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预收账款转应收账款会计分录
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 婉约·奶茶 发表的提问:
老师,转销无法收回备抵法核算的应收账款是啥意思? 会计分录是啥呢
你好; 备抵法的要求,按照企业适用的计提方法对未收回的应收账款计算坏账准备金额并作计提的账务处理,具体分录如下 借:信用减值损失 贷:坏账准备 当相关应收账款实际发生无法收回,性质属于真实坏账时。此刻应当核算贷方登记应收账款的减少。同时冲减上期期末计提的坏账,具体分录如下 借:坏账准备 贷:应收账款
166楼
2023-02-01 07:17:30
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 清爽的花生 发表的提问:
某企业自20X1年起采用备抵法核算应收账款坏账损失。20X1年年末估计的坏账为10 000元;20X2年发生坏账4 000元,20X2年年末估计的坏账为14 000元;20X3年发生坏账20 000元,20X2年确认的4 000元坏账有3 000元收回,20X3年年末估计的坏账为9 000元。要求:请编制相关会计分录。
你好, 2001 ,借:信用减值损失 10000 贷:坏账准备 2002, 借:坏账准备 4000 贷:应收账款 4000 借:信用减值损失 8000 贷:坏账准备 8000 2003, 贷:坏账准备 2000 贷:应收账款 2000 借:应收账款 3000 贷:坏账准备 3000 借:银行存款 3000 贷:应收账款 3000 借:坏账准备 6000 贷:信用减值损失 6000
167楼
2023-02-01 07:44:59
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清爽的花生:回复立红老师 2003??是2000?
2023-02-01 08:08:59
清爽的花生:回复立红老师 那个2003发生的坏账不是和2002年的累加的么,还是就是当年的
2023-02-01 08:28:46
立红老师:回复清爽的花生你好,不好意思,少打个零。最后一笔分录,借:信用减值损失 12000 贷:坏账准备 12000
2023-02-01 08:55:06
清爽的花生:回复立红老师 啊,我晕了,我刚问了个老师,那个坏账他怎么说是16000
2023-02-01 09:23:33
清爽的花生:回复立红老师 也就是用20000-4000得来的,这样是不对的?
2023-02-01 09:40:37
清爽的花生:回复立红老师 在么
2023-02-01 09:55:01
立红老师:回复清爽的花生你好,在的,我把坏账的丁字账画出来,发给您
2023-02-01 10:08:41
立红老师:回复清爽的花生你好,您可以看下图片,坏账准备我们画丁字账是最快有准确的方法
2023-02-01 10:30:28
朱小慧老师
职称:注册会计师,初级会计师
4.99
解题: 1.21w
引用 @ 现代的乌龟 发表的提问:
2018年6月份发生一笔坏账18000元,当年年末应收账款余额为2000000元.会计分录
您好 会计分录如下 借:坏账准备 18000 贷:应收账款 18000
168楼
2023-02-02 06:34:25
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 4.96w
引用 @ 负责的香菇 发表的提问:
已冲销的上年乙单位的应收账款5000元又收回,期末应收账款余额为1300 000元。的会计分录怎么写呢?
您好 借:银行存款5000 贷:应收账款5000 借:应收账款5000 贷;坏账准备 5000
169楼
2023-02-02 07:01:35
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 绿鲤鱼家的红鲤鱼 发表的提问:
6.1收定金5000计入预收账款,总价35000,6.10收款20000,还差10000未收,求每步会计分录
你好 借,银行存款5000 贷,预收账款5000 借,预收账款35000 贷,主营业务收入等35000 借,银行存款20000 贷,预收账款20000
170楼
2023-02-02 07:21:41
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绿鲤鱼家的红鲤鱼:回复立红老师 收10000的时候呢
2023-02-02 07:43:37
立红老师:回复绿鲤鱼家的红鲤鱼你好 借,银行存款10000 贷,预收账款10000
2023-02-02 07:58:33
绿鲤鱼家的红鲤鱼:回复立红老师 收定金时 借:银行存款 5000 贷:预收账款 5000 收20000时 借:银行存款 20000 预收账款5000 应收账款10000 贷:主营业务收入35000 收10000是直接 借:银行存款10000 贷:应收账款10000 可以这样做吗
2023-02-02 08:18:16
立红老师:回复绿鲤鱼家的红鲤鱼你好,不可以的,需要按交易全额就是35000冲减预收款,这样预收款才能体现业务的全貌,否则单看预收款账只能看出与对方交易额是5000;再有就是与一个往来单位不能同时挂应收和预收,最终会乱的,就是时间长了,不知道谁欠谁
2023-02-02 08:46:38
绿鲤鱼家的红鲤鱼:回复立红老师 那借:预收账款35000 贷:主营业务收入35000 是什么时候做的
2023-02-02 09:10:38
绿鲤鱼家的红鲤鱼:回复立红老师 应收未收不是应该记应收账款吗
2023-02-02 09:22:15
立红老师:回复绿鲤鱼家的红鲤鱼你好 是发出商品时做的。因为第一笔业务就是收款时是用预收,所以一直用预收
2023-02-02 09:39:38
绿鲤鱼家的红鲤鱼:回复立红老师 借预收账款35000 贷主营业务收入35000 借银行存款20000 贷银行存款20000 可以做在同一张凭证吗
2023-02-02 09:57:39
立红老师:回复绿鲤鱼家的红鲤鱼你好, 借银行存款20000 贷预收账款20000 可以,是可以的。
2023-02-02 10:10:20
绿鲤鱼家的红鲤鱼:回复立红老师 好的,明白了
2023-02-02 10:36:18
立红老师:回复绿鲤鱼家的红鲤鱼好的,祝您学习愉快!
