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会计账目期初余额记账啊错误
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 福禄壽禧財???? 发表的提问:
红字更正法,记账凭证和账簿记录中应借应贷会计科目无误,只是所记金额大于应记金额的,按红字多记金额登记入账那不还是错的吗?
他是你之前的金额做错了,就要红字冲减多计的金额
136楼
2023-01-09 08:05:40
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福禄壽禧財????:回复辜老师 老师,请问用多记的金额红字填一张然后入账时候是用冲销过的金额入账是吗?那尚未入账是什么意思呀
2023-01-09 08:30:30
辜老师:回复福禄壽禧財????是的,多计的金额红字冲减,冲减后,就调整为正确的了,没有尚未入账的呀
2023-01-09 08:45:55
福禄壽禧財????:回复辜老师 那划线更正法的尚未入账是啥意思呀
2023-01-09 09:01:26
辜老师:回复福禄壽禧財????划线更正法,是你划掉错误的凭证,相当于没有入账
2023-01-09 09:15:54
小王
职称:初级会计师,税务师
4.93
解题: 0.05w
引用 @ 学堂用户tj3qv9 发表的提问:
建 T字账,登记期初余额和发生额,计算发生额合计、余额;
您好,有什么疑问吗?
137楼
2023-01-09 08:24:06
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 夕颜 发表的提问:
2016年的长期应付款已经付清,由于会计记账错误,现在怎么平账?
将错误的分录进行调整就可以了。
138楼
2023-01-09 08:37:36
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夕颜:回复张艳老师 2016年的长期应付款已经付清,由于会计记账错误,现在贷方还有余额9万多,怎么平账?
2023-01-09 08:58:26
张艳老师:回复夕颜当时会计怎么记账错误,把哪个科目弄错了,贷方的9万多,当时给计入到哪个科目了?
2023-01-09 09:12:00
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 柠檬 发表的提问:
以下例题中C选项是不是应该先用红字填写一张与原记账凭证完全相同的记账凭证,再用蓝字填写一张更正的记账凭证?不然上一年度的没先红冲那不就重复记账了? 【多选题】红字更正法通常适用的情况有( )。   A. 记账后发现会计科目无误而所记金额大于应记金额   B. 记账后在当年内发现记账凭证所记的会计科目错误   C. 发现上一年度的记账凭证所记的会计科目错误   D. 记账后发现会计科目无误而所记金额小于应记金额 【答案】AB 【解析】选项C,应该用蓝字填写一张更正的记账凭证;选项D,采用补充登记法。
你好,同学。 不是的,直接用蓝字对于科目 错的更正就可以了,不用先冲红了。
139楼
2023-01-09 08:52:39
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.15w
引用 @ 简单的手机 发表的提问:
日记账金额写错了,用红笔划去错误的金额在上方写出正确的,正确的金额本应用黑笔或者蓝笔写,可用了红笔写,可以吗?不会有大问题吧,就一两次
那你得写负数,用红笔写负数就是正数
140楼
2023-01-09 09:02:59
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鲁老师
职称:中级会计师
4.96
解题: 0.48w
引用 @ 学堂用户gvrz9e 发表的提问:
会计账簿没有期初余额 不小心写了期初余额怎么改
你好同学,你可以直接修改期初金额吗?直接改成0,然后你之前出的报表,报表修改
141楼
2023-01-10 08:33:15
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 安晴 发表的提问:
金蝶kiss标准版,年末结账时产生错误导致下一年月初,现金多结转100元(比如2017年末现金余额5000元,因为结转错误,导致2018那年年初现金余额5100元),怎么调整下一年期初余额?怎么做凭证调整?
你好,如果现金多结,那么肯定有另外一个科目错的,不然不平的,你这2个错的科目调整下就可以。
142楼
2023-01-10 08:38:22
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 9班奚雅琴 发表的提问:
用友软件删除会计科目出错,显示科目(112301)已录入辅助帐期初余额!不能删除,但总帐-设置-期初余额中余额已删除,怎么处理
您好,应该生这个科目已经有使用了的记录,最好看下明细账
143楼
2023-01-10 08:43:41
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张乐老师
职称:注册会计师,高级会计师,税务师,资产评估师
4.98
解题: 0.3w
引用 @ 599310243 发表的提问:
老师,账面上的应交增值税和增值税纳税申报表的留底余额不同,怎么调整啊。不能按照去找以前的错误。因为建账的时候就没有考虑期初增值税余额
你好,如果是申报表上的留抵余额小的话,就把账上的余额调成现在的申报表余额就好。如果是申报表上的余额大,看看是不是之前有票没有认证。
144楼
2023-01-10 08:59:59
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599310243:回复张乐老师 申报表上只有一千多,可是现在报表上还有六万怎么调啊,不会
2023-01-10 09:29:22
张乐老师:回复599310243借:成本费用或存货 贷:应交税费用——进项税额
2023-01-10 09:44:42
599310243:回复张乐老师 成本费用是指什么科目啊
2023-01-10 09:57:32
张乐老师:回复599310243你们是服务行业的话,就进主营业务成本或管理费用
2023-01-10 10:23:34
599310243:回复张乐老师 这不是虚增了成本费用咩
2023-01-10 10:50:39
张乐老师:回复599310243是的呀,因为是更改以前的错账。 或者用“以前年度损益调整”科目。 或者直接修改建账时的 期初余额。
2023-01-10 11:18:14
599310243:回复张乐老师 建账的期初余额应该改不了了吧
2023-01-10 11:29:41
张乐老师:回复599310243如果用的是财务软件的话,期初设置里就可以改。
2023-01-10 11:41:11
599310243:回复张乐老师 但是已经过了几年了,应该不好吧
2023-01-10 12:03:38
张乐老师:回复599310243只有这两种方式哦,要不进当年的成本费用,要不就改以前。
2023-01-10 12:22:48
599310243:回复张乐老师 这个应该不可以用以前年度损益调整吧
2023-01-10 12:46:19
张乐老师:回复599310243如果当以前的错账改,就可以用以前年度损益调整
2023-01-10 13:15:47
老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 发表的提问:
划线更正法是结账前修改账簿上的错误,那么结账后怎么修改账簿上的错误?如果记账凭证中也不是科目也不是金额有错误,而是其他项目错误用什么方法修正?
