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收到的管理费怎么做会计分录
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李老师.
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.94
解题: 0.29w
引用 @ 负责的哈密瓜 发表的提问:
危废的处理费怎么做会计分录? 还有运输危废的费用怎么做会计分录?
借:管理费用 制造费用-废弃物处理费 贷:银行存款
286楼
2023-03-10 08:12:58
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ Crystal杨 发表的提问:
老师你好,我想问问企业转去理财,怎样做会计分录,收到的理财分红怎样会计分录,赎回理财金额怎样会计分录?
如果是短期理财的话,借:交易性金融资产 贷:银行存款,收回时,借:银行存款 贷:交易性金融资产 投资收益
287楼
2023-03-10 08:22:56
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Crystal杨:回复辜老师 它是随时可以赎回的?可以入其他货币资金吗?
2023-03-10 08:50:45
辜老师:回复Crystal杨一般的企业都是计入其他货币资金的,因为他随意可以赎回,所以可以放其他货币资金,只是规范核算放交易性金融资产
2023-03-10 09:16:55
Crystal杨:回复辜老师 是这样的,申购了10万元,过几天又赎回2万元,又过几天赎回了3万元,半个月之后分红97元,过天又赎回5万元?
2023-03-10 09:37:38
辜老师:回复Crystal杨短期的,可以从银行存款跟其他货币资金之间借贷
2023-03-10 09:48:50
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 学徒 发表的提问:
想问一下建筑公司收到挂靠单位的管理费,怎么样做分录
你好,借;银行存款,贷;其他业务收入,应交税费——应交增值税
288楼
2023-03-10 08:30:01
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学徒:回复邹老师 老师,我以前接一个店,办的营业执照,但是后来由于其他原因没有接手这个店,但是税务已经注销了,营业执照一直没有去注销,有问题吗
2023-03-10 08:50:20
邹老师:回复学徒你好,有问题,会影响法人代表(负责人)在工商系统的信用
2023-03-10 09:16:55
学徒:回复邹老师 会罚款吗?
2023-03-10 09:42:41
邹老师:回复学徒你好,一般不会有罚款处罚
2023-03-10 10:01:37
学徒:回复邹老师 6月份税务就注销了,税务局也开具注销证明了,现在去工商局注销没有事吧
2023-03-10 10:28:13
邹老师:回复学徒你好,有事,会影响法人代表(负责人)在工商系统的信用
2023-03-10 10:55:23
学徒:回复邹老师 嗯嗯,我的意思是现在工商局人家还给注销吗?毕竟过了好几个月了
2023-03-10 11:21:53
邹老师:回复学徒你好,只要你去办理注销手续,是可以给你注销的
2023-03-10 11:49:28
许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ Miss佳 发表的提问:
支付咨询服务费的时候,已经做了会计分录 借:管理费用 贷:银行存款 现在收到咨询服务费的专票,要怎么入账啊
这个的话 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:管理费用
289楼
2023-03-12 07:29:52
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Miss佳:回复许老师 就是只需抵扣税额部分就可以了是吧
2023-03-12 07:50:18
许老师:回复Miss佳嗯嗯,这样处理,就可以啦
2023-03-12 08:12:58
吴少琴老师
职称:会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 张铧尹 发表的提问:
充值到ECT怎么做会计分录,后来的通行费又怎么做会计分录?
借预付账款 贷银行款 借管理费用 贷预付账款
290楼
2023-03-12 07:42:07
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小锁老师
职称:注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.41w
引用 @ 心晴 发表的提问:
你好,计提电费和收到电费,付电费的会计分录怎么做
您好,这个是 借 管理费用 贷 应付账款 借 应付账款 贷 银行存款
291楼
2023-03-12 07:50:31
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心晴:回复小锁老师 那这样产生的应交税费差额放哪
2023-03-12 08:05:19
小锁老师:回复心晴哪里有应交税费的差额了?
2023-03-12 08:17:12
心晴:回复小锁老师 发票来了,借 管理费用 借 应交税费 —应交增值税 贷应付账款,付款 借 应付账款 贷 银行存款,那计提 ???
2023-03-12 08:42:38
心晴:回复小锁老师 这关系有点乱
2023-03-12 09:09:48
小锁老师:回复心晴就是说,集体的时候,就把税算进去 借 管理费用(不含税) 应交税费 应交增值税 贷 应付账款,这样的
2023-03-12 09:39:40
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 72.38w
引用 @ ?晶晶?〰 发表的提问:
公司银行理财,会计分录怎么做?收益怎么做会计分录?
借交易性金融资产贷银存 收益借银存贷投资收益
292楼
2023-03-12 07:57:25
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 做个快乐的小富婆 发表的提问:
老师,没收到学费和预收到学费怎么做会计分录?小企业会计制度
借 银行存款 贷预收 账款
293楼
2023-03-12 08:18:01
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做个快乐的小富婆:回复玲老师 要怎么做到主营业务收入里面?
2023-03-12 08:35:18
玲老师:回复做个快乐的小富婆借预收账款贷,主营业务收入应交税费
2023-03-12 08:48:59
做个快乐的小富婆:回复玲老师 没收到是不是借:应收账款 贷主营业务收入,收到或预收是不是借:银行或现金 贷:应收账款
2023-03-12 09:00:12
玲老师:回复做个快乐的小富婆没收到是不是借:应收账款 贷主营业务收入 收到借:银行或现金 贷:应收账款
2023-03-12 09:26:04
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 哩哩啦啦啦啦啦啦所所 发表的提问:
未收到发票时同,会计分录怎么做,收到发票认证了,会计分录又怎么做
你好,是购进货物没有收到发票,今后又收到了发票吗?
