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会计会计科目挂错挂已经跨年
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朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 47.48w
引用 @ 思伦 发表的提问:
你好,我们是挂靠公司,没有资质,依兴阳的名义接了排水沟工程,会计该如何记账呢,用到的科目有哪些?
你好,你们做分包的,兴阳是总包,他们给你们打款,你们给他们开发票。 一、收入核算 1、收到预付工程款时 借:银行存款 贷:预收账款 应缴税费-应缴增值税-销项税 2、工程完工结算时 借:预收账款/应收账款 贷:工程结算收入 3、结转收入 借:主营业务收入 贷:主营业务成本 管理费用 销售费用 财务费用等等 借或贷:本年利润 二、成本的核算 1.发生的合同成本 借:工程施工—合同成本 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 2.发生的材料费用 借:管理费用/原材料 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 3.支付人工费 借:工程施工--人工费 贷:现金(或应付工资等) 4.发生的机械费用 借:工程施工--机械使用费 应交税费—应交增值税(进项税额)(指的租赁) 贷:银行存款(或累计折旧等) 5.发生的其他直接费 借:工程施工--其他直接费 贷:银行存款(或现金等) 6.月末确认收入和成本 借:主营业务成本(按当期确认的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒挤) 贷:主营业务收入(按当期确认的工程结算收入) 7.工程完工决算后,应将“工程结算”科目与“工程施工”科目冲抵,冲抵后“工程施工”科目与“工程结算”科目余额均为零。 施工企业合同完工并结清工程施工和工程结算账户时 借:工程结算(按账面累计余额) 贷:工程施工 三、税金核算 1.月末结转增值税 借:应交税费—应交增值税(销项税额) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额) 应缴税费-应缴增值税(预缴增值税)(按 2%预缴) 应交税费-未交增值税(一般计税) 2.下月缴纳增值税 借:应交税费-未交增值税(一般计税) 贷:银行存款 3.某项目同时缴纳印花税 先计提: 借:税金及附加(也可以做到明细某某税) 贷:应交税费——城市建设维护税 应交税费——地方教育附加税 应交税费——教育附加税 然后再做支付分录: 借:应交税费——城市建设维护税 应交税费——地方教育附加税 应交税费——教育附加税 贷:银行存款
61楼
2022-12-12 09:34:03
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克江老师
职称:,中级会计师,注册会计师,税务师
4.96
解题: 0.33w
引用 @ 会计人 发表的提问:
收挂靠公司服务费怎样做会计科目!
你好,一般是其他业务收入核算。
62楼
2022-12-12 09:39:44
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ ZK 发表的提问:
去年计提工会经费并支付,支付的时候做错分录,应该冲应付职工薪酬-工会经费的,结果挂账挂成其他应付款—工会经费,这个要怎么处理哦
您好!你可以做相反的分录冲减,然后做正确的就好了
63楼
2022-12-12 10:08:59
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ZK:回复宋生老师 老师,那我在今年1月份做相反分录,并挂应付职工薪酬,这个会影响不
2022-12-12 10:31:31
宋生老师:回复ZK你好!这个不影响的了,没关系
2022-12-12 10:55:06
蒙蒙
职称:中级会计师,税务师,注册会计师
4.95
解题: 0.37w
引用 @ ZK 发表的提问:
去年计提工会经费并支付,支付的时候做错分录,应该冲应付职工薪酬-工会经费的,结果挂账挂成其他应付款—工会经费,这个要怎么处理哦
你好,做一笔调整分录 借:应付职工薪酬-工会经费 贷:其他应付款-工会经费
64楼
2022-12-13 09:17:53
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ZK:回复蒙蒙 老师,这个分录是今年跨年做的,没什么影响吧。
2022-12-13 09:43:22
蒙蒙:回复ZK不涉及费用的,直接调科目没影响的。
2022-12-13 10:00:51
ZK:回复蒙蒙 老师,那摘要要怎么写好哦
2022-12-13 10:19:33
蒙蒙:回复ZK摘要就写调整第几号凭证。
2022-12-13 10:34:11
ZK:回复蒙蒙 老师,那冲红第几号凭证,更正第几号凭证,这两种又是什么情况下才这样写哦
2022-12-13 11:02:03
蒙蒙:回复ZK你好,摘要没有严格规定,只要自己能看到清楚调整哪一笔即可。
2022-12-13 11:15:39
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ ph216178 发表的提问:
已经记账结账,会计科目用错怎么处理呢?