你好!结账后可以用红字更正法、补充登记法
145楼
2023-01-11 07:58:21
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果果老师
职称:中级会计师,税务师
4.95
解题: 0.22w
引用 @ Aban 发表的提问:
现在在做一家公司的内账 从2019年开始 之前这个公司只有外帐会计 没有内账 科目余额表 怎么建立期初数据啊,这个期初录入应该录入期初应收账款的金额么》
如果以前都没有内账,将外账期末数据作为内账期初数据
146楼
2023-01-11 08:15:19
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Aban:回复果果老师 外帐不准确的 只做了银存和票据的账 而且有些应收应付都是不对的 还有个问题哈 就是我们是建筑安装行业 我的成本是计入主营业务成本还是 工程施工-合同成本科目里面去啊
2023-01-11 08:43:21
果果老师:回复Aban如果外帐不准确,有实际的资产,负债余额的话,就按实际数登
2023-01-11 08:55:12
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 奶酪 发表的提问:
34.由于记账凭证中的会计科目错误而导致账簿错误的,更正时应采用红字冲销法。( ) 35.表结法下,每月月末均需编制转账凭证,将在账上结计出的各损益类科目的余额结转入“本年利润”科目。( 老师34题对不对,35题对不对
你好 34是对的 35是错的 账结法下,每月月末均需编制转账凭证,将在账上结计出的各损益类科目的余额结转入“本年利润”科目。
147楼
2023-01-11 08:45:04
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奶酪:回复立红老师 老师,那表结法是怎么表述的呀
2023-01-11 09:04:39
立红老师:回复奶酪你好 表结法是指企业在一定时期获得的利润或发生的亏损,平时各月不通过本年利润账户转账核算,而是利用利润表计算并反映出来的方法。采用表结法时,损益类账户平时不结转余额,年终时一次对应结转到本年利润账户。
2023-01-11 09:32:13
奶酪:回复立红老师 老师,具体用哪种方法,有规定吗?
2023-01-11 09:42:31
立红老师:回复奶酪你好,准则没有规定企业必须使用哪种方法,由企业自已选择,;实务中企业都是选择账结法。
2023-01-11 09:59:24
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 静静 发表的提问:
期初数据那里怎么都显示不平衡,但是科目余额表那边又是平衡的,跟电脑比对了很久没有发现错误啊
您好!差额是多少呢?是不是借贷方搞错了
148楼
2023-01-11 08:57:00
全部回复
静静:回复宋生老师 我是在做“总账实操”,录入期初数据,点保存后就显示不平衡,但是我跟答案对了以后没发现错误,科目余额表那边是平衡的
2023-01-11 09:16:35
宋生老师:回复静静您好!这个建议你在对应网站下面提问,那里会有专门的老师回答的。
2023-01-11 09:28:42
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 发表的提问:
建账初期未分配利润初始数据录入错误,会影响平衡吗?
你好 会影响你期初都错误了
149楼
2023-01-12 08:33:33
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平:回复meizi老师 为什么我初期数据写错了,软件没有提示我不平衡?
2023-01-12 08:52:31
meizi老师:回复你好 那说明你其他金额对应的还有错误 你们给调整了就平衡了
2023-01-12 09:04:46
平:回复meizi老师 2019年年末资产负债表显示未分配利润初期金额-55万,期末金额-22万,2020年3月亏损8万,请问目前一共亏损多少钱?
2023-01-12 09:25:00
平:回复meizi老师 最有可能是什么地方的错误?该从何开始查?
2023-01-12 09:50:57
meizi老师:回复你好 你去查询你建账之前的期末余额 检查各个科目的金额 是不是和你建账的金额一致 。 ,看累计亏损还是盈利是看资产负债表的期末未分配利润金额
2023-01-12 10:05:20
平:回复meizi老师 请老师回答一下我上面的问题。一共亏损多少?
2023-01-12 10:35:19
meizi老师:回复你好 你截止到19年亏损22万 现在亏损8万就是30万
2023-01-12 11:04:50
平:回复meizi老师 找到错误了,可以直接做笔分录把它更正了吗?已经3个月了
2023-01-12 11:34:06
meizi老师:回复你好 是什么地方错误了
2023-01-12 12:00:52
平:回复meizi老师 我还没找。假如找到可以直接充吗?
2023-01-12 12:25:37
meizi老师:回复嗯 找到了你就直接调整了
2023-01-12 12:36:44
陈静老师
职称:,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ 琴琴 发表的提问:
我结账出现记账范围错误是怎么回事
你好,需要"恢复记账前状态"。 操作方法: 1.在期末对账(基础版、深圳专版、通标准版2005版本,在期末处理--试算并对账)界面,按下Ctrl+H键,激活后,退出该界面,在【凭证】菜单中的【恢复记账前状态】功能,再次按下Ctrl+H键隐藏此菜单。 2.选择恢复方式: ·最近一次记账前状态:这种方式一般用于记账时系统造成的数据错误的恢复。(有数据错误的恢复记账前状态) ·上个月初状态:恢复到上个月初未记账时的状态,例如如果登录时间为2003.6,则系统提示可恢复到2003.5初状态。(用于正常的恢复记账前状态)
150楼
2023-01-12 08:49:43
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