :借:应交税费-应交增值税-销项税 应交税费-应交增值税 -进项税转出 贷:应交税费-应交增值税-进项税应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-未交增值税 次月缴纳 借应交税费-未交增值税贷银行存款
2022-11-08 10:40:22
彩丽老师
职称:初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ 发表的提问:
增值税从计提到聊吗会计分录怎么做
借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-增值税 借:应交税费-增值税 贷:银行存款
77楼
2022-11-08 09:14:59
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念:回复彩丽老师 那缴纳的时候为什么是借未交增值税,贷银行存款
2022-11-08 09:40:09
彩丽老师:回复你公司是一般纳税人吗?如果是,缴纳的时候是用未交增值税,借:应交税费-应交增值税- 未交增值税 贷:银行存款
2022-11-08 09:57:05
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 28.95w
引用 @ 发表的提问:
小规模纳税人 这个季度超过9万 要交4900元的税 年底如何计提增值税 会计分录怎么做? 是不是借:应交税费-未交增值税 4900 贷:应交税费-应交增值税 4900
你好!不是的。你确认收入的时候,比如10万,借应收账款10 贷主营业务收入 应交税费0应交增值税
78楼
2022-11-09 08:27:57
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冉:回复宋生老师 我确认收入时候 做的是借:现金 贷主营业务收入 应交税费-未交增值税
2022-11-09 08:44:14
宋生老师:回复您好!你用的科目不规范。不过这样也算是计提了。
2022-11-09 09:06:31
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 醇咖啡 发表的提问:
老师您好,关于增值税加计抵减的月末转出的会计分录,例如,应交增值税10000,加计抵减10%1000元,实缴9000元,的会计分录——月末的时候转出:借: 应交税费-增值税-转出未交这增值税 9000 贷:应交税费-增值税-未交增值税 9000 加计抵减项 应交税费-增值税-进项税额 1000 其他收益 1000 这样做对吗?请您帮忙做一遍完善的会计分录——计提本月的增值税 及次月实缴的会计分录
借: 应交税费-增值税-转出未交这增值税 10000 贷:应交税费未交增值税10000 次月做借应交税费未交增值税10000 贷银行9000 其他收益1000
79楼
2022-11-09 08:48:09
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醇咖啡:回复maize老师 加计抵减的 这个金额 只需要在次月的 其他收益科目体现就可以嘛?
2022-11-09 09:02:41
maize老师:回复醇咖啡是的,这个规定是这样,次月体现
2022-11-09 09:20:09
答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 麦子~ 发表的提问:
应交税费-未交增值税,和应交税费-(转出未交增值税)的区别,怎么运用这两个科目呢!计提增值税的分录怎么写
你好 增值税在发生的时候确认就可以了 看下老师发的图片 你就可以清楚两者之间的区别了
80楼
2022-11-09 09:07:33
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 掌心天使 发表的提问:
没有计提增值税,那么上个所属期交的增值税该怎么做分录,是借应交税费未交增值税还是借应交税费已交增值税
您好,您是一般纳税人还是小规模纳税人?
81楼
2022-11-09 09:36:59
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掌心天使:回复玲老师 一般纳税人
2022-11-09 10:02:14
玲老师:回复掌心天使纳税人需要做结转的分录,如果您当期需要缴纳增值税,做借应交税费转出未交增值税贷应交税费未交增值税,如果您期末没有做这笔分录,把这笔分录补上,然后再坐交增值税的分录
2022-11-09 10:17:53
徐璐老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.95
解题: 0.36w
引用 @ 。。 发表的提问:
增值税计提和缴纳会计分录要怎么做
增值税不是计提的,是根据发票入账,你开出去发票,借应收账款 贷应交税费-销项 主营业务收入 ,期末要进行结转,将进项和销项都结转到未交增值税科目,缴纳的时候,借应交税费-未交增值税,贷银行存款。
82楼
2022-11-10 07:25:28
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 既来之,则安之 发表的提问:
每个月要计提增值税怎么做会计分录
借:应收账款,贷:主营业务收入,应交税费
83楼
2022-11-10 07:31:01
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 呆萌的芹菜 发表的提问:
收入票分录怎么写,是写应交增值税还是未交增值税,最后需要计提么?
你是小规模还是一般纳税人?