反记账,之后反审核,重新做
65楼
2022-12-13 09:24:49
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林老师
职称:会计师
5.00
解题: 0.5w
引用 @ 美丽*心情 发表的提问:
请问,公司挂牌费录入什么会计科目
预付帐款
66楼
2022-12-13 09:47:03
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 持之 发表的提问:
景区租车费用,应该怎么挂会计科目?
你好,你是景区公司,还是一般公司在景区发生的租车费用
67楼
2022-12-13 09:56:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 现代的钥匙 发表的提问:
建筑公司资质挂靠收入,计入什么会计科目
你好,可以通过其他业务收入科目核算
68楼
2022-12-13 10:06:00
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现代的钥匙:回复邹老师 增值税怎么办?需要计提增值税吗
2022-12-13 10:25:17
邹老师:回复现代的钥匙你好,做收入的同时确认增值税 借;银行存款等科目,贷;其他业务收入,应交税费—应交增值税
2022-12-13 10:41:14
现代的钥匙:回复邹老师 税率如何确定呢?他属于什么行业的税率
2022-12-13 11:04:10
邹老师:回复现代的钥匙你好,如果是一般纳税人,按6%的税率,可以按现代服务行业
2022-12-13 11:15:15
现代的钥匙:回复邹老师 好的,谢谢老师
2022-12-13 11:31:18
邹老师:回复现代的钥匙不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2022-12-13 11:59:59
现代的钥匙:回复邹老师 老师,问一下,劳务大清包现在已经不属于合法行为,但是公司14.15年发生的大清包项目,且合同金额为不含税金额,对方不开具发票,现在开始结算,发票的问题怎么解决呢?
2022-12-13 12:28:55
邹老师:回复现代的钥匙你好,这个是需要与对方协商,让对方给你单位补开发票入账
2022-12-13 12:57:25
现代的钥匙:回复邹老师 老师,我想问一下,劳务大清包,结算时需要第三方审计认定出具审计报告吗,按审计金额付款吗?
2022-12-13 13:27:18
邹老师:回复现代的钥匙你好,结算时是否需要审计,这个就没有统一规定的
2022-12-13 13:56:44
现代的钥匙:回复邹老师 好的,谢谢
2022-12-13 14:23:27
邹老师:回复现代的钥匙不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2022-12-13 14:40:21
文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 15.88w
引用 @ 迎难而上 发表的提问:
在检查2018年做的账,发现2018年有些会计科目,其他应收款挂错了,应该挂成是管理费用的,这样就会影响我的损益,那该怎么调这些账,怎么改才好啊?
二种方式:一种反结账到18年12月,修改或调整凭证 一种是处理在19年2月,通过以前年度损益调整,汇算清缴时按正确的申报
69楼
2022-12-14 08:50:29
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 72.38w
引用 @ 123阳光 发表的提问:
请问,现在是否是已取消了“以前年度损益调整”这个会计科目了?如果已取消,如何调整跨年度错误的已入账的费用科目?
