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酒店月末会计的计提结转分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 00 发表的提问:
1、计提增值税分录怎么写? 2、到了月末还需要再做结转的分录吗?
你好,是一般纳税人增值税结转,缴纳的分录吗?
226楼
2023-02-19 08:29:13
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00:回复邹老师 同上问题,是的
2023-02-19 08:45:50
邹老师:回复00你好,如果是销项税额大于进项税额 结转的分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应交税费—应交增值税(进项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费—未交增值税 缴纳的分录是 借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款
2023-02-19 09:04:33
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.98
解题: 15.04w
引用 @ 浅秋 发表的提问:
酒店进的豆油,怎么做会计分录
借:原材料核算,贷:库存现金
227楼
2023-02-19 08:57:30
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浅秋:回复暖暖老师 原材料下二级什么科目
2023-02-19 09:41:24
浅秋:回复暖暖老师 厨房用的有机油怎么做会计分录
2023-02-19 10:10:59
暖暖老师:回复浅秋那就分豆油,有机油按名称
2023-02-19 10:37:59
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ Cindy 婷 发表的提问:
年末结账结转损益会计分录怎么写?
结转各种收入 1. 结转主营业务收入 借:主营业务收入 贷:本年利润 2. 结转其他业务收入 借:其他业务收入 贷:本年利润 3. 结转营业外收入 借:营业外收入 贷:本年利润 六、 结转成本、支出、税金 1. 结转成本和税金 借:本年利润 贷:主营业务成本 税金及附加 2. 结转其他业务成本 借:本年利润 贷:其他业务成本 3. 结转营业外支出 借:本年利润 贷:营业外支出 七、 结转各项费用 1. 结转管理费用 借:本年利润 贷:管理费用 2. 结转财务费用 借:本年利润 贷:财务费用 3. 结转销售费用 借:本年利润 贷:销售费用 八、 计提所得税 1. 提取时 借:所得税费用 贷:应交税费——应交所得税 2. 结转所得税 借:本年利润 贷:所得税费用
228楼
2023-02-19 09:13:18
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 905627101 发表的提问:
期末结转的会计分录怎么做呀?
您好,结转各项收入 借:主营业务收入、其他业务收入、营业外收入 贷:本年利润 期间费用的结转 借:本年利润 贷:管理费用、营业费用、财务费用 成本支出的结转 借:本年利润 贷:主营业务成本、其他业务支出、营业外支出 税金的结转 借:本年利润 贷:税金及附加、所得税
229楼
2023-02-19 09:21:00
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东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 漂亮的苗条 发表的提问:
年末结转增值税会计分录
借应交税费、应交增值税销项税额,贷应交税费、应交增值税进项税额。应交税费未交增值税
230楼
2023-02-20 06:24:03
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瑜老师
职称:,中级会计师,初级会计师
4.93
解题: 0.3w
引用 @ 晴晴 发表的提问:
项目的预交所得税会计分录怎么做? 月末结转的分录又是怎样的?
借 应交税费 -预缴所得税 贷 银存 不需要结转
231楼
2023-02-20 06:31:22
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 忠悆妳℡ 发表的提问:
上月交了两年的技术维护费,月末结转吗?明年的也结转吗?会计分录怎么做?
您好!你可以借预付账款 管理费用 贷现金等。
232楼
2023-02-20 06:47:29
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 湖北红红会计 发表的提问:
年末要结转哪些会计分录
您好!跟月度是差不多的。只是多了一个 年度结转利润分配 1、将本年的收入和支出相抵后的结出的本年实现的净利润: 借:本年利润 贷:利润分配——未分配利润 2、如果是亏损: 借:利润分配——未分配利润 贷:本年利润
233楼
2023-02-20 06:59:25
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张伟老师
职称:会计师
4.91
解题: 0.74w
引用 @ 学无止境 发表的提问:
酒店内账会计月末如何结账?比如应收客户8000, 但是实际收到了6000, 佣金1000, 促消费1000, 酒店系统软件到底该怎么结账呢?
按8000计收入,佣金可以做成劳务费用,要有劳务费用发票,促销费视同销售要交税
234楼
2023-02-20 07:23:59
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 我是夏日里的春天 发表的提问:
老师:酒店行业,之前会计忘记计提这些费用了,导致账不平,我这样补计提做的会计分录,对吗?
是计提 工资吗 是的话贷方还要有应付职工薪酬科目 
235楼
2023-02-21 05:48:43
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我是夏日里的春天:回复玲老师 是的,我再把应付职工薪酬填上,就可以了,是吧?另外,个人所得税也没计提,会计科目应该怎么做?
2023-02-21 06:05:25
玲老师:回复我是夏日里的春天是应付职工薪酬科目增加上 个税是在发工资时扣。
2023-02-21 06:27:24
我是夏日里的春天:回复玲老师 老师:我刚才查了一下之前这个会计做的账,如图,她从5月至8月都这么计提的,那我应该怎么做呢?
2023-02-21 06:48:49
玲老师:回复我是夏日里的春天五月份计提这个分录是正确的。
2023-02-21 07:16:50
玲老师:回复我是夏日里的春天社保这些个人部分不用单独计提发工资时扣。
2023-02-21 07:28:45
我是夏日里的春天:回复玲老师 现在账上社保这部分和个税都不平,都有余额?
2023-02-21 07:49:54
玲老师:回复我是夏日里的春天发工资时把社保和个税扣下来,然后再交上去就行了。
2023-02-21 08:08:27
我是夏日里的春天:回复玲老师 5-8月份的都已经交完了,也扣完了,就是账不平
2023-02-21 08:19:26
玲老师:回复我是夏日里的春天账不平,现在差不多差哪个部分?
