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会计一个月收入如何处理方法
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轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 九三 发表的提问:
计提地方各项基金垃圾处理费如何做会计分录
借:税金及附加 贷:应交税费-垃圾处理费
256楼
2023-02-26 15:53:14
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 72.38w
引用 @ 羞涩的小海豚 发表的提问:
老师您好,冲减上年和上月的无票收入应该怎么做会计处理,申报表如何调整
一样做 借应收账款负数贷主营业务收入负数应交税费负数 在未开具发票里面填写负数
257楼
2023-02-26 16:09:30
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 72.38w
引用 @ 阳光明媚 发表的提问:
请问老师企业是一般纳税人,本月收入一千元,付项目工程款一十五万,开具增值税发票,请问如何账务处理?下个月有收入没有费用可以抵吗?如何账务处理?谢谢
你好 你是根据开发票的做收入的吗
258楼
2023-02-26 16:23:38
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阳光明媚:回复郭老师 不是,也有无票收入,共计收入一千,付建设项目工程款15万,有增值税专用发票,这个如何账务处理?怎么样才能体现这个票可以留着下次抵扣,谢谢!
2023-02-26 16:39:11
郭老师:回复阳光明媚借银行存款应收账款贷主营业务收入应交税费,你支付出去的机械工程施工分包款应交税费应交增值税进项贷银行存款,然后根据你确认的收入来结转你的成本,借主营业务成本贷工程施工。
2023-02-26 17:02:19
阳光明媚:回复郭老师 具体情况是这样的: 某公司签订合同做项目工程合同价五十万,现在开具增值税专用发票15万。该单位的收入一千元,如何账务处理?一般纳税人企业
2023-02-26 17:15:13
郭老师:回复阳光明媚你好,你是根据什么来做收入的,这个问你,你一直没有回复,他企业不一样,他有的是根据完工进度,有的是根据开发票的,有的是根据收款的,你是根据什么的。
2023-02-26 17:43:46
郭老师:回复阳光明媚收入1000 是你这个业务做了收入吗 是的话借银行15 贷工程结算 主营业务收入1000 应交税费应缴增值税销项
2023-02-26 17:58:14
阳光明媚:回复郭老师 开票收入和无票收入都有共计收入一千元
2023-02-26 18:21:00
郭老师:回复阳光明媚收入1000 是你这个业务做了收入吗 是的话借银行15 贷工程结算 主营业务收入1000 应交税费应缴增值税销项
2023-02-26 18:50:48
阳光明媚:回复郭老师 这个15万的增值税专用发票可以下次抵扣,怎么样才能体现?
2023-02-26 19:13:53
阳光明媚:回复郭老师 现在收入是账务处理了,但是这个付款发票要如何账务处理?
2023-02-26 19:43:13
郭老师:回复阳光明媚你支付出去的借工程施工分包款应交税费应交增值税进项贷银行存款,然后根据你确认的收入来结转你的成本,借主营业务成本贷工程施工。
2023-02-26 19:59:24
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 6.75w
引用 @ 小鹿bita 发表的提问:
小企业酒店,购买家具电器的会计处理?是计入固定资产吗?折旧年限和折旧方法如何确定?折旧的分录怎样做?
借:固定资产(或低值易耗品) 贷:银行存款 这个具体的使用年限8-10年 折旧方法直线法计提折旧 具体的用途是什么,才能说计入哪个费用科目
259楼
2023-02-26 16:44:59
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小鹿bita:回复江老师 具体用途是客房用,是计入主营业务成本吗?
2023-02-26 17:06:13
江老师:回复小鹿bita计入公司的主营业务成本
2023-02-26 17:22:37
小鹿bita:回复江老师 请问前期的客房装修费用怎么计?
2023-02-26 17:50:28
江老师:回复小鹿bita计入“长期待摊费用——装修费”,按受益期摊销计入销售费用——装修费
2023-02-26 18:11:51
小鹿bita:回复江老师 装修费,已经装修完成使用钱未付完,暂未取得发票,怎么办?(客房已正常运营)
2023-02-26 18:23:14
江老师:回复小鹿bita可以采用预提费用这样处理,及时催收装修发票回来
2023-02-26 18:42:49
小鹿bita:回复江老师 老师您好,请问预提费用会计分录?
