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收到发票会计能直接冲借款吗
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ Everything is under control 发表的提问:
单位接到工程款。以前都是挂到预收账款。没开发票。后期回款了以后直接回多少钱开多少钱的发票。比如接到100元工程款。借银行存款。贷预收账款。可以么。
你好,这样收到的先挂预收账款可以的
271楼
2023-03-05 08:25:21
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Everything is under control:回复徐阿富老师 我已经开具发票了。
2023-03-05 08:41:54
Everything is under control:回复徐阿富老师 打个比方我以前收到工程款是400元。我全部挂在了预收。后期又收到工程款100元。我直接借银行存款贷预收账款。也就是说我的预收账款还是400元。我后期收到的款项直接做的分录是借银行存款 贷预收账款
2023-03-05 09:01:14
徐阿富老师:回复Everything is under control你好,开票时借应收账款或预收账款,
2023-03-05 09:19:51
徐阿富老师:回复Everything is under control借应收账款或预收账款 贷主营业务收入 贷应交税费
2023-03-05 09:46:49
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 傅少楠 发表的提问:
冲减不是直接记到相反分录也就是借方就可以冲减了吗,
你好,冲减可以用红字冲销,实务中用负数的形式冲销
272楼
2023-03-05 08:39:20
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 麦芽 发表的提问:
您好老师,无票收入可以直接冲预付账款吗?
你好,无票收入应当的冲预收账款才是的
273楼
2023-03-05 09:00:00
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帅老师
职称:,初级会计师,经济师
4.96
解题: 0.03w
引用 @ 张海平 发表的提问:
上月多计提的工资,本月能直接冲会多计提的么?
可以得 红字冲减就行了
274楼
2023-03-06 06:29:27
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张海平:回复帅老师 好的,谢谢老师!
2023-03-06 06:41:36
帅老师:回复张海平不客气 祝你工作顺利
2023-03-06 06:53:58
朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 47.48w
引用 @ VE。 发表的提问:
应付账款暂估款,贷方有余额,现在收到了发票,可以直接借应付账款暂估,贷银行存款吗?
收到发票之后直接把暂估的红冲了就行
275楼
2023-03-06 06:49:11
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VE。:回复朴老师 没明白,这个暂估,我看上个月那个同事做的是,借原材料,贷库存商品,然后借应付暂估,贷原材料。之前有一些又直接是借应付暂估,贷贷银行存款。
2023-03-06 07:09:30
朴老师:回复VE。你直接把这个发票对应的暂估红冲了
2023-03-06 07:27:19
VE。:回复朴老师 但是我没有找到以前的分录是怎么做的,
2023-03-06 07:54:50
朴老师:回复VE。之前是谁做的?你问下
2023-03-06 08:15:10
VE。:回复朴老师 同事已经离职了,唉
2023-03-06 08:37:01
朴老师:回复VE。你收到的这个发票是什么发票?材料的吗
2023-03-06 08:59:49
VE。:回复朴老师 是的,材料发票,但是原材料没有余额。
2023-03-06 09:10:47
朴老师:回复VE。你看下有暂估的吗?把暂估的拿出来红冲了
2023-03-06 09:27:56
VE。:回复朴老师 没有,原材料的余额是0
2023-03-06 09:55:26
朴老师:回复VE。你看暂估的,余额是零就是领用了
2023-03-06 10:14:19
VE。:回复朴老师 没有设置原材料暂估这个科目。……
2023-03-06 10:30:59
朴老师:回复VE。1、暂估入库时: 借:原材料——暂估 贷:应付账款——暂估 2、 收到发票后: ①先进行冲销: 借:原材料——暂估(红字) 贷:应付账款——暂估(红字) ②再按发票入账: 借:原材料 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应付账款
2023-03-06 10:48:50
VE。:回复朴老师 嗯……我们没有设置原材料暂估这个科目,我现在原材料余额是0,我还可以直接冲红吗? 应付账款暂估的贷方分录,我还没查到他们是结转下来的,早上查了一下,之前有借库存商品的,有借原材料的。但是库存商品和原材料最后余额都是0。 我可不可以直接借应付暂估,贷银行存款呢
2023-03-06 11:14:02
朴老师:回复VE。可以的,红冲之后再按照收到的发票做账
2023-03-06 11:39:25
VE。:回复朴老师 我还是要在0余额原材料的基础上红冲再重新入账?
2023-03-06 11:59:10
朴老师:回复VE。是的哦,就是这样的哦
2023-03-06 12:25:47
VE。:回复朴老师 那我现在就是做,比如当时如果做的暂估金额是1000,原材料-1000,贷应付暂估-1000,如果发票金额是800不考虑增值税,借原材料800,贷应付账款或者银行存款800吗? 那我是不是一定要找出当时的贷应付暂估的分录,然后红冲当时的金额? 另外这样原材料金额不是有余额了?不影响吗?
2023-03-06 12:38:09
朴老师:回复VE。你要按照你的发票来做蓝字发票的
2023-03-06 13:03:14
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 6.75w
引用 @ wei? 发表的提问:
请问老师,三月份我做了一笔预估,借 原材料 贷银行存款,四月份收到发票在是直接做红字冲掉吗?然后再做一笔 借 原材料 应交税费 进项 贷 银行存款吗
上述处理分录完正确,是这样的账务处理
276楼
2023-03-06 06:59:59
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 林好奇 发表的提问:
企业公车出险,借款单网银赔付,后保险公司赔款到账,这个到账回单可以直接冲账吗?
借款单网银赔付,这是谁借款?