2023-02-02 11:04:07
小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 绿鲤鱼家的红鲤鱼 发表的提问:
衣柜定金收的时候计入预收账款,现在要将定金转给自己的另一个吊顶门店,会计分录怎么做
您好,根据您的描述,参考分录,借预收款项,贷其他应收款。
171楼
2023-02-02 07:34:54
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绿鲤鱼家的红鲤鱼:回复小林老师 为什么是其他应收款,钱已经转出去不应该是银行存款吗
2023-02-02 07:54:42
小林老师:回复绿鲤鱼家的红鲤鱼您好,您若转定金涉及货币资金则贷银行存款,未转现金则通过往来核算。
2023-02-02 08:11:12
绿鲤鱼家的红鲤鱼:回复小林老师 有转资金
2023-02-02 08:39:19
绿鲤鱼家的红鲤鱼:回复小林老师 那吊顶收到这笔钱怎么做账
2023-02-02 08:58:14
小林老师:回复绿鲤鱼家的红鲤鱼您好,对于吊顶公司,借银行存款,贷预收款项~客户。
2023-02-02 09:18:56
绿鲤鱼家的红鲤鱼:回复小林老师 多收客户尾款,退的时候的会计分录
2023-02-02 09:39:06
绿鲤鱼家的红鲤鱼:回复小林老师 收的时候是计入应收账款
2023-02-02 09:54:58
小林老师:回复绿鲤鱼家的红鲤鱼您好,退款的分录就是收款的分录红字冲回。
2023-02-02 10:06:35
绿鲤鱼家的红鲤鱼:回复小林老师 然后再重新做一张?
2023-02-02 10:17:32
小林老师:回复绿鲤鱼家的红鲤鱼您好,是的。收款与退款是两笔业务,可以在一张凭证做,但要体现收款和退款的业务,不按净额填写。
2023-02-02 10:41:07
绿鲤鱼家的红鲤鱼:回复小林老师 但是日期不一样,如果分开怎么做
2023-02-02 10:52:39
小林老师:回复绿鲤鱼家的红鲤鱼您好,日期不一样,就收款做一笔凭证,退款做一笔凭证,按日期顺序做账。
2023-02-02 11:15:09
绿鲤鱼家的红鲤鱼:回复小林老师 就是再问退款怎么做呀
2023-02-02 11:44:57
小林老师:回复绿鲤鱼家的红鲤鱼您好,您收的时候是计入应收账款,退款分录,贷:应收账款(红字)贷:银行存款(蓝字)。
2023-02-02 12:05:40
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 小幸运 发表的提问:
我们单位有一笔业务,这笔应收账款无法收回了,怎么做会计分录呢?
你好 企业计提坏账准备时:借:资产减值损失—计提的坏账准备 贷:坏账准备 企业发生坏账损失时:借:坏账准备 贷:应收账款
172楼
2023-02-02 07:42:00
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.13w
引用 @ 丽子 发表的提问:
应收账款收回,请问会计分录怎么写?
