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未给客户退回货款的会计分录
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 思微 发表的提问:
有个客户介绍新客户给我们公司,要从中收取佣金,新客户付款给我们10万,老客户从中抽成10%,我们销售货物时会计分录怎么做?收到新客户10万的货款以及支付佣金的分录怎么做?
您的问题老师解答(计算)中,请耐心等待
286楼
2023-03-08 05:53:48
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陈诗晗老师:回复思微借 银行存款 贷 主营业务收入 其他应付款
2023-03-08 06:47:16
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 72.37w
引用 @ MsZ小娜 发表的提问:
公司采购商品在销售后客户发现有质量问题,给客户退款了。同时供应商同意赔偿部分货款,从应付给供应商的货款中扣除。从客户退款到扣除供应补偿的货款的整个流程的分录是什么样的?
销售方开负数发票 借财务费用负数贷主营业务收入负数,应交税诶负数
287楼
2023-03-08 06:09:00
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MsZ小娜:回复郭老师 能详细写一下那个过程的分录吗?
2023-03-08 06:31:28
郭老师:回复MsZ小娜你好,那一个过程开发票吗 专票普票的,
2023-03-08 06:51:06
MsZ小娜:回复郭老师 不考虑税
2023-03-08 07:19:10
郭老师:回复MsZ小娜你好,那一个过程的分录? 销售折让的账务处理 借财务费用负数贷主营业务收入负数 红冲收入
2023-03-08 07:41:09
MsZ小娜:回复郭老师 从客户退款到扣除供应补偿的货款的整个流程的分录是什么样的?
2023-03-08 07:58:00
郭老师:回复MsZ小娜这个损失你单位承担是吗 就上面一个分录
2023-03-08 08:22:41
MsZ小娜:回复郭老师 老师,您能仔细读一下提问吗?
2023-03-08 08:34:58
郭老师:回复MsZ小娜借其他应收款贷银存 借银存贷其他应收款 发票不考虑的情况
2023-03-08 08:52:58
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 72.37w
引用 @ 上善若水 发表的提问:
请问老师:客户退了一些货,请问怎么做分录?有些是未付款的,有些已结款!?
之前确认收入了吗?还是没有做
288楼
2023-03-09 05:41:33
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上善若水:回复郭老师 之前是做了应收账款,后面也结了。后面还再拿一批,结了一部分,但是退的货一起数量还有含有第一批的
2023-03-09 05:52:44
郭老师:回复上善若水红冲之前的 开了发票需要开负数
2023-03-09 06:03:18
上善若水:回复郭老师 红冲之前的,是什么意思,不好意思我边学边做的。这一家没开发票 我做内账的
2023-03-09 06:28:49
郭老师:回复上善若水之前分录怎么做的?红冲就是之前分录不变金额是负数
2023-03-09 06:46:42
上善若水:回复郭老师 我是用您们快账软件做账的,之前是:借 应收账款 贷 主营业务收入。收到款:银行存款 贷:应收账款!后面还一次这样,收了部分款,还欠部分。现在是这次后面的退货了,还有第一次的一点
2023-03-09 07:10:15
郭老师:回复上善若水你退钱了吗 借银存负数贷主营业务收入负数 退货合计写这个
2023-03-09 07:29:12
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 发表的提问:
发生销售货款共10万,在货款中客户收5万质保金,还有减了1万罚款,质保金会退回,这个分录怎么做?
借:银行存款4 营业外支出1 其他应收款5 贷:主营业务收入 应交税费
289楼
2023-03-09 06:01:14
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振:回复小云老师 那我应收帐款还会挂着5万没有收
2023-03-09 06:22:02
小云老师:回复以后她退给你就能收了呀
2023-03-09 06:39:56
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 晨希 发表的提问:
老师,从银行帐号退了一笔货款给客户,因客户金额弄错了,要怎么做分录。
你好借银行,贷应收账款,退回做借应收账款,贷银行
290楼
2023-03-09 06:08:59
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晨希:回复maize老师 我之前是按老师这样做了分录,但这样做账系统应收账款借方金额比实际的应收账款就多出这一笔金额。是不是分录不是这样的?
2023-03-09 06:38:54
maize老师:回复晨希相互抵减啊,不会多啊,再收到做借银行,贷应收,应收是多,你这个退回了还需要再收一次
2023-03-09 06:53:17
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 甜蜜的高山 发表的提问:
少收货款,但未记收入,怎么做分录。 发货时未记销售收入,但收款时,客户少给了,该怎么做分录?
