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会计中费用收入期末无余额吗
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锋利老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.32w
引用 @ 粗犷的飞鸟 发表的提问:
负债、资产、所有者一般期末有余额。收入、费用期末无余额。成本一般期末无余额???这3句话对吗?
同学你好,对的,利润表上的项目,收入,费用,营业成本,期末都会结转到本年利润,余额为0.只有发生额。
1楼
2022-11-28 16:08:29
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 月半弯 发表的提问:
收入类公式是 借+贷- 期末没有余额 费用类是 借-期末无余额吗?公式,损益类公式
同学你好,损益科目,成本费用类公式是借+贷-,期末没有余额。损益科目,收入利得类是借-贷+,期末无余额。
2楼
2022-11-28 17:10:52
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 月半弯 发表的提问:
收入类公式是 借+贷- 期末没有余额 费用类是 借-期末无余额吗?公式,损益类公式
你好 收入类是贷方表示增加,借方表示减少,期末无余额。 费用类是借方表示增加,贷方表示减少,期末无余额。
3楼
2022-11-28 18:34:41
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冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 清爽的柜子 发表的提问:
收入类公式是 借+贷- 期末没有余额 费用类是 借-期末无余额吗?公式,损益类公式
你好。收入类:贷方-借方-期末结转=0 费用:借方-贷方-期末结转=0
4楼
2022-11-28 19:26:25
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ linszy 发表的提问:
期末结账后,费用类和收入类账户期末一般无余额。为什么?
你好,费用类和收入类账户都是损益类科目,损益类科目结转到本年利润之后是没有余额的
5楼
2022-11-28 20:45:01
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ yi 发表的提问:
借贷记账法里,收入、费用、利润期末无余额,怎么理解?
你好!她们都结转了,所以没有余额了。
6楼
2022-11-28 22:05:23
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ NAN 发表的提问:
科目余额表中管理费用期末余额等于利润表中管理费用期末数吗?
您好,一般情况下是不等的,应该是科目余额表中的管理费用借方累计发生额,等于利润表中管理费用的累计数。
7楼
2022-11-28 23:03:01
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
会计期末无余额的账户
会计期末无余额的账户有 A主营业务成本B所得税费用 C应交税费D投资收益 答案是abd 为什么~~~~~~~~~~
8楼
2022-11-29 00:21:43
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邹老师:回复爱笑的流沙因为都是损益类科目,期末要结转到本年利润,所以期末余额都是0
2022-11-29 00:36:24
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 欣悦 发表的提问:
累计折旧科目期末是不是转入管理费用科目,期末应该无余额呢?
你好。累计折旧不转的。
9楼
2022-11-29 01:14:39
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
会计科目中。本年利润。期末结转后为什么应无余额?
平时是损益类科目结转后无余额 结转到本年利润里 年末再把本年利润结转到未分配利润里
10楼
2022-11-29 02:40:53
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 叶诗 发表的提问:
老师,年中建账,除了期末有余额的要录期初,像收入,成本,费用这些科目,期末没有余额,还需要录期初吗
你好 没有余额的不录入 
11楼
2022-11-29 03:43:42
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叶诗:回复玲老师 那会影响利润表吗?
2022-11-29 04:01:10
玲老师:回复叶诗你好  就是不能统计全年累计的数 
2022-11-29 04:12:26
叶诗:回复玲老师 那报年报的时候,利润表按上面什么填呢?
2022-11-29 04:28:00
玲老师:回复叶诗你好 按全年数据填写的 
2022-11-29 04:40:32
叶诗:回复玲老师 那就是把之前的利润表和后面的利润表,相同科目金额加起来填写吗?
2022-11-29 04:56:29
玲老师:回复叶诗你好 对的 是这样处理的呢 
2022-11-29 05:24:34
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 小小~ 发表的提问:
长期待摊费用期末无余额?
同学你好,长期待摊费用期末是可以有余额的;
12楼
2022-11-29 04:57:22
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小小~:回复立红老师 好的,谢谢
2022-11-29 05:21:32
立红老师:回复小小~不客气的,祝您学习愉快;
2022-11-29 05:38:41
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 123456 发表的提问:
主营业务收入跟销售费用期末结转正常余额是0吧,可是前面的会计账务居然期末有余额
你好,损益类科目结转了是没有余额的
13楼
2022-11-29 06:08:06
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方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 昏睡的树叶 发表的提问:
现金流量表输入两大报表后,看这个金额是直接用主营业务收入 应收账款期初余额-期末余额了,就不用主营业务收入*1.03?1、 销售商品、提供劳务收到的现金 =利润表中主营业务收入×(1+17%)+利润表中其他业务收入+(应收票据期初余额-应收票据期末余额)+(应收账款期初余额-应收账款期末余额)+(预收账款期末余额-预收账款期初余额)-计提的应收账款坏账准备期末余额 你看这个,主营业务收入和应收账款科目不是都要用吗?没有做两次啊?
