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月末结转本期收入的会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
会计期末结转后,发现有东西未录入,还能补吗
会计期末结转后,发现有东西未录入,还能补充录入吗
211楼
2023-02-16 06:34:30
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邹老师:回复爱笑的流沙如果是软件做账,是可以反结账,然后录入凭证的
2023-02-16 06:46:16
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ L will 发表的提问:
月末要做本年利润结转,发现本年利润期末余额为借方94849.76,改如何做将本年利润结转到未分配利润的分录?麻烦写一下这个分录
你好 借利润分配-未分配利润 94849.76贷本年利润 94849.76
212楼
2023-02-16 06:49:39
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L will:回复meizi老师 可以这样写吗 这是财务软件GS自动生成的 借:本年利润 -94849.76 借:利润分配-未分配利润 94849.76
2023-02-16 07:01:07
meizi老师:回复L will你好 你上面不是本年利润借方正数吗
2023-02-16 07:19:09
L will:回复meizi老师 是啊 本年利润月末余额为借方正数 所以系统自动生成的结转未分配利润分录就是借方负数
2023-02-16 07:31:12
meizi老师:回复L will你好 系统自己结转的也应该按我写的做哦 你看看是什么负数还是正数
2023-02-16 07:48:40
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 紫色朦胧 发表的提问:
基本户收到利息怎么做分录?期末结转损益怎么做分录呢
你好!借银行存款 贷财务费用。 一、先结转收入: 借:主营业务收入 借:其他业务收入 借:营业外收入 贷:本年利润 二、结转成本、费用和税金: 借:本年利润 贷:主营业务成本 贷:主营业务税金及附加 贷:其他业务支出 贷:营业费用 贷:管理费用 贷:财务费用 贷:营业外支出 贷:所得税 三、结转投资收益: 净收益的: 借:投资收益 贷:本年利润 净损失的: 借:本年利润 贷:投资收益 四、年度结转利润分配: 将本年的收入和支出相抵后的结出的本年实现的净利润: 借:本年利润 贷:利润分配——未分配利润 如果是亏损: 借:利润分配——未分配利润 贷:本年利润
213楼
2023-02-16 07:08:08
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 4.96w
引用 @ 李江南 发表的提问:
请问增值税进项税和销项税相互抵扣的会计分录怎样做,月末增值税还用结转吗,结转的会计分录
您好 如果进项大于销项 借:应交税费——应交增值税——销项税额 应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税——进项税额 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交税费——转出未交增值税 如果销项大于进项 借:应交税费——应交增值税——销项税额 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税——进项税额 借: 应交税费——应交税费——转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税
214楼
2023-02-16 07:24:00
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薛老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.12w
引用 @ ????Angel Zhou???? 发表的提问:
月末,增值税和减免税的结转怎么做会计分录
你好! 首先判断进项税额+减免税额与销项税额哪个余额大,如果进项税额+减免税额大,借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(转出多交增值税) 如果销项税额大,借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税
215楼
2023-02-19 08:44:38
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????Angel Zhou????:回复薛老师 是销项大于进项,我这样做了分录,2月发生的减免税款,减免税款在借方有余额
2023-02-19 09:04:04
薛老师:回复????Angel Zhou????用销项税额-进项税额-减免税款的余额计入:应交税费——未交增值税的贷方
2023-02-19 09:28:38
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 雨萱麻麻 发表的提问:
当月计提下月工资,入管理费用科目。月末还要结转吗?怎么做会计分录
你好,需要的 借;本年利润 贷;管理费用
216楼
2023-02-19 08:58:15
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王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 刻苦的日记本 发表的提问:
老师你好,会费收入,我做分录:借:现金贷:会费收入-非限定性收入,月末结转时贷什么?
月末进行结转 借:会费收入-非限定性收入 贷:非限定性净资产
217楼
2023-02-19 09:04:20
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刻苦的日记本:回复王超老师 费用是,借:管理费用 贷:现金,月末结转是,借:非限定性净资产 贷:管理费用,对吗?,可是,非限定性净资产在报表中那个科目中体现
2023-02-19 09:17:24
王超老师:回复刻苦的日记本是在业务活动表的右下角里面体现的,你可以看一下
2023-02-19 09:28:01
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 天才宝贝 发表的提问:
实务工作中事业单位会计是每月结转收入和支出到净资产中吗,还是每年结转一次(新事业单位会计制度中只说期末转,不知道指的是月末还是年末)?还有行政单位会计都是每年结转一次收入和支出吗?
