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未给客户退回货款的会计分录
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小菲老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 10.65w
引用 @ 轻松的乌冬面 发表的提问:
之前给客户打了款客户退款退多了怎么记分录
同学,你好 冲之前的分录
226楼
2023-02-16 06:30:56
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 笨笨的火 发表的提问:
公户收到客户货款,客户多转了,怎么把多转的部分退回去?
你好 ;  借银行存款贷应收账款 。  退回去:借应收账款贷银行存款  
227楼
2023-02-16 06:38:29
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笨笨的火:回复meizi老师 但是是多收的,不属于我们的货款,也能做借方应收吗?
2023-02-16 07:00:51
meizi老师:回复笨笨的火你好;    你收到的时候多收的   可以 贷方先挂应收账款。在去退款 
2023-02-16 07:30:51
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 合适的身影 发表的提问:
预收账款我们做了应收账款!客户多给我们公司货款!后期要返给客户怎么做会计分录?
借:应收账款 贷:银行存款
228楼
2023-02-16 06:47:59
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 懂小姐 发表的提问:
客户的货款前期确认过收入,后期要退回部分货款,分录是写主营业务收入红字还是写相反的分录
你好 都可 以 软件 做账一般是红字 
229楼
2023-02-19 07:30:44
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 棒棒糖 发表的提问:
我应收客户货款是10元,对方付了20元给我们,我们退回多收的10给客户,怎样做分录,我的应收汇总表这个客户的余额是负10,我是内账,分录是不是:借应收帐款,贷:现金
不是付款20 吗,借库存现金 20 贷应收账款 20 ,退回10元,借应收账款 10 贷库存现金 10 ,
230楼
2023-02-19 07:41:33
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棒棒糖:回复maize老师 好的,谢谢
2023-02-19 07:56:45
maize老师:回复棒棒糖做2笔,这个要是想体现清楚话
2023-02-19 08:17:46
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 琴琴 发表的提问:
零售企业卖给客户的货,在客户收到货后,有退给客户一部分钱,这个个费用应该入到哪个会计科目
根据您的描述,这个情况属于平销返利行为,是需要给对方开具红字发票的。您要冲减销售收入的。
231楼
2023-02-19 07:54:29
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琴琴:回复张艳老师 恩,这个的话不能计入销售费用吗
2023-02-19 08:21:59
张艳老师:回复琴琴在外帐是不能计入的,在内帐可以那么计。
2023-02-19 08:45:45
琴琴:回复张艳老师 恩,那是记在销售费用的哪个明细科目下呢
2023-02-19 09:14:09
张艳老师:回复琴琴内种中可以计入销售费用--现金返利
2023-02-19 09:39:28
琴琴:回复张艳老师 请问以前年度少计非流动资产基金了,如何补计非流动资产基金??
2023-02-19 10:01:21
张艳老师:回复琴琴抱歉,不清楚非流动资产基金这个科目的使用
2023-02-19 10:21:19
三月清风老师
职称:中级会计师,审计师
4.98
解题: 0.09w
引用 @ 张元 发表的提问:
和客户不合作了,退客户货款,怎么做分录?
你好 有没有跨月 有没有开票 原来怎么做的会计分录
232楼
2023-02-19 08:13:01
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张元:回复三月清风老师 没有发票,内账,原来就是借应收账款 贷主营业务收入
2023-02-19 08:36:11
三月清风老师:回复张元那就做红字凭证 冲掉就行了
2023-02-19 08:50:06
宸宸老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 负责的芹菜 发表的提问:
老师,我这边出售货物并开发票给客户,现在客户退货退款了,可是发票客户已经验证了,现在需要怎么处理呢?如果客户不退回发票的话会有什么后果呢?
您好,如果对方已经认证的话,确实不需要将发票退给您的。 由对方出具红字专用信息表,然后您这边再开具红字发票即可。
233楼
2023-02-19 08:36:00
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 273825234 发表的提问:
客户去年买的货,当时做的未开票销售收入,今年客户来退货退款,请问怎么做帐,还有交了税的客户退回来没有发票了,如何做帐
你好 你把去年的分录 发来看看 。 看怎么做分录 退货退款 ?
