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其他应收款计提坏账会计分录
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 累了倦了懂了 发表的提问:
老师,我公司2018年代个人交养老与医疗部份,因部分员工已辞职,不再扣回其他应收款了,一直挂在其他应收款上,现在想把他冲平,怎样出会计分录?
这个不能收回了,就只能转入费用了
196楼
2023-02-10 06:18:38
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累了倦了懂了:回复辜老师 具体会计分录?
2023-02-10 06:40:12
辜老师:回复累了倦了懂了借:XX费用 贷:其他应收款
2023-02-10 07:09:06
累了倦了懂了:回复辜老师 这个是去年就挂起的其他应收款,不需要讲入以前年度损益调整吗?
2023-02-10 07:34:08
累了倦了懂了:回复辜老师
2023-02-10 07:52:20
辜老师:回复累了倦了懂了金额不大,可以不用以前年度损益调整的
2023-02-10 08:19:31
累了倦了懂了:回复辜老师 3仟多元呢?
2023-02-10 08:33:51
辜老师:回复累了倦了懂了3千多,也可以不用调整,如果你要计入以前年度损益调整也是可以的
2023-02-10 08:43:54
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 忐忑的老虎 发表的提问:
公司内部股东之间股权转让:股东A原实缴金额270万,股东B原实缴金额270万,股东C实缴金额270万。现A股东转让股权261.9万元给C股东。现A股东账面上的其他应收款415万,作为付给A股东的退股资金,请问会计分录怎么做?
前面是aa270万的股权,以261.9万亏损转让给C里,现在说的这个415万作为他的退股资金是吗?那么你现在账上的这个净资产有多少?
197楼
2023-02-10 06:37:34
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轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 虚心的银耳汤 发表的提问:
2018年其他应收款汇款中石化没有设二节科目,现在2020年发现汇中石化的款项在贷方,现在会计分录怎么冲
把中石化的其他应收款调整至其他应付款
198楼
2023-02-10 06:49:19
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虚心的银耳汤:回复轶尘老师 但是这钱己付给中石化了
2023-02-10 07:12:39
轶尘老师:回复虚心的银耳汤那应该冲平啊 借:其他应收款-中石化 贷:银行存款
2023-02-10 07:40:59
虚心的银耳汤:回复轶尘老师
2023-02-10 08:04:21
轶尘老师:回复虚心的银耳汤最后支付给中石化 冲减其他应付款
2023-02-10 08:15:57
虚心的银耳汤:回复轶尘老师 其他应收款4412335.79是2019年的期末余额
2023-02-10 08:43:10
虚心的银耳汤:回复轶尘老师 2018年没有设二节科目,借其他应收款贷银行存款
2023-02-10 09:01:34
虚心的银耳汤:回复轶尘老师 2019年开始接的账,开始设二节科目,1月份油票回来冲其他应收款-中石化,就变成贷方了
2023-02-10 09:21:22
虚心的银耳汤:回复轶尘老师
2023-02-10 09:45:45
虚心的银耳汤:回复轶尘老师 因2018年没开二节科目,到2019年1月发票回来一下就贷方400多万
2023-02-10 10:08:29
轶尘老师:回复虚心的银耳汤你以前的其他应收款里面有需要冲账的 所以导致现在贷方很大
2023-02-10 10:28:21
虚心的银耳汤:回复轶尘老师 那现在怎么冲,之前接的是手工帐,没有二节科目,我接账时,开了二节科目
2023-02-10 10:54:30
轶尘老师:回复虚心的银耳汤你之前的其他应收款还是挂账的吗
2023-02-10 11:23:29
虚心的银耳汤:回复轶尘老师 有呢,挂保险和油的账
2023-02-10 11:52:56
轶尘老师:回复虚心的银耳汤是啊 说明发票来了应该冲之前挂账的油费 但是你把油费都计入到了新科目里面 所以导致新科目多了
2023-02-10 12:09:29
虚心的银耳汤:回复轶尘老师 那现在怎么冲平新的科目
2023-02-10 12:27:49
轶尘老师:回复虚心的银耳汤原来的其他应收和现在的科目对冲
2023-02-10 12:40:33
虚心的银耳汤:回复轶尘老师 原来的科目就是一节科目,没有设到油和保险
2023-02-10 12:57:57
轶尘老师:回复虚心的银耳汤但是原来是的一级科目是有余额的 你没有处理
2023-02-10 13:21:11
虚心的银耳汤:回复轶尘老师
2023-02-10 13:40:45
虚心的银耳汤:回复轶尘老师 现在怎么处理,调整会计分录