277楼
2023-03-07 05:46:16
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林好奇:回复玲老师 公车司机填借款单来借款
2023-03-07 06:08:10
玲老师:回复林好奇你好 借 其他应收款 贷银行存款
2023-03-07 06:26:55
林好奇:回复玲老师 等保险公司理赔到账后冲账呗?
2023-03-07 06:41:54
玲老师:回复林好奇您好,对的,收到让保险公司的赔款借银行存款贷,其他应付款
2023-03-07 06:54:48
林好奇:回复玲老师 需不需要附发票,附到哪笔凭证后面?
2023-03-07 07:22:48
玲老师:回复林好奇您好,挂往来不用发票,补银行回单就可以,
2023-03-07 07:43:09
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问:
公司从煤矿购买煤,直接运输到需方,过程当中有损耗,会计分录做:借:应收账款,借管理费用,代:应付账款,可以吗
可以
278楼
2023-03-07 06:02:13
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乐成
职称:会计师
4.90
解题: 0w
引用 @ 迷路的老鼠 发表的提问:
关于物业公司收到业主的楼道修复费可不可直接冲费用的会计处理 物业公司收到业主的交来的楼道修复费款项,我公司开了收据,但并未作收入处理,因为这笔收到的款项是用来修理楼道等基础工程,所以我公司先将收到的修复费做到了预收账款,借:银存 贷:预收账款 等到有了修复的工程发票做为费用,用费用冲抵预收账款。 再做一笔分录冲预收,借:主营业务成本-修复费 货:预收账款(红字)。请做这样做的会计处理妥当吗?会不会不符合税务的规定?请教老师如何处理?非常感谢!!!
这样处理欠妥。 如果是代收代付,收到时借银行存款贷其他应付款 支出时借其他应付款贷银行存款 如果是收入:收到时借银行存款贷主营业务收入 收到工程修复发票,借主营业务成本贷银行存款。差额才是你的净收益。
279楼
2023-03-07 06:10:14
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 4.96w
引用 @ 天青色等烟雨 发表的提问:
老师,收到六税两费减半退款,需要把之前计提的也冲减掉吗?还是直接做相反分录就好了,借银行存款,贷:营业税金附加
您好 做计提跟缴纳相同的红字分录就好了
280楼
2023-03-07 06:33:19
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天青色等烟雨:回复bamboo老师 老师,我这边的印花税退款金额跟申请时候的不一样,而且我只有购销合同的印花税才计提。
2023-03-07 06:55:54
bamboo老师:回复天青色等烟雨只退回一半金额 不对吗? 请问当时分录怎么写的
2023-03-07 07:12:30
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 发表的提问:
还是预收账款充值卡的问题,上次说借应收,货主营收入,但卡没有期限,所以我不能都确认收入,能否按借应收,贷预收,然后按金税盘中开了票的部分再借预收,贷主营收入?另有的付了钱还未开票,直接借银存,货应收,而预收部分就挂着,什么时候开票再冲顶收吗?有的开了票又未收到钱,则先借应收,贷预收,开票时借预收,货主营收入,钱未到账,应收就一直挂着,是吗?一直未入账,恳请老师详答
你好,预收账款根据你开具发票情况确认收入 借;预收账款 贷;主营业务收入 应交税费 有的付了钱还未开票 借;银行存款 贷;预收账款 有的开了票又未收到钱 借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税 然后可以用应收与预收冲销 借;预收账款 贷;应收账款
281楼
2023-03-07 06:56:59
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方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 女王国际-英英即Lucy 发表的提问:
老板,借支了10000元,然后他说叫会计直接写支付单冲平账这样行吗?
内账可以这样,外账需要发票来冲账。
282楼
2023-03-08 05:43:19
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女王国际-英英即Lucy:回复方老师 老师,出纳登的电子档银行日记账出现负数,有一笔款是后面才知道是什么款,然后就补后面的了,然后就出现负数了
2023-03-08 06:09:43
方老师:回复女王国际-英英即Lucy没事,建议以后先登记收款再记支出。
2023-03-08 06:27:16
女王国际-英英即Lucy:回复方老师 @方老师:那手工账本出现负数应该没事吧!可是我们每天都要登的
2023-03-08 06:39:53
女王国际-英英即Lucy:回复方老师 我今天跟出纳说了不能出现银行日记账不能出现负数
2023-03-08 07:02:11
方老师:回复女王国际-英英即Lucy没事,但正常不应该出现负数。 建议以后登账货币资金科目不要出现负数 。
2023-03-08 07:21:25
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 冷艳的凉面 发表的提问:
你好,对方开给我司的发票未收到但我方会计已抵扣,现出现退款,对方要红冲掉,现怎么处理
你好,是想问红冲进项发票如何做分录的意思吗?
283楼
2023-03-08 05:58:50
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老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 遇见~~ 发表的提问:
老师,原来的会计把借老板的钱没有计入其他应付款,而是借库存现金,贷预收账款――大客户预交款,现在直接把原来的凭证红冲更正为借:库存现金,贷:其他应付款,这样可以吗?
你好 差错更正,可以的
284楼
2023-03-08 06:14:41
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遇见~~:回复老江老师 也有2017年,都直接调整也可以吗?
2023-03-08 06:39:35
老江老师:回复遇见~~可以的,这个又不涉及损益
2023-03-08 07:06:26
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 晓晓124 发表的提问:
老师,请问付代理运费并收到发票,能否多笔直接加起来记入借:主营业务成本,贷:银行存款
你好,可以的
285楼
2023-03-08 06:33:47
全部回复
晓晓124:回复邹老师 谢谢老师
2023-03-08 07:09:26

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