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会费收入虚增冲红的会计处理
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 呐年、樱花落 发表的提问:
合伙企业收到的股息红利所得如何会计处理
同学你好 借,银行存款 贷,投资收益
256楼
2023-03-05 07:33:36
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朴老师
职称:会计师
4.96
解题: 19.99w
引用 @ K14614456398914 发表的提问:
你好,我想咨询下担保公司将上年度计提的担保赔偿准备余额转为当期收入的会计处理是什么?因为我们是政府审计的单位,需要规范处理,请给我一个准确有一句的回复,谢谢
担保企业会计核算办法上规定:按规定比例提取本期未到期责任准备时,借记“营业费用”科目,贷记本科目;会计期末,按重新计算确定的应提取未到期责任准备金额低于已提取未到期责任准备余额的差额,借记本科目,贷记“营业费用”科目
257楼
2023-03-05 07:59:01
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朴老师
职称:会计师
4.96
解题: 19.99w
引用 @ k1 发表的提问:
老师,我咨询一个问题,在上一个会计做主营业务收入,把增值税计入了营业外收入了,我把它冲红了,在做了一笔正确的,盈利了6275081.22结转本年利润是负数,没有结转过来,这怎么处理呀?
同学你好 结转到利润分配未分配利润
258楼
2023-03-05 08:22:08
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朴老师
职称:会计师
4.96
解题: 19.99w
引用 @ 发表的提问:
红冲了发票,做账红冲了收入,要不要红冲成本,如果红冲成本,那跨月了的成本票要怎么处理,放在哪一个月做账
收入和成本都需要红冲,就计入在红冲的月份
259楼
2023-03-05 08:45:18
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月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 镜中花 发表的提问:
本月冲红了上月的一笔收入和成本,冲红后这个月账上的应交税费和我增值税主表上的应纳税额是不是就不一致了,这样怎么办?会不会比对不通过
你好,冲红后还开具一张吗
260楼
2023-03-05 09:12:00
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镜中花:回复月月老师 是的,这个月还有收入和成本结转,我做上了,但是因为这个月冲红了一笔,凭证汇总表上的应交税费和增值税主表上的不一致
2023-03-05 09:53:55
月月老师:回复镜中花你好,这是不影响纳税的,本月这笔增值税税务局会扣减的。
2023-03-05 10:12:35
镜中花:回复月月老师 不是还要填利润表,不会出现比对不通过是吧
2023-03-05 10:36:57
月月老师:回复镜中花你好,不会出现比对不通过的。
2023-03-05 11:02:35
朴老师
职称:会计师
4.96
解题: 19.99w
引用 @ K14614456398914 发表的提问:
老师,你好,我想咨询下担保公司将上年度计提的担保赔偿准备余额转为当期收入的会计处理是什么?因为我们是政府审计的单位,需要规范处理,请给我一个准确有依据的回复,谢谢
担保企业会计核算办法上规定:按规定比例提取本期未到期责任准备时,借记“营业费用”科目,贷记本科目;会计期末,按重新计算确定的应提取未到期责任准备金额低于已提取未到期责任准备余额的差额,借记本科目,贷记“营业费用”科目
261楼
2023-03-06 05:41:41
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 郭建英 发表的提问:
向别人要虚增的修车费用怎么做会计分录
您好,借:管理费用-修理费,贷:现金或者其他应收款-XXX。
262楼
2023-03-06 06:07:38
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ L. 发表的提问:
实收资本与固定资产冲减。会计处理科目?
你好 借;实收资本 贷;固定资产 你可以做这个冲销分录
263楼
2023-03-06 06:28:32
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杨@老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
4.96
解题: 0.2w
引用 @ 甜甜的羊 发表的提问:
跨季度冲红后,本月收入为负,怎么处理
红冲的多,是负数,只要是正常业务,就没有影响
264楼
2023-03-06 06:57:25
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答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 隔壁王老二 发表的提问:
老师,2月份只开了几张红冲的销项发票,销项是负数,会计分录要怎样处理?
你好 做原来分录的负数分录就可以了。
265楼
2023-03-06 07:11:59
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文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 15.88w
引用 @ 开心就好 发表的提问:
老师!2021年去年的账以前的会计记重复了!我改怎么改过来?记到2022年红冲行不?分录直接红冲可以吗
最好反结账到21年,在21年修改
266楼
2023-03-07 06:34:38
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开心就好:回复文文老师 好的老师!谢谢您!
2023-03-07 06:48:22
文文老师:回复开心就好不用谢,有帮到你就好。请五星好评!
