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事业单位其他应收款会计分录
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ AA会计学堂-希老师 发表的提问:
行政事业单位,ETC业务做预付账款 借其他应收款垫付款,贷零余额 我预算要不要做呢? 等实际产生费用的时候肯定是借费用贷其他应收款 这样去冲,但是实际发生的时候涉及不到现金银行零余额科目,所以预算支出没法做,我就想问在做预付账款的时候做了预算支出合理不
你好,需要的,预算会计是收付实现制对财政预算资金核算处理的,
106楼
2022-12-26 07:40:22
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朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 47.48w
引用 @ 安好 发表的提问:
我单位要与其他单位合并成一个新单位,但现在手续不全,账还没合。仅是把我单位的银行存款70多万转给了新单位,其他都还没接收。我应该是计其他应付款(有26万余额)还是事业支出,如果计入其他应付款需要计提吗?这个会计分录要怎么处理?
同学你好 计入其他应付款就行了 不用计提 借其他应付款26 贷银行存款
107楼
2022-12-26 08:04:46
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安好:回复朴老师 我转的是76万,原其他应付款贷方余额26万,这样转的话,我其他应付帐款就是负数了
2022-12-26 08:25:33
朴老师:回复安好转了76万的话是这样的
2022-12-26 08:35:38
安好:回复朴老师 好的,谢谢老师
2022-12-26 08:59:41
朴老师:回复安好满意请给五星好评,谢谢
2022-12-26 09:29:26
答疑-黄老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.88
解题: 0.14w
引用 @ 不忘初心,方得始终 发表的提问:
我想请教一下事业单位,发生本单位其他应收款账面余额小于往来单位余额,借其他应收,贷其他收入,这个分录没问题吧,查不出原因
确认收入,要有相应的成本及增值税哦
108楼
2022-12-26 08:29:59
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不忘初心,方得始终:回复答疑-黄老师 这个是属于无法查明原因的会计差错还是说盘盈我不太懂,目前需要把两边账对上,怎么处理才好?除此之外没什么别的办法啊
2022-12-26 08:58:04
答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 细心的狗 发表的提问:
您好我是事业单位会计,收房租收入时预算会计如何计分录
你好 借 资金结存-货币资金 贷 事业预算收入
109楼
2022-12-27 07:53:51
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田老师
职称:会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 童话 发表的提问:
老师好,事业单位,代扣个人医保,收到时:借:银行存款-国库支局,贷:其他应付款;转出但尚未收到发票,怎么做分录?谢谢老师!
借:其他应付款 贷:银行存款-国库支局(用银行单做账就行)
110楼
2022-12-27 08:01:44
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 笑看人生 发表的提问:
您好,老师,我是事业单位小学的会计,我们单位接到上级捐赠款,是给贫困生的,收到钱的时候教育局告诉同意做如下分录:借:银行存款 贷:其他应付款-九九公益捐 我想问问预算会计用不用做分录,如果用得怎么做
你好,同学。 不用做处理的, 你这不属于财政资金。
111楼
2022-12-27 08:26:59
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姜老师
职称:高级会计师
4.98
解题: 0.48w
引用 @ 阳光在雨后 发表的提问:
事业单位,2018年已报支出,挂的其他应付款。2019年支付时,预算会计怎么做分录?
借:事业支出 贷:资金结存。
112楼
2022-12-28 07:42:16
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阳光在雨后:回复姜老师 2018年已经报了支出,2019年还可以再报支出吗?会加大2019年的预算支出,预算结余是不是就不准确了
2022-12-28 07:58:55
姜老师:回复阳光在雨后2019年年初科目对接时就根据实际没有支付的货币资金做了财政拨款结转的调整,所以预算会计做支出是不增加当年预算支出的,实际是花的2018的结转资金。
2022-12-28 08:16:07
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 害怕的斑马 发表的提问:
行政事业单位在新政府会计制度下,工资、代扣代缴个人保险怎么做分录? 事业单位欠别家公司的钱计入应付账款还是其他应付账款?
借:单位管理费用 贷:应付工资等 其他应付款
113楼
2022-12-28 07:57:49
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害怕的斑马:回复陈诗晗老师 老师,计提发放工资和扣缴保险的分录能更详细点吗?用平行记账吗?
2022-12-28 08:43:08
陈诗晗老师:回复害怕的斑马计提 借:业务活动费用等 贷:应付工资 发放 借:应付工资 贷:银行存款 其他应交税 借:事业支出 贷:资金结存
2022-12-28 09:03:01
陈诗晗老师:回复害怕的斑马平行记账处理,同学
2022-12-28 09:20:07
害怕的斑马:回复陈诗晗老师 老师,保险单位部分通过财政授权支付,个人部分是财政划拨到三方协议账户中,具体怎么做分录呀?
