咨询
集体福利进项税额转出会计分录
分享
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 知识呗 发表的提问:
用于集体福利的进项税额转出的会计分录
你好,如果不是计提的,借:管理费用―福利费贷:应交税费―应交增值税―进项税额转出。
1楼
2022-11-27 11:19:05
全部回复
徐阿富老师:回复知识呗如果觉得我的回答还满意,请为我五星评价,谢谢。
2022-11-27 11:51:36
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.98
解题: 15.03w
引用 @ 2023加油 发表的提问:
外购货物用于集体福利分录,包括进项税额转出分录
购进货物用于集体福利的会计分录为: (1)购进时: 借:库存商品 借: 应交税费(应交增值税--进项税额) 贷:银行存款/库存现金 (2)使用时: 借:应付职工薪酬 贷:库存商品 贷:应交税费(应交增值税--进项税额转出)
2楼
2022-11-27 12:39:30
全部回复
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 72.36w
引用 @ ljyun 发表的提问:
求具体员工福利进项税额转出会计分录
借管理费用-福利费进项贷应付职工薪酬, 借管理费用贷进项转出。
3楼
2022-11-27 13:32:11
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 微信用户 发表的提问:
用于集体福利的专票,进项税转出怎么做分录
你好 借:管理费用等科目   ,       贷:应付职工薪酬—福利费 借:应付职工薪酬—福利费 ,     贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费—应交增值税(进项税额转出), 贷:应交税费—未交增值税 借:应交税费—未交增值税 , 贷:银行存款
4楼
2022-11-27 14:35:13
全部回复
微信用户:回复邹老师 谢谢老师,转出部分也是这样是吧
2022-11-27 14:49:57
邹老师:回复微信用户你好,是的,这个就是福利费对应的 进项税额转出的处理 
2022-11-27 15:17:59
微信用户:回复邹老师 好的,谢谢您
2022-11-27 15:28:58
邹老师:回复微信用户不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2022-11-27 15:44:24
小菲老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 10.65w
引用 @ 22中级4班 梁芳娟 发表的提问:
给公司员工购买饮料用于集体福利取得专用发票 金额75.04元 税额9.76 会计分录怎么做 进项税额转出会计分录怎么做
同学,你好 税费直接入费用
5楼
2022-11-27 15:38:11
全部回复
22中级4班 梁芳娟:回复小菲老师 不需要进项税额转出吗
2022-11-27 16:05:36
小菲老师:回复22中级4班 梁芳娟同学,你好 不需要,直接全做费用
2022-11-27 16:27:38
22中级4班 梁芳娟:回复小菲老师 进项税额转出会计分录怎么做
2022-11-27 16:57:20
22中级4班 梁芳娟:回复小菲老师 哦 好的谢谢
2022-11-27 17:22:53
小菲老师:回复22中级4班 梁芳娟同学,你好 嗯嗯,祝工作顺利!
2022-11-27 17:37:52
佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 卓玛 发表的提问:
老师,购进货物用于集体福利比如洗衣液,进项税额转出,分录怎么做
借:管理费用-福利费 贷应交税费-进项税额转出
6楼
2022-11-27 16:28:38
全部回复
卓玛:回复佟老师 老师,全了吗
2022-11-27 16:52:29
佟老师:回复卓玛是的,已经全了,进项税额转出分录
2022-11-27 17:03:05
卓玛:回复佟老师 好的谢谢
2022-11-27 17:17:00
佟老师:回复卓玛不客气祝您学习愉快
2022-11-27 17:28:19
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 72.36w
引用 @ 九剑 发表的提问:
购物卡是集体福利吗?进项税额转出?
你好 发给职工的,属于福利费,交个税 需要进项转出
7楼
2022-11-27 17:37:02
全部回复
九剑:回复郭老师 这些进项税额转出要填在哪里?
2022-11-27 18:05:50
郭老师:回复九剑附表二 进项转出个人福利哪一行
2022-11-27 18:26:54
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 桐媚???????????? 发表的提问:
已经认证的进项税额用于集体福利的会计处理 借:管理费用 100 进项税额。10 贷:现金 110 用于集体福利后 借:管理费用10 贷:进项税额转出10 这样对吗?
你好,是的,借:管理费用10,贷:应交税费--应交增值税--进项税额转出10
8楼
2022-11-27 18:36:17
全部回复
桐媚????????????:回复庄老师 如果是以前年度发生的需要调整到以前年度损益调整吧
2022-11-27 19:04:46
庄老师:回复桐媚????????????你好,是的,是这样处理的,
2022-11-27 19:31:51
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 温暖诉说 发表的提问:
进项用于福利,进项税额转出的会计分录?认证-转出的会计分录都列示一下
你好!这个不需要认证。你如果认证过了的,借管理费用-福利费 贷应交税费-应交增值税(进项税额转出)
9楼
2022-11-27 19:43:48
全部回复
温暖诉说:回复宋生老师 不走应付职工薪酬这个科目吗
2022-11-27 20:11:12
宋生老师:回复温暖诉说你好!你那是计提的时候用的。现在是做转出。
2022-11-27 20:26:47
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 卓玛 发表的提问:
老师,购进货物用于集体福利比如洗衣液,进项税额转出,分录怎么做,分3步吗,先计提在转出吗,怎么做
是的,借应付职工薪酬福利费 进项税额 贷银行,转出做借应付职工薪酬 福利费 贷进项税额转出,月末计提做借管理费用 贷应付职工薪酬-福利费
10楼
2022-11-27 20:47:05
全部回复
卓玛:回复maize老师 最后是借方应付职工薪酬有余额吗
2022-11-27 21:17:10
maize老师:回复卓玛没有啊,借应付职工薪酬福利费 100进项税额 13贷银行130,转出做借应付职工薪酬 福利费 13贷进项税额转出13,月末计提做借管理费用130 贷应付职工薪酬-福利费130
2022-11-27 21:38:13
卓玛:回复maize老师 奥,老师这个教育经费这样对吗
2022-11-27 22:02:29
卓玛:回复maize老师
2022-11-27 22:31:04
maize老师:回复卓玛可以,这个你做的没有问题
2022-11-27 22:54:01
卓玛:回复maize老师 可是老师福利费的我这样做了,发票我还没认证,想认证了转出了在做转出,我这样分录和老师你的不一样,这样做吗
2022-11-27 23:07:26
maize老师:回复卓玛可以,不认证就按你写这个做就可以
2022-11-27 23:30:55
卓玛:回复maize老师 老师,我们公司有手机的专票 ,有苹果华为的,开了好多,一个手机开一张,但我们要是用于给个人的,是不是个人要交个税,要是集体用,可是一个手机开了一张,怎么做
2022-11-27 23:41:01
maize老师:回复卓玛给员工用么,那不管你们咋开都需要交个税
2022-11-27 23:59:21
maize老师:回复卓玛你这个手机发给员工不收回那就需要交税,收回那这个需要最后有尸体在公司才可以
2022-11-28 00:24:01
卓玛:回复maize老师 老师,尸体?