2023-02-10 13:51:24
轶尘老师:回复虚心的银耳汤你要把这个一级科目余额里面 那些是油费产生的扒出来 然后和新科目对冲
2023-02-10 14:03:29
虚心的银耳汤:回复轶尘老师 已经找出来,怎么做会计分录
2023-02-10 14:30:02
轶尘老师:回复虚心的银耳汤借:其他应付 贷:其他应收款
2023-02-10 14:51:31
小锁老师
职称:注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.41w
引用 @ 腼腆的黑裤 发表的提问:
企业根据以往经验预计退货2000,已计入其他应收款科目,最后实际退货2300,会计分录怎么写
你好,那么剩下的300要冲收入,相当于多退了。
199楼
2023-02-10 07:09:02
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 睡到12点 发表的提问:
软件期初数据没录的情况下,收到员工还款的会计分录,如果进其他应收款,以后就一直挂着了??要怎么做?
您好!如果您没有期初数,又要接着之前的数据来,就只能先挂着了。
200楼
2023-02-10 07:26:59
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 无心的玫瑰 发表的提问:
收到之前被损坏的工程赔款,我之前是做入其他应收款,现在其他应收款的贷方余额一直挂着账,应该怎么处理,会计分录应该怎么做
你原来分录 是咋做的 ?
201楼
2023-02-12 08:13:20
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无心的玫瑰:回复玲老师 借:银行存款,贷:其他应收款
2023-02-12 08:27:43
玲老师:回复无心的玫瑰你好 这是收到钱的分录 ,前面没有收到钱时还应做一步分录 的
2023-02-12 08:43:57
无心的玫瑰:回复玲老师 没收到钱时,应该怎么做分录呢,工程材料是我们自己出来修复的
2023-02-12 09:03:32
玲老师:回复无心的玫瑰你原来的分录是怎么做的?就是修理那步
2023-02-12 09:23:56
无心的玫瑰:回复玲老师 没做过,这是第一次收到修复的赔款
2023-02-12 09:43:17
玲老师:回复无心的玫瑰你修复不是花钱了吗?你花钱那个分录是怎么做呀?
2023-02-12 09:56:34
玲老师:回复无心的玫瑰比如你花钱时记得费用,然后现在收到赔款,你就把原来那个费用充减了
2023-02-12 10:07:25
无心的玫瑰:回复玲老师 修复是用我们自己的材料,那是不是没收到钱的时候,分录应该是借:其他应收款,贷:库存商品呢?
2023-02-12 10:22:19
玲老师:回复无心的玫瑰也可以这样做,分录的
2023-02-12 10:39:09
大老师
职称:初级会计师,中级会计师
4.99
解题: 0.12w
引用 @ 米小强 发表的提问:
员工一月份工资正常扣个人承担部分社保,但是公司实际是在二月份一次性扣缴一月和二月的。这样在做一月份账的时候工资表中其他应收款-社保余额比一月份缴纳的多,如何做会计分录。请老师指导
你好同学 这样的话二月份不就平了吗?因为你一月份一次性扣了两月的。二月份时候在看没有其他问题的话,应该是能对上的。
202楼
2023-02-12 08:23:33
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米小强:回复大老师 一月份工资只扣缴一个月的,二月份也是只扣一个月的,只是公司是在二月份一下缴纳两个月。但是目前账上其他应收款-社保这个科目余额和二月份工资表中实际员工承担部分不符合,差额正好是一个人的社保。不知道账务如何处理
2023-02-12 08:44:44
大老师:回复米小强你好同学,那得找一下那一个人的社保差哪里了,正常情况下如果两个月都一样的话,你只是一个月一下交了两个月的,但是最终合起来看一二月月末的数应该是正好能对上的。你查查某一个月是不是增减人员了,你这个数正好差一个人的数应该很好查找原因的,查出来原因才能调账的,不知道原因的情况下调整,一是没有依据,二是你后期也容易乱
2023-02-12 08:58:31
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 紫炫翎 发表的提问:
遇到现金盘盈的会计分录是这样操作么?1.借:待处理财产损益 100 贷:现金盘亏 100审批后2.借:其他应收款-张玉 100 贷:待处理财产损益 100
你好,你给出的分录是现金盘亏啊,而不是盘盈 盘盈是 借;库存现金 贷;待处理财产损益 借;待处理财产损益 贷;其他应付款或营业外收入
203楼
2023-02-12 08:37:54
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 发发发发发 发表的提问:
假如快递公司有下面的加盟店,他们被罚款了。我们是中转部,上海总部罚款从我们中转部账款上扣款。实际上这个钱要加盟店出。这个会计分录要怎么做?是其他应收款嘛?