234楼
2023-02-20 05:53:30
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273825234:回复meizi老师 借:银行存款11300贷:库存商品10000销项税额1300
2023-02-20 06:15:27
meizi老师:回复273825234你好 为什么不是做收入 。怎么这样做 你分录都不对哦
2023-02-20 06:32:39
273825234:回复meizi老师 那怎么做
2023-02-20 06:50:30
meizi老师:回复273825234正常未开票收入也得按开票收入一样做收入报税的 。只是没开票出去而已 。 你也得做借银行存款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 借主营业务成本贷库存商品
2023-02-20 07:15:36
赵老师
职称:中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 淡定的滑板 发表的提问:
小规模企业,通过银行退给客户9988元款,会计分录怎么做
贷:银行存款 贷:应收帐款(负数)
235楼
2023-02-20 06:06:37
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岳老师
职称:注册会计师、注册税务师
4.96
解题: 1.37w
引用 @ 柒惜公子 发表的提问:
库房多发货给客户 客户退回至办事处 但未退回公司 造成库房账物不符 这种情况下 应该怎么处理
这个可以挂于发出商品。
236楼
2023-02-20 06:31:36
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柒惜公子:回复岳老师 如果没有设置这个科目呢 那应该怎样处理
2023-02-20 06:48:16
岳老师:回复柒惜公子建议您设置这个科目,否则不好处理。
2023-02-20 07:14:19
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ star 发表的提问:
收到的货款要退回,有几种会计处理方法,分录分别怎么写
你好,借;预收账款或应收账款 贷;银行存款
237楼
2023-02-20 06:38:59
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star:回复邹老师 还有别的处理方法吗,这样明细账会虚增应收,
2023-02-20 06:54:46
邹老师:回复star你好,目前想到的就是这个分录
2023-02-20 07:23:41
star:回复邹老师 为了使借贷方累计数与发票、实收款等一致,最好是冲减收到的账款
2023-02-20 07:53:39
邹老师:回复star冲减收到的账款就是 借;应收账款 贷银行存款分录的
2023-02-20 08:21:16
朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 47.48w
引用 @ 梵音 发表的提问:
电商会计的记账流程和会计科目是怎么样的?收到订单发出商品时,客户确认收货时,客户退款时的分录,谢谢。
一、采购业务账务处理: 1、 根据采购发票和验收入库单据做入库处理; ① 进货成本核算(先进先出法) 进货成本=买价+相关税费+运输费等 借:库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款(预付账款、应付账款等) ② 进销存软件按品类入账 二、销售业务账务处理: 1、 销售收入的确定=售价×(1-r%商业折扣)÷1.13 2、 销售完成,发出商品时的账务处理; 借:发出商品 贷:库存商品 3、 客户确认收货,收到客户支付宝账户划拨的款项时账务处理; ① 涉及发货快递费的处理:计入“主营业务收入-运费” 借:其他货币资金-支付宝账户存款 贷:主营业务收入-商品 主营业务收入-运费 应交税费-应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本 贷:发出商品 ② 支付给快递公司的快递费; 借:主营业务成本-运费 贷:库存现金(银行存款) 4、 支付宝账户提现; 借:银行存款 贷:其他货币资金-支付宝账户存款 5、 发生销售退回,收到退货时; ① 退货处理 借:库存商品 贷:发出商品 ② 涉及退货快递费的处理:计入“销售费用”,无票入账,年底纳税调整。 借:销售费用 贷:其他货币资金-支付宝账户存款 6、 好评返现时; 借:销售费用 贷:银行存款(其他货币资金-支付宝账户存款) 7、 客户收货后破损或不满意时; 借:营业外支出 贷:银行存款(其他货币资金-支付宝账户存款)
238楼
2023-02-21 06:02:42
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朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 47.48w
引用 @ 发表的提问:
我公司收到客户款项后,做预收,等客户收到货后冲减预收,确认收入,但是现在快递公司把我们发给客户的商品损坏了,按原价赔给我公司,我公司会重新给客户发货或者直接给客户退款,请问这一系列也许如何写会计分录
给客户的分录还是按照原来的做 给快递公司的你给人家开发票做收入就行了
239楼
2023-02-21 06:20:22
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萌:回复朴老师 京东不要求我们开票
2023-02-21 06:37:01
朴老师:回复那你就做无票收入就行了
2023-02-21 06:52:59
萌:回复朴老师 京东的这一部分不用做管理费用之类的吗
2023-02-21 07:22:09
朴老师:回复不用,你做成收入就行了
2023-02-21 07:47:57
萌:回复朴老师 收客户款:借银行,贷预收;收到快递公司赔款:借银行,贷收入,同时结转成本,给客户赔款借预收,贷银行,给客户重新发货:借预收,贷收入同时结转成本,老师这样对吗?
2023-02-21 08:02:24
朴老师:回复嗯,是的,就是这样做的哦
2023-02-21 08:13:53
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 72.37w
引用 @ 韦韦 发表的提问:
已收客户货款,现在客户退货需退款给客户,备注要怎么写
退货款就可以的,
240楼
2023-02-21 06:38:59
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