2023-02-21 08:40:10
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ Lisa 发表的提问:
酒店租入的房子怎么计提摊销,分录怎么写?
借长期待摊费用贷银行存款 借主营业务成本贷长期待摊费用
236楼
2023-02-21 06:17:14
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Lisa:回复玲老师 我以为是销售费用呢
2023-02-21 06:46:08
玲老师:回复Lisa不是的 这个和收入相关记成本里
2023-02-21 07:08:46
Lisa:回复玲老师 那装修的待摊费分录是销售费用吧
2023-02-21 07:27:09
玲老师:回复Lisa你酒店是不是住宿那种的 ?那要记成本
2023-02-21 07:53:26
Lisa:回复玲老师 住宿餐饮
2023-02-21 08:23:11
玲老师:回复Lisa你好 那可以记成本里
2023-02-21 08:42:22
Lisa:回复玲老师 好的,谢谢!
2023-02-21 08:52:22
玲老师:回复Lisa不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快,工作顺利!谢谢!不清楚的还可以继续 追问!!
2023-02-21 09:05:34
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 4.96w
引用 @ 虚心的美女 发表的提问:
期末计提及结转怎么做分录题
您好 请问是什么科目的期末计提及结转
237楼
2023-02-21 06:38:22
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钟存老师
职称:注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ 心灵月光 发表的提问:
#提问#什么是结转,结转的会计分录怎么写
结转具体有很多的,比如收入的结转 借:工程计算 贷:主营业务收入 成本结转 借:主营业务成本 贷:库存商品 利润结转:借本年利润 贷:主营业务成本 销售费用等
238楼
2023-02-21 07:01:05
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 笑笑 发表的提问:
酒店可以自开专票,请问季度不满9万,但自开的专票也得交税吗?如何交税的话是不是也需要计提附加税,还有就是2月3月各开了专票,可以一起到季度末一起结转,计提吗?分录怎么写呢
1、只要 开了专票就是要交税的 2、是的,缴纳了增值税,相对应的地税附加税也是要计提和缴纳的 3、如果您酒店是按季度申报缴纳增值税的话,是可以季度末一起结转的。 计提分录 借:税金及附加 贷:应交税费--应交城建税/教育费附加/地方教育费附加
239楼
2023-02-21 07:21:00
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笑笑:回复张艳老师 增值税:借应交税费-应交增值税 贷应交税费-未交增值税吗,。前面借方没有销项税额的明细吧?本月计提下月发放对吧?
2023-02-21 07:42:32
张艳老师:回复笑笑如果您是小规模纳税人的话,是用不到应交税费--未交增税科目的。 只是等缴纳税款时,做分录:借:应交税费--应交增值税 贷:银行存款 是的,一般纳税人一般是当月结转出来,下月缴纳税款。小规模纳税人一般是按季度交纳税款
2023-02-21 08:06:12
笑笑:回复张艳老师 哦就是缴纳增值税部分我不用管,直接缴纳就行,但附加税需要本月计提吧?然后下月发放就行
2023-02-21 08:26:09
笑笑:回复张艳老师 是这样的老师,酒店是小规模,开的发票有专票 普票,季度不满九万,普票部分本月已经结转到营业外收入了。目前应交税费科目专票的余额,假如不结转的话,4月我缴纳税款时分录应交税费-应交增值税贷银行 余额是不是出不去啊
2023-02-21 08:55:54
张艳老师:回复笑笑是的,如果是小规模纳税人可以在季末计提附加税(如果是免征增值税的情况下,就不需要做计提附加的分录了),下季度初缴纳附加税就行了。
2023-02-21 09:16:26
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 4.96w
引用 @ 程程342 发表的提问:
老师,请问月末结转增值税,怎么做会计分录啊
您好 请问是销项大于进项还是进项大于销项
240楼
2023-02-22 06:53:04
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程程342:回复bamboo老师 进账大于销项
2023-02-22 07:20:03
bamboo老师:回复程程342借 应交税费-应交增值税-销项税额 借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷 应交税费-应交增值税-进项税额 借 应交税费-未交增值税 贷 应交税费-应交增值税-转出未交增值税
2023-02-22 07:48:58
程程342:回复bamboo老师 那这些应交税费-未交增值税和应交税费-转出未交增值税,这两个科目需要增加是吧,
2023-02-22 08:02:51
程程342:回复bamboo老师 第一次做一般纳税人,不太懂,
2023-02-22 08:17:14
bamboo老师:回复程程342是的 三级科目要自己增加
2023-02-22 08:32:11
bamboo老师:回复程程342二级科目 软件里面一般会有
2023-02-22 08:46:04
程程342:回复bamboo老师 好的,老师,我们12月份,进了一架钢琴,款已经给供应商打过去,但是没有收到发票,这架钢琴目前我们已经卖给了客户,也没有给对方开发票,这个分录怎么做啊
2023-02-22 09:04:28
bamboo老师:回复程程342借 库存商品 贷 应付账款-暂估 借发出商品 贷 库存商品
2023-02-22 09:16:57
程程342:回复bamboo老师 这个款我们已经用银行存款支付给了供应商,客户也付款给我们了
2023-02-22 09:31:47
程程342:回复bamboo老师 还有就是12月份的我们销售给客户的发票,我一直没给客户开,因为之前供应商没有给我们开,但12月底的时候,我收到了供应商的发票,我准备1月份给客户开发票,这个影响吗
2023-02-22 09:51:00
bamboo老师:回复程程342借:应付账款 贷:银行存款 借:银行存款 贷:预收账款
2023-02-22 10:05:29

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