84楼
2022-11-10 07:52:02
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职称:
解题: 
引用 @ 懵懂的银耳汤 发表的提问:
增值税计提和缴纳会计分录要怎么做
增值税在确认收入的时候计提,借:应收账款等 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-,实际缴纳的时候,借:应交税费-应交增值税(未交增值税) 贷:银行存款等。
85楼
2022-11-10 08:07:54
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.45w
引用 @ 月半弯 发表的提问:
老师 内帐计提增值税会计分录怎么做
你好,内账的收入,购进都是按含税金额处理,不需要单独计提增值税啊 
86楼
2022-11-10 08:36:59
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 小橙子 发表的提问:
老师,购买理财产品忘记交增值税,现在补计提增值税怎么计提会计分录
你好,原来的分录是做什么的,
87楼
2022-11-11 06:40:23
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小橙子:回复庄老师 原来做的银行理财收益是借:银行存款30万 贷:投资收益30万,没有计提增值税
2022-11-11 06:55:59
庄老师:回复小橙子你好,补计提,借银行存款30,贷投资收益,应交税费--应交增值税
2022-11-11 07:24:30
小橙子:回复庄老师 老师,在一月的时候已经收到了理财产品利息收益,现在是五月才想起来这个30万的理财收益需要缴纳增值税,您这会计分录是正常收到理财收益做的分录
2022-11-11 07:37:22
小橙子:回复庄老师 老师,现在我是需要单独对理财收益增值税补做增值税计提及缴款,不知道怎么做分录
2022-11-11 08:01:36
庄老师:回复小橙子你好,是的,要调整 ,借投资收益,贷应交税费--应交增值税
2022-11-11 08:29:56
小橙子:回复庄老师 老师,如果增值税是1万,五月调整分录是借:投资收益1万 贷:应交税费~应交增值税~销项税1万 我六月报增值税并缴款的时候还需要做会计处理吗
2022-11-11 08:49:13
庄老师:回复小橙子你好,要的,借应交税费--应交增值税1,贷银行存款1
2022-11-11 09:04:36
小橙子:回复庄老师 谢谢老师,如果公司进项票多,不用缴款,就不用做您上面那笔银行存款科目了是吧
2022-11-11 09:15:16
庄老师:回复小橙子你好,公司进项票多,不用缴款也要做上面的分录,
2022-11-11 09:27:13
朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 45.74w
引用 @ 简兮 发表的提问:
上年度账上多计提1分的增值税,本年度怎么样做账务处理? 是否可以直接在本年度少计提1分钱? 正确的分录是什么? 之前计提分录是 借方:应交税款-应交增值税-进项税额抵减 贷方:营业外收入-增值税加计抵减 结转增值税(增值税留底结转分录) 借方:应交税款-应交增值税-转出未交增值税 贷方:应交税款-未交增值税
同学你好 本年少计提一分就可以了
88楼
2022-11-11 07:03:19
全部回复
简兮:回复朴老师 好的,谢谢老师
2022-11-11 07:15:32
朴老师:回复简兮满意请给五星好评,谢谢
2022-11-11 07:45:13
玲子
职称:中级会计师,初级会计师
4.94
解题: 0.25w
引用 @ lee 发表的提问:
上年度做错凭证,上年度分录 计提了未交税金借:税金及附加 10 贷:应交税费-未交增值税 10. 增值税是不用计提,我现在可以怎么更正呢?
借:应交税费_应交增值税(转出未交增值税) 贷:以前年度损益调整 如果我的回答让您满意,请给予好评,谢谢!
89楼
2022-11-11 07:30:05
全部回复
lee:回复玲子 我是计提错了,用转出未交增值税不对吧,这样会不会比较合适。 借:应交税费_未交增值税) 贷:以前年度损益调整
2022-11-11 08:06:25
玲子:回复lee我的分录是对的,你当时是计提增值税搞错了
2022-11-11 08:22:59
lee:回复玲子 转出的话我的未交增值税科目余额还是不对呀
2022-11-11 08:33:07
玲子:回复lee哪里不对呢,正确的账务处理,一般不会说有哪里不对的
2022-11-11 08:50:06
lee:回复玲子 我之前计提错了,计提了不应该计提的税,但是在申报中没有多缴税,如果填在转出未交增值税科目,那我的未交增值税科目明细表还是和申报数据对不上呀
2022-11-11 09:18:45
玲子:回复lee你的申报不是跟实际不一致吗,你在当期把这个税先交上
2022-11-11 09:38:06
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 70.83w
引用 @ 心灵美的缘分 发表的提问:
你好老师,我本年度第二季度做账时未做价税分离,也未提增值税和附加税。七月份直接让交第二季度的增值税和附加税,税费已交,请问老师现在怎么提第二季度未提的增值税和附加税?会计分录怎么做
贷,主营业务收入负数 贷应交税费应交增值税。
90楼
2022-11-11 07:58:22
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郭老师:回复心灵美的缘分借应交税费应交增值税,贷银行存款, 借税金及附加贷应交税费附加税, 借应交税费附加税贷银行存款。
2022-11-11 08:13:12

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