你好 借其他应收款-某加盟店 贷银行存款 还给你到时借应付账款 贷银行存款 其他应收款
204楼
2023-02-12 08:59:42
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发发发发发:回复meizi老师 中转部账务这样处理可以吗
2023-02-12 09:16:32
meizi老师:回复发发发发发你好 可以的 你是走的其他货币资金垫付的嘛
2023-02-12 09:28:25
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ sandy 发表的提问:
公司收到一笔其他应收款,可以拿来冲抵收据金额吗?会计分录可以怎么做
你好,直接做收款分录就是了,借;银行存款等科目,贷;其他应收款
205楼
2023-02-12 09:09:00
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sandy:回复邹老师 是的,那么这笔收入可以拿来抵掉收据金额吗?
2023-02-12 09:23:15
邹老师:回复sandy你好,这个是收到其他应收未收的款项,不是收入 啊 你所指的拿来抵掉收据金额,这个是什么意思?能举例说明一下?
2023-02-12 09:45:39
sandy:回复邹老师 不是要发票才可以入帐吗 但是现在手头有一些没有发票的收据 这部分可以怎么处理
2023-02-12 09:59:36
邹老师:回复sandy你好,这个是往来款,是不需要发票就可以入账的
2023-02-12 10:09:44
sandy:回复邹老师 好的老师,明白了。但如果平时手里守着收据属于费用的要怎么入帐
2023-02-12 10:37:19
邹老师:回复sandy你好,是费用没有按规定取得发票的意思?
2023-02-12 11:05:33
sandy:回复邹老师 是,就是没有发票 都是这收据小票来的
2023-02-12 11:15:49
邹老师:回复sandy你好,做无票费用支出,汇算清缴做纳税调增处理就是了
2023-02-12 11:38:01
sandy:回复邹老师 无票费用支出的分录怎么做?
2023-02-12 11:48:52
邹老师:回复sandy你好,借;管理费用等科目,贷;库存现金等科目 只是这个分录后面费用发票作为附件
2023-02-12 12:15:35
sandy:回复邹老师 老师说的纳税调增这个在汇算清缴里面要怎么做?
2023-02-12 12:37:51
邹老师:回复sandy你好,在纳税调整项目明细表——扣除类——其他栏次做纳税调增处理
2023-02-12 12:53:26
sandy:回复邹老师 就是把这部分的费用填上是吗
2023-02-12 13:16:12
邹老师:回复sandy你好,这部分费用需要填写账载金额,而税收金额是0
2023-02-12 13:41:28
sandy:回复邹老师 明白了 谢谢老师
2023-02-12 13:56:16
邹老师:回复sandy不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-02-12 14:22:55
三宝老师
职称:高级会计师,税务师
4.99
解题: 1.19w
引用 @ Zmj 发表的提问:
我单位账面亏损,但股东要提前拿周转金分红,已经分了,会计分录我还怎么做?因为未到分红时候,所以我想找挂在其他应收款上,行吗?到时候能分的时候,我在给他们平账
借:利润分配-分配利润 贷:应付股利 借:应付股利 贷:银行存款
206楼
2023-02-13 06:02:26
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Zmj:回复三宝老师 这样可以吗?没到分红时候就分了,下次分的时候我还得把这次的分红扣回来,属于提前预支分红款了
2023-02-13 06:33:22
三宝老师:回复Zmj可以这么处理,你这属于预分配,这样可以和个税等衔接。
2023-02-13 06:55:14
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 72.38w
引用 @ 小红姐,加油! 发表的提问:
老师有个网来的账我有点弄糊涂了,麻烦帮我解答下:珍馐和亦顺轩二家公司是内部往来挂钩,在亦顺轩借给员工A一笔500块,结果报账报在了珍馐公司,现在需要把亦顺轩的500调到珍馐,然后员工的账科目用的是其他应收款—B员工,相对珍馐我的会计分录做成:借:内部往来(亦顺轩)500 贷:其他应收款(B员工)-500 相对亦顺轩我的会计分录做成:借:其他应收款(B员工)500 贷:内部往来(珍馐)-500 这样对吗?
