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个人所得税工资会计分录怎么做
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辛夷老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 0.04w
引用 @ 殷勤的蜗牛 发表的提问:
个人独资企业交的所得税会计分录怎么写
您好 计提时 借:所得税费用 贷:应交税费-所得税 缴纳时 借:应交税费-所得税 贷:银行存款
181楼
2023-02-01 06:07:55
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殷勤的蜗牛:回复辛夷老师 老师你好,个人独资企业第四季度和年度汇算清缴的个人所得税怎么写会计分录,另外用不用放到以前年度损益科目里呢
2023-02-01 06:36:43
辛夷老师:回复殷勤的蜗牛第四季度分录如上,汇算清缴后个人所得税如需补缴直接挂个人账,不通过以前年度损益调整科目 借:其他应收款(即补交的税额应由个人负担) 贷:应交税费-所得税 借:应交税费-所得税 贷:银行存款
2023-02-01 06:53:35
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 激昂的保温杯 发表的提问:
从工资扣除帮职工代垫的房租3500元和帮职工代扣的个人所得税1500元怎么做会计分录
你好; 1. 借应付职工薪酬- 工资贷其他应收款- 员工房租 3500 ; 应交税费-应交个人所得税 1500 ;银行存款 ; 2. 缴纳个税做 :借 应交税费-应交个人所得税 1500 ;贷银行存款
182楼
2023-02-01 06:35:23
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激昂的保温杯:回复meizi老师 为什么1的贷方还要多一个银行存款
2023-02-01 06:53:37
meizi老师:回复激昂的保温杯你好; 你 工资刚好是5000吗 ? 假如你是6000 是不是贷方要走一个1000  
2023-02-01 07:11:59
徐璐老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.95
解题: 0.36w
引用 @ good luck!!! 发表的提问:
建筑企业个人所得税要怎么计提,会计分录应怎么做
个人所得税是发放工资的时候体现出来的 借应付职工薪酬-工资 贷应交税费-个税 银行存款 其他应付款-社保
183楼
2023-02-01 06:56:59
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李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 悠然幸福 发表的提问:
发放工资时把所得税、社保个人承担、预借的工资等都扣除了。会计分录怎么计?
借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——XX个人 贷:应交税费——应交个人所得税 贷:其他应收款——代扣个人社保 贷:银行存款
184楼
2023-02-02 05:20:05
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崔老师
职称:,注册会计师,税务师
4.97
解题: 0.32w
引用 @ 旋律 发表的提问:
老师好,计提和缴纳个人所得税会计分录怎么做
1、计提工资 借:管理费用-工资    贷:应付职工薪酬-工资 2、实际发放: 借:应付职工薪酬-工资    贷:库存现金或银行存款    应交税费-代扣代缴个人所得税 3、根据月末账上实际应交个人所得税情况申报纳税,上交给税务机关后 借:应交税费--代扣代缴个人所得税 贷:银行存款(库存现金)
185楼
2023-02-02 05:44:43
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 72.37w
引用 @ 萌萌 发表的提问:
老师,我公司出纳在发放工资是忘了扣个人所得税,发出去了,多发了工资,我怎么做账做会计分录呢?
借应交税费贷银存 下月从工资扣除借应付职工薪酬贷应交税费
186楼
2023-02-02 06:12:43
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 白开水8 发表的提问:
计提工资怎么做会计分录,发放工资带扣个税怎么做会计分录
企业分配工资 1.借:××费用(管理/销售等) 2.贷:应付职工薪酬——工资 二、计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 三、次月发放工资时 1.借:应付职工薪酬——工资 2.贷:应付职工薪酬——社保(个人部分) 3.应交税费——应交个人所得税 4.库存现金/银行存款 四、上交杜保 1.借:应付职工薪酬——社保(企业部分%2B个人部分) 2.贷:库存现金/银行存款 五、上交个人所得税 1.借:应交税费——应交个人所得税 2.贷:银行存款
187楼
2023-02-02 06:25:44
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 72.37w
引用 @ 传统的冬日 发表的提问:
这个计提个人所得税的分录怎么写 没有公积金啥的,就是光计提工资的个人所得税的分录,
借应付职工薪酬贷应交税费
188楼
2023-02-02 06:54:00
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 2333333 发表的提问:
内账发工资和交个人所得税分录是怎么做的呢,我上个月没有计提工资
你好 借;管理费用等科目 贷;银行存款等科目 借;税金及附加 贷;银行存款
189楼
2023-02-05 08:00:17
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2333333:回复邹老师 发工资不是应付职工薪酬吗
2023-02-05 08:22:45
邹老师:回复2333333你好,内帐不需要计提,发放就直接计入费用核算了
2023-02-05 08:49:33
2333333:回复邹老师 如果是销售人员的工资就是记入销售费用吗
2023-02-05 09:09:00
邹老师:回复2333333你好,是的,销售人员的工资通过销售费用科目核算
2023-02-05 09:27:43
2333333:回复邹老师 计提工资和交个人所得税
2023-02-05 09:41:50
邹老师:回复2333333你好 计提工资 借;销售费用 贷;应付职工薪酬 缴纳个人所得税 借;应交税费——个人所得税 贷;银行存款
2023-02-05 09:56:04
轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 艳红 发表的提问:
缴纳个人所得税的会计分录怎么做,计提和发放
1、工资计提(应发工资数) 借:制造费用—工资 (生产人员) 管理费用—工资 (管理人员) 销售费用—工资 (销售人员) 贷:应付职工薪酬—工资 2、计提企业缴纳的五险一金 借:制造费用 (生产人员) 管理费用 (管理人员) 销售费用 (销售人员) 贷:应付职工薪酬—养老 / 医疗等 应付职工薪酬—住房公积金 3、发放工资时 借:应付职工薪酬—工资 (应发工资数) 贷:库存现金 / 银行存款 (实发工资数) 其他应付款—养老 / 医疗等 (代扣代缴金额) 其他应付款—住房公积金 (代扣代缴金额) 应交税费—应交个人所得税 (代扣代缴金额) 4、实际交纳 借:其他应付款—养老 / 医疗等 其他应付款—住房公积金 应交税费—应交个人所得税 应付职工薪酬—养老 / 医疗等 应付职工薪酬—住房公积金 贷:银行存款。
190楼
2023-02-05 08:10:46
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 小招 发表的提问:
,计提工资中有个人所得税应该如何处理?分录是怎么做的?
