咨询
工资计提分配会计分录怎么写
分享
佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 修身养性 发表的提问:
老师,你好,月末都要计提工资吗? 计提工资的会计分录要怎么写呢
借:费用或成本 贷:应付职工薪酬
46楼
2022-12-07 08:38:04
全部回复
修身养性:回复佟老师 那下个月发放工资的时候要怎么写分录呢/
2022-12-07 08:59:09
佟老师:回复修身养性借:应付职工薪酬 贷;个税 银行存款 其他应付款——社保
2022-12-07 09:18:37
修身养性:回复佟老师 好的,谢谢老师
2022-12-07 09:31:53
佟老师:回复修身养性不客气,祝您学习愉快!
2022-12-07 09:43:32
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 张怡 发表的提问:
提前预发两个月工资,怎么写会计分录
做借支处理 借其他应收款贷银行存款
47楼
2022-12-07 09:01:01
全部回复
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 简凉的秋 发表的提问:
老师,您好!计提工资的会计分录怎么写啊,含社保的 发工资时怎么写分录,有交个人所得税时
你好 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应付款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金 按这个来做
48楼
2022-12-07 09:14:59
全部回复
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 忍~冬 发表的提问:
计提工资分录怎么写,,,
借:管理费用(或销售费用、在建工程、生产成本、制造费用等科目)---工资 贷:应付职工薪酬---工资
49楼
2022-12-08 12:27:26
全部回复
冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ honey 发表的提问:
老师,请问工资社保到计提的会计分录怎么写?
你好, 计提工资 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资 计提社保 借:管理费用-社保 贷:应付职工薪酬-社保
50楼
2022-12-08 12:57:02
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 21年CPA-2考期协议班王荣荣 发表的提问:
4月公司计提7人工资35500 元会计分录怎么写
你好,借;管理费用 等科目35500 ,贷;应付职工薪酬——工资35500
51楼
2022-12-08 13:20:31
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ ?Baby_徐 发表的提问:
您好老师,做进固定资产的会计分录怎么写?计提折旧会计分录怎么写?
借;固定资产 贷;银行存款等科目 借;管理费用 贷;累计折旧
52楼
2022-12-08 13:34:59
全部回复
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
按工资总额14%计提职工福利费的会计分录怎么写
借管理费用-福利费 贷应付职工薪酬福利费
53楼
2022-12-09 09:16:48
全部回复
李老师:回复爱笑的流沙借管理费用-福利费 贷应付职工薪酬福利费
2022-12-09 09:52:35
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 优洁雅财务-邱静 发表的提问:
工资怎么写分录,计提跟发工资 分录分别是什么
1.分配工资   借:XX费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——工资   2.计提社保(企业部分)   借:XX费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保   3.次月发放工资时   借:应付职工薪酬——工资 贷:应付职工薪酬——社保(个人部分)   应交税费——应交个人所得税   库存现金/银行存款 4.上交杜保   借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分)   贷:银行存款   5.上交个人所得税   借:应交税费——应交个人所得税   贷:银行存款
54楼
2022-12-09 09:41:38
全部回复
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 6.75w
引用 @ 难过的胡萝卜 发表的提问:
职工薪酬分配及职工福利费计提表应该怎么写分录
职工福利费现在不计提了,直接按发生额计入。 对于职工薪酬分配,具体的分录是: 借:管理费用——工资 借:销售费用——工资 借:生产成本——直接人工 借:制造费用——工资 贷:应付职工薪酬——工资
55楼
2022-12-09 10:09:13
全部回复
ning老师
职称:初级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.1w
引用 @ 懒羊洋 发表的提问:
老师,计提工资会计分录是这样写么
你好!计提工资的分录是同学写的 借:生产成本-维修费1000,贷:应付职工薪酬1000 ,后面一笔是支付的会计分录
56楼
2022-12-09 10:23:19
全部回复
懒羊洋:回复ning老师 嗯,最后一个是支付的工资
2022-12-09 10:35:19
懒羊洋:回复ning老师 这样写对么
2022-12-09 10:51:45
ning老师:回复懒羊洋你好!这样写是对的,同学可以尝试写一写有关社保的工资计提的会计分录
2022-12-09 11:05:20
懒羊洋:回复ning老师 还没用到和了解到那块儿
2022-12-09 11:29:51
懒羊洋:回复ning老师 老师还有个问题就是,支付工人工资时不计提,直接 借:应付职工薪酬  工资  1000 贷:库存现金  支付工资  1000   这样可以么
2022-12-09 11:57:55
ning老师:回复懒羊洋你好!不计提员工的工资的费用,那企业在进行企业所得税申报的时候就没有相应的成本费用数据
2022-12-09 12:21:21
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 无情的期待 发表的提问:
分配工资费用的会计分录怎么算
你好,具体是需要计算什么呢? 