你这个分录不平 亦顺轩借给职工500块钱,他当时的分录应该是借其他应收款-员工贷现金。 珍馐他报销给职工的分录是啥
207楼
2023-02-13 06:25:35
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小红姐,加油!:回复郭老师 这是与员工的二家内账的余额,我现在要调平了,分录怎么做,本来是想细调,现在来个总的余额调也是可以的,
2023-02-13 06:57:41
郭老师:回复小红姐,加油!你这个是那个公司的明细余额 第二个看出来珍馐的
2023-02-13 07:16:32
小红姐,加油!:回复郭老师 第一个是亦顺轩的,就是亦顺轩与珍馐二个账套,他们之间用往来来做账
2023-02-13 07:33:30
郭老师:回复小红姐,加油!员工拿回发票来了吗?如果拿回来了,珍馐借费用贷其他应收款员工。
2023-02-13 07:54:20
郭老师:回复小红姐,加油!亦顺轩把之前做的都红冲。 因为和他一点关系都没有。
2023-02-13 08:11:25
小红姐,加油!:回复郭老师 我现在是要把员工二边的账调平了,分录怎么做
2023-02-13 08:28:40
小红姐,加油!:回复郭老师 但是我们出纳就是把他的报销凭证装订错了,所以就只想通过凭证来调平下
2023-02-13 08:41:41
郭老师:回复小红姐,加油!珍馐借费用贷其他应收款员工。 这个平了吧
2023-02-13 08:59:37
郭老师:回复小红姐,加油!是不是已经平了呢 一个一个的看
2023-02-13 09:13:34
小红姐,加油!:回复郭老师 我是想把珍馐多付的1895调到亦顺轩少付员工的1895,调平了
2023-02-13 09:38:52
小红姐,加油!:回复郭老师 要从二家账上看这个员工的借款余额是平的为零
2023-02-13 10:02:24
郭老师:回复小红姐,加油!亦顺轩 借其他应收款借xx费用负数 两个都平了
2023-02-13 10:29:07
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 威力无敌 发表的提问:
调整年初其他应收款会计分录
同学您好,您具体是什么情况需要调整
208楼
2023-02-13 06:38:12
全部回复
佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 机智的大叔 发表的提问:
老师您好,收到其他应收款及利息会计分录怎么做?
借:银行存款 贷:其他应收款 其他业务收入 销项税额
209楼
2023-02-13 07:01:26
全部回复
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 72.38w
引用 @ 圆宝宝 发表的提问:
公司车辆运输4039.83吨,运费金额109170.30元转入个人投资款! 会计分录: 借:应收账款109170.30 贷:其他应收款109170.30 你好!老师我的会计分录对吗?
转个人投资款什么意思
210楼
2023-02-13 07:20:59
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圆宝宝:回复郭老师 贷:其他应付款
2023-02-13 07:41:25
圆宝宝:回复郭老师 是这个款金额是属于他的个人
2023-02-13 08:00:03
圆宝宝:回复郭老师 运费我是从别的公司结算的
2023-02-13 08:13:10
郭老师:回复圆宝宝他个人的你们有委托收款证明吗
2023-02-13 08:36:53
圆宝宝:回复郭老师 没有
2023-02-13 08:57:20
郭老师:回复圆宝宝需要出证明,要不怎么知道是不是你单位的收入
2023-02-13 09:22:53

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