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工资计提分配会计分录怎么写
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 林儿 发表的提问:
一个月的工资一般计提多少,会计分录怎么做
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-工资 这个没有绝对金额规定的
286楼
2023-03-07 05:46:01
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 暴躁的猫咪 发表的提问:
计提下个月的工资。但是里面那个养老保险金额是这个月公司已经代缴了,会计分录怎么做
你好 工资不是都是计提当月的吗 怎么是计提下月工资了
287楼
2023-03-07 06:00:48
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ fighting 发表的提问:
老师您好,如果一月份计提一月份的工资,是按什么计提的呢,是按十二月份的工资计提,然后少记补,多记就减吗,会计分录是怎么做的呢
您好!可以的。分录一样。借管理费用-工资-暂估贷应付职工薪酬
288楼
2023-03-07 06:23:59
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ Fairy 发表的提问:
上个月发了工资24200,补计提了21200,这个月多了一个人要发26400,请问会计分录怎么做
你好 意思你是少计提了上月工资。 那么你现在补计提即可 。 借管理费用-工资等贷应付职工薪酬-工资
289楼
2023-03-08 05:45:40
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Fairy:回复meizi老师 是补计提5200吗
2023-03-08 06:06:36
Fairy:回复meizi老师 那这个月还要再做下个月的计提吗
2023-03-08 06:34:46
meizi老师:回复Fairy你好 你计提是计提当月工资 。如果当月工资没计提 次月可以补计提 。 你现在就补计提你们没计提的金额就行
2023-03-08 06:56:09
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 宋兆英 发表的提问:
上月计提的工资大于实际数,本月怎么做会计分录?
本月吧多计提的工资冲减
290楼
2023-03-08 06:07:18
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 晚晴 发表的提问:
老师好。爱心基金是扣每个员工10元,这个是不是不用计提,支付工资是会计分录怎么做
同学,你好,这个也是需要计提的,因为你这个类似于职工的福利费,也是需要计提和支付两步处理。
291楼
2023-03-08 06:20:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 小耳朵 发表的提问:
计提的时候是不知道具体下个月发多少工资的,出现差额(多计提或者少计提)的话那应该怎么做会计分录
你好,多计提就冲销,少计提就补计提就是了
292楼
2023-03-09 05:34:59
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董老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.99
解题: 0.61w
引用 @ 微信用户 发表的提问:
老师,请指教,暂估工资会计分录怎么做,还有暂估和计提有什么不问,老师可以解答一下,谢谢!
暂估和计提分录是一样的,只不过金额不同而已,前者是不确定的金额,等到确定了再进行调整即可
293楼
2023-03-09 05:55:48
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微信用户:回复董老师 老师,做一个月帐,可以计提和暂估同时做吗?
2023-03-09 06:08:35
董老师:回复微信用户一个月之内最好不要做暂估和计提
2023-03-09 06:34:49
微信用户:回复董老师 老师,不这样子,成本不够,因为没有其他方便有成木,老师这样子帐要怎么做,才可以做的不用交企业所得税,我现在不知道怎么做了。
2023-03-09 06:59:30
董老师:回复微信用户以后有足够的成本来抵吗,如果有可以暂估其他的成本或者费用;如果没有,就正常缴纳,因为年终汇算清缴也要缴纳
2023-03-09 07:13:40
微信用户:回复董老师 老师,以后月份有成本抵,就是现在不够。
2023-03-09 07:40:36
董老师:回复微信用户那就估一下其他的费用,工资不能随便估算了,比如说项目成本等
2023-03-09 07:55:51
微信用户:回复董老师 以后月份成本也就工资方面成本,现在做我就先暂估费用,老师可以这样子做吗?
2023-03-09 08:21:45
微信用户:回复董老师 老师,现在暂估其他费用,那以后月份没有发生其他费用,是不是用红字冲回。是这样子操作?
2023-03-09 08:35:27
董老师:回复微信用户那就没办法了,调整其实也是权责发生制来做,提前确认项目成本已经不符合规范了,所以正常缴纳吧
2023-03-09 08:59:45
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 6.75w
引用 @ 乐一 发表的提问:
老师好,我2019年1到6月的工资计提的少了,工资到现在都还没有发,现在该怎么处理呢?会计分录该怎么做呢
这个直接补提工资,做补提工资。
294楼
2023-03-09 06:18:00
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乐一:回复江老师 分录和之前计提的时候一样,摘要栏写不计提就可以了吗?
