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不得抵扣进项税额转出会计分录
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 李文静 发表的提问:
老师好,不得抵扣的进项税额发票当月认证,当月做进项税额转出,下月报税在增值税主表"进项税额转出"填写吗?还是选择不得抵扣啊?后者不知道在哪里填
你好,进项税额转出,这里
256楼
2023-02-22 05:28:02
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 玲玲 发表的提问:
第二问,用于职工福利的进项税额不得抵扣,为什么不进项税额转出呢
你好 ,因为没有抵扣也就不存在转出的问题
257楼
2023-02-22 05:46:17
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玲玲:回复小云老师 怎么知道已经抵扣了,怎么还没抵扣
2023-02-22 06:14:03
小云老师:回复玲玲题目就是让算可以抵扣多少,所以肯定是还没抵扣
2023-02-22 06:42:29
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 明了 发表的提问:
你好老我单位购买的黄金戒指开具增值税发票 已认证 不抵扣 的进项税额转出的会计分录 怎么做
用在哪里,需要看你们用在哪里
258楼
2023-02-22 06:02:09
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ hyqq007 发表的提问:
固定资产已进行抵扣。分两期进行抵扣。有进项税额和待抵扣进项税额。之后用于集体福利。进项需转出。该固定资产已开始了折旧,请问老师,转出进项税额是转全额还是转一部分?待抵扣进项税额是全冲还是冲一部分?
您好,转出的进项税额是转全额,待抵扣也是全冲的,如果部分福利,部分生产经营用的,不用做转出的,进项税全抵扣,全待抵扣处理就行了。
259楼
2023-02-22 06:15:00
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文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 15.88w
引用 @ 小岳小岳自我超越 发表的提问:
老师 福利费的进项税额不能抵扣 怎么做会计分录
借管理费用-福利费 贷应交税费-应交增值税(进项税额转出)
260楼
2023-02-23 05:04:00
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小岳小岳自我超越:回复文文老师 进项税额转出在借方 表示是没有缴纳的增值税是吗
2023-02-23 05:28:04
文文老师:回复小岳小岳自我超越进项税额转出 在贷方,会冲减原来认证的借方 进项税
2023-02-23 05:46:46
小岳小岳自我超越:回复文文老师 在借方表示什么
2023-02-23 06:00:04
文文老师:回复小岳小岳自我超越进项税额转出在借方 ??
2023-02-23 06:27:42
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 画娥眉 发表的提问:
1、进项税额转出的分录怎么做? 2.供货方重开原进项税额的票抵扣时分录如何做?
1借:主营业务成本贷:应交税费2\借:应交税费贷:应付账款
261楼
2023-02-23 05:11:09
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画娥眉:回复袁老师 老师我是问进项税额转出的会计分录
2023-02-23 05:30:47
袁老师:回复画娥眉第一个就是                                  
2023-02-23 05:54:47
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 72.37w
引用 @ xijunkokhjhk 发表的提问:
报免税,进项税额转出的会计分录
当时做镜像的时候是什么业务的?
262楼
2023-02-23 05:40:07
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郭老师:回复xijunkokhjhk进项具体的分录怎么做的?
2023-02-23 05:55:02
佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 学堂用户_ph680325 发表的提问:
转出一笔上年12月的进项税额转出15000元。但是今年上月留抵税额36800元,抵减了转出的15000元,本月留抵剩余21800元。会计分录改怎么做啊?
你好,你直接做进项转出分录 借:成本费用 贷:应交税费-进项税额转出 这样借贷相互抵减完就是留底税额
263楼
2023-02-23 05:59:27
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学堂用户_ph680325:回复佟老师 借 进项税转出 贷 应交未交增值税 要求这样做,可以这样做吗
2023-02-23 06:21:01
佟老师:回复学堂用户_ph680325可以这样做,这个是月末的结转分录
2023-02-23 06:40:52
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 72.37w
引用 @ 吴小莉 发表的提问:
+问一下,企业认证抵扣了进项票,怎么做进项税额转出的分录?
你好,借成本费用相关科目贷应交税费-应交增值税-进项转出
264楼
2023-02-23 06:14:59
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吴小莉:回复郭老师 谢谢老师
2023-02-23 06:34:36
郭老师:回复吴小莉你好,不用客气的
2023-02-23 06:50:29
老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 闫倩老师 发表的提问:
进项税额转出 会计分录怎么做
你好 借 原材料/*费用/营业外支出 贷 应交税费-应交增值税(进项税额转出)
265楼
2023-02-24 05:22:44
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闫倩老师:回复老江老师 月底了 要不要进行账务处理啊
2023-02-24 05:39:57
老江老师:回复闫倩老师对于这对分录,月末不要进行别的处理!