57楼
2022-12-09 10:32:59
全部回复
方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ Princess 发表的提问:
手写分录对不对?个人的不用计提吗?还有支付工资时的会计分录怎么写?
你写的分录是正确的。
58楼
2022-12-11 10:42:43
全部回复
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 小鹏 发表的提问:
计提工资怎么写分录?
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:应付职工薪酬——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分) 贷:库存现金/银行存款 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款 注意事项: 社会保险没办理之前不能计提,“五险一金”计提比例各地不一样。企业按劳动保障部门规定比例缴纳部分,可列入“管理费用”。
59楼
2022-12-11 10:55:46
全部回复
小鹏:回复QQ老师 社会保险没办理之前不能计提是什么意思,目前我们企业没有缴纳社保这块,可以计提工资吗?
2022-12-11 11:20:49
QQ老师:回复小鹏可以计提工资
2022-12-11 11:37:48
小鹏:回复QQ老师 计提一线工人工资,借记制造费用吗?
2022-12-11 11:57:31
QQ老师:回复小鹏是的
2022-12-11 12:21:48
小鹏:回复QQ老师 还有个生产成本-制造费用 的科目,有什么区别吗
2022-12-11 12:49:28
QQ老师:回复小鹏成产成本是直接费用 制造费用是间接费用需要按规定均摊
2022-12-11 13:00:00
小鹏:回复QQ老师 好的,谢谢
2022-12-11 13:11:58
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 0115 发表的提问:
公司计提本月工资时 用应付工资还是实发工资?计提工资的会计分录和发放工资,扣除保险的分录怎么写?
你好,同学。 计提是应发计提 借,应付职工薪酬 贷,银行存款 其他应收款
60楼
2022-12-11 11:08:59
全部回复
0115:回复陈诗晗老师 发放工资分录?
2022-12-11 11:40:30
0115:回复陈诗晗老师 老师,那计提工资分录和扣除保险分录怎么写???
2022-12-11 12:04:41
陈诗晗老师:回复0115计提 借,X费用,应发工资,单位承担部分社保 贷,应付职工薪酬
2022-12-11 12:20:11
0115:回复陈诗晗老师 老师,计提工资怎么借方出现了应发工资?单位承担部分社保? 老师,我做外账,想和你核对一下准确做法
2022-12-11 12:33:00
陈诗晗老师:回复0115应付工资的金额,我的意思,不是科目哈,你误会了,
2022-12-11 12:52:13
陈诗晗老师:回复0115计提社保,和工资 借,X费用~工资,应付金额 X费用~社保,单位承担部分 贷,应付职工薪酬 发放 借,应付职工薪酬 贷,银行存款 其他应收款 缴纳社保 借,应付职工薪酬 其他应收款 贷,银行存款
2022-12-11 13:15:05
0115:回复陈诗晗老师 老师,做外账我计提工资时,用实发工资计提的 是这样处理的 借管理费用 贷应付职工薪酬 实发金额 计提保险 借管理费用_保险 (个人保险加公司承担部分社保) 贷银行存款 接下来老师我该怎么处理?
2022-12-11 13:31:59
陈诗晗老师:回复0115你计提应该是应发计提 你如果是实发计提 那你就是 借,应付职工薪酬,实际发的金额 贷,银行存款 社保计提,是按公司+个人的金额计提
2022-12-11 14:00:47
0115:回复陈诗晗老师 就是把之前的冲销掉 再重新写正确的分录更正过来 是这意思吧 老师
2022-12-11 14:24:13
陈诗晗老师:回复0115是的,就是这个意思哈
2022-12-11 14:42:12
0115:回复陈诗晗老师 公司计提的保险这一块用管理费用科目,不用应付职工薪酬科目可以吗 老师
2022-12-11 14:55:07

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×