您好,是每月结转一次的。不是每年结转一次收入和支出的。
218楼
2023-02-19 09:15:00
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田老师
职称:会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 月下锄草 发表的提问:
老师:您好!看完物业会计了,有2个问题请教一下:1、确认收入时为什么不做成借:银行(现金) 贷:主营收入 营业税 而是要在月底统一根据收入来计提营业税及营业税附加? 2、期末结转损益,为什么用销管财(结转)、主营收入(结转)、主营成本(结转)这些科目结转本年利润,而不是用具体发生的科目结转,那具体发生科目的金额是怎么到销管财(结转)这个科目的?
1、确认收入时为什么不做成借:银行(现金) 贷:主营收入 营业税 而是要在月底统一根据收入来计提营业税及营业税附加,因为物业的收入是由很多住户,收一个做一个没有必要,所以月底统一根据收入来做账,来计提营业税及营业税附加。销管财应该是销售费用、管理费用、财务费用科目,是平时发生时归集的,所以期末结转损益,用销管财(结转)、主营收入(结转)、主营成本(结转)这些科目结转本年利润。
219楼
2023-02-20 06:15:33
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 现代的棒球 发表的提问:
期末怎么做账啊
软件做账,月末,主要是多一笔结转凭证 ,可以自动生成的,生成以后你可以自己看一下,主要就是是吧收入、成本、费用科目的余额都转入本年利润科目,会计分录是,借:本年利润 贷:管理费用,财务费用,营业费用,主营业务成本,主营业务税金及附加,营业外支出,其他业务支出等 借:主营业务收入,其他业务收入,营业外收入,利息收入等 贷:本年利润 贷方本年利润减借方就是当月损益了。
220楼
2023-02-20 06:22:08
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 毛毛雨 发表的提问:
老师,买的工具记入了制造费用,本月没有生产,那么月末要怎么结转?可否写一下会计分录
你这个没有生产,只能计入制造费用, 如果没有被领用,可以计入低值易耗品
221楼
2023-02-20 06:43:44
全部回复
毛毛雨:回复辜老师 那月末制造费用结转呢?会计分录
2023-02-20 07:11:19
辜老师:回复毛毛雨制造费用没有生产,可以不用结转的
2023-02-20 07:33:15
毛毛雨:回复辜老师 月末就放账上?那什么时候结转?
2023-02-20 07:50:25
毛毛雨:回复辜老师 不用结转到生产成本?
2023-02-20 08:12:10
辜老师:回复毛毛雨没有生产,不用结转的
2023-02-20 08:40:05
毛毛雨:回复辜老师 那什么时候结转?
2023-02-20 09:01:01
辜老师:回复毛毛雨你有生产的产品在结转
2023-02-20 09:25:53
徐老师
职称:会计师
4.88
解题: 0.03w
引用 @ 单纯的洋葱 发表的提问:
老师请问金蝶软件自动生成的成本(期末结转凭证)是怎么算的?
根据原始录入的采购成本。。
222楼
2023-02-20 07:05:41
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 狂风傲雪 发表的提问:
工程结算科目,月末需要结转吗?会计分录怎么做?
您好,有收入才需要结转。借:工程结算 贷:工程施工-合同成本 工程施工-合同毛利,结转,借:主营业务成本 工程施工-合同毛利 贷:主营业务收入
223楼
2023-02-20 07:17:59
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 一朵小红花 发表的提问:
项目工程月末怎么结转成本,可以说一下从收款到结转成本的分录吗?
与业主结算时 借:应收账款 贷:工程结算 收到工程款时 借:银行存款 贷:应收账款 平时发生的成本 借:工程施工—成本 贷:银行存款等 月底结转时 借:主营业务成本—成本 工程施工—合同毛利 贷:主营业务收入 工程完工时 借:工程结算 贷:工程施工—成本 工程施工科目在完工时按照余额结平,平时不用结转
224楼
2023-02-21 06:04:48
全部回复
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 干净的往事 发表的提问:
上期留抵116252.63 本期进项税额87.19 销项税额64694.3 月末结转分录?
借销项税额64694.3 转出未交增值税,87.19 +116252.63 -64694.3 贷进项税额87.19 +116252.63 你上期要是没有做进项税额结转话,那现在就做这个,
225楼
2023-02-21 06:13:55
全部回复
干净的往事:回复maize老师 上期如果进项税额转出了,已经转到:转出未交增值税借方了,分录怎么做呢
2023-02-21 06:31:23
maize老师:回复干净的往事借进项税额转出 贷转出未交增值税
2023-02-21 06:41:31

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