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计提工资厂部会计分录怎么写
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 会计人 发表的提问:
收到厂房投资怎么写会计分录
您好,借:固定资产,应交税费-应交增值税-进项(一般纳税人,取得增值税专用发票,税额60%部分,否则无此分录),应交税费-待抵扣增值税(一般纳税人,取得增值税专用发票,税额40%部分,否则无此分录),贷:实收资本。
31楼
2022-12-04 10:10:03
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 搞怪小鹿 发表的提问:
缺勤扣款这部分的工资怎么写会计分录
借;应付职工薪酬 贷;其他应收款
32楼
2022-12-04 10:29:45
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 大梅 发表的提问:
假如当月工资5000,个人社保及公积金部分600,实际发放工资是4400元,计提工资的会计分录怎么写?
借:管理费用~工资5000 贷:应付职工薪酬5000 借:应付职工薪酬5000 贷:银行存款4400 其他应收款600
33楼
2022-12-04 10:40:00
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 若水 发表的提问:
计提工资怎么计提,工资表里面有应发合计,有扣除社保个人部分,有实发合计。分录怎么写呢?
您好!一、企业分配工资 1.借:××费用(管理/销售等) 2.贷:应付职工薪酬——工资 二、计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 三、次月发放工资时 1.借:应付职工薪酬——工资 2.贷:应付职工薪酬——社保(个人部分) 3.应交税费——应交个人所得税 4.库存现金/银行存款 四、上交杜保 1.借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分) 2.贷:库存现金/银行存款 五、上交个人所得税 1.借:应交税费——应交个人所得税 2.贷:银行存款
34楼
2022-12-05 08:08:56
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若水:回复宋生老师 计提的管理费用-工资,这个工资是实发数还是应发数?
2022-12-05 08:23:29
若水:回复宋生老师 应付职工薪酬的工资是实发数还是应发数?
2022-12-05 08:40:36
若水:回复宋生老师 社保个人部分不计提吗?
2022-12-05 09:04:52
宋生老师:回复若水您好!这个是应发数了。 个人部分上面也有,你可以计入其他应付款-社保-个人部分。
2022-12-05 09:18:44
王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ ?星辰? 发表的提问:
工资、社保的计提与发放会计分录怎么写
你好 1、计提工资时:   借:管理费用——(工资)          贷:应付职工薪酬——(工资)   2、发放工资时:   借:应付职工薪酬——(工资)          贷:应交税费——个人所得税                 其他应付款——社保(个人)                 库存现金/银行存款   3、交纳社保时:   借:管理费用——社保(公司承担)          管理费用——公积金(公司)          其他应付款——社保(个人)          其他应付款——公积金(个人)          贷:银行存款
35楼
2022-12-05 08:33:07
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?星辰?:回复王超老师 老师 社保和公积金现在当月交当月的 工资次月发上月工资 会计分录应该怎么写
2022-12-05 08:47:15
王超老师:回复?星辰?这个分录是一样的,只不过是在一个月里面写的
2022-12-05 09:15:55
伍老师
职称:税务师
4.90
解题: 0.08w
引用 @ 谢叙 发表的提问:
老师,工资计提和发放的会计分录怎么写?
计提工资时:借:管理费用贷:应付职工薪酬 发放时:借:应付职工薪酬 贷:银行存款
36楼
2022-12-05 08:50:05
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谢叙:回复伍老师 发放时为什么不能是借:管理费用-应付职工薪酬呢?
2022-12-05 09:11:53
伍老师:回复谢叙会计上是规定通过应付职工薪酬 这个会计科目的
2022-12-05 09:34:13
小黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.28w
引用 @ mua! (*╯3╰) 发表的提问:
冲回多计提人员工资的会计分录怎么写?
你好,借:应付职工薪酬 贷:相应的成本费用(红字)
37楼
2022-12-05 09:19:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 娇气的春天 发表的提问:
厂外人员的销售提成会计分录怎么写?
你好,厂外人员的销售提成 借:销售费用,贷:银行存款等科目 
38楼
2022-12-06 08:13:26
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 小飞飞 发表的提问:
老师计提员工工资,要交社保怎么写会计分录?