2022-11-28 00:49:04
卓玛:回复maize老师 那就不给员工我们的固定资产可以吗,那怎么做借固定资产贷银行然后每次折旧吗
2022-11-28 01:11:41
maize老师:回复卓玛不是你做管理费用,这个手机最后不能给员工带走,员工离职手机需要放公司,不处理,这个手机需要留着 税局后面查的时候给税局看
2022-11-28 01:41:29
卓玛:回复maize老师 老师,这个加起来5万多了,直接做借管理费用贷银行吗
2022-11-28 02:00:17
maize老师:回复卓玛单位价值没有超过5000一次做费用就可以
2022-11-28 02:28:08
卓玛:回复maize老师 老师,超了,买的苹果华为特别贵,还有1000多的,那我1000的做费用,超5000的那我做固定资产,这样分开行吗
2022-11-28 02:47:22
maize老师:回复卓玛是的,超过5000多这个就做固定资产
2022-11-28 03:10:44
卓玛:回复maize老师 老师那我分开做,这个超5000给员工的这样做借 固定资产 10000 进项税额1300贷银行 不超1000的借 应付职工薪酬1000 进项130贷 银行 借应付职工薪酬130贷 进项转出, 借 管理费用 1130 贷应付职工薪酬1130 固定资产的进项税额就不用转出了,1000这个给员工用的当福利费进项转出是吗 老师
2022-11-28 03:36:44
maize老师:回复卓玛需要进项税额转出,借固定资产 贷进项税额转出,这个折旧做应付职工薪酬 福利费 贷进项税额转出,记得申报个税
2022-11-28 03:50:49
卓玛:回复maize老师 手机收回不交个税可以吗
2022-11-28 04:19:30
maize老师:回复卓玛那你这个也不能做福利费,这个也不需要进项税额转出,做管理费用办公费就可以
2022-11-28 04:42:14
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 终有弱水胜三千 发表的提问:
餐饮业用于集体福利的,要做进项税转出吗?,怎么做分录
你这个是员工使用吗,借应付职工薪酬 贷进项税额转出
11楼
2022-11-27 21:46:39
全部回复
蒋老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 0.39w
引用 @ 海贝 发表的提问:
进项税额已认证抵扣,但是发现是集体福利不能抵扣,怎么做转出分录
借:管理费用等 贷;应交税费-应交增值税-进项税额转出 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
12楼
2022-11-27 22:40:42
全部回复
海贝:回复蒋老师 第二个分录的贷方可以不可以写应交税费-销项税额,因为我填在申报表是不需要缴纳税款的直接合并在销项税额
2022-11-27 22:59:25
蒋老师:回复海贝不可以的,你需要单独做附表二进项税额转出的填写,不是直接合并
2022-11-27 23:10:48
海贝:回复蒋老师 附表二我填写了
2022-11-27 23:23:33
蒋老师:回复海贝分录还是需要写的,不然分不清到时候
2022-11-27 23:52:44
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 内向的小松鼠 发表的提问:
如果外购商品直接用于集体福利,个人福利,进项税额不得抵扣,计入成本的会计分录
你好,外购商品直接用于集体福利 借;管理费用等科目 , 贷;应付职工薪酬—福利费 借;应付职工薪酬—福利费 , 贷;银行存款等科目
13楼
2022-11-27 23:35:51
全部回复
小妍老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.97
解题: 0.09w
引用 @ 薛不忧 发表的提问:
购进的福利费,会计分录 借:管理费用-福利费 进项税额 贷:库存现金 借:进项税额转出 贷:进项税额 借:管理费用-福利费 贷:进项税额转出 这样对吗?
您好!分录 借:管理费用-福利费 进项税额 贷:库存现金 借:管理费用-福利费 贷:进项税额转出 ,不需要填写第二笔分录。
14楼
2022-11-28 01:00:33
全部回复
薛不忧:回复小妍老师 为什么呢
2022-11-28 01:21:33
小妍老师:回复薛不忧您好!作为福利费的发票进项税额不能抵扣,所以需要进项税额转出,计入福利费。进项税额转出只有一笔分录,没有进项税和进项税额转出相互借贷的分录,这是不合理的。
2022-11-28 01:46:13
吴少琴老师
职称:会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 铭,13687899207 发表的提问:
购进原材料给员工做集体福利,要进项税额转出吗?
购进原材料给员工做集体福利,要进项税额转出吗? 需要
15楼
2022-11-28 01:58:51
全部回复

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×