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未给客户退回货款的会计分录
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ Y 发表的提问:
先垫付客户款项然后开票给客户收回款项会计分录
借:其他应收款贷:银行存款;收回:借:银行存款贷:其他应收款
76楼
2022-12-18 10:01:27
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大秦老师
职称:,中级会计师
4.96
解题: 0.09w
引用 @ 晴天 发表的提问:
错多收客户货款要退回去怎么做分录
与原来收款时做相反分录即可
77楼
2022-12-18 10:29:59
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晴天:回复大秦老师 老师能具体点吗
2022-12-18 10:41:28
大秦老师:回复晴天1、收到货款时: 借:银行存款 贷:应收帐款 2、退回时: 借:银行存款 (红字) 贷:应收帐款 (红字)
2022-12-18 11:02:54
晴天:回复大秦老师 比如收到7000,实际只应该收5000,收到时,不是借:银行存款7000 贷:主营业务收入5000吗?差额记入什么科目
2022-12-18 11:27:04
大秦老师:回复晴天1、这是收到款并开了发票 借:银行存款 7000 贷:主营业务收入7000/(1+16%) 贷:应交税金_应交增值税(销项)7000-7000/(1+16%) 2、退款 借:银行存款 (红字)2000 贷:主营业务收入 (红字)2000/(1+16%) 贷:应交税金-应交增值税(销项)(红字)2000-2000/(1+16%)
2022-12-18 11:39:41
晴天:回复大秦老师 谢谢
2022-12-18 12:00:23
大秦老师:回复晴天不客气,如果问题解决麻烦点击五星评价
2022-12-18 12:23:50
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 聆听阳光 发表的提问:
给客户货款回扣怎么做分录?
你好,内帐计入销售费用 借;销售费用 贷;库存现金等科目
78楼
2022-12-19 07:44:54
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聆听阳光:回复邹老师 外帐呢?
2022-12-19 08:07:32
邹老师:回复聆听阳光外帐一般不体现
2022-12-19 08:26:23
聆听阳光:回复邹老师 我可以作提现处理吗?
2022-12-19 08:46:50
邹老师:回复聆听阳光不可以的
2022-12-19 09:07:10
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 6.75w
引用 @ jossonli 发表的提问:
先垫付客户款项然后开票给客户收回款项会计分录
一、垫付时 借:应收账款 贷:银行存款 二、收款时 借:银行存款 贷:应收账款
79楼
2022-12-19 07:56:31
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 初心 发表的提问:
老师客户要求退货,现已收到退货款,未开票,怎么写分录
你好,客户要求退货,那应当是支付退货款才是啊
80楼
2022-12-19 08:09:43
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初心:回复邹老师 对,已支付退退货款,怎么写分录,没开销项票
2022-12-19 08:21:03
邹老师:回复初心你好,借;应收账款,贷;银行存款
2022-12-19 08:44:09
初心:回复邹老师 为什么不是借库存贷存款呢
2022-12-19 09:03:41
初心:回复邹老师 之前收到了货款呀
2022-12-19 09:21:21
初心:回复邹老师 现在退货
2022-12-19 09:49:07
邹老师:回复初心你好,之前收款,借银行存款,贷;应收账款 现在退回,就做之前收款相反分录啊,借;应收账款,贷;银行存款 款项都退回对方了,借方是不可能通过库存现金核算的
2022-12-19 10:17:20
初心:回复邹老师 为什么不是借库存商品呢
2022-12-19 10:36:12
邹老师:回复初心你好,现已收到退货款 你问 的是收到退货款如何做分录 而没有提到货物退回如何做分录啊
2022-12-19 10:52:53
初心:回复邹老师 那如果是我收到退的货,已付退货款,怎么写分录
2022-12-19 11:17:22
初心:回复邹老师 那如果是我收到退的货,已付退货款,怎么写分录
2022-12-19 11:28:28
邹老师:回复初心你好 借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;银行存款 借;库存商品 贷;主营业务成本
2022-12-19 11:41:16
初心:回复邹老师 老师,如果没有开票呢
2022-12-19 11:57:19
邹老师:回复初心你好,没有开具发票,退回了货款?