你好, 借银存贷应收账款,
173楼
2023-02-05 08:40:44
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朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 47.48w
引用 @ 聪慧的水杯 发表的提问:
财政专户长期挂账的应收账款经批准核销如何做会计分录
同学你好 收不回来的做账计提坏账  坏账核销 借坏账准备贷应收账款
174楼
2023-02-05 09:09:53
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
一张面值140000元,无利息的商业汇票到期,对方无力付款,转入应收账款的会计分录
借;应收账款 贷;应收票据
175楼
2023-02-05 09:30:00
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.98
解题: 15.04w
引用 @ 浩瀚星辰 发表的提问:
我们公司是18年建的账,现在有笔17年的货物退回了,当时建账时这批货的款已清过。现在他退了我没办法冲应收账款,我应该怎么做会计分录
那可以直接冲银行存款
176楼
2023-02-06 06:35:43
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浩瀚星辰:回复暖暖老师 但是我们没有把钱用银行存款付出去,而是从他又要的货款中冲减了
2023-02-06 06:52:37
暖暖老师:回复浩瀚星辰那还是冲减应收账款的呀
2023-02-06 07:21:37
浩瀚星辰:回复暖暖老师 当时建账时应收中不包括这个货,所以如果冲应收的话就对不上了
2023-02-06 07:39:02
暖暖老师:回复浩瀚星辰那只能先挂账了应收
2023-02-06 07:58:06
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.13w
引用 @ 无心的小蝴蝶 发表的提问:
您好,我期初余额建账套时,写错了,现在只想通过做个会计分录请问怎么做,具体的是某应收账款的客户的期初余额是37770,结果建账套时写成了,怎么做会计分录
对方科目写利润分配,
177楼
2023-02-06 06:47:08
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无心的小蝴蝶:回复郭老师 具体怎么写会计分录,谢谢
2023-02-06 07:10:15
郭老师:回复无心的小蝴蝶具体的哪里有错误
2023-02-06 07:29:16
无心的小蝴蝶:回复郭老师 建账套时,应收账款的期初余额应该是37770,结果结转时写成了0,
2023-02-06 07:53:17
郭老师:回复无心的小蝴蝶借应收账款贷利润分配,
2023-02-06 08:04:21
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ Flower 发表的提问:
应收账款7800收不回来了,怎么做会计分录?
你好 借;信用减值损失7800,贷;坏账准备7800 借;坏账准备7800,贷;应收账款 7800
178楼
2023-02-06 07:07:16
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 发表的提问:
老师我们公司有笔应收账款收不回来了,应该如何做会计分录?
您好!借营业外支出 贷:应收账款。
179楼
2023-02-06 07:24:54
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王瑞老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.96
解题: 0.94w
引用 @ Victor???? 发表的提问:
担保方式继续涉入的,不是企业保留了对应收账款的控制吗,为什么做会计分录时要贷方应收账款,终止金融资产
你好,这种情况一般应收账款没有市场,应收账款方既未保留也未转移该应收账款所有权上几乎所有风险与报酬,担保方也没有出售被转移资产的能力,甲保留了控制权,继续涩入被转移的应收账款,计入继续涩入资产。
180楼
2023-02-06 07:35:59
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Victor????:回复王瑞老师 那为什么要贷应收账款,我还是没懂
2023-02-06 08:29:25
王瑞老师:回复Victor????已经不满足应收账款定义了,可以理解为应收账款收回的不确定性很大,如果继续放在账面会使财务信息不准确。
2023-02-06 08:44:18
Victor????:回复王瑞老师 为什么不满足应收账款定义,收款权利是在那一方
2023-02-06 08:57:44
王瑞老师:回复Victor????在应收账款所有方,只是这时的债权在市场上已经交易不动,流动性很低。
2023-02-06 09:25:49
Victor????:回复王瑞老师 应收账款所有方是甲企业吧,因为他控制吧
2023-02-06 09:52:30
王瑞老师:回复Victor????你发下完整的题目,甲企业是被担保方吧。
2023-02-06 10:12:43
Victor????:回复王瑞老师 甲企业是把应收账款给乙银行
2023-02-06 10:27:17
Victor????:回复王瑞老师 甲企业换钱并提供担保,但是控制应收账款
2023-02-06 10:52:04
王瑞老师:回复Victor????此时应收账款已经相当于一项资产被抵押,控制的只是债务人还款需要还到甲账户,已经不是准则规定的与销售商品提供劳务相关的应收账款性质。需要从应收账款转入继续涩入资产。
2023-02-06 11:21:13
Victor????:回复王瑞老师 大概了解了,谢谢
2023-02-06 11:46:29
王瑞老师:回复Victor????不客气,希望五星好评。
2023-02-06 12:01:25

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