既然你的收款数和发货说都不一致,收款时候记实收,发货时记实发,这样余额就是多收货款的或少发货物,不要那么复杂了 收款时,借 银行或现金 贷 应收账款 发货时,借 应收账款 贷 主营业务收入(假如不考虑税金) 这样你只要看应收款的余额,就知道是多收还是少收了
291楼
2023-03-10 07:35:51
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 依梦 发表的提问:
老师退回客户多付款怎做分录
您好!借:预收账款 贷:银行存款。
292楼
2023-03-10 07:44:49
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依梦:回复宋生老师 没设预收借应收贷银存对吗
2023-03-10 08:11:58
宋生老师:回复依梦您好!可以的。
2023-03-10 08:36:01
依梦:回复宋生老师 谢谢老师,我知道了。
2023-03-10 08:48:26
依梦:回复宋生老师 老师,在支岀单据中只有支出款项才做支出,那为什么没有付款的也要放在支岀中呢
2023-03-10 09:11:51
宋生老师:回复依梦您好!您说的没有付款的能举个例子吗
2023-03-10 09:23:13
依梦:回复宋生老师 就是单子上有2万元,但是没付人家2万,这张单子是不是不用下账,等下月付钱后再下账
2023-03-10 09:33:34
宋生老师:回复依梦您好!这样的一般付了多少,先做记多少钱。在单子上注明
2023-03-10 10:00:47
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 聪明的山水 发表的提问:
帮客户垫付的货款怎么做会计分录,客户把款付了又怎么做
帮客户垫付的货款 借 其他应收款 贷 银行存款 现在收回的时候做相反分录
293楼
2023-03-10 08:09:12
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聪明的山水:回复紫藤老师 那公司购买月饼送给客户怎么记账了送的奖品怎么记了
2023-03-10 08:23:12
紫藤老师:回复聪明的山水借 管理费用-业务招待费 贷 银行存款
2023-03-10 08:38:23
聪明的山水:回复紫藤老师 那公司购回来的样本了 装修公司 怎么记
2023-03-10 08:51:48
紫藤老师:回复聪明的山水你好,样本可以计入销售费用
2023-03-10 09:07:07
聪明的山水:回复紫藤老师 直接计入吗 我说万一今后买了怎么记
2023-03-10 09:32:44
聪明的山水:回复紫藤老师 卖了怎么记 今后
2023-03-10 09:50:02
紫藤老师:回复聪明的山水那你就直接计入库存商品
2023-03-10 10:02:32
聪明的山水:回复紫藤老师 借记库存 代记银行 对吧
2023-03-10 10:15:11
紫藤老师:回复聪明的山水如果是专票,可以抵扣进项 借记库存 应交税费 代记银行
2023-03-10 10:34:23
聪明的山水:回复紫藤老师 好的
2023-03-10 11:00:37
紫藤老师:回复聪明的山水加油哈,如果你对我的解答满意可以评个五星哦!
2023-03-10 11:27:19
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 72.37w
引用 @ 独特的凉面 发表的提问:
销售货物,赠送外购食用油,货物退回,但是食用油已使用没有退回,会计分录怎么做
你好,也就是你们赠送给对方不收回来了是吗?
294楼
2023-03-10 08:18:01
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郭老师:回复独特的凉面还是问对方收费,如果不收回来的,借销售费用贷,库存商品应交税费应交增值税销项。
2023-03-10 08:42:36
方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 发表的提问:
客户之前购买产品20000元,给客户共计2000元的现金及奖品奖励,现在客户要求退回10000的货,并且退回1000元的现金及奖品奖励,另行购买公司其他产品,怎么做分录
退回的10000元里包含1000元的现金及奖品奖励
295楼
2023-03-12 07:22:08
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方亮老师:回复1、借:主营业务收入 借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:银行存款 10000 2、借:库存商品 借:应交税费-应交增值税-销项税额 借:银行存款 贷:销售费用 3、您没有说明你们单位是一般纳税人或者小规模纳税人以及你们单位适用的税率,现金和奖品的金额也没有分开,所以老师无法给您写出详细的数据。
2023-03-12 07:37:55
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 天赐 发表的提问:
老师好,我销售的货物退回了,这个会计分录怎么做呀
你好,退回要开红字信息表。借应收账款负数 贷主营业务收入 负数金额 贷应交税费-销项税额负数金额 结转销售成本:借库存商品 借主营业务成本负数金额
296楼
2023-03-12 07:46:38
全部回复
天赐:回复徐阿富老师 好的,谢谢老师
2023-03-12 08:13:23
徐阿富老师:回复天赐不客气,祝你成功,请为我五星评价,谢谢
2023-03-12 08:28:47
颜老师
职称:,中级会计师,初级会计师
4.95
解题: 0.28w
引用 @ xia 发表的提问:
客户的差价会计分录应该怎么做,比如我们卖给客户的虚价是32万元,差价2万元,这2万元到时候需要退回给客户。客户从公户汇32万元进来,我们要从私户退2万元给客户。
外账的就按发票做,至于那2万内账反应
297楼
2023-03-12 08:09:01
全部回复
xia:回复颜老师 那内账的会计科目要怎么做
2023-03-12 08:27:10
颜老师:回复xia收到款 借 银行存款 32 贷 应收 30 其他应付款2 贷 将2万转客户 借 其他应付款 贷 银行存款
2023-03-12 08:51:50
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 谢叙 发表的提问:
这边公司账户对客户打一笔款,但是账户不符被退回,后来款又了一次成功汇出,这个退回的银行回单需要单独做会计分录吗?
你好,需要的
298楼
2023-03-13 05:19:55
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谢叙:回复邹老师 怎么做呢?
2023-03-13 05:48:30
邹老师:回复谢叙借;银行存款 贷;应付账款
2023-03-13 06:08:48
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 九离 发表的提问:
客户多回款套现怎么做会计分录
你好 借银行存款贷应收账款 其他应付款
299楼
2023-03-13 05:48:05
全部回复
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 72.37w
引用 @ ? 发表的提问:
老师收到客户的退货怎么写分录,是抵货款
你好,当时你是借库存商品贷银行存款吗?
300楼
2023-03-13 05:59:59
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?:回复郭老师 不是,是借应收账款贷主营业务收入
2023-03-13 06:22:59
?:回复郭老师 是不是做反分录
2023-03-13 06:34:48
郭老师:回复?你好,上面的分录不变,金额是负数,然后红冲成本。
2023-03-13 06:49:49
?:回复郭老师 借主营业务收入-10 贷应收账款-10是这样嘛
2023-03-13 07:12:05
郭老师:回复?借应收-10 贷主营业务收入-10
2023-03-13 07:39:26

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