2023-03-07 07:04:37
家权老师
职称:税务师
4.97
解题: 19.32w
引用 @ 怡然的彩虹 发表的提问:
山岭树木砍伐入库的会计处理
数目砍伐的目的是卖还是?
267楼
2023-03-07 06:44:14
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怡然的彩虹:回复家权老师 进行销售
2023-03-07 07:19:05
家权老师:回复怡然的彩虹借:库存商品 贷:消耗性生物资产-林木       应付工资-砍伐人员工资
2023-03-07 07:45:42
怡然的彩虹:回复家权老师 树木出库销售的会计分录呢?
2023-03-07 08:04:51
家权老师:回复怡然的彩虹跟普通销售一样的分录哈。
2023-03-07 08:29:50
怡然的彩虹:回复家权老师 假如,购买树木,借:消耗性生物资产100元,贷:银行存款100元,砍树木入库,借库存商品150元,贷:消耗性生物资产150元,出库销售时,借银行存款150,贷收入150,结转成本,借成本150,库存商品150,那么,消耗性生物资产借贷相差50元怎么处理?
2023-03-07 08:53:26
家权老师:回复怡然的彩虹关键是你这个差额是怎么产生的呢?
2023-03-07 09:22:47
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 小瓜瓜 发表的提问:
17年12月开的发票不合适,18年1月红冲了,这个怎么做?红冲后会不会影响18年收入
将之前确认收入的分录整体冲红,涉及损益科目的,要用以前年度使用调整科目代替。 冲红后不影响18年的收入的。
268楼
2023-03-07 07:08:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ 灵儿 发表的提问:
2019年8月预提费用5万,借管理费用,贷应付 !年末没有票据 冲红这个会计分录,,还应该冲红什么么
你好,需要红冲费用分录,然后做结转损益分录
269楼
2023-03-08 06:29:40
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灵儿:回复邹老师 用红冲以前当月的损益结转么
2023-03-08 07:02:55
邹老师:回复灵儿你好,是的 红冲费用分录,借;应付账款,贷;管理费用 结转,借;管理费用,贷;本年利润
2023-03-08 07:31:40
灵儿:回复邹老师 那暂估主营业务成本 也要红冲损益结转么
2023-03-08 07:43:39
邹老师:回复灵儿你好,如果把暂估的主营业务成本冲销了,也需要把红冲的主营业务成本结转到本年利润的
2023-03-08 07:54:31
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 甜美的花瓣 发表的提问:
公司是小规模纳税人,开了红字冲销发票,在“增值税申报表22栏”填报本期应退税额为“-562.14“,会计分录怎么处理?下期增值税申报时,可抵扣这税款,会计分录又该怎么处理?
你好!原分录做红字就可以
270楼
2023-03-08 06:54:28
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甜美的花瓣:回复QQ老师 我已经冲销了,多交税款为负数,下期可抵扣多交的税款,这改怎么做会计分录
2023-03-08 07:23:13
QQ老师:回复甜美的花瓣你好!借方余额就可以
2023-03-08 07:45:43
甜美的花瓣:回复QQ老师 借方余额?可以分别列出会计分录出来吗?
2023-03-08 07:59:35
QQ老师:回复甜美的花瓣你好!本月开了红字发票 红冲原来的错误凭证 借;科目 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 做正确的蓝字发票 借:科目 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
2023-03-08 08:17:01
甜美的花瓣:回复QQ老师 这个我知道,我的意思是我冲掉以后还是出现应交税款为负数,在“增值税申报表22栏”填报本期应退税额为“-562.14“,会计分录怎么处理?下期增值税申报时,可抵扣这税款,会计分录又该怎么处理?我们是小规模纳税人
2023-03-08 08:28:12
QQ老师:回复甜美的花瓣你好!不用做账务处理
2023-03-08 08:42:06
甜美的花瓣:回复QQ老师 那下月我本来需要缴纳增值税的,也需要扣款的,那我抵扣了这“-562.14”不用从对公银行账户扣款,肯定要做会计分录的吧?
2023-03-08 08:57:17
QQ老师:回复甜美的花瓣不用的只做要缴纳的部分
2023-03-08 09:16:41
甜美的花瓣:回复QQ老师 缴纳的部分的会计分录是怎么样?
2023-03-08 09:45:18
甜美的花瓣:回复QQ老师 扣款贷方本来是银行存款,那抵扣上次税款的贷方应该是什么科目
2023-03-08 09:57:39
QQ老师:回复甜美的花瓣实际缴纳时根据抵扣后数据 借:应交税费—应交增值税 贷:银行存款就可以
2023-03-08 10:21:44

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