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会计会计科目挂错挂已经跨年
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佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 执笔画素颜 发表的提问:
结挂账款,挂账5013元,实际结了5000元,剩下的13元抹点,那13元应该计入什么会计科目
你好,做营业外支出处理
136楼
2023-01-04 08:26:59
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ m 发表的提问:
如果想报考中级会计,是怎样计算工作年限?没有挂靠公司的
很多人对于中级会计职称报名条件中的工作年限有疑问,如下供参考: 报名条件中所规定有关学历(学位),是指经国家教育部承认的正规学历(学位)。有关会计工作年限的要求(会计工作年限是从取得会计从业资格证的时间开始计算),是指报考人员取得规定学历前后从事会计工作时间的总和(即取得会计从业资格证后参加非全日制学习者连续计算,参加全日制学习者扣除学习时间),其截止日期为考试报名年度当年年底前。一般情况下,若是取得全日制的大专毕业证,是从取得会计从业证书和毕业证书的较晚者算起。若是非全日制的,则是按照取得会计从业资格证开始计算。
137楼
2023-01-05 07:25:11
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 持之 发表的提问:
老师,我们公司是国企,收到财政拨入运营经费应该挂哪个会计科目呢?
你好,这个是专项用的就挂在专项应付款,如果没有规定就计入营业外收入
138楼
2023-01-05 07:48:06
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持之:回复吴月柳 那景区购买景区责任保险费呢?
2023-01-05 08:09:49
吴月柳:回复持之计入管理费用
2023-01-05 08:22:38
持之:回复吴月柳 老师,之前那个会计没有做专项应付款,我现在可以自己增设一个专项应付款吗?财政拨入的40万,20万是经由我们公司给一个工程项目,20万是我们公司的运营费用。我应该怎么处理呢?
2023-01-05 08:34:14
吴月柳:回复持之可以设的,如果是专项用以后用不完要还回就要用这个科目的。
2023-01-05 09:02:48
李老师2
职称:中级会计师,初级会计师,CMA
4.54
解题: 2.04w
引用 @ jossonli 发表的提问:
收到装修施工队的服务费要怎么挂会计科目?
您好! 入收入。
139楼
2023-01-05 08:10:35
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ ????梦????寒???? 发表的提问:
公司过年聚餐年会费用挂什么科目?
可以额计入管理费用—福利费
140楼
2023-01-05 08:24:00
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俞老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
4.95
解题: 0.71w
引用 @ 会计学堂-刘老师 发表的提问:
刘老师 我家已经在2017年销售做了无票收入,在2019年客户要开发票 跨年了会计科目怎么走?
借:应收账款负数 贷主营业务收入负数 贷应交税费负数 借:应收账款正数 贷主营业务收入正数 贷应交税费正数
141楼
2023-01-06 07:59:42
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会计学堂-刘老师:回复俞老师 老师,报税时缺少组件是什么原因
2023-01-06 08:26:04
俞老师:回复会计学堂-刘老师这个,你只能问软件商,你打12366问一下软件提供商电话
2023-01-06 08:52:19
晗老师
职称:高级会计师
4.93
解题: 0.03w
引用 @ 会计学堂-刘老师 发表的提问:
刘老师 我家已经在2017年销售做了无票收入,在2019年客户要开发票 跨年了会计科目怎么走?
你做无票收入的时候是缴纳了增值税的吧,如果交了,就不需要账务处理,直接开就行了。纳税申报的时候注意
142楼
2023-01-06 08:09:41
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ Y*Y 发表的提问:
计提年终奖挂什么科目
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬
143楼
2023-01-06 08:23:59
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Y*Y:回复邹老师 管理费用工资可以吗
2023-01-06 08:52:28
邹老师:回复Y*Y明细一般是通过年终奖核算
2023-01-06 09:07:42
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 天天向上 发表的提问:
公司贷款的本金和利息怎么挂会计科目呢?
收到的贷款,根据贷款时间,借:银行存款 贷:短期借款/长期借款,利息费用的支出,借:财务费用-利息支出 贷:银行存款
144楼
2023-01-08 10:20:04
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天天向上:回复辜老师 老师你好!那公司支付贷款呢?是不是相反记科目。 还有贷款一年就是短期借款,一年以上就是长期借款是吗?
2023-01-08 10:45:53
辜老师:回复天天向上是的,如果偿还借款,就是,借:短期借款/长期借款 贷:银行存款
2023-01-08 11:15:07
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问:
上年度项目支出,挂往来,会计分录怎么做,老师?财务会计和预算会计
财务会计 借,应付账款 贷,银行存款 预算会计 借,事业支出 贷,资金结存
145楼
2023-01-08 10:28:43
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 尼尼 发表的提问:
公司挂靠别的公司在做一个工程项目施工,那个公司的会计让我把账做好给他拿过去,我想问一下,我具体应该做什么
统计发生费用
146楼
2023-01-08 10:35:59
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尼尼:回复袁老师 老师,我只需要把费用这些统计出来就可以了吗,还需要做别的吗,报表要吗
2023-01-08 10:48:12
袁老师:回复尼尼分类归集,具体和挂靠单位会计沟通吧
2023-01-08 11:05:14
尼尼:回复袁老师 就是那个会计让我做个项目工程款计划表这个具体要怎么做
2023-01-08 11:27:47
袁老师:回复尼尼根据工程进度做吧
2023-01-08 11:55:31
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 发表的提问:
由于账号错误,银行退回的钱 会计分录 借:银行存款 贷:其他应收款 挂这个科目可以吗
您好 请问是汇出后对方账号错误又退回么
147楼
2023-01-09 07:06:17
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莉:回复bamboo老师 是的。
2023-01-09 07:18:48
bamboo老师:回复那可以直接做 借:银行存款 财务费用——手续费 贷:银行存款
2023-01-09 07:38:52
莉:回复bamboo老师 我是先做 借:管理费用-中介机构费 贷:银行存款 退回 借:银行存款 贷:其他应收款 这样可以吗? 没有手续费
2023-01-09 08:05:22
bamboo老师:回复您支付的时候收到发票了?减少其他应收款的理由是什么呢?
