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月末还需要处理什么会计业务
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ Q^_^Z^_^H 发表的提问:
月末会计账务需要怎么处理
你好,比如计提折旧,计提工资,结转成本,计提税款,结转损益等
1楼
2022-12-03 12:08:33
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Q^_^Z^_^H:回复邹老师 那些进项税怎么结转
2022-12-03 12:29:12
Q^_^Z^_^H:回复邹老师 还有其他什么需要结转嘛,具体分录怎么做的
2022-12-03 12:39:43
邹老师:回复Q^_^Z^_^H你好,根据增值税应纳税额 期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税
2022-12-03 12:56:54
Q^_^Z^_^H:回复邹老师 销项税额呢
2022-12-03 13:16:22
邹老师:回复Q^_^Z^_^H你好,不需要结转,只需要根据销项税额与进项税额的差额做上面的结转分录
2022-12-03 13:28:44
Q^_^Z^_^H:回复邹老师 如果进项大于销项怎么做分录
2022-12-03 13:46:13
邹老师:回复Q^_^Z^_^H你好,不需要做结转未交增值税分录的
2022-12-03 14:04:24
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ kiki 发表的提问:
加工行业月末结账要做什么会计处理
就是结转损益就可以了
2楼
2022-12-03 13:11:08
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 4.96w
引用 @ 隐形的钢笔 发表的提问:
老师,工业会计车间周转材料月末需要结转吗?账务处理的会计科目怎么做
您好 请问周转材料领用了吗
3楼
2022-12-03 14:02:09
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隐形的钢笔:回复bamboo老师 用到车间了,就是为车间购买的小工具,及配件,价格不高
2022-12-03 14:24:29
bamboo老师:回复隐形的钢笔借:制造费用 贷:周转材料
2022-12-03 14:44:39
隐形的钢笔:回复bamboo老师 然后再转到生产成本里吗
2022-12-03 14:58:43
bamboo老师:回复隐形的钢笔是的 然后再转到生产成本里
2022-12-03 15:14:25
隐形的钢笔:回复bamboo老师 那我们买来直接放在车间没有进仓库,是不是就可以直接做到制造费用里呢
2022-12-03 15:30:40
bamboo老师:回复隐形的钢笔如果金额小 数量少 可以直接做到制造费用里
2022-12-03 15:59:06
隐形的钢笔:回复bamboo老师 制造费用的二级科目设哪个比较合适
2022-12-03 16:20:35
bamboo老师:回复隐形的钢笔制造费用-机物料消耗或者低值易耗品
2022-12-03 16:48:38
隐形的钢笔:回复bamboo老师 我是切成制造费用低值易耗品
2022-12-03 17:07:04
bamboo老师:回复隐形的钢笔这样写二级科目可以的
2022-12-03 17:29:04
隐形的钢笔:回复bamboo老师 工人工资,直接计提生产成本-直接人工,月末转到库存商品是对的吧
2022-12-03 17:44:17
bamboo老师:回复隐形的钢笔有完工产品入库的话 是的
2022-12-03 18:12:12
芳芳老师
职称:中级会计师,初级会计师
3.45
解题: 0.11w
引用 @ 熊玉婷 发表的提问:
请问下老师12月末,在会计处理上需要做些什么呢
跟平常处理是一样的!损益转为0
4楼
2022-12-03 15:11:12
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熊玉婷:回复芳芳老师 本年利润这块呢?
2022-12-03 15:49:26
芳芳老师:回复熊玉婷本年利润转利润分配-未分配利润
2022-12-03 16:11:49
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ 张怡 发表的提问:
小规模企业增值税月末用不用处理,处理的话怎么做,附加税月末还需要计提吗
借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税 借;应交税费-应交增值税 贷;营业外收入 (免税) 银行存款(缴税) 附加税根据增值税是否缴纳决定是否需要计提
5楼
2022-12-03 16:08:29
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小黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.28w
引用 @ 啷里个兰 发表的提问:
老师,12月是一年最后一个月,那账务处理,有什么需要注意的吗?年末可能会增加什么和别个月不一样的账务处理业务吗?
您好,本月需要把这一年度的所得税前扣除的费用都理一遍的哈 超支的就不要入账了
6楼
2022-12-03 17:14:20
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啷里个兰:回复小黎老师 可是没法不入账吧,那个我们职工福利费和职工培训费都超支了呢
2022-12-03 18:02:41
小黎老师:回复啷里个兰你好,如果是这样也可以入账的 等到次年汇算清缴调整出来就可以了
2022-12-03 18:24:40
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ LEO 发表的提问:
请问私立学校的账务是怎么处理,用什么会计准则,月末需要结转成本吗?
你好,根据实际发生的经济业务作出账务处理 准则由企业选择适用 取得了收入,就需要按规定结转成本
7楼
2022-12-03 18:25:45
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LEO:回复邹老师 现在营改增了,学校是免税,就需要缴个税吗?还有企业所得税吗?
2022-12-03 19:07:07
邹老师:回复LEO需要缴纳个人所得税,企业所得税的
2022-12-03 19:30:51
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ 静待花开 发表的提问:
老师,月末增值税销项大于进项需要做什么账务处理?具体会计分录怎么写?
期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税 月初扣缴 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
8楼
2022-12-03 19:17:12
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静待花开:回复邹老师 老师,上月留抵的进项税额这月抵扣需要做什么账务处理,会计分录怎么写?
