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会计分录代其它公司开具收入
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 6.75w
引用 @ 星星yzm 发表的提问:
公司没有房屋租赁范围,目前把房屋租赁给其它公司使用,给对方开了房屋租赁发票,这种发票会计上计入营业收入还是营业外收入呢?具体怎样处理
这个是需要计入营业收入,计算缴纳增值税的。属于转租业务,将房子租进来后,再转租给其他人,或者是转租给其他公司
61楼
2022-12-14 10:23:17
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星星yzm:回复江老师 公司是自己的房子,有一部分租赁给其它公司使用,这种情形
2022-12-14 10:35:48
江老师:回复星星yzm那就是直接出租房产,直接就是按租金交房产税,以及相关的增值税、增值税附加税、租赁的印花税了。有利润需要交企业所得税
2022-12-14 10:55:27
星星yzm:回复江老师 公司是自己的房子,有一部分租赁给其它公司使用,这种情形也是计入营业外收入吗?是偶然所得,不是经常发生的呢?就是以后可能不租赁了也是计入营业收入吗?
2022-12-14 11:15:12
江老师:回复星星yzm全部属于营业收入,不是营业外收入,营业收入是需要交增值税的,属于生产经营。营业外收入只需要交企业所得税,不需要交增值税
2022-12-14 11:37:35
岳老师
职称:注册会计师、注册税务师
4.96
解题: 1.37w
引用 @ 发表的提问:
收到出口退税款会计分录 贷:其它应收款-应收出口退税 这个其它应收款怎么结转掉?
不是结转掉,您之前已经做了“借:其他应收款”了。
62楼
2022-12-14 10:41:13
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明:回复岳老师 我就是要补之前的,借 其他应收款 -应收出口退税 贷什么?
2022-12-14 11:04:03
岳老师:回复借:其他应收款——应收出口退税 应交税费——应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额) 贷:应交税费——应交增值税(出口退税)
2022-12-14 11:22:49
明:回复岳老师 我就是要补之前的,借 其他应收款 -应收出口退税 贷什么?
2022-12-14 11:42:31
岳老师:回复借:其他应收款——应收出口退税 应交税费——应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额) 贷:应交税费——应交增值税(出口退税)
2022-12-14 11:58:23
李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 人生旅途 发表的提问:
对方打款给公司5万叫公司代它买材料,公司实际买材料花了3万,公司最后要付对方工程款10万,问会计分录怎么做,前两个分录:借:银行存款5贷:其它应付款5,,借:工程施工――材料3,贷:银行存款3,最后的分录不知怎么冲其它应付款,
购买采购实际花费3万元,实际收款5万元,这个2万元是否退给他们,还是做你们的收入处理?
63楼
2022-12-14 10:50:58
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人生旅途:回复李爱文老师 材料款2万要退还给他的
2022-12-14 11:29:08
李爱文老师:回复人生旅途那就是代付材料款处理。
2022-12-14 11:52:14
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 安详的小蝴蝶 发表的提问:
老师,问下,其它权益工具,账面与公允,这题为什么 不做另一个分录,借:其它权益---公允价格变动25 贷:其它综合收益
你这里是其他权益工具转长期股权投资。 这里所给的公允不是让你去调整其他权益工具的价值。 而是告诉 你获取 长投支付这其他权益工具公允对价支付的是多少。 直接用这金额确认长投成本的。
64楼
2022-12-15 10:58:21
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 碧蓝的往事 发表的提问:
用其它应付款科目的收入帐户的钱购买空调怎样作会计分录
没看明白你的意思 用其它应付款科目的收入帐户 这是什么意思 ?
65楼
2022-12-15 11:20:08
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文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 15.88w
引用 @ 搞怪的中心 发表的提问:
公司开具一张销售发票 隔月后将它开具成了负数发票 请问负数的销售发票会计分录是怎样的
做与蓝字发票相反的会计分录
66楼
2022-12-15 11:43:58
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搞怪的中心:回复文文老师 那不做相反的分录  我把数字做成负数是不是也一样啊
2022-12-15 12:08:24
文文老师:回复搞怪的中心把数字做成负数 也一样
2022-12-15 12:31:26
许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ _ 发表的提问:
劳务建筑公司取得代开个人建筑费 发票怎么做会计分录
借:工程施工-合同成本 贷:应付账款 借:应付账款 贷:银行存款
67楼
2022-12-15 11:50:59
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_:回复许老师 直接写借主营业务成本。贷应付账款可以吗
2022-12-15 12:12:40
许老师:回复_如果你们规模小 平时不用工程施工科目的话 是可以的哦
2022-12-15 12:27:39
_:回复许老师 谢谢老师
2022-12-15 12:56:39
许老师:回复_不客气。如果对回答满意,请五星好评,谢谢
2022-12-15 13:17:26
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 茉莉儿 发表的提问:
哪些事项可以记到其它应付款?