2023-01-09 08:27:21
莉:回复bamboo老师 我支付的时候收到发票了,月初付掉了,月底退回了,是那个律师顾问费。老师的意思是直接 借银行存款 贷银行存款
2023-01-09 08:50:36
bamboo老师:回复您支付的时候收到发票了的话 那现在退回 借:银行存款 贷:其他应付款 是应该支付的 不是应该收回的 用其他应付款比较合适
2023-01-09 09:04:25
莉:回复bamboo老师 8月打钱并退钱 九月重新汇出。是不是8月只要做 借:银行存款 贷银行存款就可以了?九月再做借 ;管理费用 贷:银行存款????
2023-01-09 09:23:14
bamboo老师:回复8月份汇款做了 借:管理费用 贷:银行存款 然后汇错退回 借:银行存款 贷:其他应付款 再次汇出 借:其他应付款 贷:银行存款
2023-01-09 09:36:44
莉:回复bamboo老师 帮我看下这种方法可以不?我现在8月还没结账。直接把8月分录调为 借:银行存款 贷:银行存款。下月汇出时候再做借管理费用 贷银行存款
2023-01-09 10:01:18
bamboo老师:回复可以这样账务处理 发票下个月入账
2023-01-09 10:12:22
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ G. Y  发表的提问:
年初的期初数据,录入错误,预付的预收款的货已经收到,期初数上还挂着预收款,冲抵的会计分录是什么
冲抵的分录是,借:预收账款,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税。
148楼
2023-01-09 07:32:36
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思顿乔老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.62w
引用 @ YY 发表的提问:
会计做的账上期末留底税金额和增值税申报表上的期末留底税金额不一致,原因是前期会计科目挂错,后期会计直接结转到未交增值税科目,现在怎么调整?
您好,挂错的科目需要全部调整回来
149楼
2023-01-09 07:51:06
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YY:回复思顿乔老师 比如说会计刚开始有挂
2023-01-09 08:16:33
思顿乔老师:回复YY那就是需要调整回来
2023-01-09 08:37:41
思顿乔老师:回复YY哪个科目挂错就调整哪些
2023-01-09 08:53:13
YY:回复思顿乔老师 会计刚开始有挂待认证待抵扣,几个月后直接从待认证待抵扣结转到转出未交增值税,过段时间后又直接结转到未交增值税,并且中间的金额有误,这种也需要一笔一笔的去调整吗?并且都是去年的账,现在调整会不会影响报表这些呢?
2023-01-09 09:20:44
思顿乔老师:回复YY您好,您可以一笔调整
2023-01-09 09:41:01
思顿乔老师:回复YY您好,去年的帐现在来调整也没有关系
2023-01-09 10:01:17
YY:回复思顿乔老师 再请问下,待认证是不是要先转到进项,然后再转到转出未交,再结转到未交?是不是必须要按步骤结转,可以直接待认证结转到未交吗?
2023-01-09 10:18:23
思顿乔老师:回复YY您好,直接转到进项就可以了
2023-01-09 10:41:30
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 72.38w
引用 @ 牟宸译 发表的提问:
请问老师,已经过账的,发现会计科目错了,只能红冲么?
你好,可以反结账修改的。
150楼
2023-01-09 08:17:59
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牟宸译:回复郭老师 老师,是制造费用的,后期都分配了,如果反结账的话,全部都要改了
2023-01-09 08:44:54
郭老师:回复牟宸译你好,那你就在这个月红冲。
2023-01-09 09:00:33
牟宸译:回复郭老师 老师,上个月这个凭证上有五个发票的分录,只有写错了,需要全部红冲还是部分红冲呐?
2023-01-09 09:24:59
郭老师:回复牟宸译你好,冲做错的就可以。
2023-01-09 09:53:54
牟宸译:回复郭老师 老师,是由制造费用改原材料,我就写借原材料,应交税费,贷应付账款,然后红冲上月写错分录,红字,借制造费用,应交税费,贷应付账款,这样可以么?
2023-01-09 10:22:06
郭老师:回复牟宸译你好,正确的应该是借原材料,应交税费应交增值税进项贷应付账款,然后你做的是借制造费用应交税费应交增值税进项贷应付账款吗?如果是的话,应该是借原材料贷制造费用才对。
2023-01-09 10:44:15
牟宸译:回复郭老师 是的,谢谢老师,一下子简单好多了呐
2023-01-09 11:05:15
郭老师:回复牟宸译不用客气,工作愉快。
2023-01-09 11:32:40

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