2022-12-03 19:43:46
邹老师:回复静待花开你好,不需要做分录
2022-12-03 20:08:07
静待花开:回复邹老师 老师,留抵税额下月抵扣的时候需要填哪几个表,是本期抵扣进项税额结构明细表,增值税纳税申报表附列资料二,这两个表格吗?分别填哪里?谢谢老师
2022-12-03 20:23:53
邹老师:回复静待花开你好,不需要填表,体现在主表的上期留抵税额就可以了
2022-12-03 20:45:40
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 夜未央 发表的提问:
企业所得税每月都需要账务处理吗?月末和年末的处理分别是怎么处理的?
所得税是季度申报的,一般是季度末计提,然后下月缴纳
9楼
2022-12-03 20:41:07
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夜未央:回复辜老师 求分录?那年末的时候也是一样的处理方式吗?
2022-12-03 20:58:03
辜老师:回复夜未央是的,是一样的账务处理 计提,借,所得税费用 贷,应交税费—应交所得税 缴纳时,借:应交税费—应交所得税 贷,银行存款
2022-12-03 21:08:40
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 阳光、微熟的路上 发表的提问:
请问去年的企业所得税今年返还的应该如何做会计分录,年末还需要做什么处理吗
你好亲,借银行存款 借应交税费-企业所得税 负数金额 同时,借应交税费-企业所得税 贷 利润分配-未分配利润
10楼
2022-12-03 21:54:10
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阳光、微熟的路上:回复徐阿富老师 谢谢老师,请问年末的时候还需要做会计分录处理吗?
2022-12-03 22:23:23
徐阿富老师:回复阳光、微熟的路上你好,不用了,这个不涉及年末了
2022-12-03 22:47:35
阳光、微熟的路上:回复徐阿富老师 谢谢老师
2022-12-03 23:06:21
徐阿富老师:回复阳光、微熟的路上不客气,祝你生活愉快,请为我五星评价,谢谢
2022-12-03 23:22:13
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 岁月会将你我两清 发表的提问:
电影院筹建期月末有收入,需要核算成本么,怎么核算?除了费用计入长期待摊费用,月末还要进行什么账务处理
需要,结转损益即可
11楼
2022-12-03 23:20:27
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马老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ sandclok 发表的提问:
产生其他业务收入,应交税费,销项税,月末需要做什么处理
这些处理的都和你营业收入等那些账务处理一模一样
12楼
2022-12-04 00:13:11
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sandclok:回复马老师 麻烦老师详细说一下,这是公司第一笔收入
2022-12-04 00:24:02
马老师:回复sandclok借银行存款等 贷其他业务收入 应交税费--应交增值税--销项 月末结转成本 借其他业务成本 贷库存商品等 最后把销项税结转到未交增值税 借销项 贷未交
2022-12-04 00:41:37
sandclok:回复马老师 租金收入没有成本就不需要结转成本是吗
2022-12-04 01:09:26
马老师:回复sandclok租赁的是什么东西??、
2022-12-04 01:31:14
sandclok:回复马老师 办公室
2022-12-04 02:01:10
马老师:回复sandclok办公室的折旧就是你们成本费用
2022-12-04 02:15:05
xuexiu0227
职称:从业
5.00
解题: 0.04w
引用 @ *四叶草* 发表的提问:
您好老师,今天我们公司办理了三证合一,在月末刚刚办理的,对开票认证有没有什么影响,会不会对财务有其他方面的影响,平时处理财务业务时需要注意什么?我还得在税务和开户行办理什么?如何办理?需要提供什么资料办理?
对以前的业务没有什么影响,税号变了,你要修改你的开票系统的数据,要去税务和银行办变更,具体需要的资料可询问相关部门,各地可能要求不同
13楼
2022-12-04 01:16:50
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ memory 发表的提问:
会计做账,月末需要做哪些账务处理?除了结转成本外?
你好 比如说:计提当月应提的固定资产折旧; 2、摊销当月应摊的无形资产和长短期待摊费用,如装修费用、房屋租金等; 3、摊销当月应摊销的低值易耗品; 4、计提当月应承担的借款利息、房屋租金、各项流转税金等; 5、计提职工薪酬福利等。 然后进行实物盘点,账实核对。 1、对库存现金进行盘点; 2、对银行存款进行核对 3、如果企业规定原材料、库存商品、固定资产等每月盘点的,也应当在结账前进行盘点。 通过以上盘点、核对,如出现差异,应当分清责任,按相关制度规定处理,并在结账前调整账项。 最后检查核对账项。 1、核对增值税销项税、进项税是否与开据的发票与认证的发票相符,如有差异要查明原因,看是否合规,账务处理有无差错。 2、检查各科目的余额借贷方向是否异常?如有异常要查明原因,或进行调账,或待编制报表时进行重分类处理。 3、核对往来账款,与往来单位或个人核对,看往来款项是否一致?是否有串户或账务处理错误?发现问题及时解决。 4、要核对总账是否平衡,总账与明细账是否相符。对于手工记账的单位,以及有的财务软件在试算平衡方面存在缺陷的,这一点十分重要。 五、编制月末转账分录(凭证)。包括原材料暂估入账、结转产成品成本、结转各损益科目(利润采用表结法的企业除外)、计提所得税等。有的企业还要结转本年利润,以及应交增值税科目下的相关子目。 值得提醒注意的是,在各项月末结账准备工作完成并于结转利润前,应将当月的经营结果报告财务总监或总经理,确认没有重大遗漏或不妥之后,再做月末结账工作
14楼
2022-12-04 02:44:11
全部回复
马老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 隐形翅膀 发表的提问:
月末 进项税额转出 科目贷方余额,需要做什么会计分录处理呢?
要做结转 借进项转出 贷未交增值税
15楼
2022-12-04 03:47:09
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