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收到的管理费怎么做会计分录
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ zhu 发表的提问:
对公账户管理费的会计分录怎样做
您好!计入财务费用就可以了。
91楼
2022-12-24 08:03:08
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zhu:回复宋生老师 明细是手续费吗
2022-12-24 08:25:05
宋生老师:回复zhu您好!你可以设置一个账户管理费的明细。如果没有设置的话,计入手续费也可以的。
2022-12-24 08:44:53
罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 孙孙 发表的提问:
收到社会劳动保险事业管理处的款项,怎么做分录?
请问是什么用途的款项
92楼
2022-12-24 08:24:52
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ ★戥★晨★/m 发表的提问:
公司收到出租门店管理费,合同写了每年管理费为2800元,今年一月份收到承租人交来2019年和2020年管理费合计4800元,我怎么确定收入?会计分录怎么填?
你好 1,既然合同写了每年管理费为2800元,那两年的金额应当是5600才是的 2019年的时候,借;应收账款,贷;主营业务收入,应交税费——应交增值税 2020年收到款项,借;银行存款,贷;应收账款 2020年按月确认收入,借;应收账款,贷;主营业务收入,应交税费——应交增值税
93楼
2022-12-24 08:38:59
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★戥★晨★/m:回复邹老师 应该是2400一年,我打错数字了。2019年也要按月确定收入吗,我直接在2019年12月份才确定2400元的收入可以吗?管理费这块也不是企业经常发生的业务,该企业是经营景区浏览服务的,主要收入是销售门票,我的想法是:考虑到管理费金额不大,一年才收一次,可不可以不按月确定收入,比如2020年的管理费直接在一月份就把2400全部确定收入了?
2022-12-24 08:58:18
邹老师:回复★戥★晨★/m你好 2019 年需要按月确认收入,按月确认收入分录是 ,借;应收账款200,贷;主营业务收入,应交税费——应交增值税 需要按月确认,而不是到12月份一次性确认12个月的收入 2020年也是需要按月确认收入,而不是直接在1月份确认2020年一年的收入(一次性确认是不符合权责发生制要求的)
2022-12-24 09:21:21
三宝老师
职称:高级会计师,税务师
4.99
解题: 1.19w
引用 @ 简单的羽毛 发表的提问:
请问老师 基金管理人收到管理费 和超额收益 怎么入账 分录怎么做
基金管理人收到管理费是主营业务收入,分到的超额收益也可以作为主营业务收入 借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税金-销项税金
94楼
2022-12-25 07:58:40
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 哈哈 发表的提问:
我们公司和合伙的公司,收到对方公司的分成管理费怎么做分录?
你好!计入投资收益就可以
95楼
2022-12-25 08:10:58
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 佛山浴室柜异型材厂家张小姐 发表的提问:
今天交了全年的物业管理费,怎么做会计分录
你好,借;长期待摊费用,贷;银行存款等科目 然后按月摊销,借;管理费用,贷;长期待摊费用
96楼
2022-12-25 08:35:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 空中 发表的提问:
漏记了以前年度的管理费用,怎么做会计分录?
你好,漏记了以前年度的管理费用,补做分录是 借:以前年度损益调整—管理费用,贷:库存现金等科目 
97楼
2022-12-26 07:31:32
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 发表的提问:
施工企业项目发放工资会计分录怎么做?涉及到管理费用吗?
你好,先记录应付职工薪酬,再转入相关的费用,是否涉及管理费,要看是否有管理人员的工资。
98楼
2022-12-26 07:42:39
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 啥都不会考个屁 发表的提问:
老师管理费用、主营业务收入、财务费用月末做结转的时候分别怎么做会计分录
你好,月末这样结转的,借主营业务收入,贷本年利润,借本年利润,贷管理费用、财务费用
99楼
2022-12-26 08:11:34
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啥都不会考个屁:回复庄老师 老师这样就做完了吗?还要转本年利润,利润分配-未分配利润。
2022-12-26 08:23:14
庄老师:回复啥都不会考个屁你好,最后有利润结转分配,借本年利润,贷利润分配--未分配利润
2022-12-26 08:44:28
啥都不会考个屁:回复庄老师 老师,损益类科目收入和费用在往本年利润中结转时,结转方向是固定的吗?有规律吗?