1、销售商品、提供劳务收到的现金   =利润表中主营业务收入×(1+17%)+利润表中其他业务收入+(应收票据期初余额-应收票据期末余额)+(应收账款期初余额-应收账款期末余额)+(预收账款期末余额-预收账款期初余额)-计提的应收账款坏账准备期末余额   2、收到的税费返还   =(应收补贴款期初余额-应收补贴款期末余额)+补贴收入+所得税本期贷方发生额累计数   3.收到的其他与经营活动有关的现金   =营业外收入相关明细本期贷方发生额+其他业务收入相关明细本期贷方发生额+其他应收款相关明细本期贷方发生额+其他应付款相关明细本期贷方发生额+银行存款利息收入(公式一)   具体操作中,由于是根据两大主表和部分明细账簿编制现金流量表,数据很难精确,该项目留到最后倒挤填列,计算公式是:   收到的其他与经营活动有关的现金(公式二)   =补充资料中“经营活动产生的现金流量净额”-{(1+2)-(4+5+6+7) }
14楼
2022-11-29 07:03:21
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朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 47.48w
引用 @ 彤棕快乐 发表的提问:
以前手工做账时, 2018.12.31账簿总账’预收帐款”期末余额110363.92, 2018.12.31资产负债表“预收账款”期末余额131165, 2018.12.31资产负债表“应收账款”期末余额20801.08(前期预收账款为负数时在应收账款中体现) 2019年1月份改用云会计软件做账, 录入期初余额时,预收账款期初余额是按账簿110363.92录入,还是按资产负债表中期末余额131165录入?应收账款20801.08期初要录入吗?那么以后负债表每月都会有20801.08,这个能去掉吗?
不是有科目余额表吗、按照那个来录入就可以了
15楼
2022-11-29 08:04:21
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彤棕快乐:回复朴老师 12月是手工帐,有总账,明细账和科目汇总表,没有科目余额表
2022-11-29 08:50:17
彤棕快乐:回复朴老师 预收账款总账余额是110363.92,但负债表期末余额是131165,19年1月建账期初余额录那个?
2022-11-29 09:09:47
朴老师:回复彤棕快乐有的根据资产负债表来录入,有些是根据各科目余额来录入的,譬如,货币资金=现金+银行存款+其他货币资金,你要分别将现金和银行存款录入。
2022-11-29 09:25:52
彤棕快乐:回复朴老师
2022-11-29 09:47:46
彤棕快乐:回复朴老师 我问的是预收账款余额是按总账余额录取还是按负债表余额录取?
2022-11-29 10:04:12
朴老师:回复彤棕快乐改用软件以后预收账款应按总账余额余额110363.92录入。用软件后资产负债表里就没有20801.08了
2022-11-29 10:24:46
彤棕快乐:回复朴老师 那资产负债表年初数就不等于上年年末数
2022-11-29 10:45:50
彤棕快乐:回复朴老师
2022-11-29 11:00:39
彤棕快乐:回复朴老师 新建账的是169074.76,上年是189875.84,刚好相差的是上年应收的20801.08
2022-11-29 11:13:09
朴老师:回复彤棕快乐你好,是的哦,你哪里不明白呢
2022-11-29 11:43:00
彤棕快乐:回复朴老师 两个金额应该是要相等的啊
2022-11-29 11:59:48
朴老师:回复彤棕快乐你看看你的明细账
2022-11-29 12:26:42
彤棕快乐:回复朴老师 预收账款总账和明细账都是110363.92
2022-11-29 12:47:28
朴老师:回复彤棕快乐你应收的期初就录到应收里面去,我跟你说让你用科目余额表来录入哦
2022-11-29 13:07:49
朴老师:回复彤棕快乐有应收账款和预收账款,预收账款应按余额填列,如果是借方余额在资产负债表填列在应收账款里。你这是原来只有预收账款借方发生额,所以填到应收账款里。待有预收账款贷方发生额时就要随之变化就不再是20801.08这个金额了,也就是你以前填的有误
2022-11-29 13:18:37
彤棕快乐:回复朴老师 老师你的意思我明白了,比如,2018年3月预收账款余额为负,那么负债表3月预收账款不填,20801.08在应收账款里体现。如果4月预收账款贷方40000元,那么40000-20801.08=19198.92填在负债表预收账款余额
2022-11-29 13:46:14
朴老师:回复彤棕快乐对,就是这个意思,满意请给五星好评,谢谢
2022-11-29 14:09:31
彤棕快乐:回复朴老师 4月资产负债表应收账款20801.08就不用填了。
2022-11-29 14:31:03
朴老师:回复彤棕快乐上面我说的你明白了就行了
2022-11-29 14:54:25
彤棕快乐:回复朴老师 谢谢老师的耐心回答
2022-11-29 15:21:32
朴老师:回复彤棕快乐不用客气,满意请给五星好评,谢谢
2022-11-29 15:40:00

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