2022-12-19 12:19:56
初心:回复邹老师
2022-12-19 12:34:17
初心:回复邹老师 之前收了钱没开票,现在支付了退货款,怎么写分录
2022-12-19 12:47:23
邹老师:回复初心你好,借;应收账款,贷;银行存款
2022-12-19 13:13:50
初心:回复邹老师 为什么不直接借库存贷存款呢
2022-12-19 13:40:25
邹老师:回复初心你好,你只是提到支付了退货款,没有说货物也被退回啊
2022-12-19 14:02:22
初心:回复邹老师 老师如果借应收贷存款,那以后如果客户又要商品,又付了货款,我们开了票出去,这样又怎么写分录呢
2022-12-19 14:19:15
邹老师:回复初心你好 借银行存款, 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
2022-12-19 14:36:10
初心:回复邹老师 可我不是把这个货挂应收了吗
2022-12-19 14:58:15
邹老师:回复初心你好,那是你之前退货货款挂应收,是把之前最开始是销售冲销了 现在客户又要了,那就再做一笔正常销售分录就是了
2022-12-19 15:26:34
叮当老师
职称:税务师,初级会计师,建筑业
4.99
解题: 0.2w
引用 @ MQ 发表的提问:
给客户发的货有质量问题,客户直接从货款中扣了,没有把货退回来,分录应该怎么做呢?不开票的
你好!没退回来的部分可以计入销售费用等科目
81楼
2022-12-19 08:38:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ Xxx 发表的提问:
客户退回商品,先做退货入库,重新给客户发商品,退货入库后,做报废处理,怎么写分录。
借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目 借;库存商品 贷;主营业务成本 借;待处理财产损益 贷;库存商品 借;营业外支出 贷;待处理财产损益
82楼
2022-12-20 07:45:57
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 青春侠 发表的提问:
作为销售方,退给客户的退货款 应该怎么做分录,前提是客户之前的款项已经清除 退的现金给客户
你之前做收款分录吗,那现在退回做借应收账款贷库存现金就可以,要是退货你之前做确认收入还需要开红字发票冲回收入
83楼
2022-12-20 08:08:43
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 一米阳光 发表的提问:
销售给客户款已收 有退货给人家退款 怎么做分录
借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;银行存款
84楼
2022-12-20 08:27:16
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 李同学 发表的提问:
先垫付客户款项然后开票给客户收回款项会计分录
您好!没明白意思,你既然是开票要收这个钱,为什么又要垫付,那不是自己开票出去,然后自己收自己的钱?
85楼
2022-12-20 08:35:59
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 72.37w
引用 @ 务实的悟空 发表的提问:
给客户的现金返利,冲减客户付的货款怎么做会计分录
借银行存款财务费用贷应收账款。
86楼
2022-12-21 07:15:30
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郭老师:回复务实的悟空最好看一下,你们发票怎么开?如果你开负数发票的话,红冲你的收入。
2022-12-21 07:26:59
务实的悟空:回复郭老师 客户给了货款,借银行存款财务费用贷主营业务收入行吗?
2022-12-21 07:51:41
郭老师:回复务实的悟空你好,可以的。
2022-12-21 08:10:42
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 微信用户 发表的提问:
送货时的包装物押金和客户退回的包装物怎么做会计分录
您好!收取时,借银行存款 贷其他应付款—押金 支付的时候做相反的分录
87楼
2022-12-21 07:42:03
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微信用户:回复宋生老师 只有包装物出入,没有资金交易
2022-12-21 08:08:27
宋生老师:回复微信用户你好!不是有押金吗?如果只有货物,没有金额,可以借发出商品 贷库存商品
2022-12-21 08:25:11
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 2333333 发表的提问:
我们收到客户的20万的货款,分几次给客户发货 我该怎么写会计分录?
你好 借;银行存款 贷预收账款 20万 借;预收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 借;主营业务成本 贷;库存商品
88楼
2022-12-21 08:08:16
全部回复
薛老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.12w
引用 @ 发表的提问:
客户几月前如图已预收了款项,并确认了收入,现在客户退货,公司现金付给他退货款,这个会计分录应该怎么作呢
你好! 销售退货直接冲减当期收入,做一笔与确认时相反的分录即可
89楼
2022-12-21 08:32:59
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 刘敏 发表的提问:
客户1月已交钱已确认未开票收入,但是3月客户要退款,退款时怎么会计分录
那就需要冲回之前无票收入,你最好是开发票之后开红字发票比较好
90楼
2022-12-22 08:10:18
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刘敏:回复maize老师 我们是不给客户开发票,直接做了无票收入账了。具体怎么红冲,银行存款,收款和付款不是一个账户
2022-12-22 08:34:38
maize老师:回复刘敏你开无票这个现在冲回无票是需要去税局大厅申报,你之前咋做,直接做借银行贷应收账款吗,现在做借应收 贷银行就可以
2022-12-22 08:51:02
刘敏:回复maize老师 之前直接做借银行存款 贷,主营收入,销项税额?
2022-12-22 09:12:05
刘敏:回复maize老师 给客户开具收据,没开发票,但也申报税款了
2022-12-22 09:34:59
maize老师:回复刘敏那你现在就做贷银行 贷主营业务收入 负数 销项税额 负数
2022-12-22 09:46:00

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