2022-12-28 09:36:45
陈诗晗老师:回复害怕的斑马借:X费用 贷:财政拨款收入~财政直接支付 借:事业支出 贷:财政拨款预算收入
2022-12-28 09:57:34
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ wang123 发表的提问:
我是一名事业单位的会计,企业给我们单位打入一笔其他费用,不属于财政拨款收入,这个怎么做会计分录啊
您的问题老师解答(计算)中,请耐心等待
114楼
2022-12-28 08:07:03
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陈诗晗老师:回复wang123借 银行存款 贷 其他收入 预算会计不处理
2022-12-28 08:48:42
wang123:回复陈诗晗老师 如果花出去,是怎么记呢
2022-12-28 09:11:43
陈诗晗老师:回复wang123这要看你是用做什么地方 的。
2022-12-28 09:33:23
wang123:回复陈诗晗老师 人员工资,土地罚款,这种的
2022-12-28 10:03:23
陈诗晗老师:回复wang123借 应付职工薪酬 贷 银行存款 借 其他支出 贷 银行存款
2022-12-28 10:22:25
wang123:回复陈诗晗老师 我记的是,进入 借银行存款 贷其他费用 花出去借其他费用 贷银行存款,这样是错的对吧
2022-12-28 10:44:09
陈诗晗老师:回复wang123建议是其他收入核算,收到的时候。
2022-12-28 10:55:09
wang123:回复陈诗晗老师 那我那样记,对吗
2022-12-28 11:13:26
陈诗晗老师:回复wang123你这应该是收入,其他收入处理,收款项的时候
2022-12-28 11:27:38
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 空心菜 发表的提问:
老师,我们单位是事业单位。原来在财政有个采购专户里面剩4000元钱,记在其他应收款里,现在财政把这个采购专户撤销了,把专户里的钱打到我单位银行账户里。但是打到我银行账户中的钱是5000元。这笔账应该怎样记?
您好!要看这个多的1000是什么钱。
115楼
2022-12-28 08:26:59
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空心菜:回复宋生老师 谢谢老师
2022-12-28 09:04:04
宋生老师:回复空心菜您好!不客气。
2022-12-28 09:17:58
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 醉熏的战斗机 发表的提问:
事业单位,其他应收款收不回来,那么审批处理借:其他费用支出 贷:其他应收款?那么就等于费用加大了?
你好,是的,是这样的 
116楼
2022-12-29 07:16:25
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醉熏的战斗机:回复邹老师 那么不是影响了本年的结余了?
2022-12-29 07:31:56
邹老师:回复醉熏的战斗机你好,是的,是会影响本年的结余金额 
2022-12-29 07:50:06
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 空心菜 发表的提问:
老师,我们单位是事业单位。原来在财政有个采购专户里面剩4000元钱,记在其他应收款里,现在财政把这个采购专户撤销了,把专户里的钱打到我单位银行账户里。但是打到我银行账户中的钱是5000元。这笔账应该怎样记?多的1000不知道是怎么回事,也不太好问。
您好!不太好问的话,你得说下打算怎么处理才好做分录。不然就计入营业外收入了。
117楼
2022-12-29 07:27:11
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空心菜:回复宋生老师 事业单位也有营业外收入这个科目吗
2022-12-29 08:15:02
空心菜:回复宋生老师 事业单位也有营业外收入这个科目吗?咱们学校有专门讲事业单位的课程吗
2022-12-29 08:37:53
宋生老师:回复空心菜您好!事业单位有个其他收入,您计入这个就可以了。
2022-12-29 08:52:55
空心菜:回复宋生老师 好的,谢谢老师
2022-12-29 09:17:03
宋生老师:回复空心菜您好!不客气。
2022-12-29 09:28:47
小宝老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 2w
引用 @ 实操学堂 发表的提问:
行政事业单位,其他应收款无法收回,怎么做坏账准备
借:事业支出(经营支出)  贷:应收账款(预付账款、其他应收款)
118楼
2022-12-29 07:39:18
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实操学堂:回复小宝老师 是事业单位 自收自支的
2022-12-29 07:51:12
小宝老师:回复实操学堂你好,行政单位坏账核销处理的方法: 1、直接转销法。即坏帐发生时,将其实际损失,直接从应收帐款中转销。在中国国营企业中发生坏帐损失时,按规定在营业外支出中列支。 2、备抵法。即按期估计坏帐损失,转作费用,记入备抵帐户,作坏帐准备。待实际发生时,以坏帐准备充抵。
2022-12-29 08:13:45
实操学堂:回复小宝老师 老师怎么记账呢
2022-12-29 08:41:35
小宝老师:回复实操学堂(1)直接转销法: 直接转销法是指在实际发生坏帐时,确认坏帐损失,计入期间费用,同时注销该笔应收帐款。 借:管理费用 贷:应收帐款 如果已冲销的应收帐款以后又收回时: 借:银行存款 贷:应收帐款 同时: 借:应收帐款 贷:管理费用
2022-12-29 08:56:58
清思老师
职称:初级会计师,经济师中级
4.94
解题: 0.01w
引用 @ 细腻的路灯 发表的提问:
单位向其他单位借入款项,财务会计用其他应付款科目,预算会计要做分录吗?
发生暂收款项预算会计要做的 借:资金结存-货币资金 贷:其他预算收入
119楼
2022-12-29 08:08:11
全部回复
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 潇洒的故事 发表的提问:
单位先代个人交水电费: 借:其他应收款 10 贷:库存现金 10(财务会计)。预算会计不做分录 下个月从工资中扣回: 财务会计分录 借:单位管理费用 50 贷:其他应收款 10 银行存款 40 预算会计分录: 借:事业支出 40 贷:资金结存 40 预算会计少了10,对吗?
你第一个分录,预算会计需要做分录 借:事业支出 贷:资金结存
120楼
2022-12-29 08:23:59
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