2023-02-26 19:06:07
江老师:回复小鹿bita借:销售费用——装修费 贷:预提费用——XX装修费
2023-02-26 19:24:12
小鹿bita:回复江老师 预提费用是费用类科目吗?等发票到了再转入长期待摊费用对吗?那经营期间的长期待摊费用又怎么摊销呢?
2023-02-26 19:49:33
江老师:回复小鹿bita发费来了,冲销预提费用
2023-02-26 20:15:21
小鹿bita:回复江老师 每月预提费用提多少?根据什么依据来提?
2023-02-26 20:34:51
江老师:回复小鹿bita就是根据摊销的数据一样的,如果没有计提准确,还可以调账,收到发票后进行调账处理
2023-02-26 20:51:43
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ A会计学堂-课程辅导王老师 发表的提问:
我公司是物流辅助服务行业,请教下,我公司一次性收取了三个月的服务费,这收入会计如何处理呢?谢谢!税怎样交呢
你好,借银行存款,贷预收账款,
260楼
2023-02-27 06:13:47
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夏老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
4.96
解题: 0.04w
引用 @ 学堂用户csi9xa 发表的提问:
非房地产企业取得一块土地,与政府约定“摘牌价高出协议价部分”以产业基金方式返还企业,收到土地返还价款时如何会计处理,尚未收到的土地返还价款如何会计处理?
你好,未收到,不做处理,收到冲减土地成本。
261楼
2023-02-27 06:34:53
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小祝老师
职称:初级会计师,中级会计师,经济师
4.99
解题: 0.25w
引用 @ 杨妞妞 发表的提问:
本月收入227874.45元,税额20508.55元税率9%,合计为248383。但是本月开一张负数发票226727.27,税额22672.73元税率10%,合计249400。 算下来本月实际 本月收入1147.18元,税率-2164.18元,合计为1017元。 这个如何会计处理?
你好,你蓝字的正常做会计处理,红字发票做红字会计处理就可以了,最终显示的余额就是你所说的1017元(*^▽^*)
262楼
2023-02-27 06:50:59
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杨妞妞:回复小祝老师 能详细点不?谢谢
2023-02-27 07:20:06
小祝老师:回复杨妞妞借银行存款248383,贷应交增值税20508.55,贷主营业务收入227874.45。负数的话,你这个钱要退给别人吗?就是借主营业务收入226727.27,贷应交增值税-22672.73,贷银行存款。
2023-02-27 07:47:25
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 以梦为马 发表的提问:
政府会计制度银行存款利息收入如何做账务处理,谢谢
你好,借 银行存款 贷 其他收入-利息收入 借 资金结存 贷 其他预算收入
263楼
2023-02-28 05:51:56
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晓宇老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 0.89w
引用 @ 可乐 发表的提问:
因为对方公司倒闭了,我们收到货款后,无法开给对方发票,这个帐户上如何处理
您正常计入收入,然后申报无票收入。
264楼
2023-02-28 06:18:56
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可乐:回复晓宇老师 如果是收到预付货款后,后来对方公司倒了,我们没有业务往来了,那不能申报收入,怎么处理
2023-02-28 06:45:46
晓宇老师:回复可乐这种情况就需要把收到的金额作为营业外收入处理。
2023-02-28 07:14:10
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 英勇的冬天 发表的提问:
原材料盘盈如何处理,会计分录。可以记住营业外收入吗?
你好,借原材料  贷待处理财产损益,借待处理财产损益 贷管理费用
265楼
2023-02-28 06:47:59
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英勇的冬天:回复小云老师 可以进营业外收入吗?