294楼
2023-03-13 05:10:41
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哩哩啦啦啦啦啦啦所所:回复邹老师 因为前期发票没有认证,所以未入帐,这个月认证了一部分,从这个月开始入帐摊销可以吗?
2023-03-13 05:33:08
邹老师:回复哩哩啦啦啦啦啦啦所所你好 取得发票没有认证 借;相关科目 应交税费(待认证进项税额) 贷;银行存款等科目 发票认证了 借; 应交税费(进项税额) 贷; 应交税费(待认证进项税额) 你所指摊销是?
2023-03-13 05:46:51
哩哩啦啦啦啦啦啦所所:回复邹老师 能说一下详细的会计分录吗
2023-03-13 06:04:26
邹老师:回复哩哩啦啦啦啦啦啦所所你好,这个就是详细的分录啊 取得发票没有认证 借;相关科目 应交税费(待认证进项税额) 贷;银行存款等科目 发票认证了 借; 应交税费(进项税额) 贷; 应交税费(待认证进项税额)
2023-03-13 06:31:14
哩哩啦啦啦啦啦啦所所:回复邹老师 付款时,借预付帐款 240万 贷 银行存款240万 每月摊销时 借制造费用20万 贷预付帐款20万 收到认证发票时 借长期待摊费用186.9 应交税金-应交增值税进项税额33.1万, 贷预付帐款220 ,这样对吗
2023-03-13 06:58:18
邹老师:回复哩哩啦啦啦啦啦啦所所你好,应当是取得发票先计入长期待摊费用,然后摊销计入制造费用才是的
2023-03-13 07:21:23
哩哩啦啦啦啦啦啦所所:回复邹老师 那就是未取得发票,实际支付了,也不用先摊销是吗
2023-03-13 07:34:09
邹老师:回复哩哩啦啦啦啦啦啦所所你好,需要取得发票才做摊销的
2023-03-13 07:56:50
哩哩啦啦啦啦啦啦所所:回复邹老师 好的,谢谢,那取得发票的时间不一至,有早有晚,那这个怎么分摊
2023-03-13 08:24:49
邹老师:回复哩哩啦啦啦啦啦啦所所你好,根据发生的长期待摊费用总金额/预计受益期限计算平均摊销
2023-03-13 08:54:33
哩哩啦啦啦啦啦啦所所:回复邹老师 如果1月50万,2月80万,3月70万,那1月底要摊销吗?
2023-03-13 09:10:19
邹老师:回复哩哩啦啦啦啦啦啦所所你好,这个费用发生完了什么时候受益就需要开始摊销的
2023-03-13 09:39:23
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ Flower 发表的提问:
7月计提社保, 借:管理费用 贷:其他应收款-社保 9月冲回7月多计提社保怎么做分录? 我看以前会计做的是, 借:管理费用 贷:本年利润 她做的对吗
你好 冲直接做计提分录 做红字分录就行了 然后你计提社保单位部分应该有应付职工薪酬的 不走其他应收款来做的
295楼
2023-03-13 05:23:39
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Flower:回复meizi老师 有应付职工薪酬,我没写进去。
2023-03-13 05:48:19
meizi老师:回复Flower你好 那需要 他红冲分录不对
2023-03-13 06:05:54
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 会计人 发表的提问:
收到一张价外费的发票怎么做会计分录
你好!他的品名开的是什么
296楼
2023-03-13 05:33:07
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莉莉老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.07w
引用 @ 蜕变 发表的提问:
公立幼儿园收到的学费会计分录怎么做
收到学杂费 借: 银行存款 贷 :应交财政专户 上交的时候 借: 应交财政专户 贷:银行存款
297楼
2023-03-13 05:43:01
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 微笑 旳弧度 发表的提问:
老师 你好 请问在2020年暂估了成本,在21年才收到发票, 会计分录如何写?暂估了是管理费呢,会计分录也怎么写?
你好这个暂估和发票有没有差额,没有可以不需要再做,少了还是多了,少做借以前年度损益调整,贷其他应付款,借未分配利润 贷以前年度损益调整,多了做相反这个
298楼
2023-03-13 06:08:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 俪人 发表的提问:
请问老师,保险代理公司,收到客户保费时怎么做会计分录
你好,借;银行存款等科目,贷;其他应付款
299楼
2023-03-14 05:51:37
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俪人:回复邹老师 老师,理赔的时候怎么做会计分录
2023-03-14 06:21:48
邹老师:回复俪人你好,是先收到保险公司款项,然后支付给投保人?
2023-03-14 06:49:04
俪人:回复邹老师 是的,老师
2023-03-14 07:09:26
邹老师:回复俪人你好,借;其他应付款,贷;银行存款
2023-03-14 07:28:06
俪人:回复邹老师 老师,吗保险代理公司没有营业收入吗
2023-03-14 07:51:05
邹老师:回复俪人你好,有差价收入的 收入就是之前收到客户的款项减去支付给保险公司款项的金额
2023-03-14 08:01:05
答疑-李老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.96
解题: 0.2w
引用 @ 华丽的沉默 发表的提问:
老师3月份,收到了别人交1-6月的管理费分录该怎么做
借银行 贷其他业务收入
300楼
2023-03-14 06:08:59
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