按下面这个做就可以了
191楼
2023-02-05 08:16:15
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小招:回复maize老师 可以在计提的时候做以下的分录么? 借:管理费用5892 制造费用16172.3 贷:应付职工薪酬 22037.54 应交税费-应交个人所得税 26.76 支付的时候 借:应付职工薪酬 22037.54 应交税费-应交个人所得税26.76 贷:银行存款22064.3
2023-02-05 08:36:29
maize老师:回复小招按上面做,按你这个做那你做费用少了呢
2023-02-05 08:50:40
小招:回复maize老师 费用怎么会少呢。我实际支付的工资就是22037.54呀,还有个人所得税,我就是需要支付26.76元呀
2023-02-05 09:04:53
maize老师:回复小招那这个分录就按你写的做
2023-02-05 09:16:15
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ A浅笑安然 发表的提问:
老师月末计提工资的时候用不用计提个人所得税?分录怎么做?
您好 月末计提工资的时候不用单独计提个人所得税 因为包含在工资里面了
192楼
2023-02-05 08:42:00
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A浅笑安然:回复bamboo老师 老师比如我给你发的这个分录月末如果不计提个税分录做不平啊
2023-02-05 09:02:02
bamboo老师:回复A浅笑安然您这个不是一借一贷平的吗 请问怎么不平了?
2023-02-05 09:22:15
A浅笑安然:回复bamboo老师 老师这个月末计提工资的分录咋做啊?
2023-02-05 09:36:20
bamboo老师:回复A浅笑安然借:管理费用 122700 贷:应付职工薪酬 122700
2023-02-05 09:56:13
A浅笑安然:回复bamboo老师 老师社保公积金不用计提吗
2023-02-05 10:18:31
A浅笑安然:回复bamboo老师 如果不计提的话下月发工资的时候其他应收款科目不就不平了吗?
2023-02-05 10:34:14
bamboo老师:回复A浅笑安然社保公积金是单独计提的 借:管理费用-社保费 贷:应付职工薪酬 -社保费 借:管理费用-公积金 贷:应付职工薪酬 -公积金
2023-02-05 11:01:27
A浅笑安然:回复bamboo老师 老师社保公积金不是个人承担的吗?不应该记其他应收款吗
2023-02-05 11:24:34
bamboo老师:回复A浅笑安然这个是计提单位的 社保公积金个人承担的也是包含在工资里里面 发放工资的时候扣除 然后再做上交分录
2023-02-05 11:49:32
A浅笑安然:回复bamboo老师 我的意思是发放工资的时候贷记其他应收款-社保/公积金,最后账能平吗?只有贷方金额没有借方金额
2023-02-05 12:17:09
A浅笑安然:回复bamboo老师 计提工资的时候是按照应发工资计提的,一直以为是按照实发工资计提的呢
2023-02-05 12:28:12
A浅笑安然:回复bamboo老师 个人承担的社保公积金会计分录是怎么处理的老师,我懵了
2023-02-05 12:46:05
bamboo老师:回复A浅笑安然您还没有做缴纳社保 公积金的分录啊 做了缴纳就平了 借 应付职工薪酬-社保费 借 应付职工薪酬-公积金 借 其他应收款-个人社保费 借 其他应收款-个人公积金 贷 银行存款
2023-02-05 13:00:18
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 凤九 发表的提问:
对未设立会计账簿,或者不能准确、完整地进行会计核算,未如实申报工程作业相关人员数量、构成、身份证件、工资薪金情况的外施企业,按工程收入的0.3%定率计征个人所得税,企业作为纳税主体缴纳个人所得税会计分录怎么做,企业所得税怎么做会计分录
个人所得税 借;应付职工薪酬 贷;应交税费 企业所得税 借;所得税费用 贷;应交税费
193楼
2023-02-06 05:19:12
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ T T  发表的提问:
老板每月只给员工发一部分工资,累积到年底发,怎样做分录的,我是做内帐会计,没社保,没个人所得税,怎样做分录
借;应付职工薪酬 贷;银行存款等科目 没有发放的体现在应付职工薪酬的贷方余额就是了
194楼
2023-02-06 05:38:48
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T T :回复邹老师 还是没明白,怎么体现在贷方余额。
2023-02-06 06:10:22
T T :回复邹老师 比如过,这个月要累积付员工工资10万,实际上本月知给发了5万 借:应付职工薪酬5万 贷:银行存款,因为只从银行取了五万
2023-02-06 06:23:19
邹老师:回复T T 你好,计提是贷方应付职工薪酬10万,发放借方5万,那不是还剩下贷方应付职工薪酬5万没有支付吗
2023-02-06 06:51:17
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 화이팅! 发表的提问:
工资7500代扣代缴个人所得税75怎么做分录
您好 借:应付职工薪酬 7500 贷:应交税费-个人所得 75 贷:银行存款 7500-75=7425
195楼
2023-02-06 06:06:07
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