2023-02-24 06:03:14
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 发表的提问:
进项税额转出如何做会计分录
你们是为啥要进项税额转出
266楼
2023-02-24 05:47:19
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梅:回复maize老师 不是很清楚
2023-02-24 06:08:47
梅:回复maize老师 供应商那退回了货款
2023-02-24 06:32:49
maize老师:回复那开红字发票吗?你们是购买方?
2023-02-24 06:52:08
梅:回复maize老师 是开了红字发票
2023-02-24 07:07:57
梅:回复maize老师 但没收到
2023-02-24 07:30:09
梅:回复maize老师 18年开的费用发票,一月开红字发票了
2023-02-24 08:00:08
maize老师:回复你之前做啥分录可以说下吗?
2023-02-24 08:18:12
梅:回复maize老师 请问乍怎么供分录
2023-02-24 08:40:58
maize老师:回复这个需要根据之前分录,你之前认证吗,你现在就做借xx 负数 贷xx负数 进项税额转出,
2023-02-24 08:57:27
梅:回复maize老师 如果本月有留抵税额放到什么科目
2023-02-24 09:09:53
maize老师:回复你不是转出吗,转出就不算进项税额,留底这个会在转出未交增值税借方
2023-02-24 09:23:51
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ G@Y@J 发表的提问:
进项税额转出怎样做会计分录
借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
267楼
2023-02-24 06:12:00
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G@Y@J:回复邹老师 原材料库存价税还需要往外转吗?
2023-02-24 06:32:44
邹老师:回复G@Y@J你好,是的
2023-02-24 06:56:46
G@Y@J:回复邹老师 怎样做会计分录?不转可以吗?
2023-02-24 07:08:23
邹老师:回复G@Y@J就是上面的分录 原材料可能是库存商品或费用科目
2023-02-24 07:28:40
G@Y@J:回复邹老师 谢谢!老师
2023-02-24 07:58:06
邹老师:回复G@Y@J不客气,祝你学习愉快,工作顺利。
2023-02-24 08:12:20
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 张彤宇 发表的提问:
进项税额转出会计分录怎么写
您转出进项税额的项目如果是费用科目,转出额就是计入费用科目。是存货科目的就计入存货科目。
268楼
2023-02-26 15:13:45
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逸仙老师
职称:中级会计师,税务师
4.94
解题: 0.48w
引用 @ 发表的提问:
1、我司在五月底的增值税销项大于进项, 计提时,会计分录为,借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)6000 贷:应交税费—未交增值税6000 2、我司符合进项税加计抵扣,进项税额为5500元,可以抵扣的金额为5500*0.1=550 计提时,会计分录怎么写? 3、我司的税控盘服务费也可以全额抵扣, 计提时,怎么写分录?
2.借:应交税金—应交增值税—进项加计抵减额  贷:应交税金—应交增值税—待抵减进项加计额 3.借:管理费用 贷:现金,借:应交税费-应交增值税(减免税款)借:管理费用(红字)
269楼
2023-02-26 15:36:05
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乐:回复逸仙老师 那么实际缴纳税款时,应交增值税=6000-550(加计递减额)-2000(税控盘全额抵扣额)=3450元。 我实际缴纳了3450元的增值税,我该如何做分录呢?
2023-02-26 16:24:23
逸仙老师:回复借:应交税费-未交增值税6000 贷:应交税费-应交增值税(待抵减进项税额)550 应交税费-应交增值税(减免税款)2000 银行存款3450
2023-02-26 16:47:21
乐:回复逸仙老师 非常感谢老师,还有一个问题。 税控盘全额抵扣时,有老会计告知我会计分录是 借:应交税费——应交增值税(减免税款)2000 贷:营业外收入 2000 网上还有老师说的这种记管理费用,这两种有什么区别吗?
2023-02-26 17:07:44
逸仙老师:回复走营业外收入会增加利润,走管理费用前后不影响利润,建议还是走管理费用
2023-02-26 17:37:12
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ eheo 发表的提问:
你好,公司买了个油烟机可以抵扣进项吗?如果不能,怎么做转出分录
用在哪里,需要看你们用在哪里
270楼
2023-02-26 16:00:00
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