您好!企业除应付票据、应付账款、应付工资、应付利润等以外的应付、暂收其他单位或个人的款项。
68楼
2022-12-18 10:09:46
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ 爱哭泣的向日葵 发表的提问:
老师帮我看下这个会计分录有这个会计分录吗 借长期待摊费用 其它应收款 贷资本公积
你好,一般没有这种分录
69楼
2022-12-18 10:19:48
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佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ Angel 发表的提问:
老师 个体户核定征收的收入是按它开发票的金额来做会计分录,还是按核定征收的收入来做会计分录
你好,按照开票金额做账
70楼
2022-12-18 10:45:05
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老刘
职称:,高级会计师,中级会计师
4.96
解题: 0.88w
引用 @ 迪恩 发表的提问:
会计分录和所需凭证,谢谢!A委托B开模具(总价2万),A已付1万定金,B已开票1万;B又转委托给C代开模(总价2.2万),B已付1万定金,C未开票,待尾款结清,开票总金额;所有往来账目经D公司账户详细的分录步骤和需要的凭证上,目前只有报价单,其也的都提供不出来
A公司的账户处理 1、A公司付1万的定金 借:预付账款-B公司 10000, 贷:银行存款 10000(在D公司开具的账户)附件AB公司签订的合同、B公司的10000元的收据,A公司在D公司银行付款回单。 2、B公司开发票10000元 借:原材料 -模具 10000元 贷 预付账款-B公司 10000附件:发票、材料入库单等 B公司账户处理:1、收到1万的定金 借:银行存款10000 贷:应收账款 10000 附件AB公司签订的合同、B公司的10000元的收据记账联,B公司在D公司银行进账回单。 2、B公司开票10000元,借:应收账款 10000 贷 主营业务收入 10000 付发票的记账联 3、B公司付C公司10000元定金 借:预付账款-C公司 10000, 贷:银行存款 10000(在D公司开具的账户)附件BC公司签订的合同、C公司的10000元的收据,B公司在D公司银行付款回单。 C公司账户处理:1、收到1万的定金 借:银行存款10000 贷:应收账款 10000 附件:BC公司签订的合同、C公司的10000元的收据记账联,C公司在D公司银行进账回单。
71楼
2022-12-18 11:06:09
全部回复
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 淡然 发表的提问:
公司个人支取的备用金会计分录 借其它应收款~张三~备用金 贷银行存款吗?
您好!是的。就是这样做分录。
72楼
2022-12-18 11:35:59
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 4.96w
引用 @ 神奇小飞侠 发表的提问:
公司代其他公司收款,后来这款打给了3个人分别 怎么做会计分录
收到时 借:银行存款 贷:其他应付款——代收款 支付时 借:其他应付款——代收款 贷:银行存款
73楼
2022-12-19 08:35:58
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 610801988 发表的提问:
收到人力公司开具一转一普(代发工资开普通发票,差额余额开专票) 会计分录怎么做?详细分录谢谢了老师
你好 工资 借:管理费用等——工资 贷:应付职工薪酬——工资 借:应付职工薪酬——工资 贷:银行存款 服务费 借:管理费用——服务费 借:应交税费——应增(进) 贷:银行存款
74楼
2022-12-19 09:02:09
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小黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.28w
引用 @ smile 发表的提问:
员工垫钱为公司买的东西记其它应付款,员工问公司借款记其它应收款,怎样把这两笔钱相对冲,具体分录该怎样做了
您好,借:其他应付款 贷:其他应收款
75楼
2022-12-19 09:24:28
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smile:回复小黎老师 老师,那具体的分录是不是就是这样,最后对冲完其他应收款的借方余额10块,表示员工欠公司十块了
2022-12-19 10:01:31
smile:回复小黎老师 还有老师,我这个对冲,是每月都要对冲一次,还是到年底对冲一次就行啦
2022-12-19 10:20:10
小黎老师:回复smile你好,是的如果其他应收款有余额就代表员工欠公司的
2022-12-19 10:41:13

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