你好 参考1.计提工资 借:××费用(管理/销售等)  贷:应付职工薪酬——工资  2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保  3 次月发放工资时  借:应付职工薪酬——工资  贷:其他应收款——社保(个人部分)  应交税费——应交个人所得税  库存现金/银行存款或现金  4 上交杜保  借:应付职工薪酬——社保(企业部分)  其他应收款——社保(个人部分)  贷:银行存款或现金 
39楼
2022-12-06 08:32:06
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微微老师
职称:初级会计师,税务师
4.99
解题: 3.69w
引用 @ ? 发表的提问:
计提工资并发放工资,计提社保并缴纳社保的会计分录怎么写
您好,1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:应付职工薪酬——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分%2B个人部分) 贷:库存现金/银行存款 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
40楼
2022-12-06 08:55:30
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ ???????? 发表的提问:
老师,计提工资时需要缴纳个税,我会计分录要怎么计提,发放时会计分录又要怎么写
你好,个税不用计提,工资表上就在发工资时扣下个税就好,发工资时借应付职工薪酬,贷其他应付款或其他应收款――个人社保 贷应交税费――个人所得税 贷银行存款。计提工资时借管理费用制造费用等, 贷应付职工薪酬
41楼
2022-12-06 09:19:59
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????????:回复徐阿富老师 发工资时。就是,借应付职工薪酬,贷,应交税费,个人所得税,贷银行存款,是这样的吗?
2022-12-06 09:42:31
????????:回复徐阿富老师 发工资时。就是,借应付职工薪酬,贷,应交税费,个人所得税,银行存款,是这样的吗?那老师。个人所得税上有余额呀。这要怎么处理
2022-12-06 10:03:23
徐阿富老师:回复????????你好,下月交了就平了啊,其他税不也是有余额的吗?
2022-12-06 10:16:56
????????:回复徐阿富老师 老师,是这样的,我们四月份工资四月份发,五月申报,现在存在一个问题就是,我们三月工资是10000元需要上个税150元,但是实际工资上没有扣,还是发 了10000元,然后四月工资也是10000元,然后扣除个税150元,再补扣3月的150元,实际的工资就发了9700元,老师,这样我要怎么做账?我三月做的是计提借管理费用工资薪金10000,贷应付职工薪酬10000。发放时借应付职工薪酬10000,贷银行存款10000。那老师,四月份的我要怎么做账
2022-12-06 10:46:07
徐阿富老师:回复????????你好,4月份发工资时,借应付职工薪酬10000,贷应交税费-个人所得税 300,贷银行存款9700
2022-12-06 10:58:15
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 筱歌 发表的提问:
社保单位部分500个人300,应发工资6000.个税30.计提和发放的会计分录怎么写,
您好 借:管理费用——工资等 6000 管理费用——单位社保费等 500 贷:应付职工薪酬——工资 6000 应付职工薪酬——单位社保费等 500 发放工资 借:应付职工薪酬——工资 6000 贷:其他应收款——个人社保费 300 应交税费_个人所得税 30 银行存款 5670 上交 借:应付职工薪酬——单位社保费等 500 其他应收款——个人社保费 300 贷:银行存款 800
42楼
2022-12-07 08:35:45
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筱歌:回复bamboo老师 个人承担的社保不计入费用吗
2022-12-07 09:05:48
bamboo老师:回复筱歌个人承担的社保不计入费用在计提工资的时候就并入工资里面了
2022-12-07 09:32:15
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 复杂的蚂蚁 发表的提问:
请问当月计提当月工资怎么写会计分录?
您好 借:管理费用——工资 销售费用——工资等 贷:应付职工薪酬——工资
43楼
2022-12-07 08:46:15
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 张文华 发表的提问:
老师,工资计提和发放的会计分录怎么写?
您好,借管理费用、制造费用、生产成本--工资贷应付职工薪酬-工资 借应付职工薪酬-工资贷其他应收款或其他应付款--社保、公积金 应交税费--应交个人所得税银行存款
44楼
2022-12-07 08:51:16
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张文华:回复文老师 不用计提吗?
2022-12-07 09:13:14
文老师:回复张文华第一个是计提的,第二个是发放的
2022-12-07 09:34:20
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 赖娟 发表的提问:
上个月多计提了工资,要怎么写会计分录
你好,冲销计提 借;应付职工薪酬 贷;管理费用等科目
45楼
2022-12-07 09:14:59
全部回复
赖娟:回复邹老师 好,谢谢。
2022-12-07 09:33:36
邹老师:回复赖娟不客气,祝你学习愉快,工作顺利。
2022-12-07 09:59:39

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