2023-02-28 07:18:27
英勇的冬天:回复小云老师 如果是之前没有做入库,后期实存数与暂存数不符,如何调整。
2023-02-28 07:39:09
小云老师:回复英勇的冬天不可以,如果是之前没有做入库现在就补做借原材料  贷应付账款等
2023-02-28 07:56:44
英勇的冬天:回复小云老师 目前没有发票和入库单了,实存数多了,如何做账务处理。
2023-02-28 08:07:14
小云老师:回复英勇的冬天借原材料  贷待处理财产损益,借待处理财产损益 贷管理费用
2023-02-28 08:21:13
英勇的冬天:回复小云老师 仓库管理员给的数据和账上的不符。之前的会计应该没有做过入库或调整,导致现在账和实际的不符。
2023-02-28 08:46:54
英勇的冬天:回复小云老师 这个要写一个情况说明吗?
2023-02-28 09:12:45
英勇的冬天:回复小云老师 谢谢回复
2023-02-28 09:42:33
英勇的冬天:回复小云老师 ????怎么解决呢?
2023-02-28 09:57:43
小云老师:回复英勇的冬天不用写,做盘点单做盘盈处理。
2023-02-28 10:10:25
英勇的冬天:回复小云老师 好的,谢谢
2023-02-28 10:37:55
小云老师:回复英勇的冬天不客气,祝你工作顺利
2023-02-28 10:55:27
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 张海平 发表的提问:
公司报销收到一张开有会议费的发票,计入什么科目?如何处理比较合理?金额一千多!!
您好 计入管理费用——会议费科目
266楼
2023-03-01 05:11:15
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雪儿老师
职称:中级职称
5.00
解题: 0.03w
引用 @ 缤纷 发表的提问:
酒店的餐厅打算对外承包给个人,每月支付6万的人工,对方无法提供发票,如何入账处理,做为成本入账
可以多做几个人工工资做为成本入帐
267楼
2023-03-01 05:39:46
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 72.38w
引用 @ 健忘的睫毛 发表的提问:
老师,我想想问下出租材料如何账务处理,发出商品如何处理,开发票发票确认收入如何处理;折旧如何处理,回收如何处理
这个材料你做了固定资产吗?如果是的话,发出商品不需要做处理,你需要自己登记一个备查账本,发给谁谁谁以后需要收回来的。 发票借银行存款贷,主营业务收入应交税费 折旧,借其他业务成本贷累计折旧。
268楼
2023-03-01 06:02:04
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方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 阿华 发表的提问:
收到稳岗补贴如何入账,怎么做会计处理?可以用来做什么?支出时会计处理?另外需要缴纳所得税吗?汇算清缴时如时处理呢?
可以直接作为营业外收入核算,也可以冲减管理费用。 稳岗补贴资金主要用于企业职工生活补助、缴纳社会保险费、转岗培训、技能提升培训等相关支出。 汇算清缴时不用调整。
269楼
2023-03-01 06:24:28
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阿华:回复方老师 不用通过递延收益这个科目吗?请问具体的科目是什么?
2023-03-01 07:00:14
方老师:回复阿华不用递延收益科目。 要看你具体支出那个项目,比如用于缴纳社保费,收到稳岗补贴时 借管理费用-社保负数 银行存款
2023-03-01 07:12:35
阿华:回复方老师 是指用于抵扣社保费公司缴款部分吗?
2023-03-01 07:27:38
方老师:回复阿华是的,用于抵扣社保费公司缴纳部分。
2023-03-01 07:53:32
阿华:回复方老师 好的,明白了。谢谢方老师o(^o^)o。
2023-03-01 08:05:04
方老师:回复阿华不客气,满意请给老师五星好评哈,谢谢!
2023-03-01 08:31:06
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 福尔福石膏 发表的提问:
是一家运输公司,给一家公司运输货物,是长年合同,每个月都是本月开上月发票,确认上月收入,而当月收入只能下月确认,因此当月的费用应如何做会计处理?一直很困惑。
您好,建议当月与收入相关的成本费用记入劳务成本处理,等下月确实收入后,再结转到主营业务成本即可。
270楼
2023-03-01 06:45:00
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