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会计一个月收入如何处理方法
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 山楂欠 发表的提问:
老师我想问下,公司2020.1购入了一辆小轿车,现在税法上说500万以下的固定资产可以一次折旧,那这个一次折旧我应该如何用,会计上账务如何处理,申报时如何处理
你好! 处理思路是这样的: 税务上可以一次扣除。就是计算当年企业所得税时可以一次减掉这个车款(当做费用扣除)
61楼
2022-12-13 09:40:26
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蒋飞老师:回复山楂欠会计上一般需要记入固定资产,按运输工具4年计提折旧
2022-12-13 09:53:16
蒋飞老师:回复山楂欠申报时分别填入税务和会计的数据就可以了
2022-12-13 10:16:16
山楂欠:回复蒋飞老师 老师申报时具体填哪个表,如果我想当年一次性计入费用,我可以在一年中哪个月份都可以吗
2022-12-13 10:37:38
蒋飞老师:回复山楂欠申报时具体填哪个表, …填写固定资产加计折旧表 如果我想当年一次性计入费用,我可以在一年中哪个月份都可以吗 …可以的
2022-12-13 11:02:07
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 知足常乐 发表的提问:
我公司4月份申报的时候报了一定金额的未开票收入,上个月其中一部分收入又开票了,请问会计分录如何处理?谢谢
你好, 先红冲无票收入 再按开票金额入账
62楼
2022-12-13 10:09:00
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 小陈故事 发表的提问:
三年以上的应收账 款没法收回,会账务怎么处理,会计分当如何做
你好 企业计提坏账准备时:借:资产减值损失 贷:坏账准备 企业发生坏账损失时:借:坏账准备 贷:应收账款
63楼
2022-12-14 09:10:36
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小陈故事:回复邹老师 我就直接做营业外支出,贷应收账款这样做分录可以吗
2022-12-14 09:33:49
邹老师:回复小陈故事你好,不可以的,应当按 计提坏账,然后确认坏账两笔分录处理才是的
2022-12-14 10:00:07
小陈故事:回复邹老师 那资产减值损失这一个分录不是永远挂着了,怎么消掉呢
2022-12-14 10:23:00
邹老师:回复小陈故事你好,需要结转到本年利润的 借;本年利润 贷;资产减值损失
2022-12-14 10:36:21
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 【ご左肩★蝶舞╮】 发表的提问:
建筑会计收到现金处理废品收入,如何记账
你好,冲减工程施工一合同成本
64楼
2022-12-14 09:35:24
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庄老师:回复【ご左肩★蝶舞╮】借库存现金,借工程施工一合同成本(用负数)
2022-12-14 09:52:55
朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 47.48w
引用 @ 要减肥的秋天 发表的提问:
嘀嘀平台司机每月上万元的收入,平台的税务如何处理,支付的钱如何入账,司机无法开发票,个税如何申报,毕竟打车可以全额申请发票,他们收入支出账务及税务如何处理?
你们是差额纳税的还是怎么样
65楼
2022-12-14 09:43:18
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 6.75w
引用 @ 闷闷 发表的提问:
挂靠方如何进行会计处理?我看课堂直播,都说的不一样,有没有普遍的做法?
挂靠业务本身就是不合规的操作,但实际工作中又存在挂靠的业务需求,因此就看各个公司如何做账务处理,如果做假处理了,因此存在不一致的现象也很正常,这个没有说有一个统一的账务处理标准
66楼
2022-12-14 10:08:58
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小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 美丽的花卷 发表的提问:
你好老师,汽车租赁公司收到租赁费及客人加油的油费会计分录如何处理,是收入走营业收入,油费走成本吗?还是统一记入营业收入,会计分录如何处理呢,谢谢
您好,1租赁费做主营业务成本,1油费若是个人承担。不属于企业收入
67楼
2022-12-15 10:14:56
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ julie 发表的提问:
一张租房发票连开三个月,但付款是每个月付,会计如何处理
借:应收账款 贷:营业收入 应交税费
68楼
2022-12-15 10:44:55
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julie:回复陈诗晗老师 我们收到发票,每个月支付
2022-12-15 11:11:23
陈诗晗老师:回复julie借:营业成本 应交税费 贷:银行存款 应付账款
2022-12-15 11:28:29
julie:回复陈诗晗老师 收到开了三个月的发票,我们是每个月支付三分之一,如何处理?是否可以用复印件入帐?