2022-12-26 09:09:16
庄老师:回复啥都不会考个屁你好,是的,收入一般结转在本年利润的贷方,费用结转在本年利润的借方
2022-12-26 09:23:22
曾老师
职称:,注册会计师,审计师
4.93
解题: 0.03w
引用 @ 丹丹 发表的提问:
这边有几个会计分录不知道怎么做?1,17年的有个个人承担6146.66元的社保做到管理费用了怎么做会计分录2,17年12月份的社保11313.84元到时候做到18年1月的,可是在做汇算清缴的时候又把这笔费用做到17年了,这个会计分录怎么做
1,17年的有个个人承担6146.66元的社保调整 借:管理费用 -6146.66 其他应付款——社保保险费(个人部分) 6146.66 2、17年12月份的社保11313.84元具体是指什么?缴纳还是计提,还是其他呢?汇算清缴的时候你做了什么分录?
100楼
2022-12-26 08:25:55
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丹丹:回复曾老师 老师那个17年的个人社保6146.66是当时那个会计做到管理费用了,其实应该是个人承担这笔钱的
2022-12-26 09:02:43
曾老师:回复丹丹当时的会计分录是什么能提供一下吗?
2022-12-26 09:30:20
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 小吳 发表的提问:
物业管理公司交污水处理费怎么做会计分录?
你好,是代收代付吗?
101楼
2022-12-26 08:32:59
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小吳:回复邹老师 外账,这个不是
2022-12-26 09:04:04
邹老师:回复小吳你好 借;管理费用——污水处理费 贷;银行存款等科目
2022-12-26 09:29:46
小吳:回复邹老师 入营业费用可以吗老师
2022-12-26 09:41:48
邹老师:回复小吳你好,这个应当通过管理费用科目核算的
2022-12-26 10:10:52
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 72.38w
引用 @ 喜悦的鲜花 发表的提问:
2021年暂估了3万的管理服务费用,借:管理费服务费,贷:应付款暂估。 2022年,收不到3万的暂估费发票了,现在要怎么做会计分录,
你好,这个有实际业务吗?还是虚增的?
102楼
2022-12-27 07:51:30
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 糖炒栗子M 发表的提问:
收到拨款用于支付管理费用,怎么做分录?
你好,你单位是什么性质会有财政拨款?
103楼
2022-12-27 08:00:49
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糖炒栗子M:回复邹老师 国企,我挂到其他应付,应该怎么做呢?
2022-12-27 08:17:55
邹老师:回复糖炒栗子M你好 收到款项,借;银行存款,贷;其他应付款 支付费用,借;管理费用,贷;银行存款
2022-12-27 08:37:28
糖炒栗子M:回复邹老师 那怎么消其他应付呢?
2022-12-27 08:48:26
邹老师:回复糖炒栗子M你好,需要偿还了才可以消掉其他应付款的
2022-12-27 09:00:53
糖炒栗子M:回复邹老师 那不偿还的话就一直挂账?
2022-12-27 09:23:52
邹老师:回复糖炒栗子M你好,是的,没有偿还就会导致挂账的
2022-12-27 09:35:49
糖炒栗子M:回复邹老师 那我之前做帐,收到款时:借:银行存款,贷,其他应付,支付的时候:借:其他应付,贷:银行存款,可以吗?
2022-12-27 09:58:43
邹老师:回复糖炒栗子M你好,支付的时候借方应当计入费用才是的,而不是计入其他应付款
2022-12-27 10:09:48
糖炒栗子M:回复邹老师 那应该怎么修改呢?支付的时候:借:管理费用,贷:银行存款?
2022-12-27 10:30:27
邹老师:回复糖炒栗子M你好,需要在你之前分录的基础上这样做调整分录 借;管理费用,贷;其他应付款
2022-12-27 10:59:52
糖炒栗子M:回复邹老师 好的,那就在本月做这一笔修正分录就可以了吧?
2022-12-27 11:27:56
邹老师:回复糖炒栗子M你好,是的,是这样的
2022-12-27 11:55:10
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 6.75w
引用 @ 清脆的绿茶 发表的提问:
收到团体意外险的普通发票,做分录:借:管理费用-福利费 贷:银行存款,会计分录对吗?
上述说法完全正确,是属于福利费开支
104楼
2022-12-27 08:27:57
全部回复
崔老师
职称:,注册会计师,税务师
4.97
解题: 0.32w
引用 @ 萌哒哒的小萝卜 发表的提问:
我上个月缴纳物业费 做了会计分录 借 管理费用 贷 银行存款 这个月收到发票 应该怎么做账
上月支付的费用本月收到发票, 一般这种情况下: 实际支付费用时,借:预付账款 贷:银行存款 取得发票时,借:管理费用 贷:预付账款
105楼
2022-12-27 08:32:59
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