没有 企业会计准则还在用 小企业会计准则用利润分配
70楼
2022-12-14 09:11:28
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答疑郭老师
职称:初级会计师
5.00
解题: 0.98w
引用 @ 3... 发表的提问:
公司组织年会,挂什么科目
单位内部的记福利费 借管理费用-福利费贷应付职工薪酬借应付职工薪酬贷银存
71楼
2022-12-14 09:40:45
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3...:回复答疑郭老师 摘要呢
2022-12-14 10:07:32
答疑郭老师:回复3...第一个是计提福利费 第二个支付年会xx费用
2022-12-14 10:25:59
3...:回复答疑郭老师 先预交了三个月的失业保险费,如何做分录
2022-12-14 10:48:36
答疑郭老师:回复3...借预付贷银存,安月计提,借费用贷应付职工薪酬借应付职工薪酬贷预付
2022-12-14 11:05:00
3...:回复答疑郭老师 借;预付账款???
2022-12-14 11:22:26
答疑郭老师:回复3...提前支付不是吗?这个是按月交的费用
2022-12-14 11:50:05
3...:回复答疑郭老师 提前支付失业保险费,用预付账款这个科目吗
2022-12-14 12:03:15
答疑郭老师:回复3...提前支付是预付,其他应收款也可以,都不是错误的
2022-12-14 12:20:09
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 左岸 发表的提问:
企业按揭购车三年贷款会计处理首付款挂哪个科目
收付款直接计入银行存款 借;固定资产 应交税费 贷;长期应付款 银行存款
72楼
2022-12-14 09:52:57
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 玲儿~baby 发表的提问:
涉及跨年的记账凭证如何更正?会计科目和数字都错了
你好,错误的分录是?正确的应当是?
73楼
2022-12-14 10:02:59
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玲儿~baby:回复邹老师 发现以前多交了500元的企业所得税,当时没有做分录,直接从对公户里扣款了,现在跨年了才看出来,现在如何处理?
2022-12-14 10:31:15
邹老师:回复玲儿~baby借;应交税费 贷;银行存款 借;以前年度损益调整 贷;应交税费
2022-12-14 10:53:22
玲儿~baby:回复邹老师 不是应该是贷:以前年度损益调整 借:应交税费才会平吧
2022-12-14 11:03:27
邹老师:回复玲儿~baby你好,需要做上面两笔分录的
2022-12-14 11:19:12
蒋老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 0.39w
引用 @ 张好好 发表的提问:
店面牌面挂布手工费 计入什么会计科目及二级科目贴切
你好,可以计入管理费用办公费
74楼
2022-12-15 10:07:18
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张好好:回复蒋老师 牌匾挂布的手工费 不是计入管理费用-其他吗 没看出和办公费有什么关系呢
2022-12-15 10:35:53
蒋老师:回复张好好尽量不要计入其他,装潢办公地点可以算作办公费啊
2022-12-15 10:58:20
张好好:回复蒋老师 嗯 还有老师 与这个牌匾相关的吊装费 防锈用的费用 连线用的费用 电源盒的费用 焊牌匾的费用 也是计入办公费吗 还是别的二级科目呢 谢谢您
2022-12-15 11:09:32
蒋老师:回复张好好你好,金额大的话可以计入管理费用-装修费、这些都是灵活处理看个人的判断,并不是死板的
2022-12-15 11:20:02
张好好:回复蒋老师 金额小 想灵活 但知识储备不够 想不到太多
2022-12-15 11:48:16
蒋老师:回复张好好那你可以直接记入办公费 这个问题不大的
2022-12-15 12:05:18
季老师
职称:高级会计师,税务师,建造师
4.95
解题: 0.42w
引用 @ 先森环 发表的提问:
跨年得材料发票没有入账怎么办。我们是挂靠一家建筑公司,那边得会计说我们提供呢材料发票已经跨年啦,不给入账,材料款已经付啦,而且收款方公司已经注销啦
发票不影响入账,增值科发票抵扣期限360天,只要在汇算前一般税务都认可,建议和建筑协调。
75楼
2022-12-15 10:18:40
全部回复
先森环:回复季老师 270万得材料发票可以入账呗,所得税可以汇算清缴是吧
2022-12-15 11:02:56
季老师:回复先森环可以,所得税可以汇算清缴。
2022-12-15 11:30:52

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