2022-12-15 11:57:21
陈诗晗老师:回复julie可以用复印件和你的银行付款回单入账。
2022-12-15 12:26:26
julie:回复陈诗晗老师 可以用预提或摊销科目吗?
2022-12-15 12:49:55
陈诗晗老师:回复julie你这个是提前开具的,如果金额比较大,不一次计入成本,可以用预提或者探销
2022-12-15 13:00:19
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 光亮的奇迹 发表的提问:
建筑业,其中有一个绿化工程(苗木)税额已核定,如何计算进项税,此项目如何计算成本,收入与其他的工程一样吗?如何做会计处理,会计分录
绿化工程,是属于建筑服务 成本就是你购进的材料、劳务成本等, 按完工进度进转收入和成本。
69楼
2022-12-15 10:55:56
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陈诗晗老师:回复光亮的奇迹发生成本时 借,劳务成本或营业成本 贷,应付工资
2022-12-15 11:34:53
光亮的奇迹:回复陈诗晗老师 进项税如何计算,公式,税务已核定
2022-12-15 12:00:21
光亮的奇迹:回复陈诗晗老师 老师,具体的实操课吗
2022-12-15 12:24:07
光亮的奇迹:回复陈诗晗老师 老师,最主要是进行税计算不懂,
2022-12-15 12:49:09
陈诗晗老师:回复光亮的奇迹进项税额的计算,如果你是一般计税,是根据你实际取得进项专用发票决定 具体课程你咨询一下官方客服
2022-12-15 13:04:30
阳老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.51w
引用 @ GaMeng 发表的提问:
货到票当月底还未到,暂估入账的会计分录如何?后来收到发票的分录处理如何?
你好,你们是什么行业?
70楼
2022-12-15 11:05:59
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GaMeng:回复阳老师 老师,请问,商贸类型和工业类型公司分别怎么处理?
2022-12-15 11:17:23
阳老师:回复GaMeng你好,商贸公司的暂估入账:借:库存商品 贷:应付账款--暂估款 工业企业:借:原材料等 贷:应付账款--暂估款
2022-12-15 11:27:53
GaMeng:回复阳老师 后来收到发票怎么处理呢?
2022-12-15 11:41:31
阳老师:回复GaMeng收到发票时:先冲暂估借:应付账款--暂估款 贷:库存商品,再做正常的分录:借:库存商品 应交税费--应交增值税(进项税额) 贷:银行存款等
2022-12-15 11:58:38
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 6.75w
引用 @ 2020拥抱更好的自己 发表的提问:
计提已完工工程项目的长期借款利息在会计上如何处理?在税法上如何处理?
停止利息的资本化,直接费用化处理。
71楼
2022-12-18 09:19:27
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 6.75w
引用 @ 2020拥抱更好的自己 发表的提问:
计提已完工工程项目的长期借款利息在会计上如何处理。在税法上如何处理?
这个已完工的工程项目不在计提借款利息,停止利息资本化,直接费用化处理。
72楼
2022-12-18 09:49:22
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
因对方单位无法开具增值税发票,扣减的税款如何做会计处理
内帐的话就少记支付货款就可以了
73楼
2022-12-18 10:12:33
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 曼曼 发表的提问:
一般纳税人当月收入开票,增值税4260.03元。金税盘抵扣480元,无进项税额可以抵扣~这个未交增值税如何计提?减免的480如何处理?如何进行会计分录?
你好 开具发票 , 借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 金税盘,按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。 未交增值税结转 借;应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 4260.03 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税4260.03 减免税额抵扣,借;应交税费-未交增值税 贷;应交税费——应交增值税(减免税款)480
74楼
2022-12-18 10:25:57
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曼曼:回复邹老师 我次月缴纳增值税的之后,分录如何做?
2022-12-18 10:49:48
邹老师:回复曼曼你好,缴纳增值税税款这样做分录 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款 4260.03-480
2022-12-18 11:19:18
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 。Nothing 发表的提问:
我收到未开票收入,会计处理,借:应收账款,贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税(销项税额)。当我下个月收到发票的时候,应该如何处理这笔会计分录
你的意思是你下个月开发票?你直接把发票贴这个分录后面就可以
75楼
2022-12-18 10:50:59
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