2023-03-09 06:37:00
乐一:回复江老师 我们公司办了保理业务,麻烦老师看一下这个原始凭证该如何做分录呢
2023-03-09 07:02:55
江老师:回复乐一是的,一样的分录,就是摘要写补提,需要有补提的依据,应计提多少金额,实际计提多少金额,差额就是需要补提的数据
2023-03-09 07:16:45
乐一:回复江老师 直接把工资表附在后面可以不
2023-03-09 07:33:57
江老师:回复乐一直接附工资的补提依据就可以了。
2023-03-09 08:02:55
乐一:回复江老师 那要附什么呢,写个单据附进去?
2023-03-09 08:22:14
江老师:回复乐一自制的补提工资的依据,可以附各月的工资表,减掉已经计提的数据,就是需要补提的工资数据
2023-03-09 08:39:06
乐一:回复江老师 我们公司办了个保理,你看一下这个原始凭证该如何做会计分录呢
2023-03-09 09:06:46
江老师:回复乐一借:银行存款 借:财务费用 贷:应收账款
2023-03-09 09:32:36
乐一:回复江老师 这个收付款方是同一个公司是怎么回事呢
2023-03-09 09:56:08
江老师:回复乐一这个是不同的银行户,直接是转款,就是保理款放款后在自己的两个银行转款。 借:银行存款——另外一个银行户 贷:银行存款——收到保理款的银行户
2023-03-09 10:10:35
乐一:回复江老师 我们公司平时周转的钱都是固定转到一个人的卡里,做分录时摘要栏该怎么写呢
2023-03-09 10:30:43
江老师:回复乐一提取备用金 借:库存现金 贷:银行存款
2023-03-09 10:49:29
乐一:回复江老师 金额小的这样做,那金额比较大的呢,借:其他应收款 贷:银行存款 摘要栏写某人借款可以不
2023-03-09 11:19:23
乐一:回复江老师 还是都写借款呢
2023-03-09 11:35:19
江老师:回复乐一这个直接要不就是用现金支票取现处理。这个不是借款,也没有人愿意说是借款的。
2023-03-09 11:58:15
乐一:回复江老师 支付的保理费做在管理费用还是财务费用里呢
2023-03-09 12:10:24
江老师:回复乐一这个是计入财务费用,属于融资的费用
2023-03-09 12:20:43
乐一:回复江老师 好的,谢谢老师,辛苦了
2023-03-09 12:32:26
江老师:回复乐一有不明白的问题再咨询
2023-03-09 12:52:25
宸宸老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 文怡呀 发表的提问:
做工资会计分录时要先计提吗?
您好,做工资的时候需要计提的 借:管理费用——工资等 贷:应付职工薪酬——工资/社保等
295楼
2023-03-10 07:10:32
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文怡呀:回复宸宸老师 那本月做上个月增值税和城建税附加的时候怎么做呢?
2023-03-10 07:35:25
宸宸老师:回复文怡呀您好 城建税附加 借:税金及附加 贷:应交税费——应交城市维护建设税 您说的“那本月做上个月增值税”是说增值税的分录吗? 还有就是上个月的增值税为什么不做在上个月呢?
2023-03-10 08:00:40
文怡呀:回复宸宸老师 老师,是这样的,现在是九月份,然后做八月份的账,八月份报的税是七月份的不是吗?那这个银行扣的税回执单日期是八月份的。那这怎么做呢?
2023-03-10 08:26:07
宸宸老师:回复文怡呀您好,那就做在8月份的帐。 借:应交税费——未交增值税 贷:银行存款
2023-03-10 08:51:56
文怡呀:回复宸宸老师 只有这样吗?那实操里面有时候还会有转出未交增值税
2023-03-10 09:06:05
文怡呀:回复宸宸老师 这个未交增值税是指七月份的未交是吗?
2023-03-10 09:18:20
宸宸老师:回复文怡呀您好,我做的是最后一步分录 1.您平常销项和进项的分录 您应该会做的吧,我这里借不做了 2.将应交税费——应交增值税的明细科目下的三级科目结转到“应交税费——应交增值税(转出未交增值税)” 【我这里只结转销项和进项的,如有其它的三级科目,也需要结转】 借:应交税费——应交增值税(销项税额) 贷:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 应交税费——应交增值税(进项税额) 3.应交税费——应交增值税(转出未交增值税)转到应交税费——未交增值税 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 4.缴纳税款 借:应交税费——未交增值税 贷:银行存款
2023-03-10 09:42:44
文怡呀:回复宸宸老师 老师就是要先转出未交增值税(是指上个月应交而未缴的税)是吗?转到应交未交增值税,然后再缴税是吗?
2023-03-10 10:01:32
宸宸老师:回复文怡呀您好,是的。这个月交上个月的税,那么上面的第4笔分录是这个月做分录的
2023-03-10 10:19:21
文怡呀:回复宸宸老师 如果严谨一些是不是前面三个分录也要写呀
2023-03-10 10:30:57
宸宸老师:回复文怡呀您好,是的哦,我的分录是严谨的哦
2023-03-10 10:55:55
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 72.38w
引用 @ 深呼吸 发表的提问:
@答疑-张老师(702433146) 企业新成立,老板IO月发9月的工资,我发现9月没计提,我刚到企业,应怎样做会计分录
你好,可以补提
296楼
2023-03-10 07:39:53
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俞老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
4.95
解题: 0.71w
引用 @ lemontea 发表的提问:
老师请问18年12月工资少计提61.66元,今年会计分录怎么填写?
怎么会现在才发现呢?金额不大,直接在本期补提61.66元,借管理费用等 贷应付职工薪酬
297楼
2023-03-10 07:59:11
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董老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.99
解题: 0.61w
引用 @ 开心就好 发表的提问:
事业单位,计提单位工会怎样写会计分录
借:单位管理费用或者业务活动费用 贷:应付职工薪酬-工资 -社保 -公积金 借:应付职工薪酬-工资 贷:应交税费-应交个人所得税 其他应付款-社保 其他应付款-公积金 银行存款或者零余额账户用款额度 借:应付职工薪酬-社保 -公积金 应交税费-应交个人所得税 其他应付款-社保 其他应付款-公积金 贷:银行存款或零余额账户用款额度 借:事业支出 贷:资金结存-货币资金或零余额账户用款额度
298楼
2023-03-10 08:11:07
全部回复
开心就好:回复董老师 我是问计提职工工会怎样写会计科目,事业单位财政拨款
2023-03-10 08:40:02
董老师:回复开心就好职工工会?财政拨款是授权支付还是直接支付? 如果是直接支付,计提是上面的前两笔分录,最后两笔改为 借:应付职工薪酬-社保 -公积金 应交税费-应交个人所得税 其他应付款-社保 其他应付款-公积金 贷:财政拨款收入 预算会计 借:事业支出 贷:财政拨款预算收入
2023-03-10 09:06:44
微微老师
职称:初级会计师,税务师
4.99
解题: 3.69w
引用 @ 平淡的人生 发表的提问:
如果计提工资少,实发工资多,怎么写分录?
您好,补计提工资即可的呢
299楼
2023-03-10 08:30:01
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平淡的人生:回复微微老师 计提七月工资,借,管理费用_工资200,贷,应付职工薪酬200。发放7月工资,借,应付职工薪酬300,贷,银行存款300
2023-03-10 08:54:31
平淡的人生:回复微微老师 怎么补计提工资?
2023-03-10 09:19:37
微微老师:回复平淡的人生补计提:借,管理费用_工资100,贷,应付职工薪酬100 发放7月工资,借,应付职工薪酬300,贷,银行存款300
2023-03-10 09:46:15
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ L???? 发表的提问:
你好我想问下有关生产产品配料表里面有水,一部分产品配料没有水,怎么核算成本,会计分录怎么写,这个跟计提工厂水电会不会有冲突
那你做借制造费用 水费贷其他应付款,分摊时候不分摊进去这个产品下面就可以,借生产成本-xx 产品 贷制造费用水费, 没有不分摊
